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发票作废进项转出会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王飞飞 发表的提问:
账入了进项税额,现在因为属于职工福利费,或者对方把发票作废了,但已经认证了,这种账务,进项税额做进项税额转出的会计分录,如何记账
你好!如果发票作废了,那么你之前计入的什么科目。都做一样的分录,然后金额做负数。
76楼
2023-01-05 17:27:29
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王飞飞:回复宋生老师 那月底我们做报表时要在增值税报表上面填进项税额转出数字,这个记账凭证不体现进项税额转出科目,可以吗?
2023-01-05 17:58:51
宋生老师:回复王飞飞您好!要体现的。不然你怎么跟报表对的上呢
2023-01-05 18:12:42
王飞飞:回复宋生老师 那这个进项税额转出科目如何能体现出来
2023-01-05 18:35:57
宋生老师:回复王飞飞您好!你收到发票的是如何做的分录。
2023-01-05 19:03:06
王飞飞:回复宋生老师 收到发票,借在建工程借进项税额贷预付账款,现在我把发票认证了,但对方给作废了重新开发票,所以之前的进项税额如何做进项税额转出?谢谢老师
2023-01-05 19:30:30
宋生老师:回复王飞飞您好!你借预付账款 贷在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-01-05 19:49:55
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 云辰 发表的提问:
1、建筑业上月销售发票本来要作废,作废不了,这个月要不要进项进行抵扣,会计分录是不是按照正常操作收入跟成本,2、下个月红冲掉是不是红字做一张凭证就可以了,进项对方也要作废已抵扣,我是不是红字还是进项转出
如果这个发票是要退回去的,那么不需要做进项认证抵扣。如果你已经抵扣了进项,那么需要做进项转出处理。
77楼
2023-01-05 17:38:59
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云辰:回复轶尘老师 因为销售发票没有作废太多,不想缴纳增值税,所以找一些发票抵扣,如果不转出增值税会不会是负数
2023-01-05 18:09:08
轶尘老师:回复云辰如果你不转出,肯定会形成留底呀。
2023-01-05 18:20:39
云辰:回复轶尘老师 请教一下,是不是上月销售发票没有作废,本月必须红冲,不想缴增值税必须找进项抵扣,不要留底税要告诉对方也红冲,我这里转出
2023-01-05 18:36:13
轶尘老师:回复云辰你这个发票开的不对 那么当月没有作废的 下个月必须冲红
2023-01-05 18:48:58
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 远航 发表的提问:
上个月认证发票,对方把认证的发票不小心作废了,进项税额转出的分录应该怎么做?
您好!借:库存商品/管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
78楼
2023-01-08 18:49:33
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远航:回复程小峰老师 对方,上个月已经给我们重新开了新的同样的发票了,这块还是要入费用吗?
2023-01-08 19:00:36
程小峰老师:回复远航您好!重新开具了发票,就:借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,其实只在申报系统填报下,不账务处理也是可以的。
2023-01-08 19:13:09
远航:回复程小峰老师 嗯,好
2023-01-08 19:25:10
程小峰老师:回复远航好的,祝生活愉快!请帮我好评哈,谢谢!
