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做小额贷款会计工作月薪
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 2.20 发表的提问:
10月份只计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 11月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 11月份缴纳社保 借:管理费用—医保金 其他应收款----医保金 贷:银行存款 11月份计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 12月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—医保金 分录对吗
这个分录,就是发放工资时如果没有个税、没人扣个人社保,分录是对的。
106楼
2023-03-22 19:24:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 戴呷呷 发表的提问:
老师当月缴纳当月的社保费,会计是这样做分录的:借:管理费用-单位社保费1053.4,其他应收款-个人社保费536.16,贷:银行存款1589.56。借:应付职工薪酬-社保费1053.4,贷:应付职工薪酬-社保费1053.4。为什么要做应付职工薪酬一借一贷的分录呢?
你好,企业和个人负担的社保都需要通过应付职工薪酬,你可以参考这个。 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
107楼
2023-03-22 19:41:15
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郭老师:回复戴呷呷因为应付职工薪酬的核算内容就是包含工资、社保。
2023-03-22 20:08:16
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Lost Stars 发表的提问:
老师您好,请教一下,我公司是新公司,在五月份去社保局办理了买社保,我是否需要在五月份计提社保费,六月份初申报缴纳?具体的会计分录是这样做吗。 五月跟工资一起计提时: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保费(企业部分) 贷:应付职工薪酬-工资 六月初缴纳: 借:其他应收款-个人社保 贷:银行贷款 发工资时: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保(企业部分) 贷:其他应收款-个人社保
你好 老师您好,请教一下,我公司是新公司,在五月份去社保局办理了买社保,我是否需要在五月份计提社保费,六月份初申报缴纳?——是的 六月初缴纳: 借:其他应收款-个人社保 借,应付职工薪酬——社保(企业) 贷:银行贷款 发工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保 贷,银行存款
108楼
2023-03-22 20:10:10
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 焕然 发表的提问:
老师,您好,这是之前会计做的计提工资,我都没看到她做个税和社保,有其他应收款的,参考下是否做得对吗,谢谢计提工资时,借:管理费用-工资                贷:应付职工薪酬/工资 计提个税:借应付职工薪酬/工资         贷:应交税费-应交个税 计提社保个人部分时,借应付职工薪酬/工资                贷,其他应付款,(因为不按时交缴社保费) 计提社保企业部分:借,管理费用/社保                          贷:应付职工薪酬-工资     每月缴纳个税时,借,应交税费应交个税所得税                      贷银行存款   每月缴纳社保个人部分时借:其他应付款                贷:银行存款
你好 嗯可以的 这样来做分录是对的
109楼
2023-03-22 20:29:59
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焕然:回复meizi老师 其他应收款吗
2023-03-22 20:58:52
焕然:回复meizi老师 公司帮帮缴了个税
2023-03-22 21:26:40
meizi老师:回复焕然你好 个税走 应交税费应交个税所得税 不用走其他应收款。
2023-03-22 21:50:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 孤独的钢笔 发表的提问:
老师,工会经费计提是 借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 交了就是 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
您好 这样写分录正确的
110楼
2023-03-27 20:11:22
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问:
借;应付职工薪酬3000 贷;其他应收款-社保 300贷 其他应收款-医保200 贷 现金 2500 借;管理费用 3000 贷应付职工薪酬-工资 对吗 关于工资的发放,我们会计是这么做的
对的
111楼
2023-03-27 20:19:21
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 石头 发表的提问:
工会经费计提,缴纳,收到返还,使用的会计分录?计提借管理费用工会经费贷应付职工薪酬工会经费,缴纳借应付职工薪酬贷银行存款,收到返还借银行存款贷其他应付款,使用借其他应付款贷银行存款,这样对吗
你的分录是正确的了。
112楼
2023-03-27 20:33:05
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 危机的画板 发表的提问:
工会经费计提到应付职工薪酬贷方,当月需要结转应付职工薪酬-工会经费吗
你好,计提了,又怎么结转?不用再重复结转到应付职工薪酬-工会经费
113楼
2023-03-27 20:53:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
这个是可以计提缴纳的,借:管理费用--工会经费贷:应付职工薪酬--工会经费;借:应付职工薪酬--工会经费贷:银行存款1
是的,可以这样做的了
114楼
2023-03-28 18:46:32
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 小玉米 发表的提问:
要是上月计提员工餐补6000元,做借营业费用,贷应付职工薪酬,本月只付了5950元的贷话我做借应付职工薪酬5950,贷银行存款5950,如果那50块是我本月罚了员工50元的话,那50块做借应付职工薪酬,贷营业外收入50的话对吗
对的,这个可以不用计提的,按扣除罚款之后的计提就可以
115楼
2023-03-28 19:13:58
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ lion 发表的提问:
借 管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 与 会计 分录 借:管理费用-职工教育经费 贷:银行存款 区别就是 从应付职工薪酬过了一下 这样是不是汇算清缴的时候 要计算应付职工薪酬的总额?
