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应交税费未交增值税会计分录
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 过时的项链 发表的提问:
老师,如果进项大于销项,还用计提待缴纳分录借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
进项大于销项不用做分录,形成留抵
136楼
2023-01-30 12:03:23
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廖廖老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 果果 发表的提问:
应交税费-应交增值税(减免税款)转到 应交税费-未交增值税,再做什么分录,应交税费-未交增值税 的余额为0
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
137楼
2023-01-30 12:18:34
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果果:回复廖廖老师 不是纪过一次银行存款了吗?,又记一次
2023-01-30 12:48:49
廖廖老师:回复果果同学问的是应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目,还是应交税费-未交增值税科目呢?
2023-01-30 13:12:26
果果:回复廖廖老师 最终都转到  应交税费_ 未交增值税,那这个科目还是有余额,怎么平
2023-01-30 13:41:22
廖廖老师:回复果果借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-01-30 14:00:10
廖廖老师:回复果果上面的银行存款支付的是服务费部分,转出的未交增值税是指还没有缴款的税费
2023-01-30 14:10:53
果果:回复廖廖老师 不是全额抵扣增值税了吗?还用交吗?
2023-01-30 14:22:39
廖廖老师:回复果果确定抵扣是指服务费280可以全部抵扣税款,不是指当期的税就不用交了
2023-01-30 14:47:45
果果:回复廖廖老师 增值税抵扣了280,再交增值税280吗
2023-01-30 15:15:32
廖廖老师:回复果果不是的,如果只有280就不需要转到未交增值税科目了
2023-01-30 15:33:44
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 会撒娇的舞蹈 发表的提问:
借应交税费未交增值税 贷应交税费多交增值税 这个分录是什么意思?前会计做的我看不懂。请老师讲解
这是以前多交的增值税税款,抵本期应交的增值税,假如没有多交的情况下,交税的时候,是借应交税费-未交增值税贷银行存款,现在就是不需要银行交,因为原来有多交,余额应该是在借方,所以现在贷应交税费--多交增值税以后,多交增值税就平了
138楼
2023-01-30 12:26:58
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 古·玥仲为 发表的提问:
1749728476分录:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 207822.13 应交税费—应交增值税—进项税转出 304.30 贷:应交税费—应交增值税—进项税 208126.43 借:应交税费—未交增值税 207822.13
你好,你具体的问题是?
139楼
2023-01-31 11:52:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 飞虎 发表的提问:
月底销项大于进项的话,结转增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳税费的话分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银存 那借方的应交税费应交增值税-转出未交增值税怎么处理,还是一直挂账上
你好; 先做 :借 销项税贷 进项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;;在做结转        借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳税费的话分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银存 这样才平衡哈    
140楼
2023-01-31 12:07:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ lara 发表的提问:
应交税费-应交增值税的分录,一定要走 应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?可以直接销项进项然后直接录入 应交税费-未交增值税吗?
您好,规范操作是那样的。不过可以直接销项进项然后直接录入 应交税费-未交增值税。
141楼
2023-01-31 12:26:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小娟 发表的提问:
老师,您好!本月计提增值税,我做的分录借:应交税费_应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-未交增值税,可以吗?
你好 这是你结转增值税的分录,分录正确。
142楼
2023-02-01 11:05:31
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小娟:回复答疑苏老师 那下月缴纳税费时,借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
2023-02-01 11:34:31
答疑苏老师:回复小娟你好 是的 是可以的。
2023-02-01 11:58:05
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 美好的 发表的提问:
您好老师,转出当月增值税(有货物和租赁-租赁采用简易计税),分录是, 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 50 贷:应交税费/未交增值税 20 应交税费/简易计税 30 次月缴纳时,分录是, 借:应交税费/未交增值税20 应交税费/简易计税30 贷:银行存款 50 老师,这样写,对吗?
可以这样写的,同学
143楼
2023-02-01 11:31:57
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美好的:回复逸仙老师 嗯嗯好。 老师,我上个月转出增值税的时候漏漏转出租赁这部分金额了,那这个月我要怎么调整,调整的分录要怎么写?
2023-02-01 12:05:04
逸仙老师:回复美好的这个月补转就可以了
2023-02-01 12:30:11
逸仙老师:回复美好的和上个月转简易计税的一样
2023-02-01 12:46:11
美好的:回复逸仙老师 老师我在一张凭证上补转,然后缴纳,为什么余额不是平的?
