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年报缴企业所得税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 月锦绣 发表的提问:
小规模去年12月计提企业所得税10万,平时零申报企业所得税,今年五月份企业所得税汇算清缴时缴纳企业所得税12万,怎么做分录
你好 借;以前年度损益调整 12万 ,贷;应交税费—企业所得税12万 借;应交税费—企业所得税 12万, 贷;银行存款12万
61楼
2022-12-25 15:32:02
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杜汝娟 发表的提问:
计提缴纳企业所得税的会计分录
你这个是几时的所得税
62楼
2022-12-25 15:59:59
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杜汝娟:回复maize老师 平时季度,和最后一个季度
2022-12-25 16:28:07
杜汝娟:回复maize老师 都要
2022-12-25 16:56:52
maize老师:回复杜汝娟计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 之前没有计提就只能做这个,跨年,没有跨年就做 借所得税费用贷应交税费
2022-12-25 17:11:54
杜汝娟:回复maize老师 最后一个季度都是第二年一月份了,这种就按跨年做吗
2022-12-25 17:32:03
maize老师:回复杜汝娟跨年你要是之前之前计提那就按上面做
2022-12-25 17:59:41
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
企业所得税汇算清缴补缴所得税如何做会计分录
你好 借,以前年度损益调整 贷,应交税费——应交企业所得税 借,应交税费——应交企业所得税 贷,银行存款 借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整
63楼
2022-12-26 15:18:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 账号 发表的提问:
求企业所得税年报后补税和退税的会计分录
你好 补税 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整 退税 借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
64楼
2022-12-26 15:38:54
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账号:回复邹老师 老师,退税分录也可将应将税费企业所得税改成其他应收款多交所得税吗?
2022-12-26 16:04:46
邹老师:回复账号你好,退税分录不可以把应交税费-企业所得税科目改成其他应收款—多交所得税的
2022-12-26 16:32:49
账号:回复邹老师 老师,我使用的是小会计准则,听课时说不使用以前年度损益调整科目,补税,借利润分配——未分配利润,贷银行存款。退税,借银行存款,贷利润分配——未分配利润。不知是否正确?
2022-12-26 16:48:26
邹老师:回复账号你好,小会计准则账务处理是 补税 借;利润分配——未分配利润 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 退税 借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,利润分配——未分配利润
2022-12-26 17:10:09
账号:回复邹老师 谢谢老师。我第一年做年报,我打听到我们当地税务不退税,可能在预交时抵或次年汇算清缴时抵,那这两种情况不知怎么做会计分录,请老师指教!!
2022-12-26 17:29:48
邹老师:回复账号你好,之前多交 借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款 之后抵扣,借;所得税费用或以前年度损益调整,贷;应交税费——企业所得税
2022-12-26 17:52:13
账号:回复邹老师 之前多交的分录 借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款不是在2019年已做了吗?应交税费——企业所得税账户也没余额,那么2020年预交或清缴时么抵扣,这个抵扣分录恕我迟钝没看懂。
2022-12-26 18:02:42
邹老师:回复账号你好,之前多交的分录(借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款)是在2019年已经做过了 既然是多交了,那应交税费——企业所得税应当是有借方余额才是的 之后抵扣只需要做所得税计提分录就可以了,借;所得税费用或以前年度损益调整,贷;应交税费——企业所得税
2022-12-26 18:28:01
账号:回复邹老师 我们预交的分录是借所得税费用,贷应交税金——应交企业所得税。交纳,借应交税金——应交企业所得税。结转借未分配利润,贷所得税费用。应交税金——应交所得税这个账户是平的。
2022-12-26 18:44:32
账号:回复邹老师 老师,我是汇算清缴后造成的多交。是不是我2019年预交的分录不应通过所得税费用,也不结转。
2022-12-26 19:08:50
邹老师:回复账号你好,汇算清缴造成多交了,就需要冲销之前多计提才是的 借;应交税费——企业所得税,贷;以前年度损益调整
2022-12-26 19:37:44
账号:回复邹老师 哦,懂了通过这个分录形成应交税费——企业所得税有借方余额再来抵扣。最后想咨询下如果做退税和补税的会计分录时,需要将企业所得税年报打印出来粘到凭证后面作为调账的附件吗?
