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一位会计在查账时发现少了
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 时光¢很短暂 发表的提问:
老师,在企业所得税汇算清缴时发现成本少算了,这样和去年第四季度填的数据不一致了,这个有什么影响吗?税务局会查吗?
你好  少做了的话 那你就得去改表的。 要与你实际账上和年报的数据一致的  不然有可能会有风险的
121楼
2023-02-06 17:13:34
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时光¢很短暂:回复meizi老师 老师,改企业所得税季表和财务报表吗
2023-02-06 17:42:16
meizi老师:回复时光¢很短暂你好是的。 因为你报错了。 所以需要改下  
2023-02-06 17:52:54
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ The A 发表的提问:
我岗位之前的会计在做 应收账款-暂估户时(前期确认无票收入,后期对冲掉),少冲了4分钱,我现在调账,可以做营业外支出可以吗?
不可以的,同学,应该对冲掉
122楼
2023-02-06 17:38:23
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The A:回复逸仙老师 因为是2017年的账了
2023-02-06 18:07:26
The A:回复逸仙老师 再回去改也不现实呀,如果改了应收。。那收入和税金也相应的会动呀
2023-02-06 18:29:47
逸仙老师:回复The A你们用的什么会计制度啊
2023-02-06 18:46:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 幸福的活着 发表的提问:
老师:我公司去年收到一张发票价税合计96000元,同时会计开出一张支票,没写收款单位,最后支票没入开票账户,入的另外一个公司。现在税局查账让去协查,我是今年10月份开始接手的账,我去税局怎么解释呢?
你好,票流,资金流不一致,是无法解释的
123楼
2023-02-06 18:01:17
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幸福的活着:回复邹老师 我都拿不出税局要求的资料,只能上税局认罚吗?
2023-02-06 18:20:05
邹老师:回复幸福的活着你好,那只能是这样了
2023-02-06 18:46:31
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 9447707 发表的提问:
法人借给单位一笔钱,然后转账的时候备注写成捐赠款了该怎么处理?因为时间很久了,之前会计没建账,现在才接手,现在不懂怎么做账,当天他又把钱借给单位员工了,退回也不行
你好,把备注改为借款就可以了。
124楼
2023-02-06 18:26:58
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9447707:回复陈静老师   银行回单自己改备注?
2023-02-06 18:50:28
陈静老师:回复9447707你好,可以的,用笔改一下,老板签个字就行的。
2023-02-06 19:07:15
9447707:回复陈静老师 老师,这样审计查账会不会说违反相关规定?<br>
2023-02-06 19:31:19
陈静老师:回复9447707你好,金额 小是影响不大的,最好还要写个情况说明,盖个公章的。
2023-02-06 19:51:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 37°C 发表的提问:
以前单位的会计存货在采购时直接计入成本了,今年12月开了发票,但现在做账,账上没有库存,需要怎么把库存调出来,怎么做账?
红冲成本,之前怎么做的做相反分录
125楼
2023-02-07 17:57:07
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 苗苗 发表的提问:
查账发现去年3月份客户付款的时候比发票的金额少付了2466元,因为质量问题的扣款,现在怎么把这笔钱做账做平啊?
借:应付账款2466贷:原材料2466
126楼
2023-02-07 18:02:30
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苗苗:回复袁老师 老师,我是收款方,为什么凭证要用借应付账款呢?
2023-02-07 18:22:37
袁老师:回复苗苗这个是从它应付款里扣掉的啊
2023-02-07 18:39:09
苗苗:回复袁老师 @袁老师:老师,我有点不明白,客户付我们公司款的时候,货款比我们开的发票少付了2466元,我们的账面上还是挂着应收账款2466元,我想把这个应收的2466元 给做掉
2023-02-07 19:01:06
袁老师:回复苗苗计入财务费用吧,借:财务费用--现金折扣贷:应收账款
2023-02-07 19:19:48
苗苗:回复袁老师 老师,可以用借资产减值损失,贷应收账款吗?
2023-02-07 19:32:27
袁老师:回复苗苗可以的
2023-02-07 19:47:21
苗苗:回复袁老师 @袁老师:好的,谢谢!
2023-02-07 20:11:01
袁老师:回复苗苗不客气
2023-02-07 20:39:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 莉子 发表的提问:
老师,企业是一般纳税人,会计在税务局领取发票后,在哪里能查到一共领了多少张,票号分别是多少呢?
这个需要看税局给你们批是多少份,一般是25份,号码这个需要看税局发的。
127楼
2023-02-07 18:17:59
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莉子:回复maize老师 因为之前的会计休假了,没有交接清楚,现在发票这块有点混乱,我希望能找到每次领取发票的发票号码,在哪里能找到呢?
