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个人交社保的会计分录怎么做
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 安详的信封 发表的提问:
老师你好,行政单位现在是双分录 如果单位为员工交社保 交社保的财务会计分录和预算会计的分录分别怎么做
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
76楼
2022-12-25 13:14:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 正直的野狼 发表的提问:
怎样做计提单位和个人的社保的会计分录,计提比例是多少?怎么样缴纳社保
你好!计提比例看一下这里http://wenku.baidu.com/view/b83d510aba1aa8114431d9ea.html计提及缴纳五险一金的会计处理   按照新会计准则“会计科目和账务处理”对“应付职工薪酬”的规定:本科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算。   企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金, 借记本科目,贷记“银行存款”科目。   可见:企业缴付的五险一金(不含代扣个人的部分)也应通过“应付职工薪酬”核算。(但对于国企存在应付职工薪酬限额的,机动灵活使用其他科目,但存在审计署将其定性为未按会计准则核算的风险)正常情况下应进行如下会计处理:   (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险
77楼
2022-12-26 11:53:10
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正直的野狼:回复晓海老师 我听您们上面的课程中广告企业的业务处理中个人部分是在其他应收款中核算,现在您说在其他应付款中核算,到底哪一个才是正确的?
2022-12-26 12:28:33
晓海老师:回复正直的野狼你好!很多学员都问这事了,具体的其他应收款或其他应付款没有明文规定,主要是看你们先发工资还是先缴社保,先发工资其他应付款,先缴社保其他应收款。
2022-12-26 12:40:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ DA? 发表的提问:
单位帮一个人代缴社保,会计分录怎么做?
你好,是先向个人收取,然后再缴纳?
78楼
2022-12-26 12:05:23
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DA?:回复邹老师 其实就是老板帮他交社保,我们单位用他的证
2022-12-26 12:30:11
邹老师:回复DA?你好,这个款项是你单位负担? 还是先收取,然后缴纳?
2022-12-26 12:45:49
DA?:回复邹老师 我单位负担
2022-12-26 13:13:24
邹老师:回复DA?你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2022-12-26 13:32:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aling 发表的提问:
社会保险公司交的部分和个人交的部分会计分录
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
79楼
2022-12-26 12:33:39
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Aling:回复张艳老师 个人所得税可以在计提是计提吗?
2022-12-26 12:49:14
张艳老师:回复Aling不可以的,个人所得税是在实际发放工资时代扣出来的。
2022-12-26 13:03:10
Aling:回复张艳老师 计提时:借:管理费用货:其他应收款(个人部分) 应交税金-应交个人所得税 应付职工薪酬--工资 支付时:借:应付职工薪酬--工资 应交税费--应交个人所得税 贷:其他应收款--社保(个人负担部分的社保) 银行存款 这样可以吗?
2022-12-26 13:26:17
张艳老师:回复Aling不可以的,计提社保只能计提公司负担的部分。
2022-12-26 13:39:11
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 眼睛大的期待 发表的提问:
职工辞职,社保局退回缴纳的社会保险如何做会计分录,社保局那边说本月多扣的社保将于次月单位社保扣费中自动抵扣,本月我做做的分录是借:管理费用-公司,其他应付款-个人社保,贷方银行存款,下个月分录要怎么做,怎么体现辞退员工多交的分录
这个不用做分录的,下月社保局会少扣的,做账正常做即可
80楼
2022-12-26 12:47:46
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眼睛大的期待:回复袁老师 老师,下个月公司35个人的社保,只扣34个人的社保,这个差额的分录怎么体现?
2022-12-26 13:28:02
袁老师:回复眼睛大的期待最后根据差额调平即可                         
2022-12-26 13:54:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
公司给员工交的医保和社保费,怎么做会计分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
81楼
2022-12-26 13:11:59
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清:回复邹老师 谢谢老师,那工资表计提的分录是怎么做的呢
2022-12-26 13:33:52
邹老师:回复借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2022-12-26 13:48:52
清:回复邹老师 那社保费和医保费的二级明细科目应做什么呀
2022-12-26 14:14:59
邹老师:回复你好,就可以是应付职工薪酬的——社保,医疗保险
2022-12-26 14:34:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ danger 发表的提问:
个人和单位分别交社保的分录怎么做
你好 借;应付职工薪酬——社保(单位) 其他应收款 贷;银行存款
82楼
2022-12-27 12:31:42
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danger:回复邹老师 那计提分录怎么做
2022-12-27 12:49:32
邹老师:回复danger你好,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——社保
2022-12-27 13:08:39
danger:回复邹老师 个人交社保时的分录怎么做
2022-12-27 13:32:27
邹老师:回复danger你好,个人交是什么意思?个人自己缴纳,不需要单位负担?
