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每月开发票么样做会计分录
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李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师 请问这两笔会计分录是什么样子的呢?谢谢老师!
同学你好 开出银行汇票未交付 借:其他货币资金 贷:银行存款 资产内一增一减,资产总额不变
106楼
2023-01-28 17:15:45
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李雪婷老师:回复????收到银行汇票 借:银行存款/应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项 银行存款是资产类科目,收入是损益类科目,税金是负债类科目,所以资产类科目增加
2023-01-28 17:37:37
????:回复李雪婷老师 老师 可是银行汇票存款不是其他货币资金吗这里的银行汇票是不是指银行承兑汇票呢?
2023-01-28 17:51:57
李雪婷老师:回复????同学你好,银行汇票与银行承兑汇票不是一个意思哦 1.出票人不同,银行汇票的出票人是银行,银行承兑汇票的出票人是商业主体。 2.银行汇票是付款人先把钱存入了银行,银行才开票;银行承兑汇票是即使付款人存入的钱不足以支付票面金额,银行也会先对收款人足额支付,再向付款人追偿。 3.银行汇票是见票即付,不需要承兑;银行承兑汇票要承兑。 银行汇票是有点像支票的那种付款方式
2023-01-28 18:15:51
????:回复李雪婷老师 老师 银行汇票存款是不是其他货币资金呢 这里的银行汇票是不是指银行承兑汇票呢?
2023-01-28 18:45:05
李雪婷老师:回复????银行汇票存款不是通过其他货币资金核算,如果直接支付了,通过“银行存款”,否则通过“应收票据” 银行汇票不是指银行承兑汇票,两者是有本质区别的区别如上一条回复所列
2023-01-28 19:10:03
????:回复李雪婷老师 老师 您看一下图片
2023-01-28 19:34:04
????:回复李雪婷老师 老师 我还是不明白,什么用其他货币资金核算,什么用应收票据核算,什么用银行存款核算。就这六个内容 银行汇票 银行汇票存款 银行本票 银行本票存款 银行承兑汇票 商业承兑汇票不明白是什么东西以及用什么来核算
2023-01-28 19:45:40
????:回复李雪婷老师 老师 还有上面的收到银行汇票 什么时候借银行存款 什么时候借应收票据呢?
2023-01-28 20:02:50
李雪婷老师:回复????应收票据与其他货币资金的区别举例 1.销售商品而收到的汇票时: 借:应收票据 贷:主营业务收入 (不含增值税的收入) 应交税金——应交增值税 (销项税额) 2.企业向银行提交“银行汇票申请书”并交存款项,取得汇票: 借:其他货币资金——银行汇票 贷:银行存款
2023-01-28 20:16:22
李雪婷老师:回复????其他货币资金,是企业去银行开立的一种票据,因为对银行的保证形式不同,产生了你图片中的许多形式的其他货币资金 而应收票据,是你收到客户给你开来的一种票据,相当于客户去银行开立票据,然后把票据给你,你收到了就是应收票据
2023-01-28 20:27:35
李雪婷老师:回复????同学你好,老师又查阅了相关的区别,感觉上面解释的有点乱,我重新给你梳理一下
2023-01-28 20:40:05
李雪婷老师:回复????应收票据”简单说就是指企业采用商业汇票支付方式进行商品交易而收到的商业汇票。商业汇票按其承兑人不同分为:商业承兑汇票和银行承兑汇票;(所以如果是销售货物收到的银行汇票,应该指的是银行承兑汇票,你最先开始的图片问题中的收到银行汇票有异议,是自己到银行开的银行汇票,就需要进“其他货币资金”,如果是收到客户的银行汇票,就进“应收票据”
2023-01-28 20:52:31
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 能干的手机 发表的提问:
老师我想知道这个完整的会计分录是什么样子的
你好,你把题目复制过来
107楼
2023-01-28 17:32:58
全部回复
能干的手机:回复暖暖老师 2(16分)甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为139%,2019年10月的交易或事项如下 (1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资6万元 2)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月计提折旧04万元 3)月末,分配职工资850万元,其中直接生产产品人员工625万元,车间管理人员工75万元,企业 政意理人员工100万元,专设销售机构人员工资50万元 (4)将本公司生产的液晶电视作为福利发放给职工,其中生产工人100名,行政、管理人员20名,销售人 员50名。每台电视的市场销售价格为1万元,实际成本为0.7万元 5)按规定计算代相
2023-01-28 18:07:31
