咨询
所得税汇算清缴会计处理
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 未来已来 发表的提问:
开票日期是2018年12月20日的发票,由于种种原因,办事人员在2019年2月才提交到财务,财务人员将其在报销后列作2019年的期间费用。由于此时2018年度企业所得税汇算清缴尚未办理完毕。问题1、可以纳入2018年度企业所得税汇算清缴处理吗?2、如果可以纳入2018年度企业所得税汇算清缴处理的话,怎么调整呢,在所得税汇算清缴报表上调整吗?账务处理上还用调整吗?
1.可以的 在汇算清缴里面调整的 正常做费用抵扣
211楼
2023-07-18 17:58:22
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 月下锄草 发表的提问:
请问一下,企业所得税汇算清缴后调整的增减项金额,要不要在第二年进行账务处理?上年末财务报表要不要调整后申报?
1.不用,这个只是调表不调账 2。都不用调整的,你汇算清缴的财务报表按照调整的报
212楼
2023-07-18 18:05:59
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ A 维维 发表的提问:
老师,企业所得税汇算清缴,调增的部分,要不做账务处理,
你好 汇算清缴,调表不调账! 不需要做账务处理
213楼
2023-07-19 17:32:11
全部回复
A 维维:回复老江老师 我们公司去年亏损200万,现在税务局要求我们调增100万,我要怎么调
2023-07-19 17:57:49
A 维维:回复老江老师 税务得没有什么标准,只让我调增100万
2023-07-19 18:22:49
老江老师:回复A 维维这个~~也只能忍气吞声啊 纳税调整明细表中,看看能不能调掉点费用
2023-07-19 18:44:02
A 维维:回复老江老师 他让我调点费用,调点成本,说我的成本好了,这样可以不
2023-07-19 19:12:46
老江老师:回复A 维维可以的 反正他让调的,也没办法
2023-07-19 19:42:11
A 维维:回复老江老师 那我只能在成本支出的其他栏目里面调整了对吗
2023-07-19 19:52:44
A 维维:回复老江老师 成本的调增金额填在哪里呢,老师
2023-07-19 20:14:42
老江老师:回复A 维维纳税调整明细表,其他栏
2023-07-19 20:42:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 缘,蓝欣 发表的提问:
老师,我企业所得税汇算清缴时工资做了纳税调增,但是我实际账务处理的工资计提跟发放做的金额相等啊!老师这个也不需要做账务处理吗?
你好 你都计提和发放金额一样的 就不用调增处理的。 不需要做分录的
214楼
2023-07-19 17:39:40
全部回复
缘,蓝欣:回复meizi老师 但是我就是为了调增所得税所以就把工资这块调增了一部分上去了。这可怎么办?
2023-07-19 18:07:07
缘,蓝欣:回复meizi老师 如果调增上去了,我可不可以在2020年把上年度的凭证冲回重做,做成跟调增后一致的?
2023-07-19 18:25:03
meizi老师:回复缘,蓝欣你好 你不能想调整就调整的哦 。你账上数据要和你申报一致哦
2023-07-19 18:47:34
缘,蓝欣:回复meizi老师 是的啊!老师,我知道,现在就是我工资做了发放了,今年如何冲回。就是没有发到这么多工资!
2023-07-19 19:14:53
缘,蓝欣:回复meizi老师 我3月份做的发放完成,跟计提一样金额,现在看是没有发到这么多,怎么调整凭证?
2023-07-19 19:39:34
meizi老师:回复缘,蓝欣你好 去反结账改你19年的账 然后按改了的账在报你年报
2023-07-19 19:50:44
缘,蓝欣:回复meizi老师 好的!老师。
2023-07-19 20:10:57
meizi老师:回复缘,蓝欣没事的希望能帮到你
2023-07-19 20:24:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 大胆的大神 发表的提问:
现在企业所得税汇算清缴时间已过,但是,发现前期因为账务处理失误导致企业所得税款少缴。现在,去税局可以补缴税款嘛?有没有罚款或滞纳金?
你好 需要去修改企业所得税汇算表 补税费 会有滞纳金的 。 罚款的话 这个不一定
215楼
2023-07-19 18:08:59
全部回复
大胆的大神:回复meizi老师 如果现在补缴的话,税款和滞纳金需要计提在补缴当期嘛?具体分录如何编制呢?
2023-07-19 18:24:51
大胆的大神:回复meizi老师 那个滞纳金是如何收取的呢?
2023-07-19 18:49:46
meizi老师:回复大胆的大神你好 你补缴纳的话 走以前年度损益调整来做的 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整 ;; 滞纳金 你们本来是5.31号结束的 从6.1号开始计算按天 万分之五收取
2023-07-19 19:10:32
大胆的大神:回复meizi老师 补缴的税款和滞纳金合计编写在一个分录里面吗?