2022-12-27 13:45:50
danger:回复邹老师 个人自己交纳的一部分
2022-12-27 14:14:23
邹老师:回复danger你好,公司缴纳 借;应付职工薪酬——社保(单位) 其他应收款 贷;银行存款 从个人工资扣除 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2022-12-27 14:35:37
danger:回复邹老师 那个人的应付职工薪酬,计提的分录没有
2022-12-27 15:05:22
danger:回复邹老师 借方:管理费用,贷方:应付职工薪酬(社保),那这个社保是计提的公司,和个人的吗
2022-12-27 15:15:48
邹老师:回复danger你好,计提只需要计提单位社保,个人负担的社保其实在工资里面了
2022-12-27 15:37:29
danger:回复邹老师 那借方:应付职工薪酬,贷方:其他应收款,这个应付职工薪酬没有计提
2022-12-27 15:54:30
邹老师:回复danger你好,你需要根据单位应付工资情况计提的
2022-12-27 16:18:53
danger:回复邹老师 那这分录不是分开了吗,社保,跟工资,这2个是分开做了
2022-12-27 16:43:49
邹老师:回复danger你好,可以分开,也可以放在一起计提,分别设置明细就是了
2022-12-27 17:03:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ rt 发表的提问:
个人社保部分公司承担了,会计分录怎么做呢?
你好!你如果要计入就计入管理费用-社保费-个人部分。不过这个不能税前扣除
83楼
2022-12-27 12:56:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 等等~ 发表的提问:
汇算清缴时补交的社保怎么做会计分录
你好,是补交所得税吗 汇算清缴怎么会补交社保呢
84楼
2022-12-27 13:11:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
只交社保不领工资的会计分录怎么做呢
借:管理费用--社保费贷:银行存款
85楼
2022-12-28 12:15:02
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 念涵 发表的提问:
2020年一月份开始交社保,没有提前计提现在交纳社保的会计分录怎么做?
您好 可以现在补计提社保分录 然后做缴纳的分录
86楼
2022-12-28 12:39:14
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念涵:回复bamboo老师 具体的会计分录是什么?谢谢老师!
2022-12-28 12:54:32
bamboo老师:回复念涵借:管理费用——单位社保费等 贷:应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
2022-12-28 13:09:00
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
计提员工本月个人承担的社保费,会计分录怎么做
你好 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 支付工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-个人承担社保
87楼
2022-12-28 13:01:43
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古风之悦:回复何老师 老师,公司8月初已经缴纳社会保险(单位和个人),8月末计提的工资,要到9月初才发放,其他应付款-个人承担社保 8月末是不是就会有借方余额
2022-12-28 13:16:14
何老师:回复古风之悦如果是先缴纳社保,在计提工资,可以直接使用其他应收款科目,如果使用其他应付款就会出现借方余额
2022-12-28 13:26:40
古风之悦:回复何老师 老师,公司代职工个人垫缴的个人社保费是不是做在 其他应收款-个人承担社会保险,次月发放上月工资时再代扣回来
2022-12-28 13:43:57
何老师:回复古风之悦对,就是这样处理的
2022-12-28 14:07:53
古风之悦:回复何老师 老师,本月企业缴纳的社会保险,只是计提单位承担社保计入管理费用,个人承担社保本月不用计提,下月工资中代扣回来就可以了
2022-12-28 14:21:08
何老师:回复古风之悦是的,就是这样处理的
2022-12-28 14:33:24
古风之悦:回复何老师 老师,是不是代扣的个人社保最好是做在其他应收款
2022-12-28 14:52:06
何老师:回复古风之悦也不是,你如果是先付社保,就用其他应收款 如果是后付社保,就用其他应付款
2022-12-28 15:15:52
古风之悦:回复何老师 老师,我们是先付社保,6-7做在了其他应付款,期末其他应付款出现了借方余额,8月份我是不是做个科目调整,把其他应付款调入其他应收款
