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本期抵扣留抵税额会计分录
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莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 贪玩的八宝粥 发表的提问:
购买税控盘会计分录怎么写?当期没有税额抵扣,以后才抵扣税怎么操作?
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 需要先备案,才可以减免,不需要认证的
286楼
2023-03-22 12:23:30
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贪玩的八宝粥:回复莫老师 先备案是什么意思,怎么操作
2023-03-22 12:39:20
莫老师:回复贪玩的八宝粥按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。
2023-03-22 12:59:58
贪玩的八宝粥:回复莫老师 那我这么写完合适吗? 1、借:管理费用-办公费 贷:银行存款 2、转减免 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用办公费 因为目前没有业务发生没有抵扣税款,报表上税费就是负数-280,以后发生业务有增值税时直接抵扣掉了是吧?
2023-03-22 13:15:44
莫老师:回复贪玩的八宝粥你好,你的分录是可以的。是的,以后可以抵扣的
2023-03-22 13:38:00
盛老师
职称:中级会计师,注会已通过多门
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
增值税加计抵减后,留抵税额有什么变化?例,原来3月份留抵是1000,4月份进项15000,4月份本期没有销售,合计留抵16000,加计抵减后,留抵税额应该是多少?
你好,申报表主表的进项税额应该反映的是加计抵减后的进项税额,所以留底税额还是原来的算法
287楼
2023-03-22 12:44:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
当留存抵扣的金额大于销项税额时分计分录怎么做
你好,进项大于销项不用做账务处理。有借方余额就可以。
288楼
2023-03-23 12:03:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 荣琼 发表的提问:
上期留抵进项税额不用填在 前期认证相符且本期申报抵扣那一列吗?上期留抵进项税额它不用在本期进项明细表填列吗?
你好,不需要的 在主表的上期留抵税额体现数据就是了
289楼
2023-03-23 12:10:22
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荣琼:回复邹老师 老师,你说的是哪个主表?
2023-03-23 12:40:52
邹老师:回复荣琼你好,增值税申报表的主表
2023-03-23 13:05:51
荣琼:回复邹老师 好的,我看看,谢谢
2023-03-23 13:30:47
邹老师:回复荣琼不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-23 13:48:46
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 大丫 发表的提问:
待抵扣进项税额抵扣时会计分录怎么做
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
290楼
2023-03-23 12:23:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ baby's breath 发表的提问:
本期留底税额还有剩余,那金税盘280的抵扣在本期还可以抵扣吗?申请抵扣的时候为什么是-280
不交税,金税盘不能抵扣的
291楼
2023-03-23 12:45:00
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baby's breath:回复郭老师 金税盘的技术维护费280不是可以抵扣吗
2023-03-23 13:04:04
郭老师:回复baby's breath是可以抵扣,但是你不交税,不能抵扣。
2023-03-23 13:25:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 319800380 发表的提问:
老师,早上好,请问企业结转增值税的会计分录,本月销项税额510000,进项税额160000元,上期留抵税额13000元,期初多缴税额8600元,结转增值税的会计分录怎么出适合?
您好 请问上期留底的时候您有没有写分录
292楼
2023-03-26 17:27:10
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319800380:回复bamboo老师 没有的
2023-03-26 17:56:38
bamboo老师:回复319800380借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 510000-160000-1300-8600=340100 贷:应交税费——未交增值税 340100
2023-03-26 18:24:47
税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
增量留抵是什么意思? 于2019年3月底新增加的期末留低税额 是增量留低 对吗?如果我4月份勾选发票的税额是40000 获得一次性存量留抵退税后,那我的40000元的税额是不是当期期末留抵税额。
您好,根据财税22年14号文,增量对的;4月末的4万留抵退税后,留抵税额就是0,五月如果有增加的就是增加的-0就是增量留底退税额。
293楼
2023-03-26 17:54:47
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小鱼儿:回复税剑法盾 哪我4月末的留低没有退,5月又增加了50000是不是 到5月增量留低退税额为50000? 还是说那个月不累加
2023-03-26 18:16:04
税剑法盾:回复小鱼儿您好,是的。如果是取得一次性存量留抵税额前,存量的判断还要看2019.3月留抵税额看小者,才能具体确定退多少。
2023-03-26 18:40:27
小鱼儿:回复税剑法盾 我们是2022年新办的企业 第一次走退税
2023-03-26 19:09:53
税剑法盾:回复小鱼儿您好,至少要有三个月经营收入,纳税信用等级A或者B。
2023-03-26 19:38:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 高贵的画板 发表的提问:
期初有留抵税额,本期销项大于进项,期末还有留抵税额
你好,具体的是什么问题?
294楼
2023-03-26 18:02:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ Justin 发表的提问:
请教一下,上个月还剩的留抵税额,这个月还是可以抵扣的吧?
可以的,这个月可以继续抵扣
295楼
2023-03-27 12:18:21
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小钰老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ k1 发表的提问:
有上期留抵税额 ,本期没有进项和销项,税管员打电话过来说 要退税。那我怎么申报啊?
你好,正常填报,填报完后,本期应交退税额是负数就去办留抵。退税需要前台办理(一般增值税报表留抵栏的税额不同退税的)
296楼
2023-03-27 12:25:57
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
老师:商贸有限公司,帐上期末留抵税额有十几万,五六年前了,没生意,一直留抵在那,我想问下这个留抵税额有时间限制吗?
同学你好,这个留抵税额,没有时间限制。
297楼
2023-03-27 12:48:26
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偶尔,小澎湃:回复王雁鸣老师 那我留抵税额有13万,我怎么计算才能把留抵的13万全部开票开掉
2023-03-27 13:07:52
王雁鸣老师:回复偶尔,小澎湃同学你好,用13除以13%来计算即可。
2023-03-27 13:21:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 春燕 发表的提问:
老师,本期销项-进项=应纳税额为0,并有留抵扣税额,请问期末结转增值税分录应该怎么做?
你好,不需要做 结转未交增值税的处理
298楼
2023-03-27 13:08:59
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 大气的季节 发表的提问:
当月进项抵扣增值税票己认证,但当月末抵扣,留作以后抵扣,请问会计分录怎样处理
抵扣不完的留抵是吗 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-进项
299楼
2023-03-28 12:11:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 要减肥的草丛 发表的提问:
全额抵扣的28会计分录
你好 金税盘的吗 借应交税费应交增值税减免税款28借管理费用-28
300楼
2023-03-28 12:32:59
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