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本年度补交增值税会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ eye 发表的提问:
补交2014年-度2016年企业所得税所付的滞纳金的会计分录怎么做呀?
您好,借:营业外支出-罚款支出,贷;现金或者银行存款。
256楼
2023-03-14 14:50:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
一般纳税公司补交增值税及滞纳金的会计分录怎么做?
您好!补缴增值税跟平常交纳增值税的分录一样的,滞纳金做到营业外支出。
257楼
2023-03-15 14:36:01
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 豆豆妹 发表的提问:
老师我想问下今年年补交的去年的增值税和所得税怎么做会计分录,报表怎么调整呢?!
是税局查出需要你们缴纳还是你们自己补缴?
258楼
2023-03-15 14:45:12
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豆豆妹:回复罗老师 是自己要补
2023-03-15 15:10:07
豆豆妹:回复罗老师 老师能不能快点回答呀
2023-03-15 15:39:54
罗老师:回复豆豆妹所属期是去年还是今年,如果是去年,需要缴纳税收滞纳金的?
2023-03-15 15:58:30
豆豆妹:回复罗老师 所得税是补去年的,增值税也是补去年的,那怎么做分录,报表怎么调?是调今年的表还是去年的表?
2023-03-15 16:08:54
罗老师:回复豆豆妹如果不是单独申报的,就调今天就是
2023-03-15 16:32:39
豆豆妹:回复罗老师 那怎么做分录?怎么调?老师你能不能回答全面点呀,谢谢了
2023-03-15 16:50:19
罗老师:回复豆豆妹合并到当期一起缴纳,就跟日常申报缴纳一样的记账。
2023-03-15 17:18:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ dping 发表的提问:
老师:您好!补交以前年度增值税,借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交增值税 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际缴纳借:应缴税费--应交增值税 贷:银行存款 做年度所得税汇算清缴的时候,弥补亏损的时候(借:利润分配--未分配利润)是不是要把补交的增值税这笔金额调出来。
你好,是什么情况需要补交增值税 一般是不是这样处理的
259楼
2023-03-15 14:50:59
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dping:回复邹老师 老师:税务检查万补交税款。那分录怎么做?增值税三级科目放个下面?
2023-03-15 15:16:15
邹老师:回复dping借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-03-15 15:38:48
dping:回复邹老师 老师:这是要补以前年度的税款。
2023-03-15 16:07:39
dping:回复邹老师 老师: 1.这是要补以前年度的税款 2. 做年度所得税汇算清缴的时候,弥补亏损的时候(借:利润分配--未分配利润)是不是要把补交的增值税这笔金额调出来。麻烦老师了!
2023-03-15 16:18:18
邹老师:回复dping你好,如果是单纯补交增值税,是不影响损益的
2023-03-15 16:28:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
补交2018到2020年计入福利费进项税额抵扣。补缴增值税。怎么做分录
借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出 借:应交税费—应交增值税—进项税转出,贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
260楼
2023-03-16 13:50:26
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微信用户:回复辜老师 这么复杂吗
2023-03-16 14:05:36
辜老师:回复微信用户是的,标准是这样账务处理的
2023-03-16 14:29:30
微信用户:回复辜老师 简单点怎么处理
2023-03-16 14:47:04
辜老师:回复微信用户借:管理费用,贷:应交税费—未交增值税
2023-03-16 15:12:50
微信用户:回复辜老师 增值税走以前年度损益调整科目吗?
2023-03-16 15:38:45
辜老师:回复微信用户金额不大,可以直接计入当期损益,你进项税转出,是因为你之前抵扣了,之前管理费用少确认了,所以现在要补确认
2023-03-16 16:07:08
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 晓曦 发表的提问:
补增值税36163.01,补企业所得税69544.5,都是补2014年度,怎样做分录调账
你好!通过以前年度损益调整科目,滞纳金做当期的营业外支出,
261楼
2023-03-16 14:09:52
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晓曦:回复晓海老师 怎么做分录
2023-03-16 14:33:13
晓海老师:回复晓曦借!以前年度损益调整 贷:银行存款 借:未非配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-16 14:57:46
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一切随缘 发表的提问:
本年度亏损要用之前年度盈余公积弥补吗,会计分录怎么做?
你好,本年有亏损,先将本年利润的借方数转入利润分配——未分配利润 ,借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 然后用盈余公积弥补,借:盈余公积,,贷:利润分配——盈余公积补亏
262楼
2023-03-16 14:22:54
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一切随缘:回复立红老师 谢谢
2023-03-16 14:45:14
立红老师:回复一切随缘不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-16 15:10:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 腼腆的刺猬 发表的提问:
收到以前年度增值税退税怎么做会计分录,
你好,具体 是什么原因形成的退税? 
263楼
2023-03-16 14:47:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
老师,税务稽查要补缴2020年增值税怎么做会计分录
借应交税费检查调整 贷银行存款。
264楼
2023-03-19 16:24:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ rain 发表的提问:
补交去年关税的会计分录
您好 请问是购进货物么?货物有没有销售?
265楼
2023-03-19 16:41:13
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rain:回复bamboo老师 是的,货物销售了
2023-03-19 17:07:14
bamboo老师:回复rain借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-19 17:24:18
rain:回复bamboo老师 补交去年增值税需要通过以前年度损益调整吗
2023-03-19 17:43:22
bamboo老师:回复rain是什么情况补缴增值税的?