2022-12-26 20:02:11
邹老师:回复账号你好,如果做退税和补税的会计分录时,是否需要打印所得税申报表年报作为附件,这个就没有统一规定了,看个人对账务处理附件的处理习惯了
2022-12-26 20:19:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 熙宝妈 发表的提问:
企业所得税延缓缴纳,会计分录
那 只要先计提就可以了
65楼
2022-12-26 15:59:59
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熙宝妈:回复辜老师 好的,谢谢
2022-12-26 16:23:08
辜老师:回复熙宝妈好的,客气,帮到你就好
2022-12-26 16:53:03
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 那朵菩萨l-~i莲 发表的提问:
2017年度企业所得税清算汇缴,补交的税款,会计分录?执行小企业会计准则
计提 所得税费用 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
66楼
2022-12-27 14:55:37
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那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 老师,当年的是这样分录,可是5.31日清算汇缴17年的也是这样分录吗?不是借:利润分配-未分配利润代替借:所得税?
2022-12-27 15:09:45
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲对啊,一般上年度要自己预提一个汇算可能缴纳的金额,汇算有差额,就补充计提(大于预缴缴纳的)或冲减计提金额(小于预计缴纳的)
2022-12-27 15:25:33
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 所得税当月发生当月扣缴计提,不是上月计提下月扣缴?
2022-12-27 15:51:24
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲一般是上月计提,下月扣缴
2022-12-27 16:19:34
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 那我没有这样做,那么清缴17年的补缴的所得税要怎么账务处理?
2022-12-27 16:32:45
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲缴纳税费的金额大不?根据重要性原则处理 如果大,就通用以前年度损益科目调整 如果小,就汇算当月计提,当月缴纳
2022-12-27 16:56:43
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 四千元补缴税款
2022-12-27 17:11:53
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲那金额不大,可以计提在汇算的当月
2022-12-27 17:22:03
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 那是不是我该调整处理方式,当月计提下月缴纳
2022-12-27 17:39:03
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲对,一般是是当月计提,下月缴纳的
2022-12-27 18:00:17
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 简单=开心=幸福 发表的提问:
老师,年底企业所得税汇算清缴会计分录怎么写?
一、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 二、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 三、借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款(或库存现金)
67楼
2022-12-27 15:06:51
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简单=开心=幸福:回复江老师 最终是不是借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税?
2022-12-27 15:22:00
江老师:回复简单=开心=幸福最终相当于是这样的分录,只不过是需要通过以前年度损益调整科目核算,需要过渡一下。
2022-12-27 15:48:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 友好的服饰 发表的提问:
依法纳税申报后缴纳企业所得税350400元的会计分录
你好 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
68楼
2022-12-27 15:17:57
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????小幸运???? 发表的提问:
缴纳增值税会计分录,及企业所得税会计分录怎么写
你是一般纳税人还是小规模,增值税处理不一样 所得税计提,借:所得税费用 贷:应缴税费—应缴所得税 缴纳是,借:应缴税费—应缴所得税 贷:银行存款
69楼
2022-12-27 15:44:18
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????小幸运????:回复辜老师 小规模,可是我之前没有计提所得税咋办
2022-12-27 16:07:40
辜老师:回复????小幸运????小规模,缴纳增值税,借:应缴税费—未交增值 税,贷:银行存款 没有计提,可以补计提,然后缴纳
2022-12-27 16:18:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李娜 发表的提问:
预缴企业所得税会计分录有吗
需要交就做借所得税费用贷应交税费就可以。
70楼
2022-12-27 15:56:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
小企业会计准则下补缴上一年度企业所得税怎么做分录
借:未分配利润贷:应交税费
71楼
2022-12-28 14:50:21
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2333333:回复袁老师 不需要以前年度损益调整这个科目是吧
2022-12-28 15:13:36
袁老师:回复2333333是的,可以不用的啊 。
2022-12-28 15:28:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问:
请问:次年企业所得税汇算清缴会计分录怎么做
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
72楼
2022-12-28 15:12:30
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小笨猪♂小幸福 发表的提问:
缴纳上一年度的企业所得税改怎样做会计分录
您好,分录,计提时,借;所得税,贷;应交税费-应交企业所得税,上交时,借;应交税费-应交企业所得税,贷;现金或者银行存款。
73楼
2022-12-28 15:34:34
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小笨猪♂小幸福:回复王雁鸣老师 老师,向银行贷款80万两年,是不是借,银行存款80万,贷短期借款80万,每个到支付利息时借财务费用利息费,贷银行存款
2022-12-28 15:49:12
王雁鸣老师:回复小笨猪♂小幸福您好,向银行贷款80万两年,借,银行存款80万,贷,长期借款80。支付利息是对的。
2022-12-28 16:07:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ joan 发表的提问:
补缴上一年的企业所得税及滞纳金的会计分录?
你好 借;应交税费——企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
74楼
2022-12-28 15:56:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 蔡菜 发表的提问:
1月份缴纳上年第四季度企业所得税,会计分录
19年计提借所得税费用,贷应交税费――企业所得税2020年1月份,缴纳时,借应交税费 贷银行存款
75楼
2022-12-29 15:34:18
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