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个人交社保的会计分录怎么做
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 有魅力的书本 发表的提问:
收到稳岗补贴,冲个人社保,会计分录怎么做
(1)、收到稳岗补助: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
106楼
2023-01-06 12:04:43
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 执笔 写尽流年 发表的提问:
交社保的会计分录怎么写
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保(公司负担)一公积金 (公司负担) 贷:应付职工薪酬-工资 一社保(公司负担)一公积金 (公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担)应交税费一应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 一公积金 (公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得 税贷:银行存款
107楼
2023-01-06 12:24:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 拂晓 发表的提问:
12月份的医社保,3月份交。会计分录怎么做
你好,借;应付职工薪酬 ——社保(单位部分) 其他应收款(个人部分) 贷;银行存款
108楼
2023-01-06 12:30:58
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拂晓:回复邹老师 不需要用以前年度损益吗
2023-01-06 12:55:56
邹老师:回复拂晓你好,现在是缴纳,不需要通过以前年度损益调整 如果是之前没有计提,现在补计提,就需要通过以前年度损益调整科目核算的
2023-01-06 13:08:49
拂晓:回复邹老师 之前也没没有计提
2023-01-06 13:19:40
邹老师:回复拂晓你好,那补计提就需要通过 以前年度损益调整科目核算的
2023-01-06 13:34:12
拂晓:回复邹老师 分录怎么弄?
2023-01-06 13:47:56
邹老师:回复拂晓你好,借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬
2023-01-06 14:15:45
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 曼珠沙华 发表的提问:
缴纳社保,扣除个人部分和社保的会计分录要怎么弄
缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
109楼
2023-01-06 12:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 自信的洋葱 发表的提问:
请问应发工资5000,其中个税100,个人扣社保300,单位交社保500,实发工资4100这个会计分录应怎么做
单位负担的社保也是个人出 借管理费用工资四千五 贷应付职工薪酬工资四千五 借管理费用,社保500贷,应付职工薪酬,社保500。
110楼
2023-01-08 14:21:11
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郭老师:回复自信的洋葱借应付职工薪酬工资 贷应交税费个税100 其他应付款300, 银行存款4100 借应付职工薪酬社保500其他应付款300贷,银行存款800。
2023-01-08 14:52:20
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 秀丽的柜子 发表的提问:
工资中代扣个人社保部分与实际社保明细代扣个人部分不一致,怎么做会计分录
你好,哪个方面是对的
111楼
2023-01-08 14:33:58
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秀丽的柜子:回复小惑老师 社保明细
2023-01-08 14:49:12
秀丽的柜子:回复小惑老师 工资扣社保个人部分体现的当月扣的情况,社保明细中实际存在有抵扣或者是上月未扣补上月的,那应该是按工资扣个人部分来做分录
2023-01-08 15:15:51
秀丽的柜子:回复小惑老师 这期间存在的差异怎么处理了
2023-01-08 15:28:19
小惑老师:回复秀丽的柜子那看你是多扣除,等于你其他应收款应该有余额,就退给员工 借其他应收款  贷银行存款  ,如果是借方余额就做相反分录
2023-01-08 15:40:38
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 执笔 写尽流年 发表的提问:
交社保的会计分录怎么写
1.计提工资   借:××费用(管理/销售等)    贷:应付职工薪酬——工资   2 计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)    贷:应付职工薪酬——社保   3 次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资    贷:其他应收款——社保(个人 部分)      应交税费——应交个人所得税      库存现金/银行存款或现金   4 上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分)    贷:银行存款或现金   5 上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税    贷:银行存款或现金
112楼
2023-01-08 14:40:59
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ YOoZzz 发表的提问:
处理企业应负担的社保部份和个人负担的社保部份,会计分录怎么做?
缴纳社保借:应付职工薪酬-社会保险费 借:其他应收款-代扣社保 贷:银行存款 计提公司承担社保 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本-社会保险费 贷:应付职工薪酬-社会保险费
113楼
2023-01-08 15:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潘潘 发表的提问:
疫情期间社保单位免交的会计分录怎么做
1 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,借应付职工薪酬 贷营业外收入,目前有2种
114楼
2023-01-09 11:58:07
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潘潘:回复maize老师 请问老师,如果记入营业外收入,是否需要缴纳企业所得税?
2023-01-09 12:22:46
maize老师:回复潘潘需要交企业所得税,你之前做管理费用,这个就转营业外收入,最后利润是不变的,
2023-01-09 12:35:40
潘潘:回复maize老师 那请问我可以直接不体现国家免交单位部分的吗,也就是这个不做分录
2023-01-09 12:48:31
潘潘:回复maize老师 只做个人部分,这样行吗?
2023-01-09 13:06:00
maize老师:回复潘潘可以的,这个是可以的,
2023-01-09 13:29:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ momo 发表的提问:
先交社保在发工资正确的会计分录怎么做?
