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多交税款会计分录怎么处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 容儿 发表的提问:
计提工会经费,会计分录怎么处理?交的时候又应该怎么做会计分录呀?
新会计准则 工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
16楼
2022-12-18 05:48:15
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容儿:回复bamboo老师 那我们公司工资两个月没发了,要计提吗?
2022-12-18 06:04:16
bamboo老师:回复容儿这两个月的工资只是延迟发放 不是不发 所以还是要计提的 不想计提的话 就实际支付的时候直接做账也可以
2022-12-18 06:31:26
容儿:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 06:51:59
bamboo老师:回复容儿不用谢 满意请给五星好评
2022-12-18 07:19:08
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
收到国税退回多交增值税的会计分录如何处理?
借:银行存款贷:应交税费
17楼
2022-12-18 07:08:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 放飞 发表的提问:
稽查预交的增值税款和企业所得税以银行存款方式预交了请问会计分录怎么做?等处理结果下来的账务处理怎么做
借应交税费,贷银行存款。
18楼
2022-12-18 08:37:42
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放飞:回复玲老师 老师,你只回答问题一,第二问题呢?难道后面不要做以前年度损益调整?一系列的账务处理,你这比网上回答真的是太简单的了,
2022-12-18 08:51:05
玲老师:回复放飞你好。您好,因为您的提问没有说是以前年度的。
2022-12-18 09:10:44
玲老师:回复放飞。所以我就给您写了交税的分录。
2022-12-18 09:40:34
放飞:回复玲老师 麻烦您 把整个账务处理,写下会计分录,因为我现在是预交,结案后,会计还要做什么账务处理呢?
2022-12-18 09:57:05
玲老师:回复放飞你好 是当年的还是哪年的   
2022-12-18 10:09:09
放飞:回复玲老师 2019年和2020年的
2022-12-18 10:29:32
玲老师:回复放飞你好 借应交税费预交增值税  ,所得税 ,贷银行  预交时就是这个分录    预交就这一个分录  
2022-12-18 10:42:04
放飞:回复玲老师 嗯嗯,那后面结案了呢?账务怎么处理?
2022-12-18 10:54:25
放飞:回复玲老师 老师,麻烦你看下我的问题,我都一直说了,你就回答第一个,无语
2022-12-18 11:19:31
玲老师:回复放飞?后边结案了,是什么发生啥业务了?
2022-12-18 11:49:13
玲老师:回复放飞不清楚问题情况,只能一个一个回答。
2022-12-18 12:12:07
放飞:回复玲老师 晕倒,我还是在网上自己搜吧
2022-12-18 12:34:22
玲老师:回复放飞您好,您需要说具体问题才能给您答案。
2022-12-18 12:57:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
国税代开发票,金额写错了多交了107.24的税,后去国税局改正。怎么处理,会计分录?
你好!你已经去税局改正了吗
19楼
2022-12-18 09:51:57
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兔子先森:回复宋生老师 改过了
2022-12-18 10:14:53
宋生老师:回复兔子先森你好!你之前开发票的分录有没有写?
2022-12-18 10:44:00
兔子先森:回复宋生老师 没有写
2022-12-18 10:55:17
兔子先森:回复宋生老师 做的预收账款
2022-12-18 11:17:50
宋生老师:回复兔子先森你好!那你先借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交XX税。 然后借预付账款-税金 应交税费-应交XX税 贷银行存款。
2022-12-18 11:31:10
兔子先森:回复宋生老师 那如果我下个季度要缴纳2000税款,抵减的分录怎么做呢
2022-12-18 11:59:34
兔子先森:回复宋生老师 借 应交税费ー应交增值税(销项税额)2000 贷 预付账款–税款 107 银行存款 1893对不对呢,如我下个月还是由国税代开,这个钱怎么处理
2022-12-18 12:12:25
宋生老师:回复兔子先森您好!如果还是代开,你就要跟税局说你有抵减的,看他是让你抵减还是退税了。
2022-12-18 12:28:14
兔子先森:回复宋生老师 如果是税控盘开的普票呢,在增值税申报时填到那行可以抵减,从而使国税少扣钱
2022-12-18 12:57:13
宋生老师:回复兔子先森您好!一般你如果在税局有处理过,他会自动抵减的。在本期应纳税额减征额。
2022-12-18 13:13:01
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 贤惠的可乐 发表的提问:
请问多计提的房产税要拨回会计分录怎么处理?
你好,计提时,借税金及附加,贷应交税费--应交房产税,做负数冲回就可以
20楼
2022-12-18 10:58:39
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 轻松的帆布鞋 发表的提问:
原财务处理:   借:其他应收账款   贷:应交税费---应交增值税(销项税) 老师,请问冲销此账处处理,销项税会计分录怎么做?  
你好,直接负数红冲就可以了
21楼
2022-12-19 19:31:39
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
岀售固定资产怎么处理,怎么交税、申报和会计分录
你好 你是一般纳税人还是小规模纳税人 是否之前抵扣过进项税
22楼
2022-12-19 19:42:34
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晓:回复meizi老师 一般纳税人
2022-12-19 20:00:11
晓:回复meizi老师 有部分有抵扣有部分没有
2022-12-19 20:16:04
meizi老师:回复你好 抵扣了的固定资产 按13% 没有抵扣不符合抵扣条件的 按3%减按2%缴纳增值税 。分录做 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 收到款 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理到资产处置损益科目去
2022-12-19 20:29:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 叮当 发表的提问:
其他应收款里的多年以前的呆帐处理,怎么写会计分录?
