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职工个人社保代垫会计处理
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 赵文军 发表的提问:
8月末计提及发放工资5000(当月发当月):借:管理费用-工资5000贷:应付职工薪酬-职工工资5000借:应付职工薪酬-职工工资5000 贷:其他应付款-个人社保700 应交税费-个人所得税24 银行存款42768月末计提社保:借:管理费用-社会保险(单位)1000贷:应付职工薪酬-社会保险费10009月8日缴纳社保:借:应付职工薪酬-社会保险(单位)1000 其他应付款-个人社保700贷:银行存款17001,像这样当月发放当月工资的是不是这样做分录?
你好,你这样处理是正确的
136楼
2023-02-07 16:23:59
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赵文军:回复何老师 2,9月份申报8月份工资的时候,税前收入填5000,然后扣缴社保里填入700(个人社保),是这样吗?虽然社保是8月计提,9月缴纳的
2023-02-07 16:51:16
赵文军:回复何老师 9月份申报8月份工资的时候,税前收入填5000,然后扣缴社保里填入700(个人社保),是这样吗?虽然社保是8月计提,9月份缴纳的,
2023-02-07 17:20:22
何老师:回复赵文军是的,申报个税的时候,按照计提的
2023-02-07 17:34:12
赵文军:回复何老师 你说的按照计提的是计提的社保吗?如果工资是8月计提,社保也是8月计提,9月再发工资,那我9月申报个税的时候,是0申报了吗,毕竟我8月份工资还没发
2023-02-07 17:58:24
何老师:回复赵文军是的,应该在9月初申报个税的时候就是0.发放工资的时候代扣代缴个税
2023-02-07 18:17:27
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 到此为止 发表的提问:
借:其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保,贷:银行存款 这是缴纳的部分,计提的部分:借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-社保,那么个人部分的计提要如何做分录处理
个人部分你发发工资的时候要扣除下来的
137楼
2023-02-08 15:29:03
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到此为止:回复辜老师 分录处理是啥
2023-02-08 15:52:38
辜老师:回复到此为止发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2023-02-08 16:11:13
到此为止:回复辜老师 借:应付职工薪酬-职工薪酬(社保公积金-个人+单位)贷:其他应付款-社保    其他应付款-公积金  银行存款
2023-02-08 16:39:53
到此为止:回复辜老师 是这样吗
2023-02-08 17:02:19
辜老师:回复到此为止借:应付职工薪酬-职工薪酬,这里只是单位部分哦
2023-02-08 17:24:45
到此为止:回复辜老师 那其他应付款,借方用什么科目体现
2023-02-08 17:47:37
辜老师:回复到此为止缴纳的时候,借:其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保,贷:银行存款 ,这样其他应付款就平了啊
2023-02-08 17:59:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娃娃 发表的提问:
老师,请问计提社保的时候,应付职工薪酬社保包含的是公司部份和个人部分,还是只包含公司要交的部分? 比如公司交社保716,个人交社保是219.那计提分录是以下哪个? 1、借:管理费--社保 716 其它应收款-社保(个人) 219 贷:应付职工薪酬--社会保险费(公司、个人部分)935 还是2、 借:管理费--社保 716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(公司部分)716
您好!第一个是对的。
138楼
2023-02-08 15:40:53
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娃娃:回复宋生老师 那为什么个人交的也要通过应付职工薪酬核算呢?这不是个人自己交的吗?
2023-02-08 16:03:53
娃娃:回复宋生老师 老师,能回答一下吗?
2023-02-08 16:20:20
宋生老师:回复娃娃您好!是个人交的。但是站在公司的角度,这也是属于公司支付给员工的一部分。
2023-02-08 16:39:15
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 2021财务会计师 发表的提问:
业务45的会计凭证正确应该怎么写啊?是借:应付职工薪酬-应付工资 (代扣个人社会保险) 应付职工薪酬-社会保险 借:应付职工薪酬-应付工资(代扣个人住房公积金) 应付职工工资-住房公积金 贷:银行存款。这样对吗?这是实际缴纳的
你好,能把这个业务的具体内容发过来么?