你好 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 缴纳社保 :借应付职工薪酬-社保其他应收款-个人社保贷银行存款。 计提工资:借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 发放工资 :借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 银行存款
115楼
2023-01-09 12:25:44
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momo:回复meizi老师 老师谢谢回答,能不能具体带个数字进入。
2023-01-09 12:52:17
meizi老师:回复momo你好 比如工资100元 个税5元 个人社保3元 单位社保5元 那么 先计提工资:借管理费用-工资100贷应付职工薪酬-工资100 计提单位社保:借管理费用-单位部分社保5贷应付职工薪酬-单位部分社保5 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保5 其他应收款-个人部分社保3 贷银行存款8 ; 发放工资: 借应付职工薪酬-工资100 贷 其他应收款-个人部分社保3 应交税费-应交个人所得税5 银行存款92
2023-01-09 13:11:39
momo:回复meizi老师 这样总的看来,个人交的那部分社保以及个税都是从应付职工薪酬减少的,是吗老师?
2023-01-09 13:29:54
meizi老师:回复momo你好 嗯是的 你要扣除来个税和社保个人金额的 。
2023-01-09 13:45:34
momo:回复meizi老师 这样,计提的进入管理费用的工资就跟应付职工薪酬数字不符,填企业所得税汇算表应付职工薪酬那张表账载金额是填进入管理费用的数字还是进入应付职工新酬贷方数字。
2023-01-09 13:58:37
meizi老师:回复momo你好 账载金额看你进入应付职工新酬贷方数字
2023-01-09 14:20:47
momo:回复meizi老师 那管理费用数字不符了。
2023-01-09 14:32:05
momo:回复meizi老师 管理费用的工资和应付职工薪酬不符了。
2023-01-09 14:59:55
meizi老师:回复momo你好 你计提的金额 怎么会跟你贷方不符合 你怎么做账的
2023-01-09 15:25:47
momo:回复meizi老师 比如应发工资是1000.扣个税5元,社保5元,计提和发放时怎么做分录?
2023-01-09 15:39:27
meizi老师:回复momo先计提工资:借管理费用-工资1000贷应付职工薪酬-工资1000 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应收款-社保5 应交税费-应交个人所得税5 银行存款
2023-01-09 16:01:33
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 瓶子 发表的提问:
请问计提社保怎么做分录?有个人社保部分
借:管理费用、销售费用 贷:应付工薪酬 其他应收款---社保个人部分
116楼
2023-01-09 12:47:59
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瓶子:回复王超老师 缴纳呢?
2023-01-09 13:09:32
王超老师:回复瓶子借:应付工薪酬 其他应收款---社保个人部分 贷:银行存款 应付职工薪酬---社保个人部分
2023-01-09 13:31:43
瓶子:回复王超老师 谢谢 我再问问
2023-01-09 14:01:14
王超老师:回复瓶子不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-01-09 14:25:23
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 瑾瑜娘亲 发表的提问:
公司帮别人买社保 不是本公司员工 个人的部分公司也全交 该如何做账 会计分录怎么做
对于不发工资只交社保的情形,能按月为职工缴纳社保,就不需要计提,如资金周转紧缺,不能按时为职工缴纳社保,又为了能使企业在经营活动中正确反映当期的损益,那你就需要计提。 单位部分计入“管理费用--社会保险”,个人部分计入“管理费用--福利费”。 正常缴纳工资的账务处理是这样的: 1、计提工资、社保费用: 借:管理费用、销售费用 贷:应付工薪酬 不发工资只交社保该如何做会计处理? 2、支付社保: 借:应付工薪酬/其他应收款 贷:银行存款/其他应收款 3、支付工资: 借:应付工薪酬 贷:银行存款/其他应收款
117楼
2023-01-10 11:58:55
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瑾瑜娘亲:回复舟舟老师 比如我们发放一个人的工资是3000这个人没买社保d,但是我么帮公司挂靠证的人买了社保,个人部分社保是300 公司社保是900,一共1200都是公司出,具体能出个分录吗
2023-01-10 12:33:39
舟舟老师:回复瑾瑜娘亲借:管理费用1200 贷:应付职工薪酬300 其他应付款900 借:应付职工薪酬300 其他应付款900 贷:银行存款1200
2023-01-10 12:58:25
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 发表的提问:
只交社保不发工资的话那会计分录怎么做
个人部分公司承担吗?如果承担,全部计入费用,如果不承揽,个人部分挂往来,收回后冲减。
118楼
2023-01-10 12:20:19
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超:回复季老师 好的 谢谢
2023-01-10 12:35:24
季老师:回复不客气,希望对你有帮助。
2023-01-10 12:47:45
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 茏茏 发表的提问:
公司替员工交的社保,个人不承担,这部分钱是不是公司的费用,怎么做会计分录
这个就是公司的费用, 计提社保 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保
119楼
2023-01-10 12:44:59
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茏茏:回复辜老师 这个社保费就和工资一样算费用吗?需要先计提后缴纳吗
2023-01-10 13:12:35
辜老师:回复茏茏是的,要计提,然后缴纳
2023-01-10 13:40:42
茏茏:回复辜老师 可以当公司的费用?谢谢亲
2023-01-10 14:05:19
辜老师:回复茏茏是的,是公司的费用
2023-01-10 14:16:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 851645087 发表的提问:
挂靠在单位交社保的人,怎么处理会计分录?
你好 对方转款给你社保费 借银行存款贷其他应付款 你缴纳给社保局 借其他应付款贷银行存款
120楼
2023-01-11 12:13:32
全部回复
851645087:回复meizi老师 这样税务局容许吗
2023-01-11 12:38:56
meizi老师:回复851645087你好挂靠社保本来是不允许的 有风险的
2023-01-11 12:57:53

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