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一般纳税人进项留底会计分录
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 孙立辉 发表的提问:
一般纳税人进项发票太多了,增值税一直都有留底
你好,现在慢慢抵,不要着急,以后会可以给退留底的。
76楼
2022-12-25 12:12:25
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孙立辉:回复月月老师 期末留抵税额什么时候可以退税
2022-12-25 12:40:18
孙立辉:回复月月老师 满足哪些条件
2022-12-25 13:05:49
月月老师:回复孙立辉你好,现在还不可以。以后可以退留底是一个趋势。
2022-12-25 13:35:02
孙立辉:回复月月老师 老师,税负一直是0可以吗
2022-12-25 13:58:26
月月老师:回复孙立辉你好,是可以的,没问题的。
2022-12-25 14:21:37
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 李宛曼 发表的提问:
老师,请问一下我本月进项税额大于销项税额,有留底税额,这个留底税额需不需要做会计分录?
留底税额,不需要做会计分录
77楼
2022-12-25 12:37:56
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李宛曼:回复文文老师 好的,谢谢
2022-12-25 12:48:30
文文老师:回复李宛曼不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2022-12-25 13:04:01
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 有魅力的白开水 发表的提问:
月末结转进销项税额会计分录,以及有留底税额和缴税的会计分录
1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
78楼
2022-12-25 13:05:22
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 追寻的唇膏 发表的提问:
一般纳税人变更小规模纳税人,留底税额如何做分录
您好,借:应交税费~待抵扣进项税额 贷:应交税费~未交增值税
79楼
2022-12-25 13:17:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 天空永远蔚蓝 发表的提问:
请问上期进项发票有留底税额,本期缴纳增值税怎么做会计分录
借应交税费-未交增值税 贷银行存款
80楼
2022-12-26 12:36:34
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 丢丢 发表的提问:
一般纳税人的留底,需要自己做分录吗,分录怎么做
你好,申报系统是会自动计算留底税额贷。 月末需要把进项税、进项税额转出、销项税一起进行结转,这样才知道需要交多少税. 结转分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 最后剩下的应交税费-未交增值税就是留底部分
81楼
2022-12-26 12:51:33
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 青柠° 发表的提问:
一般纳税员,年底一次性结转进项销项税,怎么做会计分录?用速达软件
借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税
82楼
2022-12-26 13:14:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 刚刚好 发表的提问:
进项税高于销项税,做留底的增值税怎么做会计分录?
你好,进项大于销项的话,可以不做账务处理。
83楼
2022-12-27 12:46:45
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 匪我存思° 发表的提问:
一般纳税人转为小规模,留底税分录怎么转
借:库存商品等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
84楼
2022-12-27 12:58:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 竹林听雨 发表的提问:
月底计提增值税的分录怎样做?一般纳税人销项和进项月底怎样做账务处理
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
85楼
2022-12-27 13:11:59
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竹林听雨:回复朴老师 借 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷 应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 可以做合并分录吧 实物中每个月月底都要结转吗 可以年底一次性结转销项进项税额吗
2022-12-27 13:26:23
朴老师:回复竹林听雨每月月底都要结转的哦,年底也得结转
2022-12-27 13:42:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
增值税进项税额上月有留底,本月进项税额+上月留底小于本月销项税额。请问怎么做会计分录(之前进项税额大于销项税额不交增值税就没有做会计分录)
您好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
86楼
2022-12-28 12:31:05
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 利枝(lizzy) 发表的提问:
本期认证进项税10000元,销项税8000元,认证后留抵2000元。一般纳税人,结转增值税,怎么做会计分录?
你好 本期进项大于销项税的 不需要做会计分录
87楼
2022-12-28 12:46:23
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利枝(lizzy):回复轶尘老师 那进项票:借 应交税费-增值税-进项税 。销项票: 贷 应交税费-增值税-销项税。就这样而已么,那销项税不需要结转出去么
2022-12-28 13:20:50
利枝(lizzy):回复轶尘老师 老师,您回答可以用会计分录表达么
2022-12-28 13:39:39
轶尘老师:回复利枝(lizzy)是的 不需要结转 等以后销项大于进项了在结转
2022-12-28 13:53:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ pp小妮子 发表的提问:
一般纳税人转为小规模纳税人之前留底的进项税可以退吗??
,你有增量留底的,可以。 没有的打不到的不可以
88楼
2022-12-28 13:11:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!进项税留底税额抵减增值税欠税,滞纳金156.56元,如何做会计分录
一、交税的分录是: 借:应交税费——未交增值税 借:营业外支出——税款滞纳金 贷:银行存款 二、至于税款欠税的金额,需要补提销项税额。结转计入未交增值税
89楼
2022-12-29 12:32:59
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
如果一般纳税人进项大于销项,而且上期还有留抵税额,这月月底增值税结转时候分录需要怎么做?
同学,你好,常规的分录 1、结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时   借:应交税费—未交增值税   贷:银行存款
90楼
2022-12-29 12:39:43
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