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暂估工资的会计分录怎么做
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 晓儿的小小 发表的提问:
暂估费用怎么做分录,从暂估到发票到
举例 借:管理费用--租金 贷:应付账款--暂估应付款 实际取得发票后,先红冲暂估分录,然后根据发票金额重新做账 借:管理费用--租金 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
166楼
2023-02-15 14:10:13
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 学徒 发表的提问:
成本暂估入帐如何做会计分录?
你好,一般情况下,成本应以实际发生额予以确认,如果将要发生的成本能够确实可靠地估计并计量的话,也可以在当月按估计值入账,譬如月末,在发票未到,货物已到的情况下,应该暂估相关原材料或物资暂时入帐,待下月初应将此分录按暂估金额红字冲回。待发票到达后按实际发票列明金额处理。 例:11月13日购进A材料一批,验收入库数量10T,至月末结账时发票仍未到,货款未付。12月10日收到A材料发票,并支付价款120000.00元。 1.11月30日 借:原材料——A材料 117000元 贷:应付帐款 117000元(暂估值,根据上月购进同类材料价确认) 2.12月1日 借:原材料——A材料 - ××元 贷:应付帐款 - ××元 3.12月10日 借:原材料——A材料 120000元 应交税费——应交增值税(进项税额) 20400 贷:银行存款 140400元
167楼
2023-02-15 14:21:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
业务:暂估加工费的会计分录怎么写?是不是借:委托加工物资 贷:应付账款-XX厂家
你好!是的。就是这样做
168楼
2023-02-15 14:50:59
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糊涂:回复宋生老师 但是上一个会计做成了这样 摘要:暂估加工费 借:应付账款-XX厂 贷:应付账款-XX厂 她是这样做.我应该怎么改过来,因为现在查到觉得不对
2023-02-15 15:07:25
宋生老师:回复糊涂你好!这个肯定错了,相当于没有暂估。你红字冲减错误的,然后做正确的分录就好了
2023-02-15 15:31:45
糊涂:回复宋生老师 能不能帮学生把分录写出来?谢谢
2023-02-15 15:55:58
宋生老师:回复糊涂您好!借:应付账款-XX厂 贷:应付账款-XX厂 金额写负数 然后借:委托加工物资-暂估 贷:应付账款-XX厂家
2023-02-15 16:24:37
糊涂:回复宋生老师 刘老师,那我在10月份的外账冲红改过来可以吗?还是要反过账到相应的月份改正过来? 借:应付账款-XX厂 借方金额也是负数对吗? 贷:应付账款-XX厂 金额写负数 然后借:委托加工物资-暂估 贷:应付账款-XX厂家
2023-02-15 16:35:46
宋生老师:回复糊涂你好!是都写负数。借贷方都是负数。 不需要反过账去。就再这个月做负数分录。
2023-02-15 17:02:07
糊涂:回复宋生老师 刘老师,我有一个月的工资,少发了几百元,凭证怎么调整过来? 摘要分录怎么写?
2023-02-15 17:13:42
宋生老师:回复糊涂您好!你计提的时候有计提吗?
2023-02-15 17:42:45
糊涂:回复宋生老师 外账的,也计提了,不知道怎么调整了
2023-02-15 18:05:45
宋生老师:回复糊涂你好!那你计提的时候是正确的吗?计提的金额是正确的吗
2023-02-15 18:15:56
糊涂:回复宋生老师 我计提的金额,到最后要冲减掉才平
2023-02-15 18:40:28
宋生老师:回复糊涂您好!你少发了,下次补发做补发的分录就好了
2023-02-15 19:01:04
糊涂:回复宋生老师 可是我现在自查,是5月份少发了几百元,怎么搞
2023-02-15 19:28:46
宋生老师:回复糊涂您好!你一样可以补发的。
2023-02-15 19:49:21
糊涂:回复宋生老师 就是我在这个月的账目中,进行做另外一笔分录,补发5月份的 工资凭证,是这样理解吗
2023-02-15 20:19:19
宋生老师:回复糊涂你好1是的。这个这样理解。
2023-02-15 20:40:00
糊涂:回复宋生老师 学生还有一个凭证,我想把它冲销掉,重新做,凭证怎么写?摘要是不是更正某年某月某日第几号凭证,然后金额负数,再然后蓝字做一份正确的,对吗
2023-02-15 21:07:14
宋生老师:回复糊涂你好!其实严格来说如果跨年了,就要看具体是什么凭证了。
2023-02-15 21:21:51
糊涂:回复宋生老师 不是跨年的呀。就是做错了的
2023-02-15 21:40:05
宋生老师:回复糊涂你好!如果不跨年的话,就按你说的就可以了。
2023-02-15 22:02:50
糊涂:回复宋生老师 你们有遇到这种事吗?就是我们是购方,收到销方2张发票已经认证了,可是现在要退货,然后对方地声不吭就作废了,你们是怎么操作的
2023-02-15 22:29:12
宋生老师:回复糊涂您好!这个你做进项转出。如果对方真这样操作。有损失可以让对方赔偿
2023-02-15 22:54:49
糊涂:回复宋生老师 刘老师,您好!我们招聘付了一笔费用,之前已经入账了,然后现在对方开票过来给我们,开的是专票,分录帮学生看下是否对? 5月份付的招聘费:借:应付账款5000,贷:银行存款5000 现在发票开回来了专票:借:管理费用 4716.98 借:待抵扣进项283.02 贷:应付账款 5000 对吗?
