咨询
工业企业计提工资会计分录
分享
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大宝 发表的提问:
计提工资和实际发放不一样,会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
211楼
2023-03-14 16:53:59
全部回复
大宝:回复吴月柳 我上月计提的工资是借:管理费用—工资3500 贷:应付职工薪酬—工资3500 下个月工资变成4000,我这个差额要怎么做?
2023-03-14 17:11:12
吴月柳:回复大宝补提500
2023-03-14 17:27:48
大宝:回复吴月柳 如果是减少,就冲减计提是吗?
2023-03-14 17:44:30
吴月柳:回复大宝是的,冲减计提.
2023-03-14 17:55:48
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 朱小茱 发表的提问:
计提工资,具体金额不确定,如何做会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
212楼
2023-03-15 16:18:21
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 高丹 发表的提问:
计提工资的会计分录
借:管理费用 贷:应付职工薪酬、
213楼
2023-03-15 16:23:38
全部回复
高丹:回复赵海龙老师 发放工资时呢??
2023-03-15 16:42:06
高丹:回复赵海龙老师 计提时不用把个人社保和个人所得税那部分写出来吗
2023-03-15 16:52:56
赵海龙老师:回复高丹发工资的时候 借“应付职工薪酬” 贷:银行存款 社保和个税属于二级明细了 这里简化我就没有写 如果代扣社保 是借应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款 缴纳社保 借:管理费用 其他应付款 贷银行存款“
2023-03-15 17:07:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 鱼子家 发表的提问:
老师,计提工资,和发工资的分录您给我写一下。 我们单位是上打工资,我看老会计的票不大懂
你好,计提时,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资,发放时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保,公积金,
214楼
2023-03-15 16:33:25
全部回复
庄老师:回复鱼子家计提社保,公积金,借管理费用,贷应付职工薪酬--社保费,公积金
2023-03-15 17:03:45
庄老师:回复鱼子家缴交时,借应付职工薪酬--社保费,公积金,其他应付款--个人社保,公积金,贷银行存款,
2023-03-15 17:26:37
鱼子家:回复庄老师 老师,她的结转是个啥,怎么理解
2023-03-15 17:45:54
庄老师:回复鱼子家你好,上面的比较乱,按我的思路来计提就可以,
2023-03-15 17:57:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
计提工资,发放工资扣除保险会计分录怎么写啊?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
215楼
2023-03-15 16:53:59
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 半夏vienna 发表的提问:
你好老师,从计提工资到发放工资的完整的会计分录给我发一
同学你好 计提工资 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 发放工资 借,应付职工薪酬 贷,应交税费一应交个税 贷,其他应付款一个人社保 贷,银行存款等
216楼
2023-03-16 15:19:16
全部回复
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好,关于工资和社保部分可以详细讲解一下吗?月末计提工资怎么做会计分录?社保怎么做会计分录?月末的时候需要结转吗?到下个发放工资的时候又怎么样来做会计分录?谢谢!
同学,你好,可以参照如下的
217楼
2023-03-16 15:45:52
全部回复
星河老师:回复微信用户1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-03-16 16:17:18
微信用户:回复星河老师 计提工资我弄明白了。支付员工工资的时候那个应付职工薪酬—工资的金额是银行实际付给员工的工资加员工个人要承担的部分之和吧,也就是要扣除企业为员工代缴的个人部分对吗?
2023-03-16 16:43:12
星河老师:回复微信用户同学,对的,你的理解正确,银行实发的工资是应发工资扣除掉社保之后的。
2023-03-16 17:01:01
星河老师:回复微信用户当然也是要扣除掉企业帮员工代缴的部分。
2023-03-16 17:11:36
星河老师:回复微信用户因为企业要交给社保局的。
2023-03-16 17:37:07
微信用户:回复星河老师 这里有点不明白,既然是企业承担的部分为什么还要扣员工的呢?
2023-03-16 18:04:20
星河老师:回复微信用户同学你好,企业承担的部分是进入到管理费用销售费用和生产成本当中的。
2023-03-16 18:22:36
星河老师:回复微信用户个人承担的部分要从应发工资里面扣除。
2023-03-16 18:35:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 矮小的小兔子 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录。包括五险一金的。
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
218楼
2023-03-16 16:03:06
全部回复
王侨
职称:注册会计师、金牌讲师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ Yyyy 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么做?其中有公司承担的社保和个人承担的社保?这个不怎么清楚,还有发放工资的时候个人承担的社保怎么做?麻烦详细说下,我看了分录看不明白
你好,1、计提时,借:管理费用 (工资表上的应发工资) 贷:应付职工薪酬-工资(工资表上的实发工资) 贷:其他应付款-社保(员工负担的社保费) 贷:应交税费-个人所得税(员工的个税)。 2、再计提本公司承担的社保时,借:管理费用(公司承担部分) 贷:应付职工薪酬-社保。 3、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款。 4、缴纳社保时,借:其他应付款-社保(个人承担部分) 借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 贷:银行存款。 5、缴纳个税时,借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款。
219楼
2023-03-16 16:30:33
全部回复
Yyyy:回复王侨 假如企业先缴纳了社保,公积金,次月从员工工资中扣除,就是借。应付职工薪酬 贷,其他应收-社保,公积金。应交税费_个人所得税,银行存款。那之前计提是时候怎么计提啊?把其他应收换成其他应付?