2023-01-08 19:35:47
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
红字进项发票,做进项税额转出,怎么做会计分录
借成本费用 贷进项税额转出
79楼
2023-01-08 19:14:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 花儿 发表的提问:
嗯,上月开回进项,税务局查出已经作废 让这个月转出 老师进项税转出,如何做分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
80楼
2023-01-08 19:32:16
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花儿:回复邹老师 老师,意思我们还得交这部分税款?可是我们还有留底啊
2023-01-08 19:49:12
邹老师:回复花儿你好,留抵也也是不能抵扣这个转出的税款 的
2023-01-08 20:11:23
花儿:回复邹老师 老师我刚才联系税务局可以拿9月留抵抵扣这部分进项税,那我如何做账
2023-01-08 20:27:00
邹老师:回复花儿你好,是不可以的
2023-01-08 20:41:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 大丫 发表的提问:
请问进项税额转出需要作会计分录吗
您好 请问收到进项的时候有没有写分录
81楼
2023-01-08 19:47:59
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大丫:回复bamboo老师 写了
2023-01-08 20:08:29
bamboo老师:回复大丫请问当时分录怎么写的
2023-01-08 20:34:09
大丫:回复bamboo老师 借:原材料 应交税费—应交增值税(进) 贷:银行存款
2023-01-08 20:47:42
bamboo老师:回复大丫借 原材料 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-01-08 21:13:53
大丫:回复bamboo老师 后面的金额是写转出的税额吗
2023-01-08 21:31:43
bamboo老师:回复大丫后面的金额是写转出的税额
2023-01-08 21:50:53
大丫:回复bamboo老师 原材料后的金额也是写税额吗
2023-01-08 22:01:47
bamboo老师:回复大丫是的 原材料后的金额也是写税额 不然借贷不相等啊
2023-01-08 22:22:18
大丫:回复bamboo老师 然后交税款的是时候分录怎么做
2023-01-08 22:43:08
bamboo老师:回复大丫一般纳税人的话 月末跟销项进项一起计算缴纳增值税 您是大厅单独申报缴纳进项转出?
2023-01-08 23:09:03
大丫:回复bamboo老师 是大厅转出的
2023-01-08 23:38:09
bamboo老师:回复大丫借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:银行存款 直接这样写
2023-01-08 23:50:11
大丫:回复bamboo老师 转出的金额不是直接交的税款
2023-01-09 00:16:28
大丫:回复bamboo老师 有留底抵扣了
2023-01-09 00:45:59
bamboo老师:回复大丫那您大厅填的表格 当时有没有 缴纳税金
2023-01-09 01:00:34
大丫:回复bamboo老师 转出4万多,实际交了3万多,当时有留底税额,所以只交了3万多
2023-01-09 01:28:52
bamboo老师:回复大丫那您当时账上的留底税额怎么写的分录
2023-01-09 01:38:59
大丫:回复bamboo老师 留底税额没有写分录
2023-01-09 01:50:43
大丫:回复bamboo老师 就是每月销项减进项累计下来的,没有
2023-01-09 02:02:51
大丫:回复bamboo老师 没有分录
2023-01-09 02:26:14
bamboo老师:回复大丫借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
2023-01-09 02:55:08
大丫:回复bamboo老师 好的
2023-01-09 03:24:41
大丫:回复bamboo老师 谢谢你,甘老师
2023-01-09 03:37:28
bamboo老师:回复大丫嗯嗯 您先按上面分录做账
2023-01-09 03:51:32
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ ~Q咕爺~ 发表的提问:
我公司收到客户一张发票,已认证,但对方因误点作废了,发票已经给了对方,我公司要作进项税转出,是用复印件做附件吗,怎样做会计分录
你好,可以用复印件做账的。
82楼
2023-01-09 16:34:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 深情的板栗 发表的提问:
外帐,抵扣发票认证抵扣后又被作废,2月的进项,三月国税通知已经做了进项转出,补交了税收那么我三月会计凭证要怎么做分录。
借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
83楼
2023-01-09 16:46:51
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深情的板栗:回复邹老师 那如果这批货已经也销售出去了呢,增值税发票也开了,这样对于我之前销售的货物会有影响吗?
2023-01-09 17:08:54
邹老师:回复深情的板栗你好,其实没有什么影响,让对方及时再开具一份发票就是了
2023-01-09 17:33:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 幸运猴儿 发表的提问:
当期认证的进项(库存商品)作废了,做进项税额转出,分录怎么做????
借应付账款贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出
84楼
2023-01-09 17:12:55
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幸运猴儿:回复郭老师 能具体一下吗??例如进项票子中库存商品300税额39原来分录写借库存商品300销项税39贷应付账款339现在作废了我应该红冲这笔借库存商品300贷应付账款300再做借库存商品39应交税费进转出39吗??我做的对吗???如果不对怎么做分录
2023-01-09 17:29:30
郭老师:回复幸运猴儿库存商品300 进项转出39
2023-01-09 17:48:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微笑 发表的提问:
5月开的红字信息表 已做进项税转出 现在需要撤销作废 那么我已做进项转出的部分如何处理?
你好 销售方还没有开红字发票给你们吗?
