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增值税进项大于销项会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ ?淡淡的色彩 发表的提问:
老师,当月进项大于销项,分录为借 应交税费 销项 应交税费 应交增值税 留底税 贷应交税费 应交增值税 进项,是这样做分录吗
你好,当月进项大于销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
196楼
2023-02-16 10:08:09
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?淡淡的色彩:回复邹老师 老师,但是我看到有会计师事务所就直接按照我上面的做的分录这样对不对
2023-02-16 10:38:39
邹老师:回复?淡淡的色彩你好,你设置的明细科目是不对的
2023-02-16 10:58:39
?淡淡的色彩:回复邹老师 喔好的谢谢老师
2023-02-16 11:13:08
邹老师:回复?淡淡的色彩不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-02-16 11:42:30
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
问下老师,月底结转增值税的会计分录怎么做呢?如果进项税大于销项税月底还需要结转吗
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
197楼
2023-02-16 10:22:36
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ? 发表的提问:
增值税 进项大于销项 时,计提和缴费分别怎么做?
这个没有缴费这个大于话,借销项税额转出未交增值税,贷进项税额
198楼
2023-02-16 10:51:05
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?:回复maize老师 例如,销项税额10万,进项税额13万。计提  借 应交税费-未交增值税 10 贷 进项10  +未转出/待转出进项3?
2023-02-16 11:17:24
maize老师:回复?借销项税额 10 转出未交增值税 3 贷进项税额 13
2023-02-16 11:44:05
?:回复maize老师 那在纳税申报表的税款计算里3万是填进项税额转出吗?下期出现在上期留底税额里
2023-02-16 12:04:28
?:回复maize老师 刚刚看到里面有期末留底税额
2023-02-16 12:15:09
maize老师:回复?不要做进项税额转出。他会自动生成到期末留底税额上面。
2023-02-16 12:28:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 荔枝心 发表的提问:
进项大于销项,月末做账还需要做分录把多余的进项,计入应交税费—增值税留底税额吗?
你好,做到应交税费,应交增值税转出未交增值税就可以。
199楼
2023-02-16 10:59:59
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荔枝心:回复郭老师 怎么写分录呢, 借:应交税费应交增值税销项税额 应交增值税—转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税
2023-02-16 11:23:15
荔枝心:回复郭老师 之前会计把那上期留底的税额计入了待抵扣进项税,需不需要也转到转出未交增值税?
2023-02-16 11:48:45
郭老师:回复荔枝心借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-02-16 12:16:34
荔枝心:回复郭老师 是不是不管月末,不管销项大于进项还是进项大于销项,,月末最好都做老师你写的那笔分录,转到转出未交增值税
2023-02-16 12:33:45
荔枝心:回复郭老师 有的老师讲,进大于销不用月末做账,后期是不是会麻烦
2023-02-16 13:00:01
郭老师:回复荔枝心对的是的,是这么做的。
2023-02-16 13:13:51
郭老师:回复荔枝心后期也不麻烦,但是后期的时候你得结转好几个月的。
2023-02-16 13:39:06
荔枝心:回复郭老师 好的, 之前会计把那上期留底的税额计入了待抵扣进项税,需不需要也转到转出未交增值税?
2023-02-16 14:03:10
郭老师:回复荔枝心需要的,需要转过来的。
2023-02-16 14:22:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ ???? 发表的提问:
当本期进项税大于销项税时是在当期做:借:未交增值税;贷:应交税费-转出未交增值税。还是可以不做此分录,待到后期销项税大于进项时再做
您好 本期进项税大于销项税不需要做账务处理 销项大于进项的时候写分录 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
200楼
2023-02-19 12:09:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Cherry小周 发表的提问:
老师,我之前进项税大于销项税没有做结转分录,有留抵,这个月销项税额23008.84,进项税额11504.42,上期留抵税额11350.63,需要缴纳增值税153.79,我月末结转增值税会计分录应该怎么做呀?
