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本期抵扣留抵税额会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 干净的往事 发表的提问:
上期留抵116252.63 本期进项税额87.19 销项税额64694.3 月末结转分录?
借销项税额64694.3 转出未交增值税,87.19 +116252.63 -64694.3 贷进项税额87.19 +116252.63 你上期要是没有做进项税额结转话,那现在就做这个,
181楼
2023-02-14 13:59:58
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干净的往事:回复maize老师 上期如果进项税额转出了,已经转到:转出未交增值税借方了,分录怎么做呢
2023-02-14 14:29:42
maize老师:回复干净的往事借进项税额转出 贷转出未交增值税
2023-02-14 14:51:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 柠檬心 发表的提问:
公司有进项税,还有简易计税的,期末有留底税额,简易计税的不能抵扣,这部分留底税额怎么做分录
同学 您好 期末留底不需要单独做分录 继续留待下期继续抵扣就可以了
182楼
2023-02-14 14:18:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
看上个月多认证进项税是看上期留抵税额还是看期末留抵税额
你好 看你的增值税纳税申报表的主表,找期末留底税额对应的那栏数据。
183楼
2023-02-14 14:32:59
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ Melody 发表的提问:
一般纳税人,在上月有留抵税额的情况,本月销项大于进项,留抵税额抵扣后还需缴纳税款 以及 留抵税额抵扣后还能继续留抵这两种情况如何做分录,是否需要做呢,请教老师。
销项税大于进行税时的账务处理 把进销差额转入未交增值税科目 借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增增值税 进项税大于销项税时的账务处理 进项税大于销项税时的账务处理不用处理吧,应交税金—应交增值税会有借方余额,反映企业尚未抵扣的增值税。
184楼
2023-02-15 12:47:00
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 发表的提问:
老师您好!问下用留抵税额抵减税收滞纳金的会计分录
学员你好,分录如下 借:营业外支出——税款滞纳金 贷:应交税费-未交增值税
185楼
2023-02-15 13:11:07
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 领悟 发表的提问:
老师:本月进项税额45566.6元,销项税额是10251.2元,本期留抵税额是35315.4元,对吧?要是上月有留抵呢?都怎么分录
你好! 对的。
186楼
2023-02-15 13:16:40
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蒋飞老师:回复领悟借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-02-15 13:44:36
领悟:回复蒋飞老师 老师:能就上面提问数据给做分录吗?担心自己理解不对!
2023-02-15 14:06:35
领悟:回复蒋飞老师 结转进项税:借:应缴税费—应交增值税—转出未交增值税45566.6贷:应交税费—应交增值税—进项税额45566.6。本月总计进项税额45566.6。问老师是全部进项税额结转
2023-02-15 14:32:18
蒋飞老师:回复领悟借:应交税费-未交增值税35315.4 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)35315.4
2023-02-15 14:50:22
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ mu红 发表的提问:
留抵税额有没有有效期的呢?因为之前有比较多的留抵税额,当期取得的进项专票是当期一次过认证好一点,还是分批以后再抵扣呢?
您好,是的,没有有效期的
187楼
2023-02-15 13:35:06
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ MONEY 发表的提问:
分期租赁固定资产其中有张本金的发票逾期无抵扣,那么无抵扣的那部分税额的会计分录应该怎么做?
你好 列入固定资产原值中!
188楼
2023-02-15 13:50:59
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MONEY:回复老江老师 原值之前入账是不含税金额,已经折旧了一年多了,如果入原值的话到时候供完款项对冲时会不会不一致?那么具体分录应该怎么写?
2023-02-15 14:15:21
老江老师:回复MONEY调整固定资产原值 ,是可以的 另外,与对方商量一下,红冲,重新开具,行不行?
2023-02-15 14:42:00
MONEY:回复老江老师 谢谢老师,如果调整原值,那么会计分录应该怎么写??还有折旧那部分
2023-02-15 14:56:06
老江老师:回复MONEY进项税部分,借记固定资产 折旧,按调整后的原值 ,重新计算
2023-02-15 15:20:17
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ penny 发表的提问:
这个月有留抵税额,分录怎么做
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
189楼
2023-02-16 12:40:41
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蔡老师
职称:,注册会计师,初级会计师,税务师
4.73
解题: 0.02w
引用 @ 女人心 发表的提问:
老师请问我期初留抵有196980.79,本月销项税额145210.57,进项税额60593.67,进项税额转出3077.73,免抵退税额29479.97,然后报表本期留抵109286.16,请问我看见分录怎么做?
就做退税的那笔分录就可以了。
190楼
2023-02-16 12:54:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微笑吧,趁现在还有牙齿 发表的提问:
月末有留抵税额,分录怎么做
您好!留底税额不需要单独做分录。
191楼
2023-02-16 13:17:31
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微笑吧,趁现在还有牙齿:回复宋生老师 进项、销项需要结转吗
2023-02-16 13:38:41
宋生老师:回复微笑吧,趁现在还有牙齿你好!没有要求结转,这2个可以有余额。
2023-02-16 14:00:22
微笑吧,趁现在还有牙齿:回复宋生老师 应交税费下的二级科目都可以有余额吗
2023-02-16 14:11:53
宋生老师:回复微笑吧,趁现在还有牙齿你好!增值税下面的,未交增值税一般是没有余额的。缴纳后就没有了。
2023-02-16 14:21:58
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 上期留底增值税5929.37,本期应交193.68,冲留底的话应该留底 - 5735.69,冲抵上期留底的会计分录怎么写呢?
您好,有留底为什么要交193.68呢,实际是没交的吧。 截止到本月还有留底,是不用做账的
192楼
2023-02-16 13:34:53
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欣悦:回复王晓老师 老师 就是进项税额不用从借方转到贷方是吗?
2023-02-16 14:04:31
王晓老师:回复欣悦您好,是的,有留底的情况下,不用做分录的, 您现在都结转到“应交税费-未见增值税”里,以后怎么平呢,也不用交呀
2023-02-16 14:20:46
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
结转了X月的进销项税额,这个月未交增值税是30.上期留抵税额是20,那么这个月不用交税。不用交税的会计分录怎么写
未交三十元是在借方吗
193楼
2023-02-16 13:47:59
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马老师:回复娴┏ (^ω^)=☞那你留底的20元在什么科目放着呢
2023-02-16 14:02:23
娴┏ (^ω^)=☞:回复马老师 错了,未交20,留抵30
2023-02-16 14:27:17
马老师:回复娴┏ (^ω^)=☞那你留底的30元在什么科目放着呢
2023-02-16 14:40:08
娴┏ (^ω^)=☞:回复马老师 放在未交增值税里
2023-02-16 14:58:02
马老师:回复娴┏ (^ω^)=☞那就在不最后未交增值税的借方余额就是10 不用会计处理 直接 月底制作结转 借 销项 未交增值税 贷进项
2023-02-16 15:22:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 琉璃心 发表的提问:
军品退税留作下月抵扣怎么做会计分录
你好!你冲减你的主营业务成本就好了。
194楼
2023-02-19 15:22:50
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师:留抵税额全额退回,会计分录怎么做?
。借银行存款,贷进项税额转出。
195楼
2023-02-19 15:32:54
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