2022-12-28 15:42:22
何老师:回复古风之悦是的,如果之前做到其他应付款,以后还记到其他应付款,前后一致
2022-12-28 16:07:42
古风之悦:回复何老师 老师,要不要调整一下科目的
2022-12-28 16:31:16
何老师:回复古风之悦不需要,这两个科目都能用
2022-12-28 16:58:30
古风之悦:回复何老师 老师,只是月末资产负债表上其他应付款借方余额是负数
2022-12-28 17:23:16
何老师:回复古风之悦你可以调账,也可以调表不调账,都行
2022-12-28 17:50:04
古风之悦:回复何老师 老师,调表不调账怎么操作呀,资产负债表出来都是固定的格式呀,没法更改,请老师指导
2022-12-28 18:10:46
何老师:回复古风之悦那就直接调账吧,不用调表了
2022-12-28 18:33:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问:
老师,先交社保后直接发工资的,缴纳社保的会计分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
88楼
2022-12-28 13:08:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 眼里有片海 发表的提问:
#提问#老师我现在做10月份的账,10月初交的10月份的社保,交社保的分录怎么做,我计提工资时社保那部分怎么做?下个月发放工资时,社保分录怎么做?
你好! 1.计提工资 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
89楼
2022-12-29 11:38:13
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蒋飞老师:回复眼里有片海2.交社保 借:管理费用…社保费 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款
2022-12-29 12:02:24
蒋飞老师:回复眼里有片海3.发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(个人部分) 应交税费…应交个税 银行存款
2022-12-29 12:31:27
眼里有片海:回复蒋飞老师 老师我不懂,为啥有的用其他应收,有的用其他应付款?
2022-12-29 12:55:09
蒋飞老师:回复眼里有片海社保是公司先垫上的,记入其他应收款(比较专业的)
2022-12-29 13:10:55
眼里有片海:回复蒋飞老师 1.计提工资 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬。我以前做的凭证有职工工资二级科目,10月是第一次交社保二级明细不要了吗?老师你能带个数进去吗?还有交个税的?谢谢老师
2022-12-29 13:24:54
蒋飞老师:回复眼里有片海1.计提工资 借:管理费用…工资6200 贷:应付职工薪酬6200
2022-12-29 13:52:32
蒋飞老师:回复眼里有片海2.交社保 借:管理费用…社保费800 其他应收款(个人部分)200 贷:银行存款1000
2022-12-29 14:21:25
蒋飞老师:回复眼里有片海3.发工资 借:应付职工薪酬6200 贷:其他应收款(个人部分)200 应交税费…应交个税30 银行存款5700
2022-12-29 14:38:19
蒋飞老师:回复眼里有片海4.交个税 借:应交税费…应交个税30 贷:银行存款30
2022-12-29 15:00:17
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师,单位社保800个人社保300,没有人拿工资,怎么做分录计提和支付,就每个月交一个人社保
你好,社保的费用是单位承担还是个人?
90楼
2022-12-29 11:59:59
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太阳花~上课:回复QQ老师 老师,麻烦你帮我做这个人承担和不承担的分录,因为不发工资我不会做,发工资我还做的来
2022-12-29 12:13:41
QQ老师:回复太阳花~上课你好,如果全部由个人承担,直接计入其他应收或其他应付不做单位费用处理。
2022-12-29 12:32:22
太阳花~上课:回复QQ老师 借什么,贷其他应收
2022-12-29 12:48:08
QQ老师:回复太阳花~上课你好个人承担应该个人转全款给你们单位借房方是现金或银行存款
2022-12-29 13:16:33
太阳花~上课:回复QQ老师 老师,按上面的金额麻烦你写一下个人和企业各自承担的分录,和全部由公司承担的分录,谢谢
2022-12-29 13:28:48
QQ老师:回复太阳花~上课你好!你们具体什么业务?
2022-12-29 13:41:47

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