2023-02-01 12:57:45
美好的:回复逸仙老师 哦没事了
2023-02-01 13:13:27
逸仙老师:回复美好的噢,平了就好,同学,有什么问题随时提问
2023-02-01 13:23:56
美好的:回复逸仙老师 好的谢谢老师。
2023-02-01 13:38:59
逸仙老师:回复美好的不客气,请给老师五星好评哦,老师会更加努力的
2023-02-01 14:05:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ liu 发表的提问:
老师 您好,2020年未做增值税结转,年末一次性增值税结转, 请问是这样结转地么? 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 11, 贷:应交税费-应交增值税-进项项税额 10 ,应交税费-转出未交增值税 1 计提当月增值税 借:应交税费-转出未交增值税 1.5,贷:应交税费-未交增值税1.5 这两笔分录的应交税费-转出未交增值税,金额是不是不会一样
是的,是这样结转的,有可能不一样的
144楼
2023-02-01 11:55:42
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
10月份发生的增值税,11份才交,10月份分录如下借应交税费销项税贷应交税费转出未交增值税,借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税,11月份借应交税费未交增值税贷银存,请老师帮我看着分录和明细对不对
是的额,你做账截图给我看看。
145楼
2023-02-01 12:23:59
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绿水青山:回复maize老师 销项税不等于未交增值税,怎么办?因为有抵扣
2023-02-01 12:49:14
maize老师:回复绿水青山你的进项税额没有结转到转出未交增值税吗?
2023-02-01 13:13:29
绿水青山:回复maize老师 老师,以前会计设了个待转进项税怎么
2023-02-01 13:34:22
maize老师:回复绿水青山没见过这个,这个是啥?
2023-02-01 13:59:19
绿水青山:回复maize老师 以前的乱做
2023-02-01 14:23:46
绿水青山:回复maize老师 现在我把这些进行结转后,所剩的未交增值稅和现在应交的税金金额相差几千元,我怎么办,
2023-02-01 14:47:50
maize老师:回复绿水青山那这个待转进项税额差额是这个吗?
2023-02-01 15:13:16
绿水青山:回复maize老师 不是,那个30多
2023-02-01 15:33:51
绿水青山:回复maize老师
2023-02-01 15:58:21
maize老师:回复绿水青山按这个差额哪里来的,需要看原因。
2023-02-01 16:11:50
绿水青山:回复maize老师 以前会计账做错着,十多年也查不出、邗
2023-02-01 16:32:48
绿水青山:回复maize老师 现在导致应交的增值税和账面相差几千元怎么
2023-02-01 17:00:41
maize老师:回复绿水青山不清楚原因这个不好调账。
2023-02-01 17:19:11
绿水青山:回复maize老师 那么我交的税多几千元,超了未交增值税可以
2023-02-01 17:31:38
绿水青山:回复maize老师
2023-02-01 17:46:45
maize老师:回复绿水青山多交增值税??咋会多交啥情况??
2023-02-01 18:14:26
绿水青山:回复maize老师 账上41000实际要交49950
2023-02-01 18:38:50
绿水青山:回复maize老师 多出来的怎么样办
2023-02-01 18:51:14
maize老师:回复绿水青山你做增值税和你申报表上面不一样吗??你去检查下,申报错还是账做错了?
2023-02-01 19:16:25
绿水青山:回复maize老师 查不出来了
2023-02-01 19:33:34
绿水青山:回复maize老师 十多年
2023-02-01 19:57:01
绿水青山:回复maize老师 申报表应当没
2023-02-01 20:16:09
绿水青山:回复maize老师
2023-02-01 20:39:06
绿水青山:回复maize老师 现在怎么样办
2023-02-01 21:08:41
maize老师:回复绿水青山只能查到才可以处理,要不你这样不知道错在哪里不好调账。
2023-02-01 21:31:57
绿水青山:回复maize老师 查是查不到
2023-02-01 21:49:03
绿水青山:回复maize老师 十多年的账
2023-02-01 22:01:54
绿水青山:回复maize老师 申报表有些电脑上都不
2023-02-01 22:18:11
maize老师:回复绿水青山不明原因调账一般用营业外支出或者营业外收入。
2023-02-01 22:45:15
绿水青山:回复maize老师 怎么做分
2023-02-01 23:01:41
绿水青山:回复maize老师 怎么做分
2023-02-01 23:12:44
maize老师:回复绿水青山你去看下现在那个差额在那个余额你结转到相反的方向,别的用营业外收入和营业外支出填上就可以。
2023-02-01 23:33:56
绿水青山:回复maize老师 做在11月份用营业外支出,还是10月份
2023-02-01 23:44:36
maize老师:回复绿水青山我在群里发链接你点进去看下,我还是觉得查清楚比较好。
2023-02-02 00:06:32
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 紫蔷薇 发表的提问:
老师,请问一般纳税人月末结转增值税和下月交纳增值税的会计分录是否正确?借:应交税费一应交增值税(销项税额) -300 贷:应交税费一未交增值税 300 交税时, 借:应交税费-未交增值税 300贷:银行存款 300
你好,不对的,规范做法如下: (1)月末结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3 贷: 应交税费-未交增值税 3 (2)计提X月营业税金及附加: 借:营业税金及附加 0.3 贷:应交税费-应交城建税 0.3*70%=0.21 应交税费-教育费附加 0.3*30%=0.09 (3)次月缴纳增值税等 借:应交税费-未交增值税 3 应交税费-应交城建税 0.21 应交税费-教育费附加 0.09 贷:银行存款 3.3 本月不交增值税则不用做上述各项分录,期末明细账有进项税余额即为留抵税额
146楼
2023-02-02 11:07:06
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紫蔷薇:回复晓海老师 老师,那如果只交增值税时 借:应交税费一应交增值税(已交税金) 300 贷:银行存款 300,月末不结转,年末一次性结转增值税,应该怎样做会计分录呢?