2023-02-15 23:08:09
糊涂:回复宋生老师 续上面招聘费用信息:然后发票是11月29日开过来我们。是不是就是入账11月份即可
2023-02-15 23:25:11
宋生老师:回复糊涂您好!可以的。这样没错。
2023-02-15 23:39:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
暂估成本900,跨年了,收到发票是730.会计分录怎么做
你好,冲销暂估,然后根据发票做分录
169楼
2023-02-16 14:03:54
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ li是sei.. 发表的提问:
我暂估了租金成本,现在发票回来怎么做会计分录
红冲原来的暂估分录,然后按发票金额重新登记。
170楼
2023-02-16 14:14:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
16年暂估入库,现在来票,但发票价比暂估价低,现会计分录及汇算清缴怎么做调整。
您好!你按暂估与实际的差额调增利润交税。
171楼
2023-02-16 14:23:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 格调 发表的提问:
我想暂估一些成本费用,除了库存商品外,还可以暂估哪些成本费用?会计分录怎么做?
您好!有库存商品就可以,管理费用你也可以暂估
172楼
2023-02-16 14:35:43
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格调:回复宋生老师 管理费用暂估怎么做会计分录
2023-02-16 15:04:14
宋生老师:回复格调借管理费用-暂估 贷应付账款-暂估
2023-02-16 15:30:54
格调:回复宋生老师 如果票回来了需要冲销,又怎么做会计分录
2023-02-16 15:59:31
宋生老师:回复格调你好!红字冲减暂估的。然后根据发票来做正确的分录。
2023-02-16 16:25:01
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 发表的提问:
暂估的分录怎么做呢?我购买的砂石是计入在建工程的?
借:原材料-暂估 贷: 应付账款--暂估
173楼
2023-02-16 14:41:59
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林:回复暖暖老师 老师,我这个沙石是用来建设厂房的,我可以计入在建工程(暂估!)
2023-02-16 15:05:41
暖暖老师:回复您好领用时在计入在建,不可以的
2023-02-16 15:22:20
林:回复暖暖老师 还有我9月份厂房已经建设完了,但是11月份才收到发票,我这个该怎么做呢?
2023-02-16 15:37:00
暖暖老师:回复在建工程也只能按估价先结转,收到发票再调整
2023-02-16 16:04:33
林:回复暖暖老师 意思是我购买的沙石先全部计入原材料吗?
2023-02-16 16:30:04
暖暖老师:回复是的,买的原材料啊
2023-02-16 16:51:49
林:回复暖暖老师 领用的时候再计入在建工程!最后收到发票的分录怎么做也?
2023-02-16 17:09:11
暖暖老师:回复借:固定资产 贷:在建工程
2023-02-16 17:29:46
林:回复暖暖老师 最后收到购买沙石的发票怎么做分录也?
2023-02-16 17:50:27
林:回复暖暖老师 最后收到购买沙石的发票怎么做分录也?
2023-02-16 18:08:53
暖暖老师:回复先红字借:原材料-暂估 贷: 应付账款--暂估 再 借:原材料--砂石 应交税金-进项 贷:应付账款
2023-02-16 18:35:27
林:回复暖暖老师 老师,我是小规模纳税人,是不是不用写进项税呢
2023-02-16 18:56:53
暖暖老师:回复呵呵,那您把进项去了就可以的
2023-02-16 19:23:28
林:回复暖暖老师 好的,谢谢!