能干的手机:回复暖暖老师 2)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月计提折旧0.4万元 3)月末,分配职工资850万元,其中直接生产产品人员工625万元,车间管理人员工75万元,企业 政意理人员工100万元,专设销售机构人员工资50万元 (4)将本公司生产的液晶电视作为福利发放给职工,其中生产工人100名,行政、管理人员20名,销售人 员50名。每台电视的市场销售价格为1万元,实际成本为0.7万元 5)按规定计算代相代交工个人所得税4万元 6)以现金支付职干某生活困难补助5万元 7)从应付李经理的工中,扣回上月代垫的应由其本人负担的医疗费4万元 要求编制甲公司2019年10月上述交易或事
2023-01-28 18:33:32
暖暖老师:回复能干的手机1.借管理费用6 贷应付职工薪酬6
2023-01-28 18:50:28
暖暖老师:回复能干的手机2.借管理费用10 贷应付职工薪酬10
2023-01-28 19:03:05
暖暖老师:回复能干的手机借应付职工薪酬10 贷累计折旧10
2023-01-28 19:30:22
暖暖老师:回复能干的手机3.借生产成本625 制造费用75 管理费用100 销售费用50 贷应付职工薪酬850
2023-01-28 19:54:29
暖暖老师:回复能干的手机4.借生产成本113 管理费用22.6 销售费用56.5 贷应付职工薪酬192.1
2023-01-28 20:09:30
暖暖老师:回复能干的手机借应付职工薪酬192.1 贷主营业务收入170 应交税费销项税22.1
2023-01-28 20:30:41
暖暖老师:回复能干的手机借主营业务成本119 贷库存商品119
2023-01-28 20:59:43
暖暖老师:回复能干的手机5.借应交税费—应交个人所得税4 贷银行存款0.4
2023-01-28 21:22:57
暖暖老师:回复能干的手机6.借管理费用5 贷库存现金5
2023-01-28 21:42:45
暖暖老师:回复能干的手机7.借其他应付款代扣代缴4 贷应付职工薪酬4
2023-01-28 22:00:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 橙子???? 发表的提问:
一下子交半年租金怎么做会计分录 ,然后每个月分摊怎么做会计分录
你好 借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
108楼
2023-01-29 16:44:29
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
外聘保安服务费,并开具发票,怎样做会计分录?
你好,借:管理费用,贷:银行存款
109楼
2023-01-29 17:14:20
全部回复
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师你好,请问每个月交税费应该怎样做会计分录?
计提税费的分录是: 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 支付时: 借:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款
110楼
2023-01-29 17:23:28
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学徒:回复克江老师 不计提可以吗?
2023-01-29 17:48:57
克江老师:回复学徒你好,这是会计准则要求的额,这样比较规范的。
2023-01-29 18:03:52
学徒:回复克江老师 好吧,我之前都没有计提怎么办?
2023-01-29 18:22:04
克江老师:回复学徒你好,可以补计提,就是借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬
2023-01-29 18:50:42
学徒:回复克江老师 为什么呢?老师
2023-01-29 19:09:14
克江老师:回复学徒这个就是在应付职工薪酬能查询到,所有人员开支。有了这个分录,一看知道发费在职工身上多少钱了。
2023-01-29 19:29:10
学徒:回复克江老师 应交税费怎么是算在员工身上呢?
2023-01-29 19:53:43
克江老师:回复学徒应交税费怎么是算在员工身上指什么?
2023-01-29 20:10:03
学徒:回复克江老师 应交税费和应付职工薪酬,这两个科目之间有联系吗?
2023-01-29 20:36:07
克江老师:回复学徒你好,应交税费和应付职工薪酬没有联系的。
2023-01-29 20:56:44
学徒:回复克江老师 那为什么要做,可以补计提,就是借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬,这个呢?
2023-01-29 21:06:50
克江老师:回复学徒我说了。简单讲为了查账方便
2023-01-29 21:19:13
学徒:回复克江老师 可是怎么会是计提到应付职工薪酬呢?
2023-01-29 21:41:26
克江老师:回复学徒你好,这个就是你支付直接进成本了,没有通过应付职工薪酬科目核算。现在把这个分录补回来。
2023-01-29 22:00:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小炎 发表的提问:
老师,这条会计分录这样子做对吗?
你好,应当这样做分录才是的 1,计提单位部分,借;管理费用1200,贷;应付职工薪酬——社保1200 2,缴纳,借;应付职工薪酬——社保1200,其他应收款800,贷;银行存款 2000
111楼
2023-01-29 17:29:59
全部回复
小炎:回复邹老师 为什么应付职工薪酬不用计提员工员工那800?
