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做小额贷款会计工作月薪
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 烧烤炸鸡肉蟹煲 发表的提问:
老师您好,请问每月计提工资是怎么计提?是借:管理费用-职工薪酬,贷:应收社会保险费、贷:应收公积金、贷:应交个税、贷:应付职工薪酬,发放工资的时候借:应付职工薪酬,贷:银行存款,缴纳个税的时候是借:应交个税,贷:银行存款吗
对的,账务处理没问题的,可以的。
121楼
2023-03-29 21:02:49
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烧烤炸鸡肉蟹煲:回复陈诗晗老师 老师,那要是上月做账时工资未计提工资,然后当月扣个税应该怎么做账
2023-03-29 21:32:23
陈诗晗老师:回复烧烤炸鸡肉蟹煲就不管你有没有计提,你扣个税还是一样做分录,你后面把那个计提的分录补上就可以。
2023-03-29 22:00:28
烧烤炸鸡肉蟹煲:回复陈诗晗老师 呃,老师我不是很明白,要是我上月未计提工资,当月发放工资时做计提借:管理费用-职工薪酬,贷:贷:应收社会保险费、贷:应收公积金、贷:应交个税、贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,这样当月缴纳的个税是不是可以直接做借:应交个税,贷:银行存款
2023-03-29 22:29:10
陈诗晗老师:回复烧烤炸鸡肉蟹煲就是说,你那个计提和发放他们的处理是不同时候的处理,就即便你前面没有具体,他也不会影响你发放时候的处理,你后面只需要把那个具体的分录补上就可以了。
2023-03-29 22:44:25
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 文怡呀 发表的提问:
公司买了饮料和月饼,我想做福利做会计分录这样可以吗?借应付职工薪酬福利费 贷银行存款?
还有计提的分录 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬福利费
122楼
2023-03-29 21:20:59
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文怡呀:回复轶尘老师 先计提,然后发放是吗?
2023-03-29 21:32:17
轶尘老师:回复文怡呀是的 你的理解正确
2023-03-29 22:00:55
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小云朵海南 发表的提问:
老师,假如工资3000元,那下面分录对吗? 8月1、计提社会保险费 借:管理费用-社会保险费-单位862.43 贷:应付职工薪酬-862.43 2、缴纳社会保险费 借:应付职工薪酬-社会保险费862.43 其他应收款-社会保险费-个人359.35 贷:银行存款1221.78 9月3、计提工资 借:管理费用-工资3000 贷:应付职工薪酬-3000 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-2640.65 贷:银行存款-2640.65, 老师麻烦你您看下我的分录对吗
4、发放工资: 借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2640.65, 其他应收款-社会保险费-个人359.35
123楼
2023-04-10 18:34:47
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小云朵海南:回复辜老师 老师那是4是按您的写是吧,那关于社保和工资计提,和社保发放和工资发放我这样写没问题吧
2023-04-10 18:58:08
辜老师:回复小云朵海南是的,其他的都没有错
2023-04-10 19:11:26
小云朵海南:回复辜老师 谢谢老师
2023-04-10 19:24:00
辜老师:回复小云朵海南好的,客气,帮到你就好
2023-04-10 19:42:51
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提后应付工资会计科目做错怎么调整, 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款_xx
计提后应付工资会计科目做错怎么调整, 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款_xx
124楼
2023-04-10 18:43:14
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李老师:回复爱笑的流沙借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-04-10 19:11:10
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!公司是小企业会计准则,发放管理人员福利500元。会计分录: 借:管理费用-福利费500 贷:应付职工薪酬-福利费500 借:应付职工薪酬-福利费500 贷:银行存款500 还是 借:管理费用-福利费500 贷:银行存款500 是第一种做法还是第二种做法?
借:管理费用-福利费500 贷:应付职工薪酬-福利费500 借:应付职工薪酬-福利费500 贷:银行存款500
125楼
2023-04-10 19:02:03
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问:
小企业会计准则,4月扣的是4月的社保,发放的是3月的工资,,我们是3月的工资表扣4月的社保,那我做4月份的账时,社保分录怎么做呢?计提:借:管理费用-社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保缴纳: 借:应付职工薪酬-社保贷:其他应收款-个人 银行存款这样对吗?计提和缴纳也可以合在一张凭证吧?
