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本期抵扣留抵税额会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 华女 发表的提问:
老师:本月销项税额247927.73 进项税额251847.02 留抵:450.9。本月不需交增值,请问留抵的进项税450.9元,应如何记入,求详细会计分录。
借销项税额 247927.73 转出未交增值税 450.9。 贷进项税额 251847.02
256楼
2023-03-12 15:11:59
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华女:回复maize老师 如果下月要交税,又怎样做分录
2023-03-12 15:28:45
maize老师:回复华女看截图,你看截图这个,
2023-03-12 15:51:06
华女:回复maize老师 第三笔分录什么时候做 进项税额转
2023-03-12 16:04:48
华女:回复maize老师 只做这一笔就可以了吗?
2023-03-12 16:16:34
华女:回复maize老师 余额表显示应付税金余额在借方
2023-03-12 16:44:20
maize老师:回复华女有不得抵扣这个做这个,没有不管这个就可以,是的
2023-03-12 17:05:58
华女:回复maize老师 进项税额转出,是那些不可以进行抵扣的进项票时,才将它转出吗,好比中秋节派发员工的礼品,取得进项票,才用到是吗,可以这样理解吗
2023-03-12 17:27:46
华女:回复maize老师 还不是很理解,老师可以举个例子吗?
2023-03-12 17:52:40
maize老师:回复华女是的,你说是的,借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,之后就按截图那个做结转,用于免税,简易计税,福利,个人消费,非正常损失非正常损失,指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除,购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务。
2023-03-12 18:21:37
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问:
本期进项税额多,会产生留抵,申报表留抵税额应填写在那一栏里?
表二,第2兰只填写本期认证并且本期抵扣的数就可以了吗?26兰填写本期认证本期未抵扣的数对吗?不会提示辅导期什么的吗?
257楼
2023-03-13 12:13:10
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佟老师:回复会计学堂程祥老师《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)填写后好,主表自动带出
2023-03-13 12:38:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 龚佳颖 发表的提问:
我想问两个分录,第一是认证专票不抵扣,第二个是上期留抵的专票,本期抵扣,进项大于销项怎么做分录
1.认证不抵扣是留底后面抵扣还是直接勾选不抵扣,那这勾选不抵扣,你做账的时候不做进项税额,直接做借xx费用 贷其他应付款就可以,2 ,进项税额大于销项税额,借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额
258楼
2023-03-13 12:37:27
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龚佳颖:回复maize老师 认证了留底后面抵扣。这个分录怎么做啊,还有就我上次认证了3万进项这个月要抵扣4千销项,只要借销项税额-转出未交增值税4钱 贷进项税额3万吗
2023-03-13 13:04:45
maize老师:回复龚佳颖借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额 根据你这个账上期末数去结转销项税额和进项税额,差额做转出未交增值税下面,销项税额和进项税额没有期末余额
2023-03-13 13:19:24
龚佳颖:回复maize老师 老师我还是看不太明白,我们这上个月有3万的进项,这个月我要抵扣4千 我看懵了
2023-03-13 13:35:46
maize老师:回复龚佳颖你账上进项税额和销项税额现在余额多少,
2023-03-13 13:47:21
maize老师:回复龚佳颖借销项税额4千 转出未交增值税3万-4千,贷进项税额 3万
2023-03-13 14:07:42
龚佳颖:回复maize老师 我上个月认证了专票留底是3万多,这个月销项税额4千多
2023-03-13 14:24:41
maize老师:回复龚佳颖你之前进项税额到底转转出未交增值税下面吗,没有就做这个借销项税额4千 转出未交增值税3万-4千,贷进项税额 3万 有做现在做借销项税额4千 贷转出未交增值税4千
2023-03-13 14:43:46
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 内向的大米 发表的提问:
你好 火车票抵扣税额怎么做会计分录,抵扣时怎么做会计分录
你好,借管理费用――差旅费 借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款等
259楼
2023-03-13 12:47:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
老师,一般纳税人申报时抵扣的如果抵扣不完有留抵扣的要做会计分录吗,怎么做
你好,有留抵税额不用做分录。有应纳税额才需要做结转未交增值税的分录
260楼
2023-03-13 12:54:18
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 晓如(姝壬.昱钦) 发表的提问:
建筑业开了一部分9%和一部分3%的销项发票,当月缴纳增值税时,9%部分的税额用上期留抵税抵扣了,本期只缴纳了简易征收部分的税额,那用上期留抵税抵扣掉的那部分税额,以后还要不要交?