2023-07-19 19:35:51
meizi老师:回复大胆的大神你好 嗯是的 滞纳金你做借营业外支出-滞纳金贷银行存款
2023-07-19 20:04:21
来来老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 点儿丁 发表的提问:
企业所得税汇算清缴 公司成立于2019年4月,固定资产前期已提折旧,想在企业所得税汇算清缴时,一次性扣除固定资产,可以吗?如果可以怎么进行账务处理?
2019年购入的符合一次性扣除 的可以汇算时候扣除,享受后会计按准则继续提折旧,汇算清缴时候再对这个设备的折旧做调增
216楼
2023-07-20 16:58:51
全部回复
点儿丁:回复来来老师 固定资产不超过500万,可以一次性扣除,前期已提折旧的固定资产要不要在2019年12月份冲掉?现在做到2020年4月份的账了,这4个月的折旧,可以直接在5月份直接冲掉不?
2023-07-20 17:13:55
来来老师:回复点儿丁不用 这个优惠是相当于税务提前确认折旧,会计按准则来说要按期折旧
2023-07-20 17:37:13
点儿丁:回复来来老师 意思是前期折旧的不用调了,直接把剩下未折旧的固定资产一次性扣除,就可以了?那我想在19年12月一次性扣除完,20年前面4个月的不是要冲掉吗?
2023-07-20 17:57:21
来来老师:回复点儿丁不用 会计按准则 税法是税法
2023-07-20 18:10:56
点儿丁:回复来来老师 老师,意思是折旧照提,只是税务这块是一次性扣除,那我20年的折旧可以不动,改提折旧提折旧?
2023-07-20 18:28:57
来来老师:回复点儿丁是的 会计继续 您是不动产吗?不动产不能享受一次性扣除
2023-07-20 18:51:22
点儿丁:回复来来老师 不是,就是机器、设备这些,没有不动产,那我一次性扣除时,做调増就可以了,是吧?
2023-07-20 19:04:49
来来老师:回复点儿丁符合政策税务就可以享受一次性扣除
2023-07-20 19:30:27
点儿丁:回复来来老师 符合的
2023-07-20 19:53:38
来来老师:回复点儿丁那按您的描述是可以的
2023-07-20 20:19:15
点儿丁:回复来来老师 好的,老师,谢谢你,给力\^O^/
2023-07-20 20:36:54
来来老师:回复点儿丁客气啦(凑足8个字)客气啦
2023-07-20 20:48:13
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 广东 发表的提问:
老师:您好!做了亏损合同的账务处理计入了营外支出科目,在年度企业所得税汇算清缴前要不要做专项申报,谢谢!
同学你好 很高兴为你解答 合同已经执行的,可以扣除
217楼
2023-07-20 17:25:10
全部回复
广东:回复钟存老师 在年度汇算清缴时要不要填什么专现表,还是说不用填表就直接扣除
2023-07-20 17:57:48
广东:回复钟存老师 专门的表
2023-07-20 18:15:57
钟存老师:回复广东填写资产损失纳税调整明细表
2023-07-20 18:43:59
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,企业所得税汇算清缴纳税调增(调整前后都为亏损状态),如何做账务处理
您好,如果计提了递延所得税资产,需要调减资产。借 所得税费用 贷 递延所得税资产 如果没有计提,不需要进行会计处理,在以后期间填写亏损弥补表的时候填写调整后的亏损就可以了
218楼
2023-07-20 17:37:25
全部回复
禛:回复董老师 没有计提过,我们是补报的18年年报,也不用进行会计处理吗?那年底报表和年报不一致也不用管吗?不太懂这个
2023-07-20 18:01:55
董老师:回复您好,如果没有计提过,不需要处理
2023-07-20 18:20:39
禛:回复董老师 那就是调增的这部分不用处理,弥补亏损的时候按年报纳税调增后的那个利润弥补?
2023-07-20 18:34:16
董老师:回复弥补亏损的时候按年报纳税调增后的那个利润弥补,就是以后年度补亏的时候。
2023-07-20 18:48:40
禛:回复董老师 好的,谢谢老师
2023-07-20 19:08:01
董老师:回复不用客气满意的话给个五星好评谢谢
2023-07-20 19:31:15
禛:回复董老师 老师,我在问下取暖费可以根据各单位的实际情况分几个月发放吧?还是只能一次性或者供暖季内均匀摊
2023-07-20 19:59:19
董老师:回复您好,建议取暖季节进行分摊
2023-07-20 20:13:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 苹果树 发表的提问:
老师您好!请问幼儿园账务处理也必须要取得正规发票吗?假如都是白条、收据,能通过审计吗?企业所得税汇算清缴需要调增吗?谢谢!
