咨询
工业企业计提工资会计分录
分享
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 傅红辉 发表的提问:
发放工资与计提工资会计分录 不会做
具体工资借管理费用等 其他应付~个人社保公积金 贷应付职工薪酬~工资 发放借应付职工薪酬~工资 贷银行存款 其他应付~个人社保公积金
241楼
2023-03-26 21:15:26
全部回复
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
老师,我们是每月5号发上月的工资,且在每月15号缴纳上月的社保,那么请问我在上月末做计提工资,本月实际发放工资及月中实际缴纳社保时分别该怎样做会计分录?
5号发放时 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 应交税费--社保 交社保 借:应交税费--社保 贷 :银行存款
242楼
2023-03-26 21:44:20
全部回复
尼莫:回复益馨 那上月末还需要计提吗?
2023-03-26 22:19:49
益馨:回复尼莫根据权责发生制原则,该计提的费用计提
2023-03-26 22:35:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
上个月计提工资,本月发放工资,有员工资多发,本月退回,这个退回的工资要不要冲减计提的会计分录?
您好,退回的工资要冲减计提的会计分录的。
243楼
2023-03-26 21:56:58
全部回复
佳佳:回复王雁鸣老师 借:管理费用 -2000 借:应付职工薪酬-工资 2000 对嘛?
2023-03-26 22:22:51
王雁鸣老师:回复佳佳您好,对的。
2023-03-26 22:36:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 刘坤 发表的提问:
老师求计提工资、社保,发放工资,缴纳社保个税的明细会计分录!谢谢
你好!缴纳时 借:应付职工薪酬--社保(单位部分) 其他应收款--代缴社保(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保(单位部分) 从工资扣回时 借:应付职工薪酬--职工工资(应发数) 贷:其他应收款--代缴社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款/库存现金
244楼
2023-03-27 16:14:39
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 薄荷 发表的提问:
每月计提工资和发放工资,计提社保和缴纳社保的会计分录?加上具体数据的例子
你好 你好,公司社保, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)  贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬——工资  发放工资, 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司)  借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)  借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人)  贷:银行存款
245楼
2023-03-27 16:35:58
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 罗达 发表的提问:
1.计提工资,2.缴纳社保,3.发放工资的会计分录应该怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
246楼
2023-03-27 16:45:50
全部回复
罗达:回复meizi老师 计提工资时,工资数是应发数还是实发数?
2023-03-27 17:08:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ yang123 发表的提问:
老师,请问计提工资、社保以及发放工资、缴纳社保的会计分录分别是什么
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
247楼
2023-03-27 17:02:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 随风 发表的提问:
计提工资到发放工资涉及的会计分录有哪些
一、计提工资 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 二、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣个人公积金 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
248楼
2023-03-28 16:08:04
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ cfh 发表的提问:
计提工资和发放工资怎么做会计分录
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
249楼
2023-03-28 16:25:59
全部回复
cfh:回复宋生老师 老师,比如说工资有(包括医社保,没有扣除医社保的费用)10000,那计提工资时怎么做?
2023-03-28 16:44:26
宋生老师:回复cfh您好!工资就是这样啊借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资
2023-03-28 17:14:21
cfh:回复宋生老师 社保不是不用计提吗?缴纳社保做分录:借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款 这样做对吗
2023-03-28 17:25:44
宋生老师:回复cfh您好!上面写的很清楚啊。 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2023-03-28 17:42:16
cfh:回复宋生老师 老师,我没有计提社保的话,借也是做应付职工薪酬吗?我刚才那个分录写错了
2023-03-28 17:55:21
宋生老师:回复cfh您好!是的。最终发放的时候都是借方计入应付职工薪酬。
2023-03-28 18:09:48
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提工资的会计分录
借管理费用,销售费用 贷应付职工薪酬
250楼
2023-03-28 16:35:59
全部回复
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 风有信,花不误 发表的提问:
老师,计提工资时的会计分录怎么写
借:管理费用,营业费用等贷:应付职工薪酬
251楼
2023-03-29 16:43:06
全部回复
风有信,花不误:回复王利老师 是收到发票时先计提吗,计提完在做银行已扣款的那个分录?
2023-03-29 17:12:49
风有信,花不误:回复王利老师 老师我问的是营业税计提的问题
2023-03-29 17:27:11
王利老师:回复风有信,花不误营业税计提时借:主营业务税费,贷应交税费-营业税
2023-03-29 17:38:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 496442316 发表的提问:
你好,计提工资会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
252楼
2023-03-29 17:10:54
全部回复
496442316:回复郭老师 “企业税收合计”怎么计算。 另外公司缴纳税费,含代扣缴的个人所得税吗?
2023-03-29 17:36:25
郭老师:回复496442316你好不包含代收代缴的个税。
2023-03-29 17:50:17
郭老师:回复496442316增值税附加税印花税企业所得税等。
2023-03-29 18:09:32
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,请问这月补记上月少计提工资的会计分录是什么?
你好! 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
253楼
2023-03-29 17:20:10
全部回复
????:回复蒋飞老师 那多计提的会计分录是什么
2023-03-29 17:49:51
蒋飞老师:回复????做反方向分录冲销
2023-03-29 18:05:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
本月计提工资和下月五险一金的会计分录。
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 ——工资、五险一金
254楼
2023-03-29 17:29:59
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师!我们每个月就这几个经济来往!写的比较乱,计提工资是会计分录怎么写?
你好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
255楼
2023-04-02 18:48:33
全部回复
青春侠:回复陈静老师 发工资的时候如何做分录?老师
2023-04-02 19:13:26
陈静老师:回复青春侠你好!借:应付职工薪酬-工资 贷;银行存款
2023-04-02 19:24:29
青春侠:回复陈静老师 老师,我们公司是销售酒的,月底结转怎么结转?你给我说一下详细的步骤呗
2023-04-02 19:54:29
陈静老师:回复青春侠你好,首页实操视频中有,新的问题需要在新的网络链接中提交,谢谢。
2023-04-02 20:17:13

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×