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跨年度计提费用会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,房屋贷款正常的会计分录是借长期应付款,财务费用,贷银行存款,如果跨年了,这个会计分录怎么做,小企业会计准则
同学你好 借利润分配未分配利润 贷长期应付款
226楼
2023-07-17 17:56:58
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人生旅途:回复朴老师 这个利润分配就是财务费用这个数字是吧
2023-07-17 18:14:24
朴老师:回复人生旅途对的 是用这个数字的
2023-07-17 18:29:38
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Positive 发表的提问:
每季度工会经费怎么计算计提,会计分录是怎样的
同学你好 按工资总额的2%计算; 借,管理费用一工会经费 贷,应付职工薪酬一工会经费 交款分录 借,应付职工薪酬一工会经费 贷,银行存款;
227楼
2023-07-18 17:23:29
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Positive:回复立红老师 是应发工资的总额还是实发的
2023-07-18 17:36:53
立红老师:回复Positive同学你好,是应发工资;
2023-07-18 18:01:54
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ honey 发表的提问:
2018年度企业所得税漏计提了,2019年怎么补计提,补计提的会计分录怎么写?
你好,金额具体是多少
228楼
2023-07-18 17:36:40
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honey:回复小惑老师 40多万
2023-07-18 17:53:13
honey:回复小惑老师 44万
2023-07-18 18:09:16
小惑老师:回复honey借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
2023-07-18 18:20:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 山兽神 发表的提问:
跨年的会计分录错了怎么办?
涉及损益的吗?具体的什么原因?
229楼
2023-07-18 17:53:59
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
2018年业务,款项当年已付。当年未收到发票应而未做计提。2019年4月仍然未收到发票,估计发票应该追不回,遂在2019年以缴款单为凭证补录费用计提分录。 注:使用小企业会计制度,该制度下,没有“以前年度损益调整”科目,涉及跨年度账目调整只需要直接调整。 问:1.由于账目做在2019年4月,税前调增应做在2018年度汇算清缴,还是2019年度汇算清缴? 2.如果按权责发生制,做在2018年度汇算清缴,实务上会不会出现问题?
因为没有发票,所以不可以税前扣除,做账只是平往来。那么你在什么时候做都没问题。入账的当年,汇算清缴时将该笔费用做纳税调整
230楼
2023-07-19 17:20:41
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
我公司本年度计提工资在本年度未发放完跨到下一年发放这样审计的时候会不会被调整
如果审计已经发放,不用调整的
231楼
2023-07-19 17:27:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 皓悦千千 发表的提问:
发现之前的会计把累计折旧少提了?跨年度了,该如何处理?
借;以前年度损益调整等科目 贷;累计折旧 你好,补做这个折旧分录
232楼
2023-07-19 17:57:00
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皓悦千千:回复邹老师 那到月底是不是还要结转到利润分配科目?
2023-07-19 18:23:28
邹老师:回复皓悦千千你好,需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的
2023-07-19 18:43:54
皓悦千千:回复邹老师 好的,谢谢老师。是不是所有跨年度补计提的科目都是这样操作的?
2023-07-19 19:06:09
邹老师:回复皓悦千千你好,如果之前计提借方是损益科目,都是这样的
2023-07-19 19:33:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 甜美的发夹 发表的提问:
老师好,跨年差额冲红发票会计分录怎么做,需要做以前年度损益调整吗
你好,跨年冲红发票会计分录,不需要通过以前年度损益调整科目核算 直接通过主营业务收入借方核算就是了
233楼
2023-07-20 17:24:43
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甜美的发夹:回复邹老师 差额充红也不需要通过以前年度损益吗
2023-07-20 17:43:23
邹老师:回复甜美的发夹你好,是的,不需要的,因为红冲发票是今年开具,只需要在今年计入主营业务收入借方核算就是了
2023-07-20 17:57:07
甜美的发夹:回复邹老师 贷方负数核算可以吗
2023-07-20 18:20:00
邹老师:回复甜美的发夹你好,红冲收入,可以是主营业务收入借方,也可以是贷方负数,这两种方法都是可以的
2023-07-20 18:41:16
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 甜美的发夹 发表的提问:
老师好,跨年差额冲红发票会计分录怎么做,需要做以前年度损益调整吗
是的 损益类的科目用以前年度损益调整代替 最后结转至利润分配-未分配利润
234楼
2023-07-20 17:29:50
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甜美的发夹:回复轶尘老师 谢谢老师,能请问你具体分录怎么做吗
2023-07-20 17:49:24
轶尘老师:回复甜美的发夹借:应收账款(红字) 利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税(红字) :
2023-07-20 18:11:56
甜美的发夹:回复轶尘老师 老师能麻烦你写一个完整的差额冲红的分录吗,谢谢
2023-07-20 18:23:26
轶尘老师:回复甜美的发夹借:应收账款(红字) 以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-07-20 18:51:08
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 微笑的鞋子 发表的提问:
年底预提有材料费,年后拿来有年前的发票,票跨年度了,怎么分录
同学,你好。金额发生变化了吗?
235楼
2023-07-20 17:50:58
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微笑的鞋子:回复钟存老师 发生变化了
2023-07-20 18:19:10
钟存老师:回复微笑的鞋子那你的实际金额是大于预提的还是小于?
2023-07-20 18:42:19
微笑的鞋子:回复钟存老师 实际发生额大
2023-07-20 19:08:41
钟存老师:回复微笑的鞋子借:应交税费-应交所得税 盈余公积 未分配利润 贷:应付账款 借:应付账款 贷:应付账款-预估应付款-XX供应商
2023-07-20 19:21:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师展厅里的费用要怎么出会计分录?
您好,如果是销售用的展厅发生的费用记销售费用
236楼
2023-07-30 18:19:34
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一直很安静:回复玲老师 是在公司墙上的
2023-07-30 18:46:36
玲老师:回复一直很安静您好,那您计入销售费用也可以
2023-07-30 19:03:40
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 清脆的香烟 发表的提问:
甲公司购买需要安装设备一台,价格,,,,计提折旧的会计分录借方写什么费用?
你好 借:在建工程 贷:银行存款 安装后达到状态计提折旧。
237楼
2023-07-30 18:45:16
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月月老师:回复清脆的香烟你好 借:固定资产 贷:在建工程 借:管理费用 贷:累计折旧
2023-07-30 18:59:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 体贴的雪碧 发表的提问:
跨年的会计分录,本来该写成借:管理费用贷:现金我写成借:管理费用贷:银行存款,
你好,这样做调整分录 借;银行存款,贷;库存现金
238楼
2023-07-30 18:58:46
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 猎空 发表的提问:
上年度多记管理费用,怎么做会计分录啊?
用“以前年度损益”来更正。借:相关科目 贷:以前年度损益 。期末把以前年度损益转入:利润分配-未分配利润
239楼
2023-07-30 19:09:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
老师,门卫大门石墩是分多少年计提折旧啊,费用是10110元,可以把计提的会计分录也写下吗?
你好,一般是计入费用或待摊费用 借;管理费用或待摊费用 贷;库存现金等科目
240楼
2023-07-30 19:38:59
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职称:注册会计师,税务师

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