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会计分录借贷是要错开对少
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 常吕珍 发表的提问:
#提问#老师,麻烦帮我看看我的会计分录对不对。 (1)今天代开发票25500(含税),增值税是742.72元,公账已扣增值税,会计分录: 借:应交税费-应交增值税742.72 贷:银行存款742.72 (2)对方给我们打款是25500,会计分录: 借:银行存款25500 贷:主营业务收入24757.28 应交税费-应交增值税742.72
你好 ,嗯额,就是这样写的呢,正确
166楼
2023-02-12 17:24:00
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常吕珍:回复王晶老师 好的,谢谢老师
2023-02-12 17:38:37
王晶老师:回复常吕珍嗯额,不用客气的哒
2023-02-12 18:01:18
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 酷酷的书本 发表的提问:
房屋租金摊销分录错记成:借:管理费用-房屋租金 5000 贷:现金跨年调整:借:现金 5000 贷:以前年度损益调整 5000借:以前年度损益调整 5000 贷:利润分配_未分配利润 5000然后做正确的会计分录: 借:管理费用-房屋租金 5000 贷:预付账款-房屋租金 5000对不对?
您就直接做一笔就可以的。 借:预付账款-房屋租金 5000 贷:库存现金 500 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
167楼
2023-02-13 14:33:51
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酷酷的书本:回复张艳老师 老师,跨年错账调整不需要通过以前年度损益调整科目嘛?另外如果直接做的话是不是应该是:借:现金 5000 贷:预付账款-房屋租金 5000 把之前多支出的5000冲减掉,然后把少记的预付账款_房屋租金在贷方补记上啊?
2023-02-13 14:53:48
张艳老师:回复酷酷的书本1、应为直接调整的是现金和预付账款,不涉及损益,不用以前年度损益调整科目。 2、 对的,您写的分录是对的,我上面的分录写反了。抱歉。
2023-02-13 15:22:30
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 隐形的鲜花 发表的提问:
公司购买了商品房当办公室,先付定金后付尾款,还要交物业费。 付定金会计分录:借:预付账款 贷:银行存款 付尾款会计分录:借:应付账款 贷:银行存款 预付账款 交物业费会计分录:借管理费用 贷:银行存款 这样做对吗
您好,这个是对的,对
168楼
2023-02-13 14:44:36
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ smile 发表的提问:
这是一个商贸企业,之前的会计做了一笔错误分录,现在要调账,但是怎么都不对她做的分录是,借 库存商品-暂估商品 320000 贷 其他应付款 320000然后 借 主营业务成本-暂估成本 320000 贷 库存商品-暂估商品 320000
你好,你要怎么调账的
169楼
2023-02-13 15:14:12
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 一切皆是最好的安排 发表的提问:
全盘账保存时总是显示期初数据录入错误,已经对比答案好多遍了,感觉一样一样的了,怎么办 追问: 借贷是平衡的,显示期初数据错误。已经对比好多遍了。
您好,您是做的真帐实操的吗
170楼
2023-02-13 15:35:58
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一切皆是最好的安排:回复文老师 是的
2023-02-13 15:56:02
文老师:回复一切皆是最好的安排用的什么浏览器?
2023-02-13 16:18:19
一切皆是最好的安排:回复文老师 360浏览器
2023-02-13 16:47:56
文老师:回复一切皆是最好的安排正常请况下期初借贷平衡应该就可以了,还有具体什么提示吗?或者是哪里错了?
2023-02-13 16:59:35
一切皆是最好的安排:回复文老师 只有一个提示
2023-02-13 17:27:14
一切皆是最好的安排:回复文老师 但是会影响后面结转
2023-02-13 17:54:25
一切皆是最好的安排:回复文老师 我觉得这应该是软件的漏洞,按道理说错了应该有红色框框标识出来的,可是提交后也没有错,借贷也平衡,就提示期初错误,可我对了几遍也没错呀?
2023-02-13 18:17:14
文老师:回复一切皆是最好的安排您就按照他的提示,看一下哪里不对?
2023-02-13 18:36:13
一切皆是最好的安排:回复文老师 对了几遍,是跟答案一样的
2023-02-13 19:03:22
文老师:回复一切皆是最好的安排那尼还可以继续下一步的操作吗
2023-02-13 19:18:14
一切皆是最好的安排:回复文老师 前面可以,到了最后结转损益时会提示“期初数据错误”
2023-02-13 19:47:06
文老师:回复一切皆是最好的安排或者下面有反馈信息的地方吗,我记得以前有的
2023-02-13 20:05:09
一切皆是最好的安排:回复文老师 进不去,点了在线聊天就出现网页错误了
2023-02-13 20:27:41
文老师:回复一切皆是最好的安排那你明天试试,现在周末只有值班老师
2023-02-13 20:49:46
一切皆是最好的安排:回复文老师 好的!谢谢!