你好,如果是无法收回,需要做坏账处理 企业计提坏账准备时:借:资产减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备 企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:其他应收款
23楼
2022-12-19 19:54:40
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叮当:回复邹老师 老师,如果金额不大,可以用直接转销法嘛,借:管理费用,贷:其他应收款
2022-12-19 20:12:58
邹老师:回复叮当你好,这个是不能通过管理费用 核算的
2022-12-19 20:42:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 发表的提问:
请问老师工程款多收0.92元会计分录怎样处理?
你好,可以计入营业外收入科目核算
24楼
2022-12-19 20:16:30
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 另一半 发表的提问:
老师,店员将商品低于进价出售,会计分录怎么出?收回差价部分会计分录又怎么处理?供应商应付款会计分录怎么处理
那么低价出售的话,就是正常按照销售收入处理,同时结转相关的成本,直说收入的金额会低一点。收回差价是什么意思?
25楼
2022-12-19 20:32:59
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另一半:回复陈诗晗老师 店员卖错价格,比进价还低的价格出售,低于进价部分的款我们从员工那里收回差价
2022-12-19 21:28:37
陈诗晗老师:回复另一半那你这个就是按照你销售的低价,再加上业务员要补的差价,来确认你的应收账款和你的主营业务收入。实际上你并没有低价销售呀,因为这个差价业务员补你了。
2022-12-19 21:47:51
另一半:回复陈诗晗老师 老师,这个是超市里的联营商品,会计分录要怎么出?
2022-12-19 21:59:40
陈诗晗老师:回复另一半直接按照正常的销售结转收入结转成本,那么你这里收入就是你的卖价,加上业务员补你的这一部分。
2022-12-19 22:12:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 美丽的犀牛 发表的提问:
由于会计处理,收入的截止时间出现了错误,导致前一年少缴税款,后一年多缴税款,滞纳金如何交。
你好,滞纳金=应纳税额*滞纳天数*万分之5
26楼
2022-12-20 19:21:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 617516728 发表的提问:
老师好,我想问一下,公司计提的社保比缴费通知书多了0.2元,已经交款,这多的0.2元怎么处理?会计分录是什么?
你好,冲销多计提 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 0.2
27楼
2022-12-20 19:36:34
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617516728:回复邹老师 借应付职工薪酬二级科目是?
2022-12-20 20:03:12
617516728:回复邹老师 贷管理费用二级科目是?
2022-12-20 20:22:12
617516728:回复邹老师
2022-12-20 20:36:24
617516728:回复邹老师
2022-12-20 20:56:25
617516728:回复邹老师 老师,写了分录了但是还是有余额0.2元
2022-12-20 21:26:17
邹老师:回复617516728你好,你需要这样调整 借;其他应付款 贷;管理费用等科目 0.2
2022-12-20 21:43:31
617516728:回复邹老师
2022-12-20 21:58:58
617516728:回复邹老师 老师,这样写对吗
2022-12-20 22:21:23
邹老师:回复617516728你好,是的,是这样做调整分录
2022-12-20 22:41:56
617516728:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 23:07:57
邹老师:回复617516728不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-20 23:18:13
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师申报失误导致多交税款怎么做会计分录
同学你好 很高兴为你解答 不需要单独做分录的
28楼
2022-12-20 19:56:05
全部回复
蔷薇:回复钟存老师 银行已扣款哦
2022-12-20 20:21:33
蔷薇:回复钟存老师 更正申报表税局又退回账户
2022-12-20 20:32:20
钟存老师:回复蔷薇是的 这样的应交税费自然产生借方余额了
2022-12-20 20:50:42
蔷薇:回复钟存老师 老师退回税款是贷方余额啊
2022-12-20 21:11:45
蔷薇:回复钟存老师 是不是不对啊
2022-12-20 21:31:33
钟存老师:回复蔷薇你多缴纳的时候是借方余额 退回时候是贷方发生额 正好冲销了
2022-12-20 21:54:08
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ lovestonded 发表的提问:
从税务局退回来的税怎么处理,,是去年申请的退税,今年一月份收到的款,是增值税多交了3351 跨年了 会计分录怎么做呢
您好,今年收到去年申请的退税会计分录应该是: 借:银行存款, 贷:以前年度损益调整,然后是 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 为您提供解答,祝学习愉快!
29楼
2022-12-20 20:05:55
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坐等风吹雾散 发表的提问:
税控盘维护费会计处理 借 应交税金——增值税——减免税 贷 其他应收款 抵扣后怎么做会计分录
你好,关于税控盘维护费的账务处理,如下: 一、一般纳税人 按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额。 1.购入设备和支付维护费时 借 “管理费用”等科目 贷 “银行存款”等科目 2.抵减增值税税额时 借 应交税费——应交增值税(减免税款) 贷 “管理费用”等科目 二、小规模纳税人 1.购入设备和支付维护费时 借 “管理费用”等科目 贷 “银行存款”等科目 2.抵减增值税税额时 借 应交税费——应交增值税 贷 “管理费用”等科目
30楼
2022-12-20 20:32:59
全部回复
坐等风吹雾散:回复紫藤老师 答非所问
2022-12-20 20:57:16
紫藤老师:回复坐等风吹雾散抵减增值税税额时 借 应交税费——应交增值税(减免税款) 贷 “管理费用”等科目
2022-12-20 21:07:42
坐等风吹雾散:回复紫藤老师 我的会计分录已经做好的,现在是抵扣 你看下我的会计分录
2022-12-20 21:19:50
紫藤老师:回复坐等风吹雾散那你还要做借 其他应收款 贷管理费用
2022-12-20 21:49:18
坐等风吹雾散:回复紫藤老师 我现在是要冲减免税,减免税挂账
2022-12-20 22:06:05
紫藤老师:回复坐等风吹雾散你好,和答疑老师讨论了,我们的结果就是不能用其他应收款,正确的分录如老师所说
2022-12-20 22:18:13

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