2023-01-29 17:49:12
邹老师:回复小炎你好,员工负担的社保在计提的工资里面已经体现了
2023-01-29 18:04:02
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 小炎 发表的提问:
老师,这条会计分录这样子做对吗?
你好,这样做是没问题的,
112楼
2023-01-30 16:30:55
全部回复
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
单位为了卖东西给客户发的样品会计分录怎么做
同学,你好,如果是赠送的,可以计入销售费用
113楼
2023-01-30 16:55:50
全部回复
別後不知君遠近:回复小叶老师 那需要结转成本吗
2023-01-30 17:16:15
小叶老师:回复別後不知君遠近不需要的哈,计入了费用了
2023-01-30 17:40:34
別後不知君遠近:回复小叶老师 好的谢谢
2023-01-30 17:53:34
小叶老师:回复別後不知君遠近亲爱的同学,不客气哈
2023-01-30 18:05:10
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
2017年12月份开的增票 2018年2月份开红字发票 会计分录怎么做
借:以前年度损益调整,应交税费贷:应收账款
114楼
2023-01-30 17:03:12
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
老师!每月收到融资租赁固定资产的发票,进项会计分录怎么做??
进项税就借应交税费-应交增值税(进项)就可以了。
115楼
2023-01-30 17:29:58
全部回复
善&忘:回复何江何老师 老师!融资租赁入固定资产的时候是这样处理的:借 固定资产 借 未确认融资费用 贷 长期应付款 支付每月租赁款时:借 长期应付款 贷 银行存款,分摊本月结转利息时: 借 财务费用 贷 未确认融资费用,次月才会收到发票,老师请问会计分录怎么做??
2023-01-30 18:12:55
何江何老师:回复善&忘你好mm同学 收到发票你放在账里就好了 ,就在原先凭证的账里就行
2023-01-30 18:38:15
善&忘:回复何江何老师 老师,那我收到的发票可以抵扣进项是不是要做一笔分录?
2023-01-30 19:07:09
何江何老师:回复善&忘是的,你收到发票可以先做一个分录的同学,
2023-01-30 19:37:06
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 现代的唇膏 发表的提问:
三月开销售发票开多啦,忘记作废啦,4月开了负数发票,三月和四月分别怎么做会计分录,
我三月份的是借:应该收账款,贷主营业务收入,贷应交税费――应交增值税――销项税额。四月份的就做这个分录的红字金额就好了
116楼
2023-01-31 16:46:36
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
假设一般纳税人分期购买货车,车款是205800,首付百分之二十41160,分期两年还清,每期还17800,手续费是1100,购车发票已开,增值税是29220.56,怎么做会计分录,,每月分期付款时怎么做会计分录
借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 长期应付款 借;长期应付款 贷;银行存款
117楼
2023-01-31 16:55:30
全部回复
guolaoshi:回复邹老师 问一下,两个问题,第一个固定资产和长期应付款的数值是多少,第二个每月还本付息是利息是怎么处理的
2023-01-31 17:13:24
邹老师:回复guolaoshi你好,固定资产就是最低租赁付款额现值与初始成本两者较低者加上直接费用 长期应付款就是分期付款合计金额 利息计入未确认融资费用
2023-01-31 17:25:47
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 缓慢的小甜瓜 发表的提问:
每月付房租怎么做会计分录
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
118楼
2023-01-31 17:20:02
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
出租公司,每月每台车发1280定额发票,每台收取200元管理费,如何做会计分录
你好 借;库存薪金等科目 1280+200 贷;主营业务收入 应交税费
119楼
2023-01-31 17:26:59
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 心然 发表的提问:
1、已开发票未确认收入怎么做会计分录?2、未开发票需要确认收入怎么做会计分录
你好 1借应收账款 贷应交税费 2 借应收 贷收入 应交税费 
120楼
2023-02-01 16:42:39
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心然:回复玲老师 合同负债和预收的区别是?
2023-02-01 16:56:07
玲老师:回复心然你好 新收入准则 用 合同负债  
2023-02-01 17:12:32
心然:回复玲老师 预收账款取消了?
2023-02-01 17:29:48
玲老师:回复心然没有取消    “预收账款”的概念并不强调和已成立与客户之间的合同,在合同成立前已收到的对价不能称为合同负债,但仍可作为预收账款。合同一旦正式成立,又要将预收账款转入合同负债。两者都是先收钱再提供商品。预收账款往往是商品和交货期等已经确定。而合同负债是商品和交货期等还不确定。
2023-02-01 17:50:05

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