2023-02-07 18:38:38
maize老师:回复莉子你发票领购本上面就写了。
2023-02-07 18:53:48
莉子:回复maize老师 发票领购本是我们单位的么?有没有可能没有设置这个帐?
2023-02-07 19:05:45
maize老师:回复莉子这个是领发票用的,你没看到找前任会计。
2023-02-07 19:34:50
莉子:回复maize老师 哦,那除了这个发票领用簿,在电子开票系统里有登记么?
2023-02-07 19:52:29
maize老师:回复莉子这个一般查不到,需要看发票领购本才清楚。
2023-02-07 20:02:31
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 潇澄づ嫣轌 发表的提问:
,现金流量表期末现金余额少了646.58,查账发现是因为这一笔分录,那这个应该填在现金流量表哪一栏中?
这笔业务不影响现金流量表的。
128楼
2023-02-08 17:30:44
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @          发表的提问:
老师好,现在查出20年的销售发票漏记账怎么办?应收账款少了。
你好 今年补记账即可的 借应收账款 贷主营业务收入
129楼
2023-02-08 17:51:28
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        :回复冉老师 好的,谢谢老师!
2023-02-08 18:05:10
冉老师:回复        不客气,祝你工作顺利
2023-02-08 18:26:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ v 发表的提问:
老师,去年有一个公司我们应收他30万,当时只付了我们10万,会计就借 应收10万 贷 主营收入 10万。到了今年老板查账的时候发现账上没有体现对方应付还有多少,现在要把这个账做上去,应该怎么做呢,会涉及到以前年度损益调整吗,而且我们已经出具了所得税汇算清缴报告,会有影响吗?
您好!是这样的,您先确认您应该什么时候确认收入。确认收入的时候就应该确认应收。 如果您想补在去年的话,那就要调增去年的收入,就要补税。 建议您先跟老板确认下,什么时候确认收入,现在确认收入,现在计入应收也可以。
130楼
2023-02-08 17:59:27
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v:回复宋生老师 那是放在内账的话呢?可以现在补收入吗?
2023-02-08 18:20:37
v:回复宋生老师 而且现在也不知道去年他这个货对应的成本是多少
2023-02-08 18:36:54
宋生老师:回复v您好!内账可以。
2023-02-08 18:50:58
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 清水漪澜 发表的提问:
当时的会计师这么记账的,现在应该怎么调,其他应付款-社保少计提了
进行补提社保处理,差多少补多少 借:管理费用——社保 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:应付职工薪酬——社保
131楼
2023-02-08 18:17:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 韩红光 发表的提问:
税务稽查或者有关部门财务审计时会不会查单位的银行存款和库存现金呢?
有可能
132楼
2023-02-09 16:56:10
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韩红光:回复袁老师 那要怎么做好外帐呢?外帐一般和库存现金银行存款是对不上的啊?
2023-02-09 17:19:53
袁老师:回复韩红光这个应该对上啊
2023-02-09 17:32:33
韩红光:回复袁老师 外帐怎么能对上呢?老师
2023-02-09 17:51:22
袁老师:回复韩红光如果你们单位没有真实做账,建议想想办法吧
2023-02-09 18:08:59
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 彼岸花开的等待 发表的提问:
想查一下升位给批了多长时间,在哪里去查询呢
您好,一般升位有效期是一年,一年到期后需要重新申请,可以税务事项通知书那里查到是哪个日期批准升位的。
133楼
2023-02-09 17:14:25
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
我公司收到一张增值税专用发票,发现对方把我公司的单位抬头少写了两个字(少了地区名称,比如:南通),请问,如果认证通过了的话,可以用来进项抵扣吗?以后万一税务局稽查时,此发票会有什么风险吗?
你好,从规范角度说,专用发票只要开错就必须重开,所以,最好是你做进项转出,然后在开票系统里提交冲红信息表,让对方冲红并重开。
134楼
2023-02-09 17:41:34
全部回复
豆豆:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师!
2023-02-09 18:13:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 猫头 发表的提问:
公司购进的固定资产车5台,一年半时间了,以前会计没有入账,现在查了一下,找到购进发票了,1月正常入账可以吗,折旧从下月开始计提还是一次性补上一年半的,请教一下老师?
你好 现在入账 可以一次补前面折旧  
135楼
2023-02-09 17:50:51
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猫头:回复玲老师 本月入账本月就开始计提
2023-02-09 18:07:45
玲老师:回复猫头对 本月入账本月就开始计提
2023-02-09 18:28:43

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