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计提及发放工资会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 刘坤 发表的提问:
老师求计提工资、社保,发放工资,缴纳社保个税的明细会计分录!谢谢
你好!缴纳时 借:应付职工薪酬--社保(单位部分) 其他应收款--代缴社保(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保(单位部分) 从工资扣回时 借:应付职工薪酬--职工工资(应发数) 贷:其他应收款--代缴社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款/库存现金
91楼
2023-05-30 19:35:32
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 薄荷 发表的提问:
每月计提工资和发放工资,计提社保和缴纳社保的会计分录?加上具体数据的例子
你好 你好,公司社保, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)  贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬——工资  发放工资, 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司)  借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)  借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人)  贷:银行存款
92楼
2023-05-30 19:56:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 罗达 发表的提问:
1.计提工资,2.缴纳社保,3.发放工资的会计分录应该怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
93楼
2023-05-31 18:33:47
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罗达:回复meizi老师 计提工资时,工资数是应发数还是实发数?
2023-05-31 18:58:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ cfh 发表的提问:
计提工资和发放工资怎么做会计分录
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
94楼
2023-05-31 19:01:47
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cfh:回复宋生老师 老师,比如说工资有(包括医社保,没有扣除医社保的费用)10000,那计提工资时怎么做?
2023-05-31 19:32:01
宋生老师:回复cfh您好!工资就是这样啊借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资
2023-05-31 19:44:20
cfh:回复宋生老师 社保不是不用计提吗?缴纳社保做分录:借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款 这样做对吗
2023-05-31 20:12:46
宋生老师:回复cfh您好!上面写的很清楚啊。 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2023-05-31 20:28:26
cfh:回复宋生老师 老师,我没有计提社保的话,借也是做应付职工薪酬吗?我刚才那个分录写错了
2023-05-31 20:42:42
宋生老师:回复cfh您好!是的。最终发放的时候都是借方计入应付职工薪酬。
2023-05-31 21:10:04
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录,怎么做?
有社保的参考这个
95楼
2023-05-31 19:22:53
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李木子老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 如意顺遂 发表的提问:
工资计提以及发放应该怎么分别做分录呢?
同学,你好。 1.计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这里是员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
96楼
2023-05-31 19:37:02
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如意顺遂:回复李木子老师 企业负担的社保也是在工资里面扣除的吧?
2023-05-31 19:52:55
如意顺遂:回复李木子老师 为什么员工自费的社保是应交个人所得税呢?
2023-05-31 20:12:30
李木子老师:回复如意顺遂同学,你好。企业负担的社保不完全是在工资里面扣除的,工伤保险和生育保险个人不用缴纳,由企业缴纳。但养老、医疗、失业和住房公积金,企业年金需要公司和个人共同缴纳,要从工资里按比例扣。
2023-05-31 20:24:54
李木子老师:回复如意顺遂同学,你好。员工自费的社保是应交个人所得税呢,不太理解了。 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这里是员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 这是单位发工资时,指代扣个人所得税。
2023-05-31 20:39:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
计提工资2000,发放工资1800,缺勤200,会计分录?
你好 借 应付职工薪酬1800贷银行存款1800 你计提 多了 可以冲200 缺勤200,不用计提
97楼
2023-05-31 19:56:59
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奶茶:回复玲老师 冲计提的会计分录?
2023-05-31 20:17:08
玲老师:回复奶茶原来计提的分录不变,金额为负数
2023-05-31 20:42:09
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 贤惠的月饼 发表的提问:
工资计提社保的计算及计提以及发放工资具体分录?举例:一个公司有3个员工,工资分别是3000,2800,4000.
借:管理费用 9800 贷:应付职工薪酬9800 借:应付职工薪酬9800 贷:银行存款9800 社保各地缴费比例不同
98楼
2023-06-05 19:11:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ww 发表的提问:
计提和发放工资会计分录怎么做?
你好 计提,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工资 发放,借;应付职工薪酬—工资, 贷;银行存款等科目
99楼
2023-06-05 19:22:15
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ww:回复邹老师 如果工资用现金发放的呢?
2023-06-05 19:40:42
邹老师:回复ww你好,用现金发放,那发放工资的分录就是 借;应付职工薪酬—工资, 贷;库存现金
2023-06-05 20:08:24
ww:回复邹老师 老师,结转利润的会计分录和金额怎么做?
2023-06-05 20:36:27
邹老师:回复ww你好,结转损益的分录 借;本年利润,贷;管理费用等科目 金额就是之前计提的工资金额
2023-06-05 21:01:16
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 紫色朦胧 发表的提问:
每月计提工资及社保,发放工资的分录怎么做?
一、 计提工资的分录 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保 借:管理费用——社保费 借:销售费用——社保费 借:生产成本——直接人工 贷:应付职工薪酬——社保费 三、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款(或库存现金)
100楼
2023-06-05 19:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 漂萍 发表的提问:
计提和发放工资的会计分录,有五险一金
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
101楼
2023-06-06 18:43:33
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 海里集团 发表的提问:
老师好这个:才有权责发生制,做计提分录,和相应数据是最少?还有发放工资怎么做会计分录,数据是多少?
同学你好 计提 借,管理费用等2875 贷,应付职工薪酬一工资2875 发放 借,应付职工薪酬一工资2875 贷,其他应付款一个人社保 贷,其他应付款一个人公积金 贷,营业外收入一罚款 贷,应交税费一应交个税 贷,银行存款
102楼
2023-06-06 19:01:06
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海里集团:回复立红老师 计提只计提应发工资部分?
2023-06-06 19:31:47
立红老师:回复海里集团同学你好,计提数就是应发数
2023-06-06 19:55:43
海里集团:回复立红老师 发放时候怎么做会计分录?
2023-06-06 20:19:44
海里集团:回复立红老师 不好意思,重复问了,谢谢老师辛苦了!
2023-06-06 20:41:17
立红老师:回复海里集团不客气的,祝您 学习愉快 ;
2023-06-06 20:57:25
海里集团:回复立红老师 这老师发过来这个发放工资分录也对吗?
2023-06-06 21:27:16
立红老师:回复海里集团同学你好,现在已经不用应付工资这个科目了,是应付职工薪酬; 个税,保险是在发工资时扣下的,所以是在贷方,不是借方;分录是不对的;
2023-06-06 21:50:38
海里集团:回复立红老师 就是这样吧?老师!
2023-06-06 22:16:58
立红老师:回复海里集团同学你好,是这样的;; 
2023-06-06 22:30:59
海里集团:回复立红老师 太感谢您了,辛苦了老师!
2023-06-06 22:44:33
立红老师:回复海里集团不客气的,祝您 学习愉快 ;
2023-06-06 23:03:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 默默的故事 发表的提问:
请问计提和发放工资会计分录?
你好 计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 发放,借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
103楼
2023-06-06 19:26:46
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
计提和发放工资会计分录怎么做
你好,可以参考这个
104楼
2023-06-06 19:44:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
把单位计提工资包括代扣代缴社保以及发放工资及缴纳社保的会计分录写给我一下
计提工资时 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资 计提社保时 借:管理费用等--社保 贷:应付职工薪酬--社保(单位负担部分) 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保(单位负担部分) 其他应付款--社保(个人负担部分) 贷:银行存款
105楼
2023-06-07 18:56:36
全部回复
樱花雨:回复张艳老师 计提工资时单位社保和个人承担部分的总额吗?
2023-06-07 19:16:28
张艳老师:回复樱花雨计提工资就是计提当月的应付工资总数。单位负担的社保部分是单独计提的。
2023-06-07 19:27:11

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