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增值税进项大于销项会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ?紫馨? 发表的提问:
老师月末增值税进项税额大于销项税额,要做计提分录吗?不做结转可以吗?
你好,进项税额大于销项税额不用做结转分录
226楼
2023-02-27 09:45:57
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Qiu tianyun 发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
同学你好 购入时 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 销售 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 期末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
227楼
2023-02-27 10:00:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星空 发表的提问:
如果当月的进项大于销项。怎么做会计分录
您好!不用单独做什么分录
228楼
2023-02-27 10:16:13
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星空:回复宋生老师 不用结转到 转出未交增值税科目吗
2023-02-27 10:46:04
宋生老师:回复星空您好!不用。 是差额结转。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-02-27 11:09:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 陌生人???? 发表的提问:
这个月销项大于进项,去税务局缴纳了增值税,现在怎么做分录
你好!你是本月缴纳本月的税金?
229楼
2023-02-27 10:38:59
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陌生人????:回复宋生老师
2023-02-27 11:07:26
陌生人????:回复宋生老师 这个月不是申报的11月的增值税吗,所以缴纳的11月的增值税
2023-02-27 11:35:46
宋生老师:回复陌生人????您好!是的。这个是缴纳上月的增值税了。性质不同的。
2023-02-27 11:51:58
陌生人????:回复宋生老师 我现在是问我缴纳的增值税分录怎么做
2023-02-27 12:04:01
陌生人????:回复宋生老师 老师,看一下问题,或者我说的不够明白
2023-02-27 12:16:42
宋生老师:回复陌生人????您好!不是你说的不够明白,是这本身有区别。 本月缴纳上月的,12月缴纳11月的,是借应交税费-未交增值税 贷银行存款。 如果你本月缴纳本月的,也就是12月缴纳12月的,是借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款。
2023-02-27 12:37:27
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温暖的帅哥 发表的提问:
一般纳税人当月进项税额大于销项税额,会计分录如何做?
当月进项税额大于销项税额,形成留抵税额,不用做任何分录。留待下月用于抵减销项税
230楼
2023-02-28 09:55:39
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温暖的帅哥:回复张艳老师 老师,可以这样做吗?借:“应交税金-未交增值税, 贷:”应交税金-应交增值税-转出未交增值税”,未交增值税借方有余额表明有留抵税额。
2023-02-28 10:12:53
张艳老师:回复温暖的帅哥如果这样做的话,贷:”应交税金-应交增值税-转出多交增值税”
2023-02-28 10:40:28
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 春日杨柳 发表的提问:
当月增值税销项税额大于进项税额,可是期初进项税额有留底,合计计算下来进项税额大于销项税额,那当月增值税需要缴纳吗?
你好,不需要缴纳增值税的
231楼
2023-02-28 10:03:31
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱学习的仙女 发表的提问:
年末增值税的进项税额大于销项税额,在结转增值税时应该怎么做会计分录。2017年12月增值税的销项税额为125902.89,进项税额为289200.02,我这样做分录对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 125902.89 应交税费-应交增值税-转出未交增值税163297.13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 289200.02
再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
232楼
2023-02-28 10:21:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ GG 发表的提问:
老师帮我看下结转增值税的分录有问题吗 进项大于销项
可以的 可以这么做的。
233楼
2023-02-28 10:35:59
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GG:回复郭老师 下一步要怎么做
2023-02-28 11:05:21
郭老师:回复GG不需要做其他的了,转出未交增值税,有借方就可以。
2023-02-28 11:22:50
GG:回复郭老师 又怎么结转到未交增值税里面
2023-02-28 11:35:58
郭老师:回复GG借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-02-28 12:00:35
GG:回复郭老师 留底的税额就是82007.02是吗
2023-02-28 12:22:09
郭老师:回复GG是的,是这么做的,是这么理解的。
2023-02-28 12:43:48
GG:回复郭老师 老师 这里期末怎么还有数字  我是不少做了分录
2023-02-28 13:06:53
GG:回复郭老师 看不懂这里
2023-02-28 13:19:32
郭老师:回复GG在借方的,你看一下,你是不是多结转了,在贷方的你是不是少结转了?
