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发放工资时的会计处理问题
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 清脆的砖头 发表的提问:
刚接手一家公司会计 发现以前的会计报个税时 工资金额比实际发放工资要高 这种怎么处理 要在后面几个月工资里面减下来吗
你好,要去修改申报个税表
151楼
2023-02-14 17:58:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 文望望_????_ 发表的提问:
工资的账务处理中,计提和发放的时间可以是同一天么?
你好,如果单位是当月计提,当月发放,是可以的
152楼
2023-02-14 18:26:59
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 爱华 发表的提问:
工资问题,11月份工资,在12月账上计提11月份工资,发放11月份工资,12月申报11月份个税是吗?这样处理,对吗?
11月份工资在11月账里计提,12月份申报个税。至于发放看你们几月发就几月
153楼
2023-02-15 16:43:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小熊 发表的提问:
你好,有个问题请教一下,就是次月发放当月工资账务怎么处理的,是当月先计提,还是次月计提发放一起做比较好呢?
您好 当月计提 次月发放
154楼
2023-02-15 17:11:24
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小熊:回复bamboo老师 老师是这样的,因为我们工资表是下月才做的,当月计提的数据不是很准确,如果当月计提,次月还要修正这样是不是太麻烦了?
2023-02-15 17:21:52
bamboo老师:回复小熊根据权责发生制原则 应该是这样的 当月的成本费用当月入账
2023-02-15 17:36:08
小熊:回复bamboo老师 我知道这是理论的嘛,但是实际操作当中呢?次月计提发放不可以这样操作吗?
2023-02-15 17:46:53
bamboo老师:回复小熊实际工作中可以按您说的这样 每个月都顺延
2023-02-15 18:10:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 商晓 发表的提问:
工资计提和发放的账务处理
借,xx费用~工资,贷,应付职工薪酬~工资 借,应付职工薪酬~工资,贷,银行存款,其他应收款~个人社保,应交税费~应交个人所得税
155楼
2023-02-15 17:40:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 雪辞 发表的提问:
我的3000的工资 病假扣款150 计提工资的时候怎么做账务处理 发放的时候怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 2850 借;应付职工薪酬 2850 贷;库存现金等科目
156楼
2023-02-15 17:59:59
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雪辞:回复邹老师 不能是 借 销售费用 贷应付职工薪酬 30000 借 应付职工薪酬 贷 库存现金2850 其他应收款 -病假扣款 150
2023-02-15 18:25:22
邹老师:回复雪辞你好,按扣减之后的金额计提就是了
2023-02-15 18:54:27
雪辞:回复邹老师 这样子有没有错误?因为之前是这么做的
2023-02-15 19:21:29
邹老师:回复雪辞没有错的
2023-02-15 19:37:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
个税已申报扣款完毕,有个员工漏掉未报,那么扣缴这名员工的社保会计上怎么处理,发放的员工工资会计上怎么处理,汇算清缴时是否需要调出?
下期补上即可,补提即可
157楼
2023-02-19 19:09:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 你军姐 发表的提问:
公司给员工所发工资(5000)中含个税,实际发放时是全额发放(5000),会计个税申报时产生的个税(45元),由员工自己去地税缴纳,这个分录应该如何处理?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 应交税费
158楼
2023-02-19 19:24:20
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你军姐:回复邹老师
2023-02-19 19:46:26
邹老师:回复你军姐
2023-02-19 20:07:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月玲 发表的提问:
工资公帐发放,之前会计报个税时跟发放不一致,某些个人有漏,总数大部分比实际多,我该怎么处理
你好 没有申报个税的要去大厅补申报上 报错的更正过了
159楼
2023-02-19 19:39:00
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月玲:回复玲老师 某个人可能会产生个税,但人已离职
2023-02-19 20:04:09
月玲:回复玲老师 不补会怎样。报多的,帐面怎样操作哦
2023-02-19 20:32:38
玲老师:回复月玲你好 那其他人的工资填写就是不误 会影响那个多报工资的人,后面人家要是找你就不行。最好是按实际数填写申报
2023-02-19 20:52:21
月玲:回复玲老师 其中没报税的那个,在其他企业同时有bao,补报可能产生他的所得税
2023-02-19 21:22:21
玲老师:回复月玲那也要补报,因为他实际有发生就要按实际申报,如果 不想报,你就改工资表, 总之工资表和个税系统 的数据 要一至 ,不然有风险
2023-02-19 21:42:47
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 981554408 发表的提问:
农场请的临时工做事,发放工资计入什么科目?
借相关成本费用贷银行存款。
160楼
2023-02-20 17:14:51
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981554408:回复玲老师 如果做生产成本怎么结转?
2023-02-20 17:39:40
981554408:回复玲老师 购买肥料也是记生产成本吗?
2023-02-20 17:58:29
玲老师:回复981554408借生产成本贷银行存款。
2023-02-20 18:17:56
玲老师:回复981554408生产领用的材计生产成本。
2023-02-20 18:39:01
玲老师:回复981554408借生产成本贷银行存款是你第一问劳务工资的分录。
2023-02-20 19:06:09
981554408:回复玲老师 肥料呢?
2023-02-20 19:18:16
玲老师:回复981554408借原材料 贷银行存款
2023-02-20 19:35:35
981554408:回复玲老师 不是记生产成本吗
2023-02-20 19:54:14
玲老师:回复981554408你的提问是购买肥料。
2023-02-20 20:21:48
981554408:回复玲老师 是的,领用时做生产成本?
