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查收当年的增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 杨过不痴情 发表的提问:
核定征收,是按收入核定征收的。上年度退回的增值税会计分录怎么做?
你好,是什么原因退回上年度的增值税?
136楼
2023-02-02 13:17:52
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
每月增值税需要当月计提下月缴纳吗?会计分录是怎样的呢
先结转增值税到转出未交增值税,让后将转出未交增值税结转到未交增值税 下月缴纳时做:借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
137楼
2023-02-02 13:39:35
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云:回复张艳老师 老师意思是我在财务软件里只需要做一张计提增值税:借应交增值税转出未交增直税,贷应交税金未交增值税。下月缴纳的时候借应交税金未交增值税贷银行存款?是这样吗?
2023-02-02 13:58:44
张艳老师:回复你好,是这样的
2023-02-02 14:24:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 怡然的红酒 发表的提问:
计提增值税和附加税会计分录,缴纳增值税和附加税会计分录
你好,是一般纳税人的吗?
138楼
2023-02-02 13:50:59
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怡然的红酒:回复郭老师 我都想问,
2023-02-02 14:14:31
郭老师:回复怡然的红酒借税金及附加贷、应交税费。
2023-02-02 14:39:19
郭老师:回复怡然的红酒这个是附加税的一般纳税人,和小规模都是一样的,缴纳借应交税费,贷银行存款。
2023-02-02 14:58:50
郭老师:回复怡然的红酒一般纳税人增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税贷银行。
2023-02-02 15:26:15
郭老师:回复怡然的红酒小规模的借应交税费应交增值税,贷银行存款不需要具体。
2023-02-02 15:39:54
怡然的红酒:回复郭老师 小规模不计提吗
2023-02-02 16:02:39
郭老师:回复怡然的红酒是的,小规模的,不需要计提
2023-02-02 16:16:49
怡然的红酒:回复郭老师 小规模直接缴纳吗
2023-02-02 16:34:21
郭老师:回复怡然的红酒对的是的是这么做的,是这么理解的。
2023-02-02 16:49:38
怡然的红酒:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-02 17:06:45
郭老师:回复怡然的红酒不用客气,工作愉快
2023-02-02 17:29:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
税务检查补交了2018年的增值税,怎么做分录?
你好,是少确认了收入补交增值税,还是虚开发票补交增值税? 
139楼
2023-02-05 15:10:36
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水中的小鸟:回复邹老师 麻烦这两种情况老师都写一下会计分录?
2023-02-05 15:30:10
邹老师:回复水中的小鸟你好 少确认了收入补交增值税 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 虚开发票补交增值税 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2023-02-05 15:50:20
水中的小鸟:回复邹老师 老师,不是虚开票,是母公司转的借款利息没纳税。
2023-02-05 16:07:51
邹老师:回复水中的小鸟你好,那就这样处理就是了 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-02-05 16:30:27
水中的小鸟:回复邹老师 不用纳税调整科目吗?
2023-02-05 16:43:09
邹老师:回复水中的小鸟你好,不需要,正常做相应分录就是了 
2023-02-05 17:06:20
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 李秀秀 发表的提问:
小规模纳税人当月预收一年收入100000元,会计分录:借:银行存款 10万 贷 预收账款 不含税收入 应交税费-应交增值税 不含税收入*税率 对吗?小规模纳税人应交增值税不需要分销项吧?如果季度不超过45万,会计分录还需要写应交税费吗?企业所得税的收入根据不含税的预收账款去分摊计入当月收入吗?感谢
你好,是的, 借:银行存款 10万 贷 预收账款 (不含税收入) 应交税费-应交增值税 (不含税收入)*1%
140楼
2023-02-05 15:16:29
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庄老师:回复李秀秀小规模纳税人应交增值税不需要分销项
2023-02-05 15:46:45
庄老师:回复李秀秀会计分录还需要写应交税费--应交增值税
2023-02-05 15:57:41
庄老师:回复李秀秀企业所得税的收入根据不含税的预收账款/12去分摊计入当月收入
2023-02-05 16:11:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
请问小规模纳税人确认收入的完整会计分录?及缴纳增值税的会计分录
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;应交税费—应交增值税 , 贷;银行存款
141楼
2023-02-05 15:39:00
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代老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
老师好,会计月底计提的当月增值税,分录是借:应交税费-未交增值税,次月交纳的时候分录是写,应交税费-应交增值税还是应交税费-未交增值税呢,
计提借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
142楼
2023-02-06 12:19:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
月末有当期销项149600,当期进项51293,未交增值税204000,应交增值税302307,应该怎么编写会计分录
你需要哪个业务的分录?
