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增值税进项大于销项会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 白雪 发表的提问:
如果3月属期不用交增税额,就是进项大于销项,结转进项税额和结转销项税额的两个分录还用做吗?上个月销项大于进项,有增值税额,做了结转进项税额和结转销项税额的两个分录
进项多不用做分录 就行
181楼
2023-02-12 11:51:14
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白雪:回复玲老师 那个进项税额转出,是不是填23拦里,其他进项税额转出里
2023-02-12 12:23:13
白雪:回复玲老师
2023-02-12 12:45:37
玲老师:回复白雪要填写在和你进项转出原因一样的那样 没有一样的填写在其他里
2023-02-12 13:11:28
白雪:回复玲老师 不明白,我是住宿专用发票认证了,不应该认证,需要进项税额转出,改填那一栏?
2023-02-12 13:30:46
玲老师:回复白雪出差的住宿费可以抵扣 你要是招待费就填写在15栏
2023-02-12 13:57:34
白雪:回复玲老师 我们是招待费,这笔税额不能抵扣,但我在系统里已经认证了,所以进项税额转出,你说填在15拦里集体福利,个人消费里是吗?这样就可以进项税额转出了是吗
2023-02-12 14:24:03
玲老师:回复白雪对的 填在15拦里集体福利,个人消费里是 还要做转出的分录 这只是填写报表
2023-02-12 14:38:04
白雪:回复玲老师 做账该怎么做
2023-02-12 15:03:54
玲老师:回复白雪借管理费用 贷进项转出
2023-02-12 15:30:02
白雪:回复玲老师 这张发票不含税金额是4930.19:税额是295.81,含税金额5226:用现金付费,请问全分录该怎么写
2023-02-12 15:54:19
玲老师:回复白雪借管理费用 -招待费 应交税费 贷银行存款 借管理费用 贷进项转出
2023-02-12 16:20:03
白雪:回复玲老师 做两个分录是吗?借,管理费用4930.19.借应交税费~应交增值税~进项税额转出295.81贷,库存现金这样做对吗
2023-02-12 16:46:21
玲老师:回复白雪两个分录 按我上面写你的分录做就对
2023-02-12 17:06:07
白雪:回复玲老师 借,管理费用贷进项税额转出这两个分录后面跟什么数字,能平吗
2023-02-12 17:35:34
玲老师:回复白雪借管理费用 -招待费4930.19 应交税费 295.81贷银行存款5226 借管理费用 295.81贷进项转出 295.81 就是把不能抵扣的进项记到管理费用 里了 也就是和普票一样全额记管理费用 里了 看看我说清楚了吗
2023-02-12 18:01:52
白雪:回复玲老师 第一个分录,借,应交税费后面用写应交增值税~进项税额转出295.81是吗?第二个分录,借管理费用~招待费295.81:贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出这样对吗
2023-02-12 18:30:17
玲老师:回复白雪1借管理费用 -招待费4930.19 应交税费 -应交增值税进项295.81贷银行存款5226 2借管理费用~招待费295.81:贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出
2023-02-12 18:57:50
白雪:回复玲老师 第一个分录借,应交税费~应交增值税~进项税额295.81对吧,我用现金付的钱,贷,库存现金这样对吗?老师
2023-02-12 19:21:08
玲老师:回复白雪你付款是现金付的 就贷库存现金
2023-02-12 19:31:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Sunny 发表的提问:
老师好,问一下,增值税销项大于进项的时候需要做结转分录? 这个月进项税46542.61, 销项税:125638.05,应交增值税=125638.05-46542.61=79095.44,分录怎么做?
借:应交税费—应交增值税—销项税 125638.05 贷: 应交税费—应交增值税—进项税 46542.61 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 79095.44 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 79095.44 贷: 应交税费—未交增值税 79095.44 实际缴纳时,借: 应交税费—未交增值税 79095.44 贷:银行存款 79095.44
182楼
2023-02-12 12:14:57
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Sunny:回复辜老师 老师,只有销项税大于进项税的时候做结转, 销项税小于进项税 不用 做?