你好,抵掉的税费不要再交
261楼
2023-03-13 13:05:58
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晓如(姝壬.昱钦):回复小黎老师 土方工程能简易征收吗
2023-03-13 13:38:06
小黎老师:回复晓如(姝壬.昱钦)你好,可以简易计税
2023-03-13 13:57:14
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 晓如(姝壬.昱钦) 发表的提问:
建筑业开了一部分9%和一部分3%的销项发票,当月缴纳增值税时,9%部分的税额用上期留抵税抵扣了,本期只缴纳了简易征收部分的税额,那用上期留抵税抵扣掉的那部分税额,以后还要不要交?
你好,抵掉的税费不要再交
262楼
2023-03-14 11:51:28
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晓如(姝壬.昱钦):回复小黎老师 以后都不用补交吗
2023-03-14 12:30:40
小黎老师:回复晓如(姝壬.昱钦)你好,这个是正常税费抵扣流程
2023-03-14 12:57:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 晓如(姝壬.昱钦) 发表的提问:
建筑业开了一部分9%和一部分3%的销项发票,当月缴纳增值税时,9%部分的税额用上期留抵税抵扣了,本期只缴纳了简易征收部分的税额,那用上期留抵税抵扣掉的那部分税额,以后还要不要交?
都抵扣了不是吗?抵扣了就不用交
263楼
2023-03-14 12:10:25
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晓如(姝壬.昱钦):回复朴老师 土方工程能简易征收吗
2023-03-14 12:56:00
朴老师:回复晓如(姝壬.昱钦)你好,这个要税局核定的哦
2023-03-14 13:11:42
晓如(姝壬.昱钦):回复朴老师 如果销项发票开出来是9个点的,对方都没有什么材料专用发票跟普通发票提供,我们收对方16个点够吗
2023-03-14 13:22:19
朴老师:回复晓如(姝壬.昱钦)你算你的综合税率就可以了
2023-03-14 13:39:48
晓如(姝壬.昱钦):回复朴老师 综合税率是什么
2023-03-14 14:01:34
朴老师:回复晓如(姝壬.昱钦)就是增值税附加税所得税印花税加起来
2023-03-14 14:27:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚心的银耳汤 发表的提问:
之前会计把留抵税额忘做分录,现在怎么补分录
留底税额不单独做分录,你做借转出未交增值税,贷进项税额就表示留底税额了
264楼
2023-03-14 12:20:35
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虚心的银耳汤:回复maize老师 是2018年的,有留低42000.银行扣款10万,应该交14万多,现在2020年,显示增值税7万多4万没交,其实这四万就是留低
2023-03-14 12:32:18
maize老师:回复虚心的银耳汤是做成本和费用下面,忘记做是全部整张发票没有做,是哪种,借以前年度损益调整,进项税额 贷应付账款,假设全部没有做,借转出未交增值税 贷进项税额
2023-03-14 13:00:19
虚心的银耳汤:回复maize老师 就这4万没有留低没做
2023-03-14 13:24:35
maize老师:回复虚心的银耳汤发票上面不含税部分做??只是漏这个?借进项税额 贷 应付账款
2023-03-14 13:40:56
虚心的银耳汤:回复maize老师 不对,这钱已经交了,贷应付账款也不对,就好比三月应交税10万,银行扣款7万,其余3万就是上月留低,我做的分录借应交税金7万,贷银行7万,还有3万没做分录
2023-03-14 13:54:57
maize老师:回复虚心的银耳汤我问你这个3万,发票之前到底做没有,做账没有,发票,
2023-03-14 14:06:39
maize老师:回复虚心的银耳汤现在先不看留底,你只看去看进项税额之前做吗,那留底税额对应进项税额发票不是有税额和不含税吗,你这个到底做没有
2023-03-14 14:22:26
虚心的银耳汤:回复maize老师 做账了,借成本,进项税贷其他应收款
2023-03-14 14:51:55
maize老师:回复虚心的银耳汤借转出未交增值税 贷进项税额,
2023-03-14 15:07:45
maize老师:回复虚心的银耳汤最后看余额做借转出未交增值税 贷 未交增值税
2023-03-14 15:30:37
maize老师:回复虚心的银耳汤借转出未交增值税 3万贷进项税额,3万
2023-03-14 15:54:07
maize老师:回复虚心的银耳汤借转出未交增值税7万 贷 未交增值税7万
2023-03-14 16:19:39
maize老师:回复虚心的银耳汤交税做借未交增值税 7万 贷银行 这个是全套的
2023-03-14 16:39:46
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 红叶 发表的提问:
#提问:老师:上期有留抵税额,这个月拿来要抵掉,怎么做分录?
