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增值税留抵税额的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 木木 发表的提问:
增值税申报表的留抵税额比财面留抵税额少2分, 怎么调平?账面
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 0.02
211楼
2023-03-19 20:08:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ WuQi 发表的提问:
本期销项税额大于进项,但上期有留抵税额,本月不须缴税,月末这笔会计分录要写吗?怎么写?
你好,不需要做结转未交增值税处理的
212楼
2023-03-19 20:27:13
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WuQi:回复邹老师 老师,如果本月只有认证进项税额留抵没有销项税额,也是无需做结转分录对吗?只有销项-进项-留抵大于0时才做结转,是这样吗
2023-03-19 20:50:08
邹老师:回复WuQi是的 是的
2023-03-19 21:07:44
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冰雨 发表的提问:
企业所得税汇算清缴留抵的税额,怎样做会计分录?
借:以前年度损益调整贷:应交税费
213楼
2023-03-19 20:32:59
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冰雨:回复袁老师 先是补交了企业所得税,后面又更正申报又有留抵,这两种分录怎么做?
2023-03-19 20:58:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
上期有留抵税额,本月有销项税额,如何做会计分录
你好 可以按这个分录来结转 :如果当月进项大于销项,可以不用结转。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款 没有进项税转出等可以不做就行
214楼
2023-03-20 17:24:46
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枫:回复meizi老师 进项大于销项不结转,账上进项不是留有借方余额吗
2023-03-20 17:40:45
meizi老师:回复你好 是的 你留抵的话 你可以不结转到时次月有税缴纳的时候做结转抵减就行 或者你结转到转出未交增值税借方放着以后抵减
2023-03-20 17:54:21
枫:回复meizi老师 怎么做分录,不太懂
2023-03-20 18:09:47
meizi老师:回复那你现在账上具体是什么情况 说下 我好写对应分录 比如销项多少进项税多少留抵进项税多少 具体金额?
2023-03-20 18:21:17
枫:回复meizi老师 留抵税额2万,本月销项7600元
2023-03-20 18:44:41
meizi老师:回复本月没有进项税嘛 那你做一笔 借借:应交税费-应交增值税-销项税7600 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税7600 直接留抵的进项税2万应该是在转出未交增值税借方有2万 那么现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万-7600 这个金额挂着在借方就行了
2023-03-20 18:58:20
枫:回复meizi老师 谢谢老师
2023-03-20 19:15:18
meizi老师:回复不客气 满意请给予评价
2023-03-20 19:37:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 赵小胖胖胖 发表的提问:
上期留抵税额本期抵扣怎么做分录?
把进项销项结转到转出未交增值税就可以,转出未交在借方是留抵
215楼
2023-03-20 17:41:04
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郭老师:回复赵小胖胖胖你这个月需要交税吗
2023-03-20 18:10:57
赵小胖胖胖:回复郭老师 需要哦
2023-03-20 18:33:31
郭老师:回复赵小胖胖胖借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 这个是你需要交的税额
2023-03-20 18:47:44
赵小胖胖胖:回复郭老师 留抵的那部分不用做分录吗?
2023-03-20 19:04:26
赵小胖胖胖:回复郭老师 就是6月有留抵,7月抵扣,但是7月还是要交税的
2023-03-20 19:31:10
郭老师:回复赵小胖胖胖上月转出未交增值税借方体现了不需要的 七月份做结转的,八月份做交税的分录
2023-03-20 19:46:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 学堂用户2ku8x6 发表的提问:
上期留抵税额本期抵扣怎么做分录
你好,上期留底在哪个科目里面的?
216楼
2023-03-20 17:56:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 外向的衬衫 发表的提问:
5月底留抵扣额5000元,本月进项税额共计3200元,计算企业应补或应退的增值税额,并作出用银行存款支付增值税的分录
你好,是没有销项税额的意思吗? 
217楼
2023-03-20 18:25:06
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外向的衬衫:回复邹老师 有的有的305100
2023-03-20 18:51:01
邹老师:回复外向的衬衫你好,销项税额305100,增值税应纳税额=305100—3200—5000 用银行存款支付增值税的分录  借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2023-03-20 19:20:24
外向的衬衫:回复邹老师 好的谢谢
2023-03-20 19:44:16
邹老师:回复外向的衬衫不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-03-20 20:04:35
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 【天☞888☜天】 发表的提问:
老师,年末有留抵税额增值税需要结转增值税吗?进项税额大于销项税额,怎么做分录?