2023-02-13 21:06:11
文老师:回复一切皆是最好的安排不客气,这是我们的职责所在
2023-02-13 21:26:25
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
公司开发票应该是公司做会计分录借应收帐款,贷工程结算,还是项目部做会计分录。
你好! 是公司做这个分录的
171楼
2023-02-14 15:10:45
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乾:回复蒋飞老师 那项目部都做什么
2023-02-14 15:28:42
蒋飞老师:回复项目部一般不做账的
2023-02-14 15:55:22
乾:回复蒋飞老师 只做付款如借原材料贷应付账款一应付材料费
2023-02-14 16:22:04
蒋飞老师:回复你好! 对的。
2023-02-14 16:37:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 阿澈 发表的提问:
银行结息会计分录是:借:银行存款 贷:财务费用—利息支出 还是借:银行存款 贷:财务费用—利息收入 ,两笔分录哪笔对?
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
172楼
2023-02-14 15:31:59
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阿澈:回复邹老师 但我们公司做账是借:银行存款 借方负数:财务费用 —利息支出,这样做是错的吗?
2023-02-14 15:50:13
邹老师:回复阿澈你好,明细是利息收入
2023-02-14 16:13:26
阿澈:回复邹老师 @邹老师:我看别人做账明细是利息支出,利息支出可以吗?
2023-02-14 16:41:48
邹老师:回复阿澈你好,不可以的,这个是取得的利息收入,应当计入利息收入明细的
2023-02-14 17:09:30
阿澈:回复邹老师 @邹老师:那她所有结息的分录都计入利息支出(借方负数)都是错的吗?不改有没有什么影响?
2023-02-14 17:30:59
邹老师:回复阿澈你好,是的,应当调整到财务费用——利息收入明细 不修改就属于账务处理错误
2023-02-14 17:47:14
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 有有爱 发表的提问:
老师入账的分录借,固定资产,未确认融资费用 贷预计负债,银行存款对吗 为什么预计负债减少会减少资产成本,分录怎么写谢谢
你好,因为预计负债折现的部分对应的是固定原值,预计负债减少了,折现肯定少了,那么固定资产就会减少
173楼
2023-02-14 15:43:42
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有有爱:回复冉老师 老师我的分录对吗?减少的分录怎么写
2023-02-14 16:15:56
冉老师:回复有有爱借,固定资产,未确认融资费用 贷预计负债,银行存款 减少的分录 借预计负债 贷固定资产
2023-02-14 16:41:19
有有爱:回复冉老师 这部分是怎么算的,还有就是,借财务费用,贷未确认融资费用,是用还的钱减去融资费用(这里是摊余成本乘以实际利息吧)剩下的就是冲固定资产吗不对啊
2023-02-14 16:52:06
冉老师:回复有有爱,借财务费用,贷未确认融资费用,这个相当于是利息的,学员,简单理解一下,就是比如预计负债,一直没付,就会产生利息
2023-02-14 17:17:23
有有爱:回复冉老师 老师这个考频率高吗?
2023-02-14 17:32:45
冉老师:回复有有爱这个有点难,考试几率很小的
2023-02-14 17:49:24
青青老师
职称:初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 西西 发表的提问:
老师,我11月开的公司,12月我结转本年利润的会计分录怎么做?借贷方的金额是多少?
将本年利润全部结转到未分配利润
174楼
2023-02-14 16:11:59
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青青老师:回复西西1、如余额在贷方,则借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润. 2、如余额在借方(亏损),则借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润.
2023-02-14 17:01:21
西西:回复青青老师 余额是看12月份结转损益后的借贷方差额吗?
2023-02-14 17:29:17
西西:回复青青老师 能不能根据这两张图片,把借贷方的金额告诉我?
2023-02-14 17:42:23
青青老师:回复西西是的哈,你结转完12月份的损益,看本年利润科目余额是多少,全部结转到利润分配-未分配利润就好了
2023-02-14 18:12:00
西西:回复青青老师 只看12月份的差额吗,我11月借方有个本年利润九万多不用结转到未分配利润吗?
