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计提本月员工工资会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月工资总额120000元,按本月工人工资总额14%计提职工福利费。这题中的会计分录怎么写?
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费
211楼
2023-03-13 18:35:25
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结算本月专社销售人员工资7500元,会计分录
借销售费用7500 贷应付职工薪酬7500
212楼
2023-03-13 18:47:58
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 兰天白云 发表的提问:
这是工资的问题,一个是本月发上月工资,计提本月工资一种是本月工资本月发,然后再分配工资我都不知那个对
你好,两种方法都是正确的
213楼
2023-03-14 17:39:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 安予涵 发表的提问:
本月资金余额不够发工资,但是股东暂未入资。月末计提员工工资如何做分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
214楼
2023-03-14 17:54:23
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安予涵:回复邹老师 账务就是负数了,老师。存款余额不够
2023-03-14 18:24:33
邹老师:回复安予涵你好,就是因为不够支付,所以就挂账应付职工薪酬 你这个负数与这个计提没有关系,是其他业务造成的
2023-03-14 18:50:40
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 小桥 发表的提问:
食堂人员的人工成本怎么计提、发放?会计分录,领导要求食堂人员的工资不要占用工资总额。
食堂人员的工资计入福利费。计提借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬。发放借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税 其他应付款-个人部分的公积金、社保等 现金或者银行存款。
215楼
2023-03-14 18:22:52
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小桥:回复姜老师 老师,发放时应付职工薪酬_福利费-工资贷:银行
2023-03-14 19:14:38
小桥:回复姜老师 借,管理费用_福利费 贷应付薪酬-福利费
2023-03-14 19:29:09
小桥:回复姜老师 因为不让占工资总额,职工薪酬这个科目是不是近福利费
2023-03-14 19:51:58
小桥:回复姜老师 现在主要就是想确定应付职工薪酬的二级明细
2023-03-14 20:20:56
小桥:回复姜老师 可不可以近薪酬~福利费
2023-03-14 20:32:42
回复小桥直接借:管理费用福利费 贷:库存现金
2023-03-14 20:53:27
小桥:回复姜老师 老师,我们的工资要求必须从职工薪酬走
2023-03-14 21:12:19
小桥:回复姜老师 不能那样做
2023-03-14 21:40:45
小桥:回复姜老师 老师是不是不可以近薪酬~福利费科目吗?
2023-03-14 22:07:35
小桥:回复姜老师 我现在就想确定下这个
2023-03-14 22:35:36
小桥:回复姜老师 我们每年年底有审计要审
2023-03-14 22:54:39
小桥:回复姜老师 这个我不太确定
2023-03-14 23:19:31
姜老师:回复小桥应付职工薪酬二级科目是福利费
2023-03-14 23:41:20
姜老师:回复小桥食堂的支出包括人员工资都进福利费。如果不是本单位职工不用通过应付职工薪酬科目核算。
2023-03-15 00:04:31
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 称心的钻石 发表的提问:
根据“工资费用分配表”列式产品生产工人工资为560000元,车间管理人员工资为50000元,企业行政管理人员工资为42000元 编制计提生产工人工资的会计分录 编制计提车间管理人员工资的会计分录
借生产成本560000 制造费用 贷应付职工薪酬610000
216楼
2023-03-14 18:33:41
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职称:
解题: 
引用 @ 1625504925 发表的提问:
本公司是劳务派遣公司,每月需计提员工工资吗?派遣人员的工资与管理人员的工资可以分开计提吗?分录怎弄,录入记账凭证时凭证附件是附工资表吗?另请教老师您,公司三月份开张,因资金紧张,我可以每月先计提工资,在本月分别发放,每月工资没超过3500元的员工可以不交所得税吗?分录怎弄,谢谢
尊敬的学员您好:首先看合同约定,如果对方公司约定把工资及管理费全部支付劳务派遣公司,那么您公司每月就要计提员工工资。派遣人员工资与管理人员工资可以分开计提。
217楼
2023-03-14 18:41:59
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1625504925:回复 老师您好!本公司是一家劳务公司,为用工单位代发派遣员工资、社保(含企业部分),用工单位付本公司管理费。用工单位要求所有费用开劳务费专票一张,分录咋写。可以不计提工资吗
2023-03-14 19:15:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ xyan 发表的提问:
计提本月工资分录怎么做?发放上月工资分录呢?
您好 计提 借:管理费用等——工资 贷:应付职工薪酬——工资 发放 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金、银行存款
218楼
2023-03-15 17:40:32
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xyan:回复bamboo老师 发放的时候还要扣社保公积金个税,那个金额怎么取?
2023-03-15 17:56:04
bamboo老师:回复xyan借 应付职工薪酬——工资 贷 其他应收款——个人社保 其他应收款——个人公积金 应交税费——应交个人所得税 库存现金 银行存款 上交的时候扣的个人部分金额
2023-03-15 18:14:05
xyan:回复bamboo老师 贷方取的数是当月扣的个人社保金额?当月扣的个人公积金?当月扣的个税吗?
2023-03-15 18:26:31
bamboo老师:回复xyan是您应该发放工资的那个月的个人部分
2023-03-15 18:46:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
2月发放1月工资还要计提3月工资的会计分录
你好!2月份不计提3月份的工资吧
219楼
2023-03-15 18:01:54
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
计提管理人员的工资和发放管理人员工资,会计分录是怎样的?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 安全联盟认证 行业示范证书
220楼
2023-03-15 18:25:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 发表的提问:
员工罚款在工资表里面扣除,如何计提会计分录?
你好,根据扣除罚款之后的金额做计提工资分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
221楼
2023-03-15 18:38:59
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青:回复邹老师 借 :其他应收款-** 贷:应付职工薪酬 可以这样吗?
2023-03-15 19:02:43
邹老师:回复你好,不需要对罚款部分做计提分录的
2023-03-15 19:22:19
青:回复邹老师 好的
2023-03-15 19:47:41
邹老师:回复祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-15 20:11:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 初级必过 发表的提问:
多本月多发员工工资,从下月工资扣回,计提金额是对的,实发工资错误,怎么做分录?
你好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行 
222楼
2023-03-19 20:17:35
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初级必过:回复玲老师 好的,谢谢!
2023-03-19 20:32:17
玲老师:回复初级必过 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-19 20:42:25
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 娇娇 发表的提问:
我们公司一个是15号一个是25号左右才能发上个月工资,工资表月末出不来,我该怎么做分录,如果计提不准确,发工资的时候该怎么改正
你好,先冲减计提的,再按照正确的计提,再发放
223楼
2023-03-19 20:38:35
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娇娇:回复暖暖老师 就是把之前计提的分录都冲掉,再重新写一个计提的分录是吗
2023-03-19 21:09:12
暖暖老师:回复娇娇是的,把前边计提的冲了,再从新写一个
2023-03-19 21:38:36
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 飞飞鱼 发表的提问:
当月缴纳社会保险和当月缴纳上月工资的会计分录 包含计提工资的一套会计分录
你好!计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 银行存款 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷 银行存款
224楼
2023-03-19 20:53:20
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飞飞鱼:回复汪晨老师 社会保险是缴纳当月的必须计提吗
2023-03-19 21:33:46
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A工商注册&代账~王月 发表的提问:
8月工资计提了4000 9月发工资的时少发了200 怎么做分录呢 但是我10月发9月工资的时候,我又把这200给补发了,这种情况 分录该怎么做呢,急
你好,少发时借:应付职工薪酬 ——工资4000 贷:其他应付款200 银行存款3800 补发时,借:其他应付款 贷:银行存款或库存现金
225楼
2023-03-19 21:02:59
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