2023-02-16 19:38:06
林:回复暖暖老师 暂估用二级明细吗?
2023-02-16 20:05:36
暖暖老师:回复是的,暂估户是二级明细科目
2023-02-16 20:26:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
暂估成本的会计分录是什么
你好 借;原材料等科目 贷;应付账款——暂估
174楼
2023-02-19 15:19:37
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岁禾:回复邹老师 做了这笔会计分录,月末会使利润减少吗
2023-02-19 16:11:10
邹老师:回复岁禾你好,需要领用生产产品,结转到库存商品,再结转到主营业务成本,才可以使得利润减少
2023-02-19 16:39:39
岁禾:回复邹老师 具体的会计分录是
2023-02-19 16:50:16
邹老师:回复岁禾你好 暂估入库 借;原材料等科目 贷;应付账款——暂估 领用材料 借;生产成本 贷;原材料 完工入库 借;库存商品 贷;生产成本 结转成本 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-02-19 17:04:48
岁禾:回复邹老师 2018年12月份开了一张3万块钱发票,2019年1月才能收到有关成本的进账材料发票,可以18年12月先暂估,先增加成本,减少利润,少交企业所得税吗
2023-02-19 17:30:46
邹老师:回复岁禾你好,如果材料到了发票没有到,是可以暂估材料入库处理的
2023-02-19 17:52:46
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小缘 发表的提问:
原材料和人工费暂估分录怎么做
你好,暂估时,借:原材料(不含税金额,或人工的制造费用) 贷:应付账款-暂估(或者其他应付款的人工)
175楼
2023-02-19 15:25:54
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小缘:回复徐阿富老师 那拿到票在冲了是吗,还有就是我们是核定征收企业,这样5.31号前冲去年的也是可以吧
2023-02-19 15:58:03
徐阿富老师:回复小缘你好,让你久等了。发票到才可以冲,但是5月31日前还没到的话也要冲掉。
2023-02-19 16:25:34
小缘:回复徐阿富老师 好的谢谢,要是票没到是反冲回来吗,那成本年底结转了这样没关系吗
2023-02-19 16:51:37
徐阿富老师:回复小缘你好,如果5月底还没有票,成本也要调出来的。
2023-02-19 17:10:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ Angel 发表的提问:
去年暂估的费用,借:管理费用90000货:应付账款_暂估90000今年3月份来发票了怎么做会计分录
你好,发票也是普票,金额一致吗?
176楼
2023-02-19 15:54:52
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Angel:回复郭老师 不一致少了4千左右
2023-02-19 16:17:19
郭老师:回复Angel键应付账款贷以前年度损益调整90000 借以前年度损益调整贷应付账款。
2023-02-19 16:33:31
Angel:回复郭老师 会计学堂没以前年度损益调整这个科目也不允许新增
2023-02-19 16:51:06
Angel:回复郭老师 数据一样怎么做分录?
2023-02-19 17:12:33
郭老师:回复Angel用利润分配代替就可以。
2023-02-19 17:25:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
咨询公司,当月没有来成本发票,暂估会计分录怎么做?
你好,是发生的成本支出,还没有取得发票,所以需要暂估? 
177楼
2023-02-19 16:21:11
全部回复
ellenwzz:回复邹老师 是的 咨询公司
2023-02-19 16:47:07
邹老师:回复ellenwzz你好 借:主营业务成本 ,   贷:应付账款-暂估
2023-02-19 17:06:29
ellenwzz:回复邹老师 暂估成本怎么做?
2023-02-19 17:21:30
邹老师:回复ellenwzz你好 借:主营业务成本 ,   贷:应付账款-暂估 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-19 17:37:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
人工估价的会计分录怎么做
劳务费吗?借成本费用相关科目贷应付账款
178楼
2023-02-19 16:30:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 仓颉 发表的提问:
材料暂估入账怎么做分录
暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估
179楼
2023-02-20 13:16:21
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 又见花开 发表的提问:
暂估收入的会计分录
你好 借,原材料等——暂估 贷,应付账款——暂估
180楼
2023-02-20 13:38:26
全部回复
又见花开:回复立红老师 比如销售给这个人客户一批货单价待定,我做了暂估应收,和暂估主营业务收入,次月单价定好了 和暂估不一样,怎么办
2023-02-20 13:58:01
立红老师:回复又见花开你好,将原来的暂估红冲,再按正确的入账。
2023-02-20 14:18:31

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