咨询
补交上月的增值税会计分录
分享
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小哥 发表的提问:
上季度增值税多交3分钱,会计分录怎么做
你好,留下这个月抵扣
196楼
2023-03-14 17:38:20
全部回复
小哥:回复庄老师 我们这个不存在抵扣
2023-03-14 17:54:08
庄老师:回复小哥你好,是小额的,,也要这样做的,
2023-03-14 18:20:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 自由的蜜蜂 发表的提问:
本月能扣完预交增值税会计分录
你好,一般纳税人用预交抵扣应交增值税这样做分录 借;应交税费—未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(已交税金)
197楼
2023-03-14 17:56:59
全部回复
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 叮当 发表的提问:
8月补缴今年5月少报收入的增值税和附加税如何做会计分录
您好!先计提再缴纳。计提:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 缴纳:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款/现金
198楼
2023-03-15 17:15:27
全部回复
叮当:回复程小峰老师 附加税呢
2023-03-15 17:40:27
程小峰老师:回复叮当您好!计提:借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交城市建设维护 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 缴纳:借:应交税费-应交城市建设维护 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 贷:银行存款/现金
2023-03-15 18:04:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ ZHLING 发表的提问:
税务让自查补交的增值税,企业所得税和附加税怎么做会计分录,我们用的是小企业会计准则,这个分录怎么做?这些都要计提嘛?补的是18,19.20年的
你好,你们是查出的什么原因?少做了收入吗?
199楼
2023-03-15 17:26:05
全部回复
ZHLING:回复郭老师 是的,补收入
2023-03-15 17:51:06
郭老师:回复ZHLING借银行存款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款, 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷应交税费附加税企业所得税 借应交税费、附加税、企业所得税, 贷银行存款
2023-03-15 18:09:24
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 傅少楠 发表的提问:
你好老师,每个月增值税销项税正常做会计分录,上交季度增值税的时候,是应该借应交税费-应交增值税-销项税,还是借应交税费-应交增值税-已交税金
同学你好!销项税/进项税  期末都要转入未交增值税的 实际交增值税的话 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款
200楼
2023-03-15 17:46:49
全部回复
傅少楠:回复许老师 老师帮我看下,如果这是一个正常业务流程,我的会计分录记的对不对
2023-03-15 18:04:10
许老师:回复傅少楠嗯嗯   处理正确的哦
2023-03-15 18:30:03
傅少楠:回复许老师 我们公司之前都没有像老师说的结转未交增值税,直接记已交税金,这样会不会造成销项税,进项税,和已交税金项目不平问题
2023-03-15 18:47:41
许老师:回复傅少楠这个可以把已交税金  转入未交增值税科目 然后    平账的哦
2023-03-15 19:03:13
傅少楠:回复许老师 谢谢老师,好不容易遇到像您解答问题这么清晰明了的老师,我再咨询您个问题,我们公司计提发放社保的会计分录这几年一直都是错的,如图这样记录,现在出现问题是应付职工薪酬社保个人部分借方一直有余额,余额17万多,像这个问题我怎么平账,写会计分录
2023-03-15 19:28:14
许老师:回复傅少楠个人承担的社保费部分   应当通过其他应收款  核算的
2023-03-15 19:54:57
傅少楠:回复许老师 对,现在知道是分录记错了,那怎么写会计分录平账
2023-03-15 20:07:43
许老师:回复傅少楠原来记入应付职工薪酬借方的   改为其他应收款的
2023-03-15 20:30:38
傅少楠:回复许老师 其它应收款最后怎么处理
2023-03-15 20:42:46
许老师:回复傅少楠其他应收款    这个是实际支付工资的时候 被冲减掉的  所以   实发比应发少的
2023-03-15 20:54:55
傅少楠:回复许老师 借管理费用-工资,贷其他应收款-带扣社保,借其他应收款-代扣社保,贷应付职工薪酬-社保个人部分,这样记分录对不对
2023-03-15 21:16:50
许老师:回复傅少楠嗯嗯    最后能平掉    就可以了
2023-03-15 21:36:33
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小余 发表的提问:
请问,2021年10月税务检查,补交2020年企业所得税2720.22元的会计分录,补交2021年6月份企业所得税77.01元的会计分录。谢谢!