143楼
2023-02-06 12:47:07
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暖暖:回复罗老师 这是年末,要结出应交增值税
2023-02-06 13:18:44
罗老师:回复暖暖借 应交税费-应交增值税-转出应交增值税 204000 贷 应交税费-应交增值税 204000
2023-02-06 13:32:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 虚拟的天空 发表的提问:
小规模去年没有计提增值税,缴纳增值税也没做分录,今年怎么补分录,小企业会计准则
你好 收入也没做对吗 
144楼
2023-02-06 13:06:59
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虚拟的天空:回复玲老师 增值税一并计入收入了
2023-02-06 13:24:31
虚拟的天空:回复玲老师 第四季度超过45万,今年1月缴纳增值税和附加税了
2023-02-06 13:36:30
玲老师:回复虚拟的天空你好  借未分配利润  贷应交税费  
2023-02-06 13:58:19
虚拟的天空:回复玲老师 以后的数据报表都一致么
2023-02-06 14:16:33
玲老师:回复虚拟的天空你好 更正完出报表   要和报表一样的  
2023-02-06 14:39:35
翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
企业开具出去增值税专用发票,没有收到款,并且交纳了增值税销项税额的款项了,这样会有那些会计分录?具体到开出发票没有收到款的会计分录,以及交纳了增值税销项税额的会计分录,
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税–销项税额
145楼
2023-02-06 13:29:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
我问下,小规模纳税人,当月有开增值税专票和普票,那要如何做收入的会计分录
你好 收入分录,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 开具专用发票当月缴纳增值税,城建税,借;应交税费-应交增值税 , 城建税,贷;银行存款
146楼
2023-02-06 13:44:59
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纯真的大地:回复邹老师 那普票有免税,怎么做会计分录呢?
2023-02-06 14:05:16
邹老师:回复纯真的大地你好,普通发票免征增值税这样做分录 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2023-02-06 14:21:16
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 你你你 发表的提问:
朴老师你好,问下农产品增值税成本法核定扣除的会计分录怎么填,还有当月的电费,辅助材料的增值税会计分录怎么填,谢谢
1、 借:银行存款(或应收账款)贷:主营业务收入 应交税费――应交增值税(销项税额) 借 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应交税费――应交增值税(进项税额)贷:主营业务成本 2、借 制造费用/原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷 应付账款
147楼
2023-02-07 12:23:58
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
计提当月增值税的分录怎么做?
1.收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 销项税 销项 - 进项 = 本月 应该交税金 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税贷:应缴税费 -- 未交增值税 4、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则:   借:应缴税费 -- 未交增值税   贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵;如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额; 5、缴税后:   借:应缴税费 -- 未交增值税 -- 已交增值税贷:银行存款
148楼
2023-02-07 12:44:11
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
年末已交的增值税如何结转做会计分录?
借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
149楼
2023-02-07 13:13:18
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
去大厅补交了前年的增值税,附加税和滞纳金,请问分录怎么写合适?申报表上填哪里,查之前的凭证当年是扣款不成功,计入营业外收入了
您好,直接 借:营业外支出 贷:银行存款 之前的凭证不用管它就行
150楼
2023-02-07 13:38:59
全部回复

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