对的。可以做在一张上。
126楼
2023-04-10 19:27:29
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ╭⊙ǒ⊙╮ 发表的提问:
之前会计未计提工资,直接做的借:管理-工资 其他应收款-个人承担社保 贷:银行。 后面我从9月开始计提了,借:管理-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人承担社保 ,可以这样吗?对汇算清缴有没有影响?
你好! 可以的,没有影响的
127楼
2023-04-10 19:56:58
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蒋飞老师:回复╭⊙ǒ⊙╮但汇算清缴前没有支付的计提工资,税务上需要调增计税。(税务上不认可未支付的预提工资)
2023-04-10 20:12:10
╭⊙ǒ⊙╮:回复蒋飞老师 老师,第一笔管理费用-工资余额是总工资扣除社保后的差额进管理费用工资,而第二笔的管理费用-工资是未扣除社保的工资
2023-04-10 20:28:41
蒋飞老师:回复╭⊙ǒ⊙╮记入管理费用应该是应发工资
2023-04-10 20:52:50
╭⊙ǒ⊙╮:回复蒋飞老师 第一笔的管理费用做的是实发工资数,第二笔才是应发工资数,正常应该按第二笔的分录做对吧?关键现在这样对汇算清缴有影响吗?汇算清缴中应该如何填列?应付职工薪酬工资和管理费用工资一栏呢
2023-04-10 21:05:23
蒋飞老师:回复╭⊙ǒ⊙╮需要调整一下,第一步分录需要增加管理费用
2023-04-10 21:20:16
╭⊙ǒ⊙╮:回复蒋飞老师 分录应该怎么写呢
2023-04-10 21:48:33
蒋飞老师:回复╭⊙ǒ⊙╮借:管理-工资 贷:其他应收款-个人承担社保
2023-04-10 21:59:40
╭⊙ǒ⊙╮:回复蒋飞老师 那应付职工薪酬科目呢,该科目只做了3个月的数据
2023-04-10 22:16:04
蒋飞老师:回复╭⊙ǒ⊙╮没事的,统计一下就可以了
2023-04-10 22:38:40
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 忐忑的狗 发表的提问:
二月有一笔款项走职工薪酬了,三月发现不该走职工薪酬,应该走其他应付款 2月份已经做账的科目:借:管理费用90 贷:应付职工薪酬90 借:应付职工薪酬90 贷:银行存款90 3月调整科目: 借:应付职工薪酬-90 贷:其他应付款-90 借:其他应付款-90 贷:应付职工薪酬-90 这样调整应付职工薪酬科目对吗?
同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
128楼
2023-04-11 19:13:24
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忐忑的狗:回复文老师 二月有一笔款项走职工薪酬了,三月发现不该走职工薪酬,应该走其他应付款 2月份已经做账的科目:借:管理费用90 贷:应付职工薪酬90 借:应付职工薪酬90 贷:银行存款90  老师你说我要在三月份把上述应付职工薪酬换成其他应付款,该怎么做科目?
2023-04-11 19:26:15
文老师:回复忐忑的狗明白您的意思了,是借贷方都不应该用应付职工薪酬,所有要同时做,可以的
2023-04-11 19:41:28
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师:我在做实操会计题时,有个小额贷款公司的会计分录不明白?如果是小额贷款公司给别的公司发放贷款,会计分录怎么是:借:贷款,贷:银行存款。会计科目中好像没有“贷款”这个一级科目呀?为什么要用这个科目?
你好,这是金融企业会计准则里面专用的会计科目,不是通用的科目。为什么要用这个科目,是会计准则规定要用这个科目。
129楼
2023-04-11 19:42:11
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph341092 发表的提问:
老师,想请问工会经费支付时的会计分录为 借:管理费用 贷:应付职工薪酬    借:应付职工薪酬 贷:银行存款   用工会经费发放端午节福利时,应该怎么做会计分录呢?
那做工会账上,不是做公司账上了,你做公司账上只能做福利费下面,
130楼
2023-04-11 19:53:59
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学堂用户_ph341092:回复maize老师 工会账是什么账呢?由会计负责吗?