139楼
2023-02-08 15:50:37
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2021财务会计师:回复立红老师 这是袁江泉老师的讲课
2023-02-08 16:17:29
立红老师:回复2021财务会计师你好,这个图片看不清 如果是实际缴纳社保和公积金的分录 借:其他应收款——代扣个人社保 借:其他应收款——代扣个人公积金 借:应付职工薪酬——公司社保 借:应付职工薪酬——公司公积金 贷:银行存款
2023-02-08 16:37:35
2021财务会计师:回复立红老师 袁江泉老师说根据会计准则,新规定,应该把个人承担的社保,和住房公积金,记入应付职工薪酬-应付工资科目核算啊
2023-02-08 16:59:01
立红老师:回复2021财务会计师你好,个人负担的部分是计入其他应收或其他应付中,企业负担的是计入应付职工薪酬中,实务工作一直是这样做的,
2023-02-08 17:09:53
2021财务会计师:回复立红老师 好吧。就这样吧。谢谢老师
2023-02-08 17:21:57
立红老师:回复2021财务会计师不客气的,祝您学习愉快
2023-02-08 17:49:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张玲 发表的提问:
老师你好!工资基数是3800 五险一金1011.56元 计提社保 借,管理费用_社保费1011.56 贷,应付职工薪酬_社会保险费1011.56 借,应付职工薪酬_社会保险费1011.56 借,其他应收款_社会保险费304 贷,其他应收款_社会保险费95 计提12月工资: 借管理费用_职工薪酬8000 贷,应付职工薪酬_职工工资8000 借,应付职工薪酬薪酬_职工工资8000 贷,其他应收款_社会保险费304 贷,其他应收款_社会保险费95 贷,银行存款7601 问题来了,这是2019年发放工资账务处理,2020年涨工资了扣完社保4500,怎么做账?
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
140楼
2023-02-08 16:16:23
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张玲:回复陈诗晗老师 没有少计提,2020一月工资涨了4500账务处理数据怎么变?
2023-02-08 17:02:24
张玲:回复陈诗晗老师 2019年扣完社保工资是3601 2020年工资要涨到4500,扣完社保我要拿到收了是4500,管理费用数据?
2023-02-08 17:32:17
张玲:回复陈诗晗老师 3800社保基数不变?
2023-02-08 17:46:08
陈诗晗老师:回复张玲你的意思是说工资涨了对吧,那么工资涨了的话,你之前的处理也是少计提了。
2023-02-08 18:03:24
张玲:回复陈诗晗老师 2019年工资是对的,现在2020年1月要涨工资,1月涨工资数据要变了,帐怎么做
2023-02-08 18:21:02
陈诗晗老师:回复张玲你上面给了我一个分录啊,你上面的分录都是对的,只是说你后面涨工资的话,你记得这个工资的这个金额有变化而已,其他的都不变。你明白这个意思吗?
2023-02-08 18:36:41
张玲:回复陈诗晗老师 怎么变呀?
2023-02-08 18:54:58
张玲:回复陈诗晗老师 我问的就是这个意思,数据怎么变?拿到手工资4500
2023-02-08 19:15:40
陈诗晗老师:回复张玲你金额你奔驰他的这个工资应该发多少?你这个金额就按照多少去计提啊,明白我的意思吗?因为我现在在外面没有办法完全打字把这个分录给到你,因为现在是手机登录的。你正常的做的计提和发放的分录直说,这个金额按照你当期应发的工资去就到你的工资费用和应付职工薪酬。
2023-02-08 19:27:12
张玲:回复陈诗晗老师 社保基数变了吗?
2023-02-08 19:46:48
张玲:回复陈诗晗老师 奔驰是什么意思呀?
2023-02-08 20:07:21
张玲:回复陈诗晗老师 问了半天什么问题也没有解决
2023-02-08 20:29:22
陈诗晗老师:回复张玲给我数据,你的社保现在缴纳多少,分录给你
2023-02-08 20:56:23
张玲:回复陈诗晗老师 养老保304 医疗保95
2023-02-08 21:06:35
陈诗晗老师:回复张玲计提社保 借,管理费用~社保费,单位缴纳部分 贷,应付职工薪酬-社保,单位缴纳部分 计提工资 借,管理费用~工资,应该发放金额 贷,应付职工薪酬~工资 缴纳社保 借,应付职工薪酬~社保 贷,银行存款 借,其他应收款~个人社保部分 贷,银行存款 发放工资 借,应付职工薪酬~工资 贷,银行存款 其他应收款~个人社保部分 你对号入座一下
2023-02-08 21:36:20
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
计提本月工资 代扣社保 代扣公积金 个税的分录计提本月工资借:销售费用—职工薪酬 管理费用—职工薪酬贷:应付职工薪酬—职工工资计提代扣社保 代扣公积金 个税借:应付职工薪酬—职工工资贷:其他应付款—员工个人社保其他应付款—员工个人公积金应交税费—应交个人所得税发放工资时 借 应付职工薪酬-工资贷 银行存款交个税就是 借 应交税费-应交个人所得税贷 银行存款交代扣社保以及公积金的时候借 其他应付款-员工个人社保 -员工个人住房公积金贷 银行存款 老师对吧?我这么做对吗?