2023-02-02 11:37:00
晓海老师:回复紫蔷薇你好,按规定需要每月结转,你为什么要这样处理?
2023-02-02 12:00:57
紫蔷薇:回复晓海老师 接手前任会计的凭证,就是这样处理的,我也不是很懂!
2023-02-02 12:16:44
晓海老师:回复紫蔷薇你好,还是按标准做吧,他的处理方式不规则
2023-02-02 12:32:51
紫蔷薇:回复晓海老师 谢谢老师!
2023-02-02 12:46:58
晓海老师:回复紫蔷薇不客气
2023-02-02 13:11:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ AA~~smiling 发表的提问:
如果月末做 这笔分录:应交税费-应交增值(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税,是不是这个科目 应交税费-应交增值(转出未交增值税),一直都有余额?
您好!是的。进项税也一直有余额啊
147楼
2023-02-02 11:22:49
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AA~~smiling:回复宋生老师 @宋老师:老师,我们进项税额每个月都抵扣完的。
2023-02-02 11:37:29
宋生老师:回复AA~~smiling您好!你是抵扣完,但是这个科目一直有余额
2023-02-02 12:00:31
AA~~smiling:回复宋生老师 @宋老师:哦,老师,是不是一般纳税人每月进项做认证的,销项做确认的收入的税额,月末应交的增值税,没有分录,把应交未交的增值税转出,就做上面那笔分录,下月初申报缴纳的时候就做 借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,所以应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目一直都是借方余额。对吧?
2023-02-02 12:20:29
宋生老师:回复AA~~smiling您好!是的。对的。就是这样。
2023-02-02 12:34:04
AA~~smiling:回复宋生老师 @宋老师:感谢 宋老师。
2023-02-02 12:58:50
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
增值税销项税和进项税有余额吗,月未借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 应交税费/应交增值税/转出未交增值税借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税贷:应交税费/未交增值税月未以上两个分录都要做吗?
如果是月末计算需要交纳增值税的话,上面两个结转增值税的分录都要做的。 如果月末计算形成留抵税额的情况下,是不需要做分录的。
148楼
2023-02-02 11:37:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
老师,将销项说22272元和进项税15680元,全部转往应交税费―应交增值税―未交增值税科目,会计分录怎么写?
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)22272 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)15680 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
149楼
2023-02-02 11:59:52
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 江西叶丽霞 发表的提问:
老师,做销项税转出时,有个会计分录是 借 应交税费-应交增值税 贷 应交税费-未交增值税 是吗,但是我们的应交税费-应交增值税下面还有三级科目,我该怎么做账?
你好 你是一般纳税人的话 你是要结转销项税 还是进项税转出科目明细?
150楼
2023-02-02 12:20:59
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江西叶丽霞:回复meizi老师 销项,销项大于进项,
2023-02-02 12:50:38
meizi老师:回复江西叶丽霞你好 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
2023-02-02 13:04:07
江西叶丽霞:回复meizi老师 我要在应交税费 应交增值税 下面再设个三级科目 转出未交增值税 是吗
2023-02-02 13:25:21
meizi老师:回复江西叶丽霞嗯 是的 你需要设置明细科目的 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-02 13:48:52
江西叶丽霞:回复meizi老师 还有,老师每月1号-5号上报前一个月产值、能耗报表;12号-18号上报前一个月的财务报表,产值是指销售额吗,还有能耗包括哪些
2023-02-02 14:04:46
meizi老师:回复江西叶丽霞你好 新问题需要重新发起提问的 学堂学员的问题太多了 理解下
2023-02-02 14:21:10
江西叶丽霞:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-02-02 14:31:50
meizi老师:回复江西叶丽霞不客气 希望帮到你就好
2023-02-02 15:01:12

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