你好,借以前年度损益调整贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷银行存款 借利润分配贷以前年度损益调整
201楼
2023-03-15 17:56:59
全部回复
小余:回复佟老师 老师,我这边使用小企业会计准则。
2023-03-15 18:19:52
佟老师:回复小余借利润分配 贷应交税费-应交所得税 
2023-03-15 18:32:50
小余:回复佟老师 老师,不管补缴的是2020年还是2021年都是一样的分录吗?借利润分配 贷应交税费-应交所得税 。
2023-03-15 18:52:00
佟老师:回复小余是的,您的理解正确,都是以前年度的
2023-03-15 19:18:59
逍遥老师
职称:中级会计师,初级会计师,中级会计师(金榜)
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 喵喵大神 发表的提问:
上月本税率应是16%,但计提应交增值税销项税额是6%、导致实缴增值税额大于计提应交增值税税额,这个会计分录在次月如何调整
做账务调整即可。。。。。借:营业收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税)
202楼
2023-03-19 19:26:40
全部回复
喵喵大神:回复逍遥老师 那当月的营业收入岂不是总额减少?
2023-03-19 19:52:47
喵喵大神:回复逍遥老师 总额减少计提的销项税额也会变少?
2023-03-19 20:07:27
逍遥老师:回复喵喵大神你当时销项少了,多的进入了收入,,,所以应该调出来。
2023-03-19 20:32:13
喵喵大神:回复逍遥老师 知道,调了之后,这月的收入按实际收入做这月的销项税额还是按调出以后的收入做销项税额
2023-03-19 21:00:38
逍遥老师:回复喵喵大神不包含调整收入的实际收入做。。。。
2023-03-19 21:18:58
喵喵大神:回复逍遥老师 好哒,谢谢老师,辛苦了
2023-03-19 21:47:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
申报表上的应交增值税和账面上的应交增值税数据对不上,而且十多年的账找不到原因、怎么办,如何做会计分录,因为有差额,所以我这个月交增值税时借己交税金,贷银行存款行吗?己交税金和未交增值税之间如何做分录
按你之前发给我做吧,还有就是不是本月交本月不使用这个已交税金这个科目。
203楼
2023-03-19 19:56:38
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
当月需交增值税如何做会计分录
借应交税费应交增值税
204楼
2023-03-19 20:10:24
全部回复
老刘:回复绿水青山应交税费一应交增值税一未交增值税 贷银行存款
2023-03-19 20:33:05
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
老师,补交今年的增值税,分录怎么计提
是稽查补交的增值税吗?
205楼
2023-03-19 20:20:59
全部回复
月亮老师
职称:注册会计师,中级会计师,审计师
4.92
解题: 0.08w
引用 @ 做我能做的 发表的提问:
建新账时有上个季度未交的增值税,本季度的第一个月交了,怎么做会计分录
你好,同学,分录如下: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
206楼
2023-03-20 17:49:52
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,10月份交9月份增值税的时候会计分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税还是借:应交税费-未交增值税呢
您好 借:应交税费-未交增值税
207楼
2023-03-20 18:01:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
结转本月未交的增值税会计分录怎么写
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
208楼
2023-03-20 18:18:51
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 维维 发表的提问:
补交去年2015年企业所得税及增值税、附加税,请问会计分录如何计提?
您好, 计提时所得税 借:所得税 (金额不大时),或者以前年度损益调整(金额大时) 贷:应交税费-应交企业所得税 计提增值税、 借:营业外支出或者营业税金及附加(金额不大),或者以前年度损益调整(金额大时) 贷:应交税费-增值税检查调整 计提附加税时 借:营业税金及附加(金额不大),或者以前年度损益调整(金额大时) 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育附加费
209楼
2023-03-20 18:26:58
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我在做实操练习中发现上个月的增值税没有计提结转,次月直接交税了,请问我需要补计提增值税的分录吗? 具体怎么操作能平账?
请您将该实操业务的网址链接发一下,帮您看看。增值税是要需要月末做结转分录的。
210楼
2023-03-21 16:37:53
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×