结转 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项)
218楼
2023-03-20 18:38:58
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玲老师:回复【天☞888☜天】留 抵的不用做 自动抵扣
2023-03-20 18:52:25
【天☞888☜天】:回复玲老师 有留抵年末也不用结转增值税吗?我怎么听说有留抵平常不用结转,年底必须接节转,我心里没底所以问问老师,麻烦老师了。
2023-03-20 19:14:21
玲老师:回复【天☞888☜天】你好同学, 不用结转
2023-03-20 19:28:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 多情的百褶裙 发表的提问:
你好。老师。增值税留底退税的会计分录怎么录啊?
借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
219楼
2023-03-21 17:31:43
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师,月末进大于销,需要做一笔 借:应交税费-增值税留抵税 贷:应交税费-应交增值税进项税 的会计分录吗
您好,可以这么做 但是不做也可以的。
220楼
2023-03-21 17:44:09
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 杜俊芝 发表的提问:
老师好,期末有留抵税额怎么做分录?
期末形成留抵税额的情况,是无需做会计分录的。
221楼
2023-03-21 17:56:59
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杜俊芝:回复森林老师 那期初借方余额30多万,这是啥意思啊?
2023-03-21 18:10:59
杜俊芝:回复森林老师 是不是上月有分录没做
2023-03-21 18:38:38
森林老师:回复杜俊芝就是之前的进项税多,到本期做留底了,以后还能抵扣销项税的。
2023-03-21 18:55:05
杜俊芝:回复森林老师 上个月还交的税,没有留抵税额
2023-03-21 19:23:42
森林老师:回复杜俊芝那只能查账,去看一下怎么形成这个数据的
2023-03-21 19:50:43
杜俊芝:回复森林老师 我查的就是每个月的进项税额累计起来的,这个怎么消啊?
2023-03-21 20:19:45
森林老师:回复杜俊芝这个要看什么原因形成的,你的进项要是对的,那你就应该可以抵扣的,但你上月又交了税,肯定还是有问题,再找找。
2023-03-21 20:32:34
杜俊芝:回复森林老师 月底要怎样结转呢?可能是差分录了
2023-03-21 20:46:16
森林老师:回复杜俊芝你把这些都结转到未交增值税看行不行
2023-03-21 21:12:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 方向与定位 发表的提问:
老师,上期没有认证完的留抵税额,怎样做分录
借转出未交增值税 贷进项税额,这个转出未交增值税借方表示留底税额
222楼
2023-03-22 17:20:29
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方向与定位:回复maize老师 留抵税转到进项税额后,当期抵扣的分录呢?
2023-03-22 17:44:18
maize老师:回复方向与定位转出未交增值税借方就是留底,不需要再转
2023-03-22 18:13:52
maize老师:回复方向与定位实务中不做这个留底税额这个
2023-03-22 18:43:46
方向与定位:回复maize老师 谢谢,我还有个问题请教,多计提的附加税,红冲时的分录怎样做?
2023-03-22 18:54:30
maize老师:回复方向与定位借税金及附加 负数 贷应交税费 负数
2023-03-22 19:13:54
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
请问用进项留抵的税额抵减增值税欠税处理为什么是冲减进项税 冲减未交增值税 能详细讲讲吗?它的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(进项税)红字 贷:应交税费-未交增值税 红字
看看这里 http://www.360doc.cn/article/5311773_203158443.html
223楼
2023-03-22 17:32:30
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 傲娇的航空 发表的提问:
老师你好,我想咨询下,如果我4月的留抵税为1000,是不是四月不做任何会计处理? 然后5月的增值税为400,留抵税为600,这种分录还做处理吗? 如果5月增值税为1100,那么我5月实缴增值税金额就为100,这种怎么做会计处理呢、谢谢老师
您好 1.四月不做处理 2.5月也不用处理 3.如果5月销项1100,4月留底1000 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)100 贷应交税费-未交增值税100
224楼
2023-03-22 17:45:15
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傲娇的航空:回复王晓老师 谢谢老师, 那对于第3个问题 ,那我还用计提税金吗?
2023-03-22 18:10:05
王晓老师:回复傲娇的航空您好,是需要计提的, 按照应交增值税100为基数乘以相应比例来计提
2023-03-22 18:36:06
傲娇的航空:回复王晓老师 好的,谢谢老师,
2023-03-22 18:53:13
王晓老师:回复傲娇的航空您好,不客气的,满意请五星好评,谢谢
2023-03-22 19:17:00
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吉吉 发表的提问:
每个月的留抵税额是否要做分录处理呢。。完了做啥分录
就每个月吧增值税进项税、销项税转入未交增值税的,形成未交增值税的借方余额
225楼
2023-03-22 17:56:59
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吉吉:回复辜老师 老师,分录如何做啊
2023-03-22 18:18:45
辜老师:回复吉吉借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2023-03-22 18:41:26

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