学员你好,如果你上月没有做账务处理,这个月也不需要调整的
265楼
2023-03-14 12:35:08
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红叶:回复悠然老师01 好的,谢谢老师!
2023-03-14 13:01:37
悠然老师01:回复红叶可否给个五星好评?
2023-03-14 13:29:55
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
留抵退税 我公司 本期留抵21万 增量退税16万 ,中间的差额 下月还能抵扣么?
你好,下月可以继续抵扣的
266楼
2023-03-14 12:59:59
全部回复
天青色等烟雨:回复微微老师 老师,还是没吃透这个16万怎么算出来的 您能说说么?
2023-03-14 13:20:26
微微老师:回复天青色等烟雨你好,这个根据你的信息我也不清楚哇
2023-03-14 13:37:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 赵红梅13392680 发表的提问:
一般纳税人,每月都有留抵税额呢?购买了大量的固定资产,进项多,几个月都抵扣不完,针对留抵的进项税额怎么做会计分录呢?
您好 请问固定资产不是一张发票上的进项税额吧
267楼
2023-03-15 12:08:58
全部回复
赵红梅13392680:回复bamboo老师 对的,老师,金额很大,几个月可能都抵扣不完,留抵税额,怎么做会计分录
2023-03-15 12:21:30
bamboo老师:回复赵红梅13392680那您收到发票的时候 可以先不勾选认证  等后期需要的时候再勾选认证抵扣 先计入应交税费-待认证进项税额 后期㔿抵扣再转到进项税额科目
2023-03-15 12:34:26
赵红梅13392680:回复bamboo老师 比如,有水泥销项,也有对应的水泥进项,也不勾选抵扣吗?留抵的是固定资产,几次都抵扣不完的,并不是水泥进项票哟!怎么做会计分录,不用管他吗?只做收到进项票和开出销项票会计分录吗?
2023-03-15 12:59:17
bamboo老师:回复赵红梅13392680 只做收到进项票和开出销项票会计分录 并不是销售水泥就只能用水泥进项抵扣销项 所有的进项税额发票 都可以用来抵扣销项的
2023-03-15 13:23:45
赵红梅13392680:回复bamboo老师 不是说有进才有出吗?同品类的商品,先进货了,才可以卖出去的嘛,
2023-03-15 13:40:24
bamboo老师:回复赵红梅13392680您没有货物发票 实际已经收到货物了 可以暂估入账先出售啊 不是以发票为准
2023-03-15 14:07:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 难过的星星 发表的提问:
什么叫做留抵税额?怎么做分录?
你好 就是 比如你进项税是100 销项税是80 那么对于本月 上期留抵了20 就是留抵税额 。 你要做结转。 你是一般纳税人不
268楼
2023-03-15 12:32:48
全部回复
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 银色施华洛 发表的提问:
每个月的留抵税额怎么做分录
如果有留底税额是不做账的!交税的时候才做!
269楼
2023-03-15 12:41:17
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
期末有留抵税额怎么做分录
期末形成留抵税额的情况,是无需做会计分录的。
270楼
2023-03-15 12:57:00
全部回复

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