2023-02-20 20:40:34
玲老师:回复981554408你具体什么行业,这个肥料是用在哪里的。
2023-02-20 20:56:18
981554408:回复玲老师 我们是自建农场,肥料购买自己使用
2023-02-20 21:06:53
玲老师:回复981554408那对的 领用时记成本
2023-02-20 21:17:49
981554408:回复玲老师 结转呢?
2023-02-20 21:32:25
玲老师:回复981554408生产产品 借库存商品贷生产成本
2023-02-20 21:53:07
种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ feel 发表的提问:
老师您好,我是民营学 校会计,现在有一问题是这样的,今年1.12日我出的审计报告,1.20日公司发放了年终奖(现金方式,老板没及时给我说,后来知道的)和工资,现在和我当时计提的工资总额差20万,问一下该如何处理
你已经出了,没对外的话,直接调整就可以了
161楼
2023-02-20 17:21:33
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feel:回复种老师 老师问一下,在汇算清缴调整?
2023-02-20 17:55:34
feel:回复种老师 而且审计报告老板已发给教育局了
2023-02-20 18:10:10
feel:回复种老师 现在应该怎么办呢
2023-02-20 18:37:38
种老师:回复feel你只能汇算里面进行了
2023-02-20 19:02:25
feel:回复种老师 嗯嗯具体应该怎么调
2023-02-20 19:22:46
种老师:回复feel你正常做出分录,影响损益的用以前年度损益调整
2023-02-20 19:50:49
feel:回复种老师 好的,谢谢老师
2023-02-20 20:16:33
种老师:回复feel不客气,同学,工作顺利
2023-02-20 20:41:30
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 咳咳咳 发表的提问:
是建筑行业,建筑行业是一年发一次工资,每月计提了工资比如我在今年每月计提工资500万 而我们平时只有借支已发放100万 剩余400万现在帐上没有钱来发了,工资就出现了400万的未发放?这个问题该怎么处理
计提了工资,肯定是计入了应付职工薪酬——工资的贷方,直接发放就行了。 分录是 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
162楼
2023-02-20 17:38:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
请教下老师, 问题是1、这个零对价转让发生时 公司的会计处理 2、乙方实际出资时的会计分录
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
163楼
2023-02-21 16:35:38
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陈诗晗老师:回复追逐我的明天。你这就是一个股权转让的处理。 借 银行存款 4000 贷 长期股权投资 原价 投资收益 差额部分 借 长期股权投资 4000 贷 银行存款 4000
2023-02-21 17:20:39
追逐我的明天。:回复陈诗晗老师 嗯 还有这个:乙方实际出资时的会计分录 谢谢老师
2023-02-21 17:44:59
陈诗晗老师:回复追逐我的明天。借 长期股权投资 4000 贷 银行存款 4000 这是乙方出资的分录
2023-02-21 18:00:11
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 李红梅 发表的提问:
单位做工资一直是当月计提并发放上月工资 但最近想改一下 当月计提下月发放和社保能同步 那问题是改的当月就要计提两个月的了 该怎么处理
你好,不会的,当月计提了没有发工资,下月发
164楼
2023-02-21 16:47:28
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李红梅:回复庄老师 改的当月不是要计提上月的工资并发放还要计提当月的 如果记到管理费用里 这月管理费用工资有两个月的了?
2023-02-21 17:12:13
庄老师:回复李红梅你好,上月工资已经当月计提当月发放了,这个月计提时没有发放
2023-02-21 17:41:36
李红梅:回复庄老师 是这样的 比如3月计提并发放的是2月的工资 一直这么做的 4月份想改 4月计提发放3月工资的同时还要计提4月的 等到5月份发放 那4月不是要计提两个月的了吗
2023-02-21 18:08:03
庄老师:回复李红梅你好,3月计提2月的工资是不对的,没有配比,3月计提3月的工资,4月发放工资
2023-02-21 18:21:57
李红梅:回复庄老师 老师 我也知道这样不对 已经这样了 我该怎么改正呢
2023-02-21 18:41:54
庄老师:回复李红梅你好,要按正规来做计提,和发放工资,这样才能和社保费和扣个人所得税对应
2023-02-21 19:07:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 失落的风声 发表的提问:
#提问#这种题目怎么问,才选包含已宣告但未发放的金额
您好 交易性金融资产入账价值都不包括已宣告但未发放的股利
165楼
2023-02-21 17:06:22
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失落的风声:回复bamboo老师 我知道,我的意思是有这题哪种问法才选1060这个金额
2023-02-21 17:25:43
bamboo老师:回复失落的风声这个一般不会这样问的
2023-02-21 17:52:44
失落的风声:回复bamboo老师 出售时候才会用到这个金额吗
2023-02-21 18:19:10
bamboo老师:回复失落的风声出售的时候也不会用到这个金额 出售的时候看账面价值
2023-02-21 18:39:10
失落的风声:回复bamboo老师 不是会用到售价减买价然后计入投资收益么
2023-02-21 18:57:30
bamboo老师:回复失落的风声买价也不是1060啊 是吧包含未发放的股利金额啊 1040
2023-02-21 19:15:07
失落的风声:回复bamboo老师 是借:交易性金融资产 成本 1040 公允价值变动 贷:其他货币资金 差额计入投资收益 是这样吗
2023-02-21 19:43:57
失落的风声:回复bamboo老师 反过来了好像
2023-02-21 20:11:44
bamboo老师:回复失落的风声是的 我看了会想问您的
2023-02-21 20:40:26
失落的风声:回复bamboo老师 那有没有问交易性金融资产账面余额这一说法的
2023-02-21 21:06:24
bamboo老师:回复失落的风声交易性金融资产账面余额 没有这种说法 不计提减值准备 余额=账面价值
2023-02-21 21:36:18

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