你好,同学。 你现在是 借 应交税费 转出未交增值税 23008.84-11504.42 贷 应交税费 未来交增值税 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 留抵税额 11350.63 银行存款 153.79
201楼
2023-02-19 12:19:31
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Cherry小周:回复陈诗晗老师 我之前没有挂过留抵税额这个科目,就是挂的进项税
2023-02-19 12:43:08
陈诗晗老师:回复Cherry小周借 应交税费 转出未交增值税 23008.84-11504.42-11350.63 贷 应交税费 未来交增值税 那你直接这个处理 借 应交税费 未交增值税 贷 存款 153.79
2023-02-19 13:06:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 发表的提问:
老师,我上月进项大于销项,这个月销项大于进项,但是两个月和在一起还是进项大于销项,那么我这个月需要计提增值税吗,增值税需要缴纳吗
你好不需要,机体不需要支付。
202楼
2023-02-19 12:37:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ only 丁 发表的提问:
咨询下老师关于增值税加计抵减10%的问题,如果公司实际的进项大于销项,不用缴纳进项税,如何做加计抵减的会计恩路分录
只需要做计提的就可以,借费用,进项,增值税加计扣除,贷银存,其他收益,不需要结转到未交增值税
203楼
2023-02-19 12:48:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人进项税额大于销项税额用做结转增值税分录吗?
进项税额大于销项税额可以不做分录,下月继续留抵
204楼
2023-02-20 09:53:40
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
一般人这个月进项大于销项,不用交增值税,如何做分录,
进项税额大于销项税额,月末形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税分录的。
205楼
2023-02-20 10:22:51
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天会亮、心会暖:回复张艳老师 老师,那资产负债表上显示负数,咋弄啊?
2023-02-20 10:37:22
张艳老师:回复天会亮、心会暖显示负数是形成留抵税额了,可以不调,如果调的话计入其他流动资产项目。
2023-02-20 11:06:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ LL 发表的提问:
一般人 这个月进项税额 大于销项税额 需要做什么会计分录么如果要交增值税 是怎么结转 怎么缴纳 的分录
你好,进项大于销项,如果之前没有留底就不用交增值税,月末转:借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
206楼
2023-02-20 10:38:41
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 小南瓜 发表的提问:
老师麻烦帮我看下,月末销项大于进项结转到未交增值税,进项大于销项不结转,最后销项合计-进项合计+进项税转出不是应该等于未交增值税吗?为什么不对呢?
您好 您有4万留底税额 是对的啊
207楼
2023-02-20 10:50:59
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小南瓜:回复bamboo老师 那老师我的留抵税要在哪里体现呢?
2023-02-20 11:12:07
bamboo老师:回复小南瓜留底的话 可以看账上的应交增值税借方余额
2023-02-20 11:28:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 小青青瓦瓦 发表的提问:
建筑一般计税工程,增值税一般都会交点吗?第一次做建筑,前期进项大于销项,后期会不会应该销项税大于进项?一个工程怎么测算进项
您好 建筑一般计税工程,增值税一般都会交点 后期可能会销项税大于进项 根据单位需要的各种材料耗用数量 对应购进单价 税率 核算材料进项 然后还有分包的 可以根据预算提供的数据测算
208楼
2023-02-21 10:17:26
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小青青瓦瓦:回复bamboo老师 哦好的,具体有套用公式或者表格吗
2023-02-21 10:48:37
bamboo老师:回复小青青瓦瓦这个根据自己单位实际情况测算就好了 我这边没有具体有套用公式或者表格
2023-02-21 11:02:25
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师,月末进大于销,需要做一笔 借:应交税费-增值税留抵税 贷:应交税费-应交增值税进项税 的会计分录吗
您好,可以这么做 但是不做也可以的。
209楼
2023-02-21 10:23:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Y 发表的提问:
上月有留抵税本月销项大于进项会计分录怎么做
您好!你销项大于进项的金额是多少,月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
210楼
2023-02-21 10:50:59
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