2023-02-14 18:32:36
青青老师:回复西西余额表本年利润是一个累计数,你十一月开的公司就是十一月和十二月的累计数,都要结转,本年利润科目期末无余额
2023-02-14 18:43:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ?菲尔?, 发表的提问:
老师,2020年,借,银行存款,贷,实收资本,这个分录做错了,应该是借款,2021年,怎么怎么冲掉,做对的分录
您好, 借收资本 贷,其他应付款
175楼
2023-02-15 15:10:20
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?菲尔?,:回复玲老师 老师,直接做这一笔分录就可以了吗
2023-02-15 15:26:21
玲老师:回复?菲尔?,直接做这一笔分录就可以了
2023-02-15 15:39:47
?菲尔?,:回复玲老师 老师,摘要怎么写
2023-02-15 15:50:07
玲老师:回复?菲尔?,更正某年某月某笔凭证
2023-02-15 16:04:05
?菲尔?,:回复玲老师 好的,谢谢
2023-02-15 16:25:35
玲老师:回复?菲尔?,您好 不客气 如果您这个问题已经解决请对老师的回复给予评价。
2023-02-15 16:48:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 布妞 发表的提问:
每个月都要结转本年利润吗?如果会计分录是:借:本年利润:1736 贷:成本、费用17360 和借:主营业务收入:1000 贷:本年利润:1000 那么这个分录对吗? 借:利润分配-未分配利润 736 贷:本年利润736
你好,本年利润结转到利润分配——未分配利润,可以每个月,也可以年底一次性结转 你提供的数据是那样结转的
176楼
2023-02-15 15:27:33
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布妞:回复邹老师 那老师我写的分录是正确的是吗?
2023-02-15 15:56:17
邹老师:回复布妞你好,分录是正确的
2023-02-15 16:13:12
大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 月儿 发表的提问:
资产负债表不平,但我找到原因是帐收不回来了,会计分录,借:坏账准备、贷,应收账款,所以资产负债表不平,咋处理?分录做错????资产少18257、负债表多1825
不应该这样,应该补计借资产减值损失贷坏账准备
177楼
2023-02-15 15:47:59
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月儿:回复大强老师 分录咋写?
2023-02-15 16:28:24
月儿:回复大强老师 应收账款收不回来了
2023-02-15 16:40:38
月儿:回复大强老师 借,应收账款、 贷:坏账准备 是这样?
2023-02-15 17:10:26
大强老师:回复月儿借:资产减值损失贷:坏账准备,借:坏账准备、贷,应收账款
2023-02-15 17:34:54
月儿:回复大强老师 ????
2023-02-15 18:03:51
大强老师:回复月儿这是一套的,都得做,不能只做借:坏账准备、贷,应收账款
2023-02-15 18:18:44
月儿:回复大强老师 账套没科目,资产减值损失在哪找?
2023-02-15 18:38:43
大强老师:回复月儿如果没有,可以添加6701资产减值损失。具体添加方法,可以咨询账套客服
2023-02-15 18:54:34
月儿:回复大强老师 ????
2023-02-15 19:12:44
月儿:回复大强老师 老师还是资产负债表不平
2023-02-15 19:30:00
月儿:回复大强老师 愁死了????
2023-02-15 19:59:39
月儿:回复大强老师 需要写负数?
2023-02-15 20:15:52
月儿:回复大强老师 资产少了18257,负债多了18257,咋处理?
2023-02-15 20:35:22
月儿:回复大强老师 ????
2023-02-15 20:46:21
月儿:回复大强老师 按照你分录处理,资产负债表不平
2023-02-15 21:14:51
月儿:回复大强老师 差额18257
2023-02-15 21:33:58
大强老师:回复月儿一借一贷,怎么能不平呢?是不是别的问题。不是分录的问题,看看是不是有些科目利润表没取到数
2023-02-15 21:46:37
月儿:回复大强老师 不做坏账资产负债表平了,老板着急要报表呢,没做坏账应急
2023-02-15 22:12:46
月儿:回复大强老师 坏账分录咋处理?
2023-02-15 22:29:03
大强老师:回复月儿借:资产减值损失贷:坏账准备,借:坏账准备、贷,应收账款 月末结转,借本年利润贷资产减值损失
2023-02-15 22:54:31
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 幽兰静 发表的提问:
去年分录做错了 借 主营业务成本 应交增值是税进项 贷银行 小企业会计准则 正确的应该是借 主营业务成本 贷银行 现在怎么调,分录怎么做
那你意思是你们有进项税 但是你在去年做了进项是吗??
