咨询
计提及发放工资会计分录
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
工资计提以及发放时的分录该怎么写
你好 ,请参考: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
106楼
2023-06-07 19:01:48
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 怡然的红酒 发表的提问:
计提工资,社保的分录,发放及缴纳社保的分录
你好,学员,稍等,老师马上写给你
107楼
2023-06-07 19:26:11
全部回复
冉老师:回复怡然的红酒计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
2023-06-07 19:43:07
冉老师:回复怡然的红酒计提单位社保 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
2023-06-07 20:04:24
冉老师:回复怡然的红酒发放工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 其他应付款社保
2023-06-07 20:25:11
冉老师:回复怡然的红酒缴纳社保 借应付职工薪酬社保 其他应付款社保 贷银行存款
2023-06-07 20:45:21
怡然的红酒:回复冉老师 我看到有的分录个人社保是其他应收款
2023-06-07 20:55:53
怡然的红酒:回复冉老师 这个不太懂
2023-06-07 21:06:27
冉老师:回复怡然的红酒这个其他应收款,其他应付款都可以,具体看企业习惯 就是个人承担的部分的
2023-06-07 21:35:42
怡然的红酒:回复冉老师 两个会计科目都可以吗,老师,可以说一下在什么情况下用其他应收应付吗
2023-06-07 21:53:58
冉老师:回复怡然的红酒两个科目都可以。看习惯用哪个科目,没有规定一定用哪个的
2023-06-07 22:20:41
怡然的红酒:回复冉老师 我还以为有规定呢
2023-06-07 22:36:11
冉老师:回复怡然的红酒这个没有的,学员,这个很实务的
2023-06-07 22:47:01
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ start 发表的提问:
计提工资发放工资 计提社保 上交社保会计分录
借:管理费用贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬--工资贷:其他应付款--社保,银行存款;借:其他应付款--社保,应付职工薪酬--社保贷:银行存款
108楼
2023-06-07 19:34:40
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 瘦瘦的你 发表的提问:
请问,社保,工资,公积金计提及发放的分录
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
109楼
2023-06-07 19:44:59
全部回复
瘦瘦的你:回复郭老师 那公积金呢?也是计提单位承担的吗
2023-06-07 20:11:48
郭老师:回复瘦瘦的你和社保是一样做的。
2023-06-07 20:35:51
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 树林学会计 发表的提问:
如何计提工资、社保以及发放工资如何做分录?
工资分录按下面这个做就可以
110楼
2023-06-19 18:53:57
全部回复
树林学会计:回复maize老师 为什么个人承担的是其他应付款
2023-06-19 19:18:41
树林学会计:回复maize老师 我做的其他应收款可以吗
2023-06-19 19:33:57
maize老师:回复树林学会计其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2023-06-19 19:55:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师,单位个个人社保和工资计提以及发放的会计分录分别是怎么做呀?
你好 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款
111楼
2023-06-19 18:59:01
全部回复
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 樱花泪 发表的提问:
现金发放工资 社保怎么计提及缴纳分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
112楼
2023-06-19 19:26:58
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 刻苦的早晨 发表的提问:
老师你好,请问工资计提正确,发放是多发了1分钱,员工及时退回怎么做会计分录
你好 借银行 贷其他应收款 
113楼
2023-06-20 18:21:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ momo 发表的提问:
比如应发工资5000,扣个人社保20,元个税10元,实发4970。计提和发放工资时的会计分录怎么做?
你好 计提工资,借;管理费用等科目5000,贷;应付职工薪酬——工资 5000 发放工资,扣社保,个人所得税 借;应付职工薪酬——工资 5000,贷;银行存款等科目 4970,其他应付款——社保20,应交税费——个人所得税10
114楼
2023-06-20 18:28:23
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ annie蕾蕾 发表的提问:
老师,请问计提社保缴纳社保,以及计提工资发放工资怎么写分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
115楼
2023-06-20 18:34:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 闲闲 发表的提问:
每月发放工资时,计提和发放的会计分录怎么写?
你好 计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 发放,借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
116楼
2023-06-20 18:54:17
全部回复
闲闲:回复邹老师 还有社保,和个人缴的不一起做
2023-06-20 19:12:35
邹老师:回复闲闲你好 借;管理费用——社保 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 ——社保 (单位) 其他应收款(个人部分) 贷;银行存款 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款(个人部分)
2023-06-20 19:38:44
闲闲:回复邹老师 老师,工资和社保放在一起做,把您做的二块分录汇总就可以了吧?
2023-06-20 19:54:59
邹老师:回复闲闲你好,是的,这是设置不同明细核算就可以了
2023-06-20 20:17:34
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 美丽的自行车 发表的提问:
员工人养老保险全部由公司交,计提与发放工资时会计分录怎么做?
员工的养老保险全部是由公司交,这个不属于公司的费用,属于个人交的,现在可以计入公司的社保费用,但最后企业所得税年报时属于调增的事项
117楼
2023-06-20 19:17:59
全部回复
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 海里集团 发表的提问:
老师好,如果明天有时间教我做这道题谢谢:计提会计分录,和发放工资分录,是怎么做?
计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
118楼
2023-06-21 18:47:50
全部回复
思顿乔老师:回复海里集团借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应收款—社保 贷:其他应收款—公积金
2023-06-21 19:12:25
海里集团:回复思顿乔老师 我想知道确切的数据也怎么填!
2023-06-21 19:22:27
思顿乔老师:回复海里集团请问您明白上诉公式的吧?谢谢
2023-06-21 19:43:47
海里集团:回复思顿乔老师 我知道呀
2023-06-21 20:07:10
思顿乔老师:回复海里集团借:应付职工薪酬 贷:银行存款2159.69 贷:其他应收款—社保385.31 贷:应交税费个税30 贷:其他应收款—公积金100 贷:其他应收款—扣款200
2023-06-21 20:20:54
海里集团:回复思顿乔老师 那发放呢?
2023-06-21 20:39:30
思顿乔老师:回复海里集团借:应付职工薪酬 贷:银行存款2159.69 贷:其他应收款—社保385.31 贷:应交税费个税30 贷:其他应收款—公积金100 贷:其他应收款—扣款200 这就是发放,谢谢
2023-06-21 20:57:10
海里集团:回复思顿乔老师 那计提怎么做?
2023-06-21 21:09:26
思顿乔老师:回复海里集团计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-06-21 21:19:46
思顿乔老师:回复海里集团数字就是发放的贷方金额全部加起来
2023-06-21 21:40:40
思顿乔老师:回复海里集团您确定这个税扣对了?
2023-06-21 22:00:44
海里集团:回复思顿乔老师 这个个个税是举例,的
2023-06-21 22:28:23
海里集团:回复思顿乔老师 几那也就是计提,借:管理费用:2159.69+385.31+30+100+200,贷应付职工薪酬?
2023-06-21 22:45:09
海里集团:回复思顿乔老师 辛苦了老师!
2023-06-21 23:02:10
思顿乔老师:回复海里集团您好,是的,请问还有什么可以帮您的
2023-06-21 23:29:08
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 背后的红酒 发表的提问:
上年计提的工资在次年发放,发放的工资多于计提的,怎么做会计分录
你好,按照实际发放的部分,补计提就可以了。
119楼
2023-06-21 19:01:23
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小红 发表的提问:
计提发放工资怎么做会计分录?
你好1、计提工资:   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2、计提社保:(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3、次月发放工资时:   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4、上交杜保:   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:库存现金/银行存款   5、上交个人所得税:   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
120楼
2023-06-21 19:17:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×