没有发票,不能税前扣除的,纳税调增的
219楼
2023-07-20 18:02:58
全部回复
苹果树:回复辜老师 已经这样了没有发票,现在要注销怎么通过审计?
2023-07-20 18:18:38
辜老师:回复苹果树你纳税调增,补交所得税就可以
2023-07-20 18:44:33
齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 搞怪的书本 发表的提问:
小企业所得税汇算清缴后补提了所得税,账务处理该如何做?
借利润分配,贷应交税费
220楼
2023-07-30 18:51:49
全部回复
齐惠老师:回复搞怪的书本@曹倩:谢谢
2023-07-30 19:26:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ luckfyy 发表的提问:
企业弥补亏损要不要做会计处理?2016年有可弥补亏损额,在申报2017年12月所得税是可不可以抵减,抵减金额是以汇算清缴后的金额为准还是以会计账务上的金额为准?
你好,不需要做分录的 以汇算清缴调整之后的金额为准的
221楼
2023-07-30 19:17:16
全部回复
luckfyy:回复邹老师 那账务上计提的所得税金额和实际缴纳的金额就不一致了呀
2023-07-30 19:36:54
邹老师:回复luckfyy你好,你账上需要根据实际需要缴纳的金额计提的
2023-07-30 19:47:50
luckfyy:回复邹老师 意思就是要用利润总额减去可以弥补亏损的金额所得出的数字来计提应缴纳的所得税吗?
2023-07-30 20:10:06
邹老师:回复luckfyy你好,是的,是这个意思
2023-07-30 20:31:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 懵懂的啤酒 发表的提问:
企业所得税汇算清缴中其他里面调增10000元,怎样做账务处理
你好,企业所得税汇算清缴中其他里面调增10000元,有导致补交企业所得税吗?
222楼
2023-07-30 19:26:45
全部回复
懵懂的啤酒:回复邹老师 老师,没有,原先亏损5万,调增1万,亏损4万
2023-07-30 19:56:36
邹老师:回复懵懂的啤酒你好,这种情况不需要做分录
2023-07-30 20:14:19
懵懂的啤酒:回复邹老师  好的,调表不调账对吗
2023-07-30 20:26:16
邹老师:回复懵懂的啤酒你好,是的,是这样的 
2023-07-30 20:50:42
懵懂的啤酒:回复邹老师 好的,谢谢您
2023-07-30 21:01:36
邹老师:回复懵懂的啤酒不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-30 21:29:11
懵懂的啤酒:回复邹老师 在哪里评价
2023-07-30 21:41:15
邹老师:回复懵懂的啤酒一般是在回答问题的下面,如果没有看到,你可以不用评价,系统会在3天之后自动给予好评
2023-07-30 21:53:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 香儿 发表的提问:
企业所得税汇算清缴的滞纳金调增需要做账务处理吗
你好,需要的
223楼
2023-07-30 19:50:59
全部回复
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
我们公司租的车子,每个月发生的油料费,修理费等等,怎么账务处理,企业所得税汇算清缴的时候,符合成本费用支出的要求不,可以扣除不
同学,您好,这些油费,修理费,都可以计入费用,有发票的都是可以扣除的。
224楼
2023-07-31 16:56:26
全部回复
婷婷:回复刘艳红老师 私车公用可以不
2023-07-31 17:16:15
刘艳红老师:回复婷婷可以的呀,只要是开的公司的抬头,都是可以的。
2023-07-31 17:36:16
婷婷:回复刘艳红老师 不对吧,你们上课专门讲了私车拿来公司用,不能报销
2023-07-31 18:01:00
刘艳红老师:回复婷婷实际工作中只要开了公司的抬头,一般是可以用计到费用的。
2023-07-31 18:17:20
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 不吃螺蛳粉 发表的提问:
老师,企业所得税汇算清缴后,缴款了,这个账务处理怎么做?
若去年没有足额计提,现在做 借:未分配利润 贷:银行存款
225楼
2023-07-31 17:07:04
全部回复
不吃螺蛳粉:回复文文老师 老师,是不是这样的会计分录 借:利润分配,贷:应交税费—应交所得税 借:应交税费—应交所得税,贷:银行存款
2023-07-31 17:19:48
文文老师:回复不吃螺蛳粉是的,你写的是二个分录,我写的是合并分录。都是可以的
2023-07-31 17:32:16

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×