178楼
2023-02-16 14:30:46
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幽兰静:回复马老师 正确的分录不要进项
2023-02-16 14:44:45
幽兰静:回复马老师 现在怎么调整账
2023-02-16 15:12:02
马老师:回复幽兰静那你就要调整 借一年年度损益调整 贷进项 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-02-16 15:35:50
幽兰静:回复马老师 好的谢谢老师
2023-02-16 16:03:53
马老师:回复幽兰静不客气的 麻烦给老师五星好评,谢谢!
2023-02-16 16:16:07
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 洁净的往事 发表的提问:
计提的坏帐准备收回会计分录是借:坏帐准备,贷:资产减值损失,结转损溢,借:资产减值准备,贷:本年利润,这样做分录对吗?
你的理解是正确的
179楼
2023-02-16 14:55:46
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 春花秋实 发表的提问:
老师早上好!2019年的分录错误,借:管理费用 20566元 ,贷:累计折旧 20566元 我现在做正确的分录为,借:累计折旧20566元,贷:利润分配——未分配利润 20566元 老师以前年度的费用减少了,今年是不是会影响汇算清缴纳税调增啊?
你好 这个是以前年度的,不会影响今年的
180楼
2023-02-16 15:03:53
全部回复
春花秋实:回复王超老师 老师,但是分录这样做了会不会影响财务报表或纳税方面的问题?
2023-02-16 15:19:18
王超老师:回复春花秋实不会的,你用的是未分配利润,没有涉及利润表阿
2023-02-16 15:41:57
春花秋实:回复王超老师 老师,这是以前年度的错误,可是我现在才更正这笔费用呀,就是怕影响到什么
2023-02-16 15:58:15
王超老师:回复春花秋实这个是不影响你本年的
2023-02-16 16:17:55
春花秋实:回复王超老师 老师,不会影响今年的,会影响以前年度的哪些方面呢?资产负债表中有这个未分配利润科目,是不是影响到呢?
2023-02-16 16:30:04
王超老师:回复春花秋实因为是影响以前年度的,因此严格来说,你要调整之前年度的汇算清缴的
2023-02-16 16:47:22
春花秋实:回复王超老师 老师,调整以前年度的汇算清缴,这属于以前年度费用减少,应该调整增加的所得税费用,借:“以前年度损益调整”,贷记“应交税费-应交所得税” 借:利润分配——未分配利润 ,贷:以前年度损益调整 老师分录是这样做的吗?
2023-02-16 17:05:32
王超老师:回复春花秋实你这个做的是对的阿
2023-02-16 17:26:48
春花秋实:回复王超老师 老师,2019年的分录错误,借:管理费用 20566元 ,贷:累计折旧 20566元 我现在做正确的分录为,借:累计折旧20566元,贷方记:利润分配——未分配利润 20566元,贷方还是记“以前年度损益调整”科目呢?更正的分录贷方要记哪个科目?
2023-02-16 17:46:45
王超老师:回复春花秋实你要通过以前年度损益调整的
2023-02-16 18:01:03
春花秋实:回复王超老师 老师红冲分录,借:累计折旧,贷:管理费用 更正分录为 1,借:“以前年度损益调整”,贷:“应交税费-应交所得税” 2, 借:利润分配——未分配利润 ,贷:以前年度损益调整 老师这样是对的吗?
2023-02-16 18:28:37
王超老师:回复春花秋实不对阿,你不是红冲累计折旧吗???为什么后面是应交税费了???
2023-02-16 18:44:02
春花秋实:回复王超老师 老师,以前年度的累计折旧计提多了,现在要减少就需要纳税调增,汇算清缴就需要增加所得税,是这样理解的吗?我有点晕了
2023-02-16 19:03:27
王超老师:回复春花秋实你红冲是 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整
2023-02-16 19:14:27
春花秋实:回复王超老师 老师您好!红冲分录为,借:累计折旧,贷:以前年度损益调整 更正分录为 借:“以前年度损益调整”,贷:利润分配——未分配利润 老师这样是对的吗?
2023-02-16 19:30:12
王超老师:回复春花秋实你这个分录是正确的
2023-02-16 19:53:36
春花秋实:回复王超老师 老师,以前年度的累计折旧计提多了,现在要减少就需要纳税调增,汇算清缴就需要增加所得税,接着上面的应该怎么做分录呢?
2023-02-16 20:16:07
王超老师:回复春花秋实 你好,可以把问题描述的清晰一点吗?
2023-02-16 20:44:45
春花秋实:回复王超老师 老师您好!我的意思是说以前年度损益调整费用减少后会涉及到纳税调增的问题,然后汇算清缴应该怎么做分录?
2023-02-16 21:04:12
王超老师:回复春花秋实一般是 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 这样直接缴纳税款的
2023-02-16 21:24:38

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