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会计分录借贷是要错开对少
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粥粥老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 电会1802 李倩 发表的提问:
请问借贷的金额要上下对准写吗?为什么答案上借贷的金额是错开写的?
同学你好。 第一:应是先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下; 第二:贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格,表明借方在左,贷方在右。
151楼
2023-02-08 14:54:58
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ ????平淡是真 发表的提问:
老师好,跨年的成本票,抵扣时发现开错,红冲的话,需要怎么做会计分录,当时走的借:工程施工贷:应付账款,还有一笔走的借:工程施工,贷,库存现金
红冲时,将上述科目红字冲销,然后再根据正确的重开发票,做蓝字分录。
152楼
2023-02-08 15:10:37
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????平淡是真:回复文文老师 不需要用以前年度损益调整吗?
2023-02-08 15:43:34
文文老师:回复????平淡是真一减一加,不需要通过以前年度损益调整
2023-02-08 16:10:59
????平淡是真:回复文文老师 谢谢老师
2023-02-08 16:34:03
文文老师:回复????平淡是真不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-02-08 16:50:27
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 画面、定格在年华的沧海 发表的提问:
第二小题,会计分录是:借管理费用,贷,银行存款。对吗? 第4小题:预借差旅费通过其他应收款核算?不分部门吗?是都通过其他应收款吗?会计分录是:借:其他应收款 贷:库存现金,对吗?
第二小题 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 第四小题 借:其他应收款 贷:库存现金
153楼
2023-02-08 15:18:27
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画面、定格在年华的沧海:回复文文老师 第二小题,不是说企业支付的经济补偿款属于辞退福利,记入管理费用吗? 第四小题,预借的差旅费,不分部门,都是记其他应收款的对吗?
2023-02-08 15:33:20
文文老师:回复画面、定格在年华的沧海同时还要做计提分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 预借的差旅费,不分部门,都是记其他应收款
2023-02-08 15:58:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 彭敏敏12 发表的提问:
老师,晚上好,这两张图一个是财政另一个是非财政都是差错的,那会计核算分录怎么能相反了呢?比如财政会计分录是借方是银行存款,贷方是以前年度盈余,那非财政差错会计分录呢
非财政拨款差错 借,银行存款 贷,非财政拨款结转~年初
154楼
2023-02-08 15:44:59
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彭敏敏12:回复陈诗晗老师 老师,
2023-02-08 16:18:54
彭敏敏12:回复陈诗晗老师 你看我给你发得图片,怎么老师讲的是非财政拨款差错,贷方银行存款的
2023-02-08 16:46:10
陈诗晗老师:回复彭敏敏12你是什么疑问,图片分录没有问题
2023-02-08 17:11:42
彭敏敏12:回复陈诗晗老师 你写得借方是银行存款,非财政拨款差错,图片上非财政拨款差错是贷方银行存款
2023-02-08 17:32:32
陈诗晗老师:回复彭敏敏12这里分录,可能是相反分录 就需要看你这个差错是调增还是调减
2023-02-08 17:55:06
彭敏敏12:回复陈诗晗老师 老师是讲了是多的啊,是不是图片上分录写相反了
2023-02-08 18:23:24
陈诗晗老师:回复彭敏敏12我看不出来你这调整的事项是调增还是调减。 你反正分录科目就是这样的,调增和调减金额不一样
2023-02-08 18:38:24
陈诗晗老师:回复彭敏敏12我看不出来你这调整的事项是调增还是调减。 你反正分录科目就是这样的,调增和借贷方向不一样
2023-02-08 19:06:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
把这笔分录做错了。公司刚成立,本月没有收入,只有印花税和印章费用支出。本月做的会计分录为:1分录:借管理费用贷库存现金2分录:借本年利润贷管理费用3分录:借本年利润贷利润分配―未分配利润。在手工填资产负债表时,左右两边不平,是不是哪笔分录做错了?
借;利润分配——未分配利润 贷;本年利润 最后一笔是这个分录 未分配利润减少
155楼
2023-02-09 14:54:38
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职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
帮忙写一下这个题的会计分录,要一个总的会计分录,一借一贷
你好, 借:应收票据70200+880 贷:主营业务收入60000 应交税费一应交增值税(进项税)10200 银行存款一工行888
156楼
2023-02-09 15:07:34
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回复你好, 借: 应收票据71088 贷: 主营业务收入60000 应交税费一应交增值税(进项税)10200 银行存款一工行888
2023-02-09 15:39:53
鑫:回复 应交税费是进项还是销项
2023-02-09 16:05:05
鑫:回复 在贷方不应该是销项么
2023-02-09 16:25:24
回复哦,对,确实是写错了,不好意思,是销项税,谢谢提醒!