85楼
2023-01-09 17:29:59
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微笑:回复meizi老师 没有开红字发票
2023-01-09 17:58:29
meizi老师:回复微笑你好没有的话 就去删除红字信息表 。然后去做红冲分录 。 你转出了那么久了怎么才作废 。 你之前不会去做了转出申报了的把?
2023-01-09 18:21:54
微笑:回复meizi老师 5月已做转出申报的,这样要怎么办
2023-01-09 18:43:49
meizi老师:回复微笑你好 去申请转出做负数处理 。
2023-01-09 19:12:27
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 呆萌的路人 发表的提问:
我 想问一下一般纳税人, 进项发票未收到直接抵扣了,发票收到后,发现抵扣的那种发票对方已经作废了。是不是要做进项转出? 进项转出分录怎么做?进项发票没有收到
借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出, 如果明确了,请为我五星评价,谢谢
86楼
2023-01-10 16:41:04
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呆萌的路人:回复徐阿富老师 要附发票复印件?
2023-01-10 17:05:21
徐阿富老师:回复呆萌的路人你好,有复印件最好,没有的可以附上认证清单
2023-01-10 17:24:03
呆萌的路人:回复徐阿富老师 好的,谢谢
2023-01-10 17:40:45
徐阿富老师:回复呆萌的路人不客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢
2023-01-10 17:51:05
呆萌的路人:回复徐阿富老师 这笔转出,新的这个月再认证可以的
2023-01-10 18:02:43
徐阿富老师:回复呆萌的路人你还,可以的,新的按照正常入账就好
2023-01-10 18:14:34
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问:
报废会计分录有进项税额转出做账时金额要怎么计算做账
报废的产品成本*税率
87楼
2023-01-10 16:49:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ Zzz7 发表的提问:
进项税额转出的分录怎么做呢 我收到的发票对方作废了 但是我已经做账了
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
88楼
2023-01-10 17:07:29
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Zzz7:回复邹老师 老师我之前做过 借原材料 应交税费进项税 贷预付账款 也像你上边的那么做么
2023-01-10 17:20:29
邹老师:回复Zzz7你好,进项转出就是增加原材料成本的
2023-01-10 17:32:09
Zzz7:回复邹老师 老师如果他们下个月会重新开发票过来怎么处理呢
2023-01-10 17:57:09
邹老师:回复Zzz7你好,也是做转出处理,然后根据重新开的发票做购进处理
2023-01-10 18:15:43
Zzz7:回复邹老师 老师 也是做 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 那下个月再重新开发票再做购进处理 原材料科目不就做了两遍了么
2023-01-10 18:36:55
邹老师:回复Zzz7你好,作废转出会导致材料成本重复入账的
2023-01-10 18:47:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ A曹晴 发表的提问:
发购进实物发福利,发票未含税金额100 进项税13元,怎么写分录?主要进项转出不会操作,结转时,分录怎么写?
借:管理费用—福利费100 应缴税费—应缴增值税—进项税 13 贷:应付职工薪酬福利费113 借:管理费用—福利费13,贷应缴税费—应缴增值税—进项税转出 13
89楼
2023-01-10 17:26:59
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A曹晴:回复辜老师 终于看懂了,谢谢老师
2023-01-10 18:11:52
辜老师:回复A曹晴好的,客气,帮到你就好
2023-01-10 18:31:47
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ A曹晴 发表的提问:
发购进实物发福利,发票未含税金额100 进项税13元,怎么写分录?主要进项转出不会操作,结转时,分录怎么写?
如果购进的时候就知道用于发放福利。直接就不确认这项是按照113万直接计入。福利费。
90楼
2023-01-11 16:37:41
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A曹晴:回复钟存老师 勾选发票时怎么操作
2023-01-11 16:56:50
钟存老师:回复A曹晴在所在省份的勾选平台勾选
2023-01-11 17:16:20
A曹晴:回复钟存老师 直接做福利了,进项怎么弄
2023-01-11 17:30:45
钟存老师:回复A曹晴借:管理费用-福利费用 贷:银行存款 进项税在申报系统认证,再填写转出就行
2023-01-11 17:50:37

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