2023-02-12 12:30:22
辜老师:回复Sunny销项税小于进项税 可以不用结转的,进项税减去销项税的余额就是留底税额
2023-02-12 12:41:24
Sunny:回复辜老师 好的,谢谢老师
2023-02-12 13:06:42
辜老师:回复Sunny好的,客气,帮到你就好
2023-02-12 13:19:40
Sunny:回复辜老师 老师,这个凭证后面需要附单据吗?
2023-02-12 13:47:17
辜老师:回复Sunny这个不需要附件的
2023-02-12 14:03:49
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
你好,本月进项税大于销项税,需要做什么分录吗? 平时销项税大于进项税,我是这样做了一笔分录 【借:应交税费-销项税 贷:应交税费-进项税 应交税费-未交增值税】
您好,平时销项税大于进项税,正确的分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 进项大于销项,平时不需要做分录。
183楼
2023-02-12 12:33:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
一般纳税人销项大于进项的分录怎么做,还有就是缴纳增值税的分录
一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4、当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
184楼
2023-02-12 12:54:00
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
如果是进项大于销项的话,会计分录怎么做
进项大于销项的话,不用做会计分录
185楼
2023-02-13 10:48:34
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风:回复庄老师 不用下月做,本月做既可,然后自动累计到下月的未交税金中,依次类推对吗 那每月的未交增值税余额在科目余额表里查询吗,作为每月做账的依据是吗
2023-02-13 11:05:36
庄老师:回复你好,进项大于销项留下个月抵税的,
2023-02-13 11:27:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师,月底我们进项税大于销项税,怎么做会计分录
你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-销项税 贷 应交税费-应交增值税-进项税
186楼
2023-02-13 11:00:44
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 水精灵 发表的提问:
当销项税额大于进项税额,期末什么写会计分录呢
您好,借应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
187楼
2023-02-13 11:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 凯薇 发表的提问:
老师,请问增值税进项税额8万,销项税额75000,进项大于销项,该怎么做分录以及结转?
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)7.5万 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)0.5万 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)8万
188楼
2023-02-14 10:40:32
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 儒雅的大炮 发表的提问:
增值税进项税额大于销项税额,下月申报缴纳怎么记分录?
你好 进项大于销项的 不需要做会计分录
189楼
2023-02-14 10:58:18
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儒雅的大炮:回复轶尘老师 月末有留抵,不需要做分录吗
2023-02-14 11:21:48
轶尘老师:回复儒雅的大炮是的 不需要做分录 以后销项大于进项了 再结转
2023-02-14 11:44:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
如果进项税额大于销项税额,还用写结转增值税的分录么
你好,没有增值税应纳税额是不需要做结转未交增值税分录的
190楼
2023-02-14 11:24:22
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 烟花雨 发表的提问:
本月的进项大于销项不交增值税,是不是就不用做计提附加税的分录?
你好,是的,增值税不需要缴纳,就没有附加税了,就不需要计提了
191楼
2023-02-14 11:41:59
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 嘻嘻哈哈 发表的提问:
进项大于销项时,月底要不要做会计分录?
可以做结转凭证,也可以不用结转下月一起结转
192楼
2023-02-15 10:15:14
全部回复
嘻嘻哈哈:回复李爱文老师 结转凭证应该怎么做咧?
2023-02-15 10:28:10
李爱文老师:回复嘻嘻哈哈一、借:应交税费——应交增值税(销项税额),借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税),贷:应交税费——应交增值税(进项税额);二、借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
2023-02-15 10:49:20
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 大海 发表的提问:
进项大于销项年末会计分录具体怎么做
您好,进项大于销项可以不用做分录
193楼
2023-02-15 10:33:16
全部回复
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 大海 发表的提问:
进项大于销项年末会计分录具体怎么做
、当销项税小于进项税时,说明有留底税额,为贷方红字余额,留下月抵扣.
194楼
2023-02-15 11:02:59
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大海:回复杨@老师 具体分录怎么做?年末不是要将进项销项余额结转平吗?
2023-02-15 11:17:02
杨@老师:回复大海不一定要结平,如果要结平的话 都结转到应交税金——应交增值税(转出未交增值税)
2023-02-15 11:46:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 怕孤独的鸭子 发表的提问:
您好,我公司属于现代服务业,请问本月增值税进项大于销项,加计10%扣除进项税额,怎么做分录
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
195楼
2023-02-16 09:59:07
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