分录是对的,抱歉刚才那个问题回复晚了。
141楼
2023-02-08 16:23:59
全部回复
凡:回复张艳老师 老师 公司负担部分的社保 和公积金 也要计提吗?不计提有影响吗?
2023-02-08 16:48:11
张艳老师:回复也要计提的,不计提的到所得税汇算清缴时取数方便。
2023-02-08 17:13:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
我们是北京一家公司,单位职工由我公司拨款,在上海一家社保代办公司代发公司,代支付工资,社保及个税,我们公司在账务处理上需要列出该名员工的职工薪酬吗?如何时处理账目
异地代办公司代发工资、代缴社保、代缴个税,我们公司如何处理账目》
142楼
2023-02-09 15:41:10
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朴老师:回复风轻云淡要的,贷方是银行存款的直接做成其他应付款或者应付账款
2023-02-09 16:19:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ undefined 发表的提问:
计算代扣应由职工负担的社会保险费12000和住房公积金9600,代扣个人所得税800
你好,请问你想问的问题具体是?
143楼
2023-02-09 16:00:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 桔子 发表的提问:
计提社保:借:管理费用 --社保(公司部分) 其他应收款---社保(个人部分) 货:应付职工薪酬--社保 放发社保:借:应付职工薪酬---社保 货:银存 放发工资:借:应付职工薪酬--职工工资 货:其他应收款---社保(个人部分) 货:银存
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
144楼
2023-02-09 16:23:59
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郭老师:回复桔子你好,你看这个分录,不要看你的那个。
2023-02-09 16:36:35
桔子:回复郭老师 你的意思是个人社保不计入应付职工薪酬是吗?
2023-02-09 16:53:55
郭老师:回复桔子个人负担的社保贷应付职工薪酬工资里面。
2023-02-09 17:10:37
郭老师:回复桔子个人负担的社保贷应付职工薪酬工资里面不在应付职工薪酬社保。
2023-02-09 17:29:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司有个员工上个月的工资是人事垫付的 现在我发放时 可以做 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人-社保 其他应付款--代垫款人 银行存款吗?
您好!可以的。 就是这样。
145楼
2023-02-10 14:57:38
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
 我们公司人事9月份有个员工离职,未办理社保退工,造成工资表3人,社保交了4个人,然后上个月我就按工资表计提了工资及社保缴纳通知单计提了社保,现在是工资和社保对应不上,应该怎么做账务处理?
你好!现在还可以办理社保减员啊。
146楼
2023-02-10 15:23:00
全部回复
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 缓冲99.9% 发表的提问:
老师,代扣应由 个人 负担的社会保险费的会计分录是 借:应付职工薪酬-基本工资 贷:其他应付款 代扣 单位 应负担的分录是 借:应付职工薪酬-基本工资 贷:应付职工薪酬-社会保险费 对吗?
你好,个人负担的社保分录是对的。 单位负担的社保分录是借:管理费用 贷:应付职工薪酬~社保
147楼
2023-02-10 15:42:27
全部回复
缓冲99.9%:回复安与逸老师 代扣哦
2023-02-10 16:03:18
安与逸老师:回复缓冲99.9%是的,代扣单位负担的分录是这样的。
2023-02-10 16:15:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 激昂的保温杯 发表的提问:
从工资扣除帮职工代垫的房租3500元和帮职工代扣的个人所得税1500元怎么做会计分录
你好; 1. 借应付职工薪酬- 工资贷其他应收款- 员工房租 3500 ; 应交税费-应交个人所得税 1500 ;银行存款 ; 2. 缴纳个税做 :借 应交税费-应交个人所得税 1500 ;贷银行存款
148楼
2023-02-10 16:03:54
全部回复
激昂的保温杯:回复meizi老师 为什么1的贷方还要多一个银行存款
2023-02-10 16:18:49
meizi老师:回复激昂的保温杯你好; 你 工资刚好是5000吗 ? 假如你是6000 是不是贷方要走一个1000  
2023-02-10 16:48:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好!代职工垫付缴纳的社保是 借:其他应收款 ,代银存/现金 ??
你好,代垫个人应当负担部分,是这样做分录的
149楼
2023-02-10 16:17:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 宋智燕 发表的提问:
公司今年涉及到给员工交社保,在计提时贷记:应付职工薪酬,发放时再从这个科目里面冲减,对吗?那涉及到代扣代缴个人保险呢,这个怎么处理?
你好! 1.. 缴纳时 借:管理费用-社保费 其他应收款(个人社保) 贷:银行存款
150楼
2023-02-12 16:57:18
全部回复
蒋飞老师:回复宋智燕2.发工资时(扣个人社保) 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(个人社保) 银行存款
2023-02-12 17:22:25

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