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计提本月员工工资会计分录
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ chen慧 发表的提问:
老师我这月发9月工资,计提10月的工资我该怎么做分录?谢谢
发工资借:应付职工薪酬 贷:银行存款 调整9月计提,多计提,负数,少计提,正数补提 借:成本费用 贷:应付职工薪酬 计提10月工资 借:成本费用 贷:应付职工薪酬
151楼
2023-02-15 18:58:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 落寞的太阳 发表的提问:
九月计提管理人员的工资,十月发放的会计分录怎么写?
你好九月份借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 十月份 借应付职工薪酬工资 贷、银行存款、 应交税费个税。
152楼
2023-02-15 19:24:39
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
就是当时我计提11月工资的时候没有按扣了考勤的计提,所以现在应付工资有133.33的差额,这个差额我不知道怎么做分录 现在做的是不平的
冲掉多计提就可以
153楼
2023-02-15 19:39:24
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暖心&:回复maize老师 冲减的分录怎么写
2023-02-15 20:14:52
maize老师:回复暖心&管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2023-02-15 20:35:21
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 燕语未懂 发表的提问:
请问老师,计提当月工资怎么做分录
您好,同学! 借:生产成本——工资等 制造费用——工资等 管理费用——工资等 销售费用等——工资等 贷:应付职工薪酬
154楼
2023-02-15 19:47:59
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燕语未懂:回复晓宇老师 这个时候不涉及个税吗
2023-02-15 20:10:59
晓宇老师:回复燕语未懂您好,同学! 不涉及个税,发放时才涉及。
2023-02-15 20:39:27
燕语未懂:回复晓宇老师 这个计提的工资是没有扣钱社保公积金个税之前的工资是吧
2023-02-15 21:04:55
晓宇老师:回复燕语未懂是的,没有扣员工社保,公积金和个税之前的工资。
2023-02-15 21:33:59
燕语未懂:回复晓宇老师 好的,谢谢老师
2023-02-15 21:56:15
晓宇老师:回复燕语未懂不用客气,请帮老师点击5星好评哦
2023-02-15 22:11:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ kj_R6diHAQqMevb 发表的提问:
老师您好 请问一下 我们上个月辞退了一个员工 补贴了5000元钱 请问计提时如何做分录?他月工资是5000 又补偿了5000呢
借;管理费用——辞退补偿 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
155楼
2023-02-19 20:56:05
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kj_R6diHAQqMevb:回复邹老师 有点明白了 比如他的补偿款和工资一起发 我月底计提他的工资 他是研发部门的 借 管理费用-辞退福利 5000 贷 应付职工薪酬-辞退福利 借 研发支出-工资及社保 5000(当月工资) 贷应付职工薪酬-工资 5000 然后 下个月发工资时 借 应付职工薪酬-工资5000 --辞退福利 5000 贷银行存款10000(不考虑社保及个税的前提下) 对吗?
2023-02-19 21:24:15
邹老师:回复kj_R6diHAQqMevb是的
2023-02-19 21:35:36
kj_R6diHAQqMevb:回复邹老师 非常感谢老师做出的回答 让我又解决工作中的一个难题 谢谢老师
2023-02-19 22:05:15
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上月工资计提少了 这月怎么做分录
补计提:借:经营费用 贷 应付工资
156楼
2023-02-19 21:20:22
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
当月工资当月发 做分录是先计提好还是先发好
您好!需要先计提再发放。
157楼
2023-02-19 21:27:00
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A会计学堂-孙老师:回复程小峰老师 还有就是我单位是一般纳税人 需要报工会经费吗,公司并没有工会,刚成立
2023-02-19 21:51:06
程小峰老师:回复A会计学堂-孙老师您好!需要看专管员给你们核了这个税种没。
2023-02-19 22:17:50
A会计学堂-孙老师:回复程小峰老师 我报税是零申报 这不马上15号了 如果有问题我赶紧修改一下
2023-02-19 22:30:06
程小峰老师:回复A会计学堂-孙老师工会经费你需要申报,按照工资总额申报。
2023-02-19 22:40:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 天真的百合 发表的提问:
根据本月工资分配计算.专设销售机构的职工工资为10000元 怎么弄会计分录
借销售费用 工资,贷应付职工薪酬 工资
158楼
2023-02-20 18:06:26
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 爱是你我 发表的提问:
上个月工资没有做计提,这个月要发上个月工资,怎么做分录
重新计提发放做分录吧
159楼
2023-02-20 18:28:42
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爱是你我:回复袁老师 @袁老师:怎么重新,袁老师觉个例子呗
2023-02-20 18:56:48
袁老师:回复爱是你我1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-02-20 19:12:48
爱是你我:回复袁老师 @袁老师:袁老师,是我没表达清楚,假如7月份工资50000,借:管理费用5000 贷:应付工资5000 借:应付工资5000 贷:银行存款5000 可以吗
2023-02-20 19:27:58
袁老师:回复爱是你我可以
2023-02-20 19:56:15
爱是你我:回复袁老师 @袁老师:谢谢,袁老师
2023-02-20 20:09:10
袁老师:回复爱是你我不客气
2023-02-20 20:37:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ S6蔚 发表的提问:
员工上个月工资已计提这个月扣了五百工资在上个月工资里体现发完工资怎么做分录呢
是发工资时扣的对吧 借应付职工薪酬贷其他应收款500 银行存款
160楼
2023-02-20 18:55:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Lamb’m 发表的提问:
上个月计提4月工资是10340,本月的实发数十11472(其中有50元的迟到扣款,还有1082的员工涨的工资)怎么做分录?