2023-03-16 17:11:58
王侨:回复Yyyy你好,先缴纳社保的这种情况,那么1、计提社保时,借:管理费用 (公司承担部分) 贷:应付职工薪酬-社保。 2、缴纳社保时,借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 借:其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款。 3、计提工资时,借:管理费用 (工资表上的应发工资) 贷:应付职工薪酬-工资(工资表上的实发工资) 贷:其他应收款-社保(员工负担的社保费) 贷:应交税费-个人所得税(员工的个税)。
2023-03-16 17:31:22
Yyyy:回复王侨 老师为什么缴纳社保时,个人承担用其他应收呢?这个不懂
2023-03-16 17:49:03
王侨:回复Yyyy因为先缴纳的社保,再发放的工资。缴纳社保是相当于公司先替员工垫付个人部分,需要收回的,计入其他应收。
2023-03-16 18:06:56
Yyyy:回复王侨 哦,明白了,还有计提社保的时候可不可以这么做啊,借,管理费用等,贷,其他应付款_社保费?
2023-03-16 18:36:14
王侨:回复Yyyy计提单位部分的社保,要计入应付职工薪酬-社保科目。
2023-03-16 18:54:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录,发放工资带扣个税怎么做会计分录
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
220楼
2023-03-16 16:50:59
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
见的有费用分录,收款分录,付款分录,计提税金,扣缴税金,计提工资,支付工资,购买材料,领用材料,完工入库,销售分录,结转成本分录,结转损益分录等等我都掌握了,但去到企业会遇到别的难不会分录?能当会计?
您好,要相信自己,也没有人是无所不知的,您有问题就可以到这里来咨询老师们
221楼
2023-03-19 18:08:11
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
老师,你好,2019年12月份我忘了计提工资,2020年1月的时候该怎么样做会计分录?
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。 借利润分配贷以前年度损益调整。
222楼
2023-03-19 18:31:09
全部回复
1097542691:回复郭老师 一次性做2个分录,然后再正常计提1月份工资,对吧?
2023-03-19 18:45:21
郭老师:回复1097542691你好,对的,
2023-03-19 19:06:47
1097542691:回复郭老师 嗯嗯,那本年利润那还有明细科目吗?比如未分配利润
2023-03-19 19:36:10
郭老师:回复1097542691没有的 就本年利润
2023-03-19 19:49:53
1097542691:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2023-03-19 20:01:42
郭老师:回复1097542691不用客气的。
2023-03-19 20:16:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 曾艳 发表的提问:
老师,能否发一份计提工资的会计分录给我吗?谢谢。
您好,计提工资的分录,借:管理费用-工资奖金,销售费用-工资奖金等科目,贷:应付职工薪酬-工资津贴。
223楼
2023-03-19 18:39:52
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提工资多了的会计分录
多计提了红字冲回 打个比方,借管理费用 贷应付职工薪酬 多计提了就红字做多计提部分金额分录
224楼
2023-03-19 19:03:36
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 转角七号 发表的提问:
公司每月计提工资的依据是什么?会计分录怎样做
您好 公司每月计提工资的依据是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理费用 借 销售费用等 贷 应付职工薪酬
225楼
2023-03-19 19:17:59
全部回复
转角七号:回复bamboo老师 小规模建筑公司的备案成本核算方法怎样选
2023-03-19 19:45:21
bamboo老师:回复转角七号可以把选项截图看看吗
2023-03-19 20:14:34
转角七号:回复bamboo老师 哪有这个图??
2023-03-19 20:39:36
bamboo老师:回复转角七号那您现在是哪里要选择?税务报道的时候要选择
2023-03-19 21:01:05
转角七号:回复bamboo老师 要报季报 需要备案成本核算方法
2023-03-19 21:29:43
bamboo老师:回复转角七号那您税务备案的时候 选择过的啊 跟税务备案填一样的 选择全月平均法
2023-03-19 21:57:24
转角七号:回复bamboo老师 怎样查税务备案
2023-03-19 22:08:49
bamboo老师:回复转角七号在电子税务局里面 基础信息
2023-03-19 22:20:40

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×