2023-02-09 16:54:21
鑫:回复 谢谢你,老师
2023-02-09 17:21:17
回复不客气,多谢理解!
2023-02-09 17:32:00
鑫:回复 他这个为什么不是借记银行存款呢
2023-02-09 17:59:10
回复因为收到的是银行承兑汇票,收到汇票是放入应收票据里核算的
2023-02-09 18:21:54
鑫:回复 谢谢老师
2023-02-09 18:43:55
回复祝学习工作愉快!
2023-02-09 19:07:20
鑫:回复 增值税那88元没有加到增值税里呀
2023-02-09 19:30:09
回复那个888元运费既不用确认收入也不用做增值税销项,因为这只是代收代付的款项,你仔细看下发票上面销货购货方。
2023-02-09 19:46:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 单薄的枕头 发表的提问:
请问赵老师:财务会计分录是 :借:银行存款 贷:其他应收款 。 那预算会计分录要不要做
你好,预算分录要做的哦
157楼
2023-02-09 15:15:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 自知 发表的提问:
去年有一笔账前任会计做错了,本来是购进材料,做成分录借销售成本,贷现金,今年要怎么调整
借;原材料 贷;以前年度损益调整
158楼
2023-02-09 15:44:59
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自知:回复邹老师 而且还有一个设计费数目也填错了,做的一张片凭证,和原材料开的一张发票
2023-02-09 16:07:00
邹老师:回复自知你好,错了就做相应的调整分录就是了
2023-02-09 16:35:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 好巧不巧 发表的提问:
老师,19年这笔分录做错了,借:营业税金及附加 贷:银行存款 是小企业会计准则,现在要改是借:应交税费-城镇土地使用税 贷:利润分配-未分配利润 吗?
你好,是本来借方应当是 应交税费——城镇土地使用税 科目,而不是营业税金及附加科目的意思吗?
159楼
2023-02-10 14:29:49
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好巧不巧:回复邹老师 是的呢,缴土地使用税的,放错科目了
2023-02-10 14:53:35
邹老师:回复好巧不巧你好,那现在就是这样做调整分录的 借:应交税费-城镇土地使用税, 贷:利润分配-未分配利润
2023-02-10 15:07:55
好巧不巧:回复邹老师 老师,还有银行手续费借:财务费用10 借:银行存款 -10 那要改这笔分录怎么改?
2023-02-10 15:23:50
好巧不巧:回复邹老师 是借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款?
2023-02-10 15:45:07
邹老师:回复好巧不巧你好,银行手续费,借:财务费用10 ,借:银行存款 -10 这个分录没有错误,不需要调整啊
2023-02-10 16:08:39
好巧不巧:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 16:19:46
邹老师:回复好巧不巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-10 16:31:21
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雪婧 发表的提问:
上月挂错一个科目,一笔分录里有两个借贷,其中一个借贷是对的,另一个借贷有一个科目挂错,我在调账时,是否可以直冲错的那个借贷科目,正确的不用再做?譬如:凭证号 1#借:管理费用-无形资产摊销 正确 累计摊销-财务软件 正确借:管理费用-折旧 正确贷:固定资产-电子设备 错误 调账是只调错误的 借:管理费用-折旧 正确贷:固定资产-电子设备 错误这笔分录?
你好,需要红字冲销相同分录再做正确的。
160楼
2023-02-10 14:38:47
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 霸气的发箍 发表的提问:
文章中出售时:借:应收账款 贷:库存商品这个会计分录是错达到吧,应该贷主营业务收入吧
您好,不太懂您的意思,您是销售什么东西吗?
161楼
2023-02-10 14:48:12
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欢喜老师
职称:高级会计师,税务师,CMA
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 初级班主任佳佳老师 发表的提问:
请问借贷的金额要上下对准写吗?为什么答案上借贷的金额是错开写的?
你好 没有具体规定。错开是为了看着方便
162楼
2023-02-10 15:12:36
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 魏哲 发表的提问:
房地产开发的一个公司,前期设计费计入开发成本,那结转成本的时候怎么做会计分录应该是,借:开发成本 贷;主要业务成本吗 然后:借:主要业务成本 贷:本年利润 这样做对不对 如果不对 应该 怎么记呢
1、您编制的分录正确。2、主要业务成本换成主营业务成本。
163楼
2023-02-10 15:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 往事如烟 发表的提问:
畜牧业合作社出售羊会计分录是借:银行贷:主营业务收入然后是是借:成本贷;原材料对吗
你好,贷方是消耗性生物资产
164楼
2023-02-12 16:56:43
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 威武的大象 发表的提问:
收到保教费后,会计分录是 借:银行存款 贷:主营业务收入 对吗?之后要结转吗
你好,月末要结转到本年利润。
165楼
2023-02-12 17:06:00
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