您好!你应该补充计提1082的工资,借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 然后这个50借应付职工薪酬 贷营业务收入50
161楼
2023-02-20 19:01:53
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Lamb’m:回复宋生老师 @宋老师:补充计提1082,可以直接这个月单独做一笔借管理费用工资1082 贷应付职工薪酬1082么?
2023-02-20 19:26:20
宋生老师:回复Lamb’m您好!是的。可以
2023-02-20 19:53:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 颜熙 发表的提问:
老师 4月工资 这月发 上月做了计提 有一人辞职 把工资结清 上月和这月的一起付清 怎么做分录 这月底这员工就不用做计提吧
你好 那你也得计提 不然你应付职工薪酬科目怎么平
162楼
2023-02-20 19:26:58
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颜熙:回复meizi老师 上个月做计提 这个月给发了 这月工资这次也一并给他 怎么做分录呢
2023-02-20 19:49:52
meizi老师:回复颜熙你好 那你这个月的工资做计提了吗 发放直接一起做借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税等
2023-02-20 20:02:03
颜熙:回复meizi老师 这个月还没到月底 月底统计做计提
2023-02-20 20:20:21
颜熙:回复meizi老师 都是这月付上月工资的 上月的做了计提 只是这员工这月上班的现在同上月的一起给他
2023-02-20 20:35:47
meizi老师:回复颜熙你好 嗯 可以 那你先做支付分录 到时月末补计提就平了
2023-02-20 20:49:19
颜熙:回复meizi老师 意思就是当月的不管发与没发工资都得计提
2023-02-20 21:07:16
meizi老师:回复颜熙你好 是的 当月必须要计提当月 影响你损益的
2023-02-20 21:35:10
颜熙:回复meizi老师 好的 谢谢老师
2023-02-20 21:45:48
meizi老师:回复颜熙没事希望能帮到你
2023-02-20 22:10:34
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 玉婷 发表的提问:
老师,当月工资当月发,怎么做分录?要计提吗?月末怎么做
不用计提,借:管理费用等 贷:其他应收款~社保 应交税费~个税 银行存款或现金
163楼
2023-02-21 18:56:57
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玉婷:回复吴月柳 那月末要分配到管理费用吗?
2023-02-21 19:20:43
玉婷:回复吴月柳 但是我付工资做的是: 借:应付职工薪酬 贷:现金 月末要分配到管理费用是吗?
2023-02-21 19:40:30
吴月柳:回复玉婷你这笔是发放工资,那你补一笔计提的,借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-02-21 20:10:03
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 雨卓金 发表的提问:
老师,如果本月工资上月没有计提,怎么做分录?
这个月发工资时候补计提一下就可以了
164楼
2023-02-21 19:04:19
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雨卓金:回复李老师 怎么补提?怎么做分录?
2023-02-21 19:29:41
李老师:回复雨卓金借管理费用等 贷应付职工薪酬
2023-02-21 19:56:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 1+1=3 发表的提问:
上个月忘记计提-本月工资了,需不需要在这个月补计提?如果要补的话该怎么做分录?
你好,需要补计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
165楼
2023-02-21 19:23:59
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