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多交税款会计分录怎么处理
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 峥嵘岁月 发表的提问:
老师,公司交房租的会计分录具体怎么处理
借管理费用-租赁费 贷银行存款
76楼
2023-01-09 19:40:27
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 帝都小强 发表的提问:
其他单位代交社保的,我们会计分录怎么处理,计提要计提这部分吗,那么收到代交单位开的发票怎么处理?
其他单位代缴社保,那么需要把他们帮你们缴纳的个人以及单位部分都计入和其他单位的往来款,他们开来的票计入有关的成本费用,然后冲减那笔往来。
77楼
2023-01-09 19:47:15
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宇飞老师:回复帝都小强计提时,借管理费用-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,借应付职工薪酬-社保费,贷其他应付款-其他单位。然后人家开票过来付款的时候就不用再计提费用了,直接借其他应付款,贷银行存款
2023-01-09 20:31:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 出水芙蓉 发表的提问:
小企业会计准则制度下补交上年的印花税怎么做会计分录,汇缴时又怎么处理
你好,借 利润分配-未分配利润 贷 银行存款
78楼
2023-01-09 19:53:59
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紫藤老师:回复出水芙蓉不影响汇算清缴的
2023-01-09 20:24:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 310016796 发表的提问:
增值税2020年3月多交1064.73元,附加税多交63.87元。5月已作更正申报退税,会计分录如何处理?
你好 你之前缴纳分录怎么做的 现在做红字分录即可
79楼
2023-01-10 18:53:36
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 鸟语花香 发表的提问:
想咨询一下,股权转让的会计处理及涉税问题,我们公司接受了一家公司的股权转让,该怎么做分录,有什么税需要交纳吗
接受了一家公司的股权转让,一般缴纳印花税就行。一般通过长期股权核算。
80楼
2023-01-10 19:13:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
老师,上月交的增值税款怎么做会计分录? 还有地税局交的税款怎么会计分录呢?
您好!借应交税费-未交增值税 应交税费-城建税/教育费附加等 贷:银行存款。
81楼
2023-01-10 19:27:39
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 爱果冻儿 ???? 发表的提问:
多扣员工社保费怎么处理,求方法和会计分录
多扣员工社保可以退给员工
82楼
2023-01-10 19:48:04
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爱果冻儿 ????:回复萱萱老师 如何做会计分录
2023-01-10 20:18:53
萱萱老师:回复爱果冻儿 ????之前分录怎么做的?
2023-01-10 20:44:23
爱果冻儿 ????:回复萱萱老师 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收账款 银行存款
2023-01-10 21:07:27
萱萱老师:回复爱果冻儿 ????借其他应收款贷银行存款
2023-01-10 21:26:01
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 阳光,空气,水 发表的提问:
之前多交税1200元,办理退税,抵消以后税款,退回时没有做分录。现在抵谁500元,请问一下该怎么做分录。
你好 退回没做分录 现在抵税也不用做
83楼
2023-01-10 19:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Jenny 发表的提问:
你好,汇算清缴交的所得税会计分录怎样处理?
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
84楼
2023-01-11 18:55:25
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Jenny:回复邹老师 在快账里没有以前年度损益调整
2023-01-11 19:22:57
Jenny:回复邹老师 小企业会计准则
2023-01-11 19:38:01
邹老师:回复Jenny你好,那就这样做分录 借;利润分配——未分配利润 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
2023-01-11 20:03:07
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 名筑财务咨询陈 发表的提问:
软件服务费 比如一年10万,发票当月已经开据,款项未收,会计上怎么处理,税法上怎么处理?所得税分期的分录怎么处理?那做那个增值税分录怎么做?
借应收账款贷预收账款应交税费 每月确认收入时 借预收账款贷主营业务收入 所得税按确认的收入计算 增值税按开票确认。
85楼
2023-01-11 19:09:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 晴朗☀️ 发表的提问:
上月计提增值税100元 实际ETAX扣款103元 。账户处理 现在应交税金 借方多了3元,怎么做分录?
借;应交税费 贷;银行存款 103 你是不是少计提了3元的增值税
86楼
2023-01-11 19:33:17
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晴朗☀️:回复邹老师 跟银行存款没有关系 就是要调一笔应交税金
2023-01-11 20:02:14
邹老师:回复晴朗☀️你好,是销项税额少确认了,还是增值税应纳税额少结转了
2023-01-11 20:18:41
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 活泼的大树 发表的提问:
老师多交税款怎么做分录
分录中不考虑二级科目。 假设:本月应缴税金2000元,实际你们公司缴纳了2400元,下月税金1900元。 分录: 本月计提税金: 借:主营业务税金及附加 2000 贷:应交税金/其他应交款 2000 本月实际缴纳税金: 借:应交税金/其他应交款 2400 贷:银行存款 2400 下月计提税金: 借:主营业务税金及附加 1900 贷:应交税金/其他应交款 1900 下月实际缴纳税金 借:应交税金/其他应交款 1500 贷:银行存款 1500 其实,本月多缴的就相当于下月预缴的,你不用管它,就按日常分录做就可以了。 补充答案: 多缴的税款你不用去管它的,你的分录怎么做就还怎么去做,如果是期初多缴税款了,应交税金会出现借方余额,这不影响任何事情的。月底你再按实际业务去计提税金,借贷方一冲减余额为贷方,但余额会比你实际计提的税金少,那么少的那部分就是你上个月多缴的那部分税。
87楼
2023-01-11 19:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ shuling 发表的提问:
计提税金的会计分录怎么处理
你好!借税金及附加等 贷应交税费-应交XX税
88楼
2023-01-27 19:57:11
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 爱学习的人儿 发表的提问:
这个月缴纳车船税时,基数录入错误,导致多交税,现在多交部分已退回,请问缴费的账务处理和退回款的账务处理怎么做
同学你好 都有发票的吗
89楼
2023-01-27 20:09:15
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爱学习的人儿:回复朴老师 有的 税局大厅申报缴纳的
2023-01-27 20:26:20
朴老师:回复爱学习的人儿那就直接按照发票来做 车船税正常计提缴纳
2023-01-27 20:45:01
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
[图片]收到国际汇款,会计分录怎么处理
你这是直接收人民币了 借-银行存款42394.3 贷,应收账款6500*做账汇率 差入到财务费用-汇兑损益中
90楼
2023-01-27 20:38:14
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