2023-04-11 20:25:37
maize老师:回复学堂用户_ph341092就是你们公司成立单独工会,需要去你们那边总工会备案,单独开工会的银行账户,可以会计做账,那这个不需要申报
2023-04-11 20:55:27
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 是胖九阿 发表的提问:
公司购买了一批食品作为员工福利发放给员工,会计分录是直接做借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金、银行存款吗?
同学好,借记管理费用-福利费,代计应付职工薪酬,借记应付施工薪酬,代计现金,
131楼
2023-04-12 18:53:29
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是胖九阿:回复英老师 好的,谢谢老师
2023-04-12 19:24:05
英老师:回复是胖九阿不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
2023-04-12 19:37:15
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 魁梧的帽子 发表的提问:
应付职工薪酬的科目余额应该为0,为什么每个月的银行存款帐能对上,但是应付职工薪酬的余额贷方有金额就是计提的金额贷方有余额
次月发放工资应付职工薪酬科目贷方有余额的
132楼
2023-04-12 19:14:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 鑫. 发表的提问:
计提本月工资时扣掉了之前代付的社保和公积金,应付职工薪酬借方和贷方差额在贷方 到发放实际工资时,差额就借,应付职工薪酬 贷,银行存款吗
你是不是做了一个学堂的实操?
133楼
2023-04-12 19:27:20
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鑫.:回复郭老师 做了商贸筹建和营业
2023-04-12 20:00:07
郭老师:回复鑫.对的,是的,是这么做的。
2023-04-12 20:13:40
郭老师:回复鑫.计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-04-12 20:33:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
#提问#代扣的职工薪酬付报刊费怎么做会计分录?借:银行存款 贷:其他应收职工薪酬 借:其他费用-职工报刊费 贷:银行存款 然后怎么冲其他应收呢?
代扣的职工薪酬?什么意思
134楼
2023-04-12 19:45:23
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笑笑:回复朴老师 行政单位的职工薪酬。就是简单的一个代扣。怎么做分录。不分什么车间,销售,管理
2023-04-12 19:57:31
朴老师:回复笑笑借其他应收款贷其他费用这样冲的
2023-04-12 20:24:36
笑笑:回复朴老师 那银行存款怎么冲?能把整个代扣,然后付款的这一整个分录帮写出来吗?
2023-04-12 20:38:20
朴老师:回复笑笑借:经费支出—基础工资、津贴补贴等,代扣医保、公积金的 分录为借:暂收款 —医保、公积金 贷:暂收款—医保、公积金
2023-04-12 21:07:56
笑笑:回复朴老师 ?没看明白。暂收款是什么科目?
2023-04-12 21:26:37
朴老师:回复笑笑行政单位的是这样做的,就是暂收的钱用来付医保的
2023-04-12 21:47:10
笑笑:回复朴老师 有暂收这个科目?
2023-04-12 22:02:25
朴老师:回复笑笑可以用往来来做的
2023-04-12 22:22:18
伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ °晓ぁ糖*~糖う 发表的提问:
拿着这个工资表应该怎么做账,5月份计提时做了,借管理费用29000,贷应付职工薪酬29000.现在做6月份的账,也就是发放5月份的工资 借,应付职工薪酬29000 ,贷现金26416, 其他应收款2584,那岂不是其他应收款一直都有余额2584?
这个2584是要交到社保局去的,扣交社保费的时候就冲平了
135楼
2023-04-12 19:50:58
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°晓ぁ糖*~糖う:回复伍老师 @伍老师:这样的话,我拿着银行扣社保的回单(7491.75包含2584)又应该怎么入账,社保我没计提
2023-04-12 20:04:35
伍老师:回复°晓ぁ糖*~糖う你是这样的公司部分,计入公司的社保费用,2584是员工代扣部分,就冲往来
2023-04-12 20:30:17
°晓ぁ糖*~糖う:回复伍老师 @伍老师:老师,我不太理解,能否举例,从计提工资、社保,直到发完工资,银行扣完社保
2023-04-12 20:58:40
°晓ぁ糖*~糖う:回复伍老师 @伍老师:收到,谢谢
2023-04-12 21:27:32
伍老师:回复°晓ぁ糖*~糖う你好,不用谢,欢迎你来到会计学堂
2023-04-12 21:43:54

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