是的,就是这个差别的
116楼
2023-03-28 19:37:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 惟愿-好 德 发表的提问:
应付职工薪酬贷方余额77万9,会计让走账走掉,该怎么做啊?
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
117楼
2023-03-28 20:04:07
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惟愿-好 德:回复邹老师 很抱歉老师,我问的不清楚,我不是问科目,我们单位研发工资偶尔才付一点,都是付的整数,现在会计让把研发工资走账走掉,可是有涉及到个税,那实际该走账的金额大概怎么算?
2023-03-28 20:22:41
邹老师:回复惟愿-好 德你好,那你所指的走掉是什么意思?
2023-03-28 20:46:46
惟愿-好 德:回复邹老师 应该就是清应付职工薪酬,因为余额太多(研发大部分工资一直没发),本来很简单,但是因为偶尔发了一些,还都不是按工资表的金额发放的,都是发的整数,比如1万,5000的,现在这个金额不确定,不知道该怎么清
2023-03-28 21:06:10
邹老师:回复惟愿-好 德你好,按应付的金额计提工资,发放多少就做发放多少 的分录就是了
2023-03-28 21:18:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 顺利的盼望 发表的提问:
18年开办的公司,2月开始做账,计提二月工资:借:管理费用-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬3月发工资:借:应付职工薪酬 贷:现金这样到年末应付职工薪酬科目有一个月的余额怎么办?
您好!这个没关系,可以有余额的。
118楼
2023-03-28 20:26:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 月儿 发表的提问:
2019年7月2019年12月工资没发,计提:借管理费用 贷,应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 2020年3月才发2019年全部工资这样可以吗?会计分录?
你好 先计提计提:借管理费用 贷,应付职工薪酬 没发放就不要去挂其他应付款。 就在应付职工薪酬贷方放着就行了。 等你发放了冲即可
119楼
2023-03-29 20:20:56
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月儿:回复meizi老师 但已挂法人,目前法人发工资,不走基本户
2023-03-29 20:37:57
meizi老师:回复月儿你好 那你就挂着把 到时在冲
2023-03-29 20:56:05
月儿:回复meizi老师 会计分录,借:其他应付款 贷:银行或现金??
2023-03-29 21:09:13
月儿:回复meizi老师 会计分录,借:其他应付款 贷:银行或现金??
2023-03-29 21:22:37
月儿:回复meizi老师 会计分录,借:其他应付款 贷:银行或现金??
2023-03-29 21:41:30
月儿:回复meizi老师 会计分录,借:其他应付款 贷:银行或现金??
2023-03-29 21:53:32
meizi老师:回复月儿你好 你发放工资后就是做这个科目 你还得考虑个人社保和个人所得税是否需要扣除 没有就按你上面的做
2023-03-29 22:05:09
月儿:回复meizi老师 工资3000元没个税,没交社保
2023-03-29 22:16:00
meizi老师:回复月儿那你就那样做 按你写的
2023-03-29 22:36:04
月儿:回复meizi老师 谢谢
2023-03-29 22:52:54
月儿:回复meizi老师 有人说管理费用以前年度损益调整代替我没搞懂?
2023-03-29 23:17:36
meizi老师:回复月儿是跨年的损益才涉及这个科目
2023-03-29 23:44:14
月儿:回复meizi老师 2019年7月——2019年12月工资,在2020年3月才发工资,跨年发,
2023-03-30 00:01:52
meizi老师:回复月儿你好 你不是19年当年已经计提 。只是2020年发放不会涉及损益科目
2023-03-30 00:16:13
月儿:回复meizi老师 知道了,明白了谢谢
2023-03-30 00:42:07
meizi老师:回复月儿不客气 帮到你就好
2023-03-30 01:10:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ J. 发表的提问:
看的会计学堂课程 计提工资时,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资(应发数) 计提五险一金 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社会保险(企业部分) 贷:应付职工薪酬-住房公积金(企业部分) 代扣代缴五险一金时,借:应付职工薪酬-社会保险(企业部分) 应付职工薪酬-住房公积金(企业部分) 其他应收款-社保 其他应收款-住房公积金 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-住房公积金 应交税费-应交个人所得税 银行存款(实发数) 我看到我们的一个会计是这样做的: 计提工资时,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 发放时,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 缴纳社保时,借:应付职工薪酬-社保(个人的) 管理费用-社保 贷:银行存款 缴纳个税的分录无区别就不写了 她这样做也对吗 有何区别呢老师
他这个不对,社保相当于计提了两次,第一次跟工资是一个分录计提的,第二次在缴纳社保的时候又计提了一次,所以是不对的,正确的是我下面 这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 你上面的也是对的,你们会计这个不对
120楼
2023-03-29 20:35:16
全部回复
J.:回复朴老师 谢谢老师,我理解的是 她计提的这个工资金额是实发数 她下面应付职工薪酬-社保 也应该是个人的部分 不是企业的部分 下面缴纳社保时 管理费用-社保 应该是企业的部分 那这样子也不对是吗 不可以这样?
2023-03-29 21:05:52
朴老师:回复J.她这个分录不对,重复计提了
2023-03-29 21:28:00

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