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每月开发票么样做会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票,怎么做会计分录
你好,正常计入管理费用——服务费,如果是专票 借:管理费用——服务费 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
76楼
2023-01-04 17:54:41
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娇:回复立红老师 收到这样的发票也入服务费里吗?
2023-01-04 18:11:08
立红老师:回复你好,您这个是用于什么,如果是用于研发,计入研发支出——费用化支出或资本化支出。
2023-01-04 18:23:34
娇:回复立红老师 怎么做会计分录,这是个人报销单里用在工程上的
2023-01-04 18:35:22
立红老师:回复你好,如果是单位自建工程,借:在建工程 贷:银行存款等
2023-01-04 19:02:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ sunshine 发表的提问:
上月发票做了应付账款,次月付款会计分录怎样写
您好,借;应付账款,贷;现金或者银行存款。
77楼
2023-01-04 18:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 琼琚 发表的提问:
当月车辆做事未开发票凭调拨单做收入,次月在开发票结账怎么做会计分录
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
78楼
2023-01-05 17:12:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Agatha 发表的提问:
支付油费做样写会计分录,是开增值税发票
你好,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目
79楼
2023-01-05 17:39:35
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 琛余 发表的提问:
进项大于销项,每月结转增值税怎样做会计分录?
你好,这种情况可以每月不结转,年末结转一次即可。
80楼
2023-01-05 18:03:19
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琛余:回复曼曼老师 老师,不结转的话 销项税额跟进项税额期末都有余额,我是为了方便看,就是每月结转。这个分录要怎样做?
2023-01-05 18:34:36
曼曼老师:回复琛余借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
2023-01-05 18:46:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票怎么做会计分录
借管理费用服务费贷银行
81楼
2023-01-05 18:14:59
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娇:回复朴老师 可以借管理费用审计费贷应付账款吗?
2023-01-05 18:44:25
朴老师:回复你好,也可以的哦,可以做审计费
2023-01-05 19:13:57
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ I'm a good girl.᭄ꦿ 发表的提问:
药店每个月的医保刷卡收入开的增值税发票到医保中心报账怎么做会计分录?
销售的时候 借:应收账款——XX医保中心 贷:主营业务收入 增值税销项 收到医保中心款的时候 借:银行存款 应收账款——质保金(XX医保中心) 贷:应收账款——XX医保中心
82楼
2023-01-08 19:29:58
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I'm a good girl.᭄ꦿ:回复默雨老师 支付药店不锈钢门的款项怎么做账?
2023-01-08 20:09:32
默雨老师:回复I'm a good girl.᭄ꦿ借:费用 贷 :银行存款
2023-01-08 20:26:41
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
 购买原材料已付款,发票未到怎样做会计分录呢 下月收到发票又怎样做
你好,发票未到那么材料是到了还是没到呢
83楼
2023-01-08 19:50:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
每个月开具了销项税发票,在月末时要做出本月应缴增值税的相关会计分录吗?
你好。同学。是在,称结转增值税,将应交未交的部分结转 到未交增值税。
84楼
2023-01-08 20:17:34
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恬淡如水 :回复陈诗晗老师 请问会计分录应该怎么做?
2023-01-08 20:37:58
陈诗晗老师:回复恬淡如水 借:应交税费-增值税-销 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-01-08 20:56:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸福一辈子 发表的提问:
已开发票,但是货物还没发,应该怎样做会计分录
您好!先开发票的,要按发票确认收入和税金 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
85楼
2023-01-08 20:26:59
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幸福一辈子:回复宋生老师 老师,等发货时就不用再做会计分录了吗?
2023-01-08 20:55:38
宋生老师:回复幸福一辈子你好!你这个月结转成本,发货的时候就不用再做了。
2023-01-08 21:25:19
幸福一辈子:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-01-08 21:38:39
宋生老师:回复幸福一辈子你好!不客气的。
2023-01-08 22:06:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 素颜 发表的提问:
求解,上个月实际收入入账是120元,次月才发现发票错开成200元,怎么做会计分录。还有跨月开票只是抬头错了,这个月顾客要求从新开发票怎么做会计分录?谢谢
跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
86楼
2023-01-09 17:09:06
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素颜:回复玲老师 求会计分录
2023-01-09 17:21:31
素颜:回复玲老师
2023-01-09 17:49:21
素颜:回复玲老师 能回答的具体分录吗?
2023-01-09 18:03:03
玲老师:回复素颜开红字发票的时候借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,再开正确发票的时候,上面的分录不变,金额是发票上的金额。
2023-01-09 18:13:38
素颜:回复玲老师 能不能帮我?
2023-01-09 18:40:08
玲老师:回复素颜上面分录 发你了 还需要什么帮助的呢
2023-01-09 18:52:47
素颜:回复玲老师 在次月冲销影不影响销售收入
2023-01-09 19:06:17
素颜:回复玲老师 实际入收入是120元,没按发票入200元?
2023-01-09 19:32:46
玲老师:回复素颜按发票上的金额入账
2023-01-09 19:44:10
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 香奈儿 发表的提问:
下月开票怎么做会计分录
借应收帐款(银行存款),贷主营业务收入,应交税金-销项税额
87楼
2023-01-09 17:34:22
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香奈儿:回复冰儿老师 老师我这个月开票出去,出了点问题!结果对方没有收发票,结果发票作废,我想交一点税金 ,这月做了无票收入下月开票了怎么冲销
2023-01-09 17:59:18
冰儿老师:回复香奈儿你最好咨询一下税务局,申报表内填无票收入,下有可以填负数吗?各地要求不同
2023-01-09 18:27:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph689798 发表的提问:
雇用劳务人员,在没有取得劳务人员开具的发票时,应该怎样做会计分录,当取得劳务人员开具的发票时,又应该怎样做会计分录。
借管理费用/生产成本-劳务费 等,贷其他应付款,取得发票没有差额贴后面有冲掉借管理费用/生产成本-劳务费等,负数 贷其他应付款 负数  按发票做
88楼
2023-01-09 17:54:15
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学堂用户_ph689798:回复maize老师 那这样冲掉了就等于在账上没发生这笔业务,那公司确实付钱雇人干活了,怎么在账上体现啊?
2023-01-09 18:25:38
maize老师:回复学堂用户_ph689798冲掉之后按发票做,你不是说后面有发票吗,有按发票做借管理费用/生产成本-劳务费 等,贷其他应付款,
2023-01-09 18:44:42
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
1.因疫情,餐饮行业免税,3月开具发票,收入1000元,税额为零,会计分录怎样做才能体现免税.2.餐饮行业今年1月开具发票,收入94.34元,税额为5.66元,合计100元,因疫情免税,申报表收入填100元,会计分录怎么做,怎样体现免税分录.
免税分录的话 直接 借:银行存款 贷:主营业务收入 就可以了
89楼
2023-01-09 18:08:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 宋春丽 发表的提问:
我们预交一年的房屋租金,每个月怎样摊销,会计分录怎么做?
借;待摊费用 贷;银行存款等科目 借;制造费用等科目 贷;待摊费用
90楼
2023-01-10 17:06:03
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