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交的增值税会计分录怎么做
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 饼饼啦 发表的提问:
交税:增值税7572城建税189,会计分录怎么做?增值税计入营业税金及附加里吗
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:税金及附加 贷: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时: 借: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷:银行存款
121楼
2023-01-27 13:53:29
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饼饼啦:回复东老师 小规模不抵扣、、、
2023-01-27 14:12:26
东老师:回复饼饼啦借应交税费应交增值税  应交税费应交城建税  贷银行存款
2023-01-27 14:22:56
饼饼啦:回复东老师 应交税费-应交增值税-销项税,可以吗
2023-01-27 14:50:55
东老师:回复饼饼啦也可以,销项税额也行的
2023-01-27 15:17:59
饼饼啦:回复东老师 5月份开的发票,城建税和附加税在哪个月计提?
2023-01-27 15:39:33
东老师:回复饼饼啦这个在季度末的时候集体就行。
2023-01-27 16:05:53
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
上月的增值税已经做了结转,这个月该怎么做交税款的会计分录
借:应交税费--应交增值税(未交增值税)贷:银行存款
122楼
2023-01-27 14:22:04
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 王韧 发表的提问:
本月没进项,有销项,要交增值税,怎么做会计分录
要缴纳增值税,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 缴纳时,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
123楼
2023-01-27 14:36:37
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王韧:回复辜老师 收到,谢谢
2023-01-27 15:03:00
辜老师:回复王韧好的,客气,帮到你就好
2023-01-27 15:18:58
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ kj_4bRNIDAiODfB 发表的提问:
计提增值税的会计分录怎么做
您好, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
124楼
2023-01-27 14:44:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 王湘春 发表的提问:
月末计提增值税分计分录和月初交纳增值税分计分录该怎么做啊?
正式一般纳税人分录 例:本月销项税额2000元,本月认证的进项税额1200元,上月留抵进项税额100元。 (1)本月认证进项税1200元 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 1200 贷:银行存款等 (2)本月销项税额2000元 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 2000 (3)本月应纳增值税:2000-1200-100=700元 转出未交增值税: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 700 贷:应交税费—未交增值税 700 计提附加税费: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 700*7% 应交税费—应交教育费附加 700*3% 应交税费—应交地方教育附加 700*当地规定的税率 (4)结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 (5)结转本期损益: 借:主营业务收入 贷:本年利润
125楼
2023-01-28 12:19:22
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王湘春:回复晓海老师 老师讲得好详细,谢谢!那月初交纳税费的时候,主营业务及附加还好理解: 借:应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 。。。。。。 贷:银行存款 就是交增值税的时候就不好理解了,分录不是应该这样做的吗: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 为什么有的这样做分录呢: 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 以上两种分录到底哪种对啊?头好蒙
2023-01-28 12:53:31
晓海老师:回复王湘春你好!付款时是在应交税费-应交增值税-已交税金下核算的。
2023-01-28 13:18:11
王湘春:回复晓海老师 老师:那转出未交增值税的时候:贷:应交税费—未交增值税 那账上的钱不一直挂在那了吗?这里还是不懂。我要听哪里的课才能解决我这个问题啊?
2023-01-28 13:42:24
晓海老师:回复王湘春http://www.360doc.com/content/11/0722/07/406571_135121435.shtml 看看这里对你有帮助吗?
2023-01-28 14:01:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师 ,因上个月加计抵减多计提了少交了增值税,这个月补交增值税,会计分录怎么做?
你好,请看划线部分的描述,是多计提了增值税吗? 
126楼
2023-01-28 12:42:02
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-----美好:回复邹老师 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录
2023-01-28 13:11:29
邹老师:回复-----美好你好,是多计提了增值税吗?  能给个正面回复吗 
2023-01-28 13:32:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
增值税报表比实际应交的税款多了0.1元,怎么做会计分录?
你好 借应交税费 营业外支出0.1贷银行存款
127楼
2023-01-28 13:08:58
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缘:回复meizi老师 这个记账凭证借方写两个会计科目呀?
2023-01-28 13:21:23
meizi老师:回复你好 是的 你实际申报表多了0.1元 那么你账上会少0.1 你多缴纳的0.1走营业外支出 调整过来
2023-01-28 13:46:08
缘:回复meizi老师 应该是借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税 然后交的时候 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款吧?
2023-01-28 14:11:44
meizi老师:回复你好 我是一起做了一笔 就是你缴纳的时候一起做的 你这样做的话 你的应交税费科目 会不平的
2023-01-28 14:30:51
缘:回复meizi老师 怎么会不平?应交税费加了0.1,平了呀!
2023-01-28 14:43:28
meizi老师:回复你好 那你就按你分开的分录来做 你体现到营业外支出去就行
2023-01-28 15:07:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
民间非营利组织的应交增值税减免怎么做会计分录?j
你好,免税部分借应交税费-应交增值税 贷其他收入-政府补助收入
128楼
2023-01-29 12:27:05
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诺卓:回复meizi老师 谢谢,那么业务活动表上的收入最后是含税收入了?
2023-01-29 12:54:53
meizi老师:回复诺卓你好 申报还是按不含税来申报的
2023-01-29 13:20:03
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ jessica 发表的提问:
有外帐会计,不用计提应交增值税的情况下,交税后内帐会计怎样做分录!?
这个一般在实务中按你们需要交直接做营业外支出或者是管理费用税金
129楼
2023-01-29 12:39:30
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
请问一下以前年度少交的增值税怎么做会计分录呢?还没有交的
同学你好 这个交了的直接做缴纳的分录
130楼
2023-01-29 13:06:00
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 平常人 发表的提问:
已经预交了增值税 预交多了 这次不用预交怎么做会计分录
借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-增值税-已交税金
131楼
2023-01-30 11:58:43
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
建筑公司异地预交增值税附加税所得税的会计分录怎么做
 一般纳税人,预缴增值税时,   借:应交税费——应交增值税——已交税金   贷:银行存款   在增值税申报表中,“本期已缴税额”、“分次预缴税额”栏填写预缴的增值税额。   小规模纳税人,预缴增值税时,   借:应交税费——应交增值税   贷:银行存款 在增值税申报表主表中,“本期预缴税额”栏填写的预缴增值税额。
132楼
2023-01-30 12:11:09
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招财猫:回复QQ老师 预交的三项附加税分录怎么写?填报表在哪里提现?
2023-01-30 12:26:30
QQ老师:回复招财猫应交税费应交城建税等借方有余额就可以。
2023-01-30 12:50:22
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
税务退回增值税应怎么做会计科目分录?增值税计提在负债里应交税费里
退回的时候按照你缴纳的做相反分录就行
133楼
2023-01-30 12:34:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 繁荣的小蚂蚁 发表的提问:
进项税额100,销项税额120,怎样结转到转出未交增值税和未交增值税。会计分录怎么做
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)120, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税 20
134楼
2023-01-30 12:45:53
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ kk 发表的提问:
如果是小企业会计准则 补交去年的增值税怎么做分录?
借:未分配利润贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
135楼
2023-01-30 13:05:58
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