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多交税款会计分录怎么处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 烟雨幕然 发表的提问:
计提契税时 会计分录怎么处理。
你们是买的不动产吗?
91楼
2023-01-27 20:48:33
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烟雨幕然:回复郭老师 缴纳土地出让金,缴纳的契税
2023-01-27 21:16:27
郭老师:回复烟雨幕然记无形资产里面的
2023-01-27 21:27:26
烟雨幕然:回复郭老师 具体分录怎么做呢
2023-01-27 21:50:35
郭老师:回复烟雨幕然借无形资产贷银存,
2023-01-27 22:15:42
郭老师:回复烟雨幕然和你土地一块记
2023-01-27 22:43:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ a 偏袒. 发表的提问:
交单位职工的个人所得税怎么做分录,?预算会计呢?这个怎么处理
你好! 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
92楼
2023-01-27 20:56:59
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蒋飞老师:回复a 偏袒.预算会计 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
2023-01-27 21:19:34
蒋飞老师:回复a 偏袒.现金流量项目:支付给职工和为职工支付的现金流量
2023-01-27 21:41:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 摇铃子 发表的提问:
老师好:我公司为运输公司,现将1台货车卖掉?要交哪些税款?会计分录怎么处理?
增值税附加税印花税企业所得税, 借固定资产清理累计折旧贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理结转到资产处置损益。
93楼
2023-01-28 18:25:05
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 叶子。。 发表的提问:
第5题不懂,这是顺流交易?会计分录怎么处理?
你说的哪个,这没卖东西啊,同学
94楼
2023-01-28 18:47:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 会计 发表的提问:
计提出口退税比实际收到的退税多几分钱 其他应收款-出口退税 借方有几分钱余额 怎么处理下呢 要怎么做会计分录呢
借;应交税费(出口退税) 贷;其他应收款 你可以做这个调整分录
95楼
2023-01-28 19:11:46
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会计:回复邹老师 然后呢
2023-01-28 19:37:28
邹老师:回复会计你好,这样就 其他应收款-出口退税 就没有借方余额了啊
2023-01-28 20:06:17
会计:回复邹老师 那应交税费(出口退税)就有余额了呀,要再怎么处理呢
2023-01-28 20:31:04
邹老师:回复会计你好,你之前错误的分录是?正确的分录应当是?
2023-01-28 20:47:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 冰雪人 发表的提问:
上个月增值税多交了2分,这个月怎么做会计分录
你好,多交的体现在应交税费的借方就是了,不需要另外做分录的
96楼
2023-01-28 19:20:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
老师我发现上月会计6月有个分录借固定资产 应交税 贷现金,实际7月付款1万多那么我咋处理
您好 请问是上个月没有支付现金 但是分录写了现金么
97楼
2023-01-29 18:54:02
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A 梦啊:回复bamboo老师 是的
2023-01-29 19:07:42
bamboo老师:回复A 梦啊那您7月是银行存款还是现金支付的
2023-01-29 19:32:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 兴奋的乐曲 发表的提问:
11月更正申报10月增值税报表,多交的税款抵11月的税款,10月交税的会计分录应该怎么做,多交的税款我怎么挂账
您好 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款
98楼
2023-01-29 19:06:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 319800380 发表的提问:
我交增值税多交一分,怎样写会计分录
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
99楼
2023-01-29 19:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
增值税扣款多扣了会计分录怎么做?增值税申报表的金额是1072.93,实际银行扣款金额是1076.15.这个该怎么处理/?"
应当是一致的才对,怎么会多扣?有没有查明是什么原因造成的?
100楼
2023-01-30 18:11:30
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莫失莫忘:回复邹老师 查了,申报表没有错误,就是银行扣款数字不对,差了一点点
2023-01-30 18:41:17
邹老师:回复莫失莫忘一般是一分不差才对
2023-01-30 18:59:20
莫失莫忘:回复邹老师 那如果真的不对,怎么做会计分录呢?
2023-01-30 19:13:29
邹老师:回复莫失莫忘是不是逾期扣款,造成有滞纳金? 按实际扣款 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-01-30 19:24:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问:
单位年度清交的养老保险会计分录怎么处理
您好,分录,借:应付职工薪酬-社保,贷;现金或者银行存款。
101楼
2023-01-30 18:21:17
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问:
一般纳税人应交增值税的会计分录是怎样处理的
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
102楼
2023-01-30 18:34:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 勤劳的小鸭子 发表的提问:
企业多交的增值税退回后怎么处理会计
你好 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税
103楼
2023-01-30 18:57:39
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 孝顺的猎豹 发表的提问:
那会计分录怎么处理,帐务怎么处理?
同学具体是问什么业务呢?
104楼
2023-01-30 19:14:58
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ bean curd 发表的提问:
进项税抵扣销项这个会计分录怎么写,我6月的进项税没有把它转到应交税费——应交增值税——未交增值税里,这个月怎么处理,写会计分录,主要是看专票认证后有销项税的会计分录
直接在七月也可以结转到未交增值税里面去。 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 同时 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
105楼
2023-01-31 17:53:08
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bean curd:回复李爱文老师 老师,如果6,7月进项税是2万,7月销项是1万,那是不是应该这样写:借:应交税费——应交增值税(销项税额)1万 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1万 底下应该怎么写啊,感觉我要写下去都不平了
2023-01-31 18:29:07
李爱文老师:回复bean curd假定7月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 10000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 20000 同时 借:应交税费——未交增值税 10000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 属于期末留抵增值税10000元
2023-01-31 18:45:45
bean curd:回复李爱文老师 老师我六月也认证了进项,但没有转出,7月初应该是有上个月六月的进项税留抵吧,如果6月认证进项税5000,7月认证5000,怎么做会计分录呢
2023-01-31 19:04:26
李爱文老师:回复bean curd6月份只有进项,没有销项税额吗?
2023-01-31 19:15:20
bean curd:回复李爱文老师 是的没有销项,只有进项
2023-01-31 19:44:45
李爱文老师:回复bean curd假定6月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 5000 同时 借:应交税费——未交增值税 5000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000
2023-01-31 20:03:35

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