2023-03-19 18:01:34
rain:回复bamboo老师 漏交了
2023-03-19 18:17:29
bamboo老师:回复rain那当时有没有计提增值税?
2023-03-19 18:37:13
rain:回复bamboo老师 没有
2023-03-19 18:55:56
bamboo老师:回复rain借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-19 19:23:44
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿~妮巴 发表的提问:
本年度才发放上年度的工资,补计提上年度工资的会计分录具体是怎么出?
你好,可以借利润分配-未分配利润(或以前年度损益调整) 贷应付职工薪酬
266楼
2023-03-19 16:59:36
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阿~妮巴:回复徐阿富老师 老师,为什么不能直接“借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬”呢?如果直接这样出会有什么影响?
2023-03-19 17:28:52
徐阿富老师:回复阿~妮巴你好,你直接管理费用,会影响19 年的所得税问题的。
2023-03-19 17:46:54
阿~妮巴:回复徐阿富老师 因为是补计提和补发放上年度的工资,在上年度的时候并没有申报个税,那今年补的时候个税是怎么处理?回到当年度去作废修改嘛?
2023-03-19 18:09:04
徐阿富老师:回复阿~妮巴你好,个税是什么时候发什么时候申报的,和去年申报无关的
2023-03-19 18:30:26
阿~妮巴:回复徐阿富老师 比如2019年1月补发放2018年9-12月份工资,2019年2月份申报1月份个税,如果把2018年9-12月的也一起申报了,就多交税了(比如同一批员工,每个员工每个月工资3000元)
2023-03-19 18:41:13
徐阿富老师:回复阿~妮巴你好,1,2019年个税是全年合计计算的,2,你9-12月没有发工资,又申报不了工资额的。只能在发的时候申报的,规定是这样的。
2023-03-19 19:05:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 复杂的睫毛膏 发表的提问:
需补交以前年度增值税如何处理?
你好,做补交税款分录就是了,是小规模还是一般纳税人补交增值税?
267楼
2023-03-19 17:12:00
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 蒋老师 发表的提问:
内账补记去年的增值税会计分录怎么写呀老师
你好,1、 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税自查调整 2、补交增值税 ,借:应交税费--增值税自查调整 贷:银行存款 3、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
268楼
2023-03-20 13:40:32
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蒋老师:回复黄老师 以前年度损益是设在哪个科目下面啊老师
2023-03-20 13:55:26
黄老师:回复蒋老师在损益类科目下,单独的一个会计科目
2023-03-20 14:21:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 怕孤独的寒风 发表的提问:
1.2017年税审时要调增调减一些金额,调完要多补300多元的企业所得税。那我这300元要怎么做会计分录? 2. 2017年有一笔保本的银行理财产品收益税审说要补报增值税,那么,这补报的增值税怎么做会计分录?
直接缴纳时,借所得税费用贷银行存款 借投资收益或以前年度损益调整贷应交税费—转让金融商品应交增值税
269楼
2023-03-20 14:08:47
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怕孤独的寒风:回复方老师 老师,我18年补交17年的理财收益增值税是用借:以前年度损益调整吗?金额200多左右,还是借:投资收益呀
2023-03-20 14:50:02
方老师:回复怕孤独的寒风用以前年度损益调整科目。
2023-03-20 15:02:03
怕孤独的寒风:回复方老师 那老师,这要不要调整2018年度年初数呀?
2023-03-20 15:22:51
怕孤独的寒风:回复方老师 还有2017年度审计与2017年度税审都没有批露要补交,只是税务要查帐,我怕有风险,自己去补的,这有没有什么问题呀?
2023-03-20 15:45:44
方老师:回复怕孤独的寒风不需要调整年初数。 没问题,税审一般主要关注企业所得税,增值税关注不多。
2023-03-20 16:13:04
怕孤独的寒风:回复方老师 谢谢老师o(^o^)o
2023-03-20 16:26:28
方老师:回复怕孤独的寒风不客气,祝你生活愉快。
2023-03-20 16:40:57
答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ start 发表的提问:
本月异地项目预交增值税会计分录
异地缴纳: 借:应交税费—预缴增值税 贷:银行存款 申报时: 借:应交税费—未缴增值税 贷:应交税费—预缴增值税 申报时,填写附表(四)税额抵减情况表抵减预缴的增值税。 预缴企业所得税,需要向所属税务机关申请抵缴报备,确认以后会在系统产生“已交税额”,实际申报时进行抵缴。 预缴时: 借:应交税金-所得税 贷:银行存款
270楼
2023-03-20 14:21:58
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start:回复答疑-黄老师 怎么申请所得税抵缴报备呀 增值税不用吗
2023-03-20 14:49:50
start:回复答疑-黄老师 老师你看我举个例子 我写的会计分录及金额对不对
2023-03-20 15:00:23
start:回复答疑-黄老师 计提附加税是以哪个金额计提
2023-03-20 15:13:30
start:回复答疑-黄老师 以12万还是以15万呀
2023-03-20 15:40:49
答疑-黄老师:回复start您好 具体咨询下所属税局流程哈
2023-03-20 16:05:08

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