2023-02-28 13:48:46
GG:回复郭老师 我就做了这一个分录
2023-02-28 14:12:44
郭老师:回复GG销项13%的咋没结转呢
2023-02-28 14:27:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ smile 发表的提问:
老师,请问增值税进项大于销项,月末结转的分录怎么做了
您好 进项大于销项 进项税额留抵 月末可以不做账务处理 留待下期继续抵扣 如果要结转的话 可以这样写分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
234楼
2023-03-01 09:29:16
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smile:回复bamboo老师 老师,请问做和不做账务处理对利润表,资产负债表有什么影响了
2023-03-01 09:50:34
bamboo老师:回复smile对利润表没有影响 对资产负债表也没什么影响 应交税费内部科目增减变动
2023-03-01 10:07:55
smile:回复bamboo老师 那老师,假如到了年末的时候进项还是大于销项的话,不结转和结转的话,应交税费的余额会不会不一样了
2023-03-01 10:25:23
bamboo老师:回复smile我自己是年末做一笔分录 把三级科目下的余额结平 月度只做转出未交增值税的分录 不做结转分录 结转跟不结转 余额肯定不一样 结转的话 每个月都没有余额 不结转的话 就是累计余额
2023-03-01 10:37:32
smile:回复bamboo老师 老师,不好意思啊,我没看太明白
2023-03-01 11:01:32
bamboo老师:回复smile就是结转跟不结转 应交税费总的余额不会变 但是三级科目明细有区别
2023-03-01 11:29:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户6mc378 发表的提问:
年末结转增值税前出现应交增值税各明细科目(进项税额,转出未交增值税,减免税额借方余额合计大于销项税额与进项税额转出贷方合计数)那么如何做分录?为什么会产生转出未交增值税?不等于销项税额减去进项税额
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
235楼
2023-03-01 09:55:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
你好,老师,年末进项大于销项税,还需要做会计分录吗
你好;   结转到未交增值税借方去放着留抵进项税  
236楼
2023-03-01 10:15:54
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
认证的进项税大于销项税,月末如何结转,会计分录怎么写
进项税大于销项税,可以不用结转,进项税减去销项税余额就是留底进项税额
237楼
2023-03-01 10:20:56
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,:回复辜老师 附加税也不用计提了吧
2023-03-01 10:36:06
辜老师:回复不用缴纳增值税,就不用计提附加税
2023-03-01 10:54:37
,:回复辜老师 那月末都需要计提啥呢
2023-03-01 11:23:06
,:回复辜老师 合同印花税需要计提吗
2023-03-01 11:44:12
辜老师:回复印花税是要计提的
2023-03-01 12:01:46
,:回复辜老师 印花税是购销方都要交吗
2023-03-01 12:12:38
辜老师:回复是的,购销双方都要缴纳
2023-03-01 12:24:27
,:回复辜老师 万分之五计提吗
2023-03-01 12:44:06
辜老师:回复购销合同是的税率是万分之三
2023-03-01 13:02:30
,:回复辜老师 非公司职员,个人借公司钱需要交印花税吗
2023-03-01 13:31:40
辜老师:回复这个也不需要缴纳印花税
2023-03-01 13:46:40
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 旺仔 发表的提问:
进项大于销项,销项大于进项,分录怎么处理
你好 进项大于销项,比如进项100,销项90 借:应交税费——应增(销)90 贷:应交税费——应增(进)90 进项没有抵完的10,留在进项税额,在下期销项税额中继续 抵扣, 销项大于进项,比如进项100,销项120 借:应交税费——应增(销)120 贷:应交税费——应增(进)100 贷:应交税费——应增(转出未交增值税) 20 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 20 贷:应交税费——未交增值税 20
238楼
2023-03-01 10:35:59
全部回复
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
进项税大于销项税,需要做会计分录吗?需要的话,怎么做
您好,本期进项大于销项是不需要做会计分录的,进项大于销项,本期会形成留抵税额。 下期进行申报的时候,该留抵税额可以自动抵减所属期间所需要缴纳的税款。 欢迎提供解答,如满意请五星好评哦。
239楼
2023-03-02 10:10:26
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我是静静 发表的提问:
前几个月 进项大于销项 需不需要做如下会计分录是吗: 结转增值税进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交水费-应交增值税-进项税额 结转增值税销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
你好 是的,有交税才需要结转
240楼
2023-03-02 10:16:03
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我是静静:回复meizi老师 老师 那有交税结转时 应该连同之前的金额结转吗 比如1月进项100 销项50 2月进项28 销项110 那么2月结转增值税分录是什么
2023-03-02 10:46:35
meizi老师:回复我是静静你好 是的 看附件结转资料
2023-03-02 10:57:05
我是静静:回复meizi老师
2023-03-02 11:22:18
meizi老师:回复我是静静你好 需要结转的 是的 结转后 转出未交增值税贷方有余额 再转到未交增值税
2023-03-02 11:42:43

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