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职工薪酬退回的会计处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
职工薪酬是要计提再发放吗?账务处理是怎样的
你好!是的。借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候借应付职工薪酬 贷现金。
151楼
2023-07-02 19:40:01
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 阳光的灯泡 发表的提问:
农民工工资专户,支付农民工工资账务处理,计入应付职工薪酬时要不要做项目核算?
你好,需要做项目核算的
152楼
2023-07-02 20:07:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星⭐宝 发表的提问:
老师,请问齐老师的小微企业全套帐课程里面,收到银行付款通知支付社会保险费的账务处理有没有问题?小微企业工资社保应该也是需要提前计提的吧。 我觉得应该是上月计提了社保,然后当月会计分录应该是:借:应付职工薪酬-社保1659.15 其它应付款-代交社保 676.06 贷:银行存款 2335.21
你好,是需要在之前计提的
153楼
2023-07-02 20:33:18
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星⭐宝:回复邹老师 老师您回答的好简单啊,我说了那么多的话。麻烦回答下我说的分录正确与否?谢谢!
2023-07-02 21:02:10
邹老师:回复星⭐宝你好,是对的 有用其他应付款的 ,也有用其他应收款的
2023-07-02 21:19:24
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 兮屵 发表的提问:
假设公司实际情况工资是次月发放,除了当月计提,次月发放这种账务处理,还有其他的处理方式吗?因为当月计提,次月发放,每月应付职工薪酬都有余额
规范的话还是需要当月计提的,这是会计权责发生制的要求
154楼
2023-07-02 20:59:59
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兮屵:回复糖果老师
2023-07-02 21:30:10
兮屵:回复糖果老师 老师,这种说法正确吗?
2023-07-02 21:40:10
糖果老师:回复兮屵不合适,大多数企业都是当月计提当月工资,而且这才是规范的的做法
2023-07-02 21:50:52
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 花儿 发表的提问:
老师好,我公司2017年有一笔业务记账记错了应记入应付职工薪酬一应付社会保险费,记入了应付职工薪酬一应付福利费,做2018年汇蒜清缴才发现应付职工薪酬的报露填写应付职工薪酬社会保险费和职工福利号是账面有余额应怎么填写,会计处理怎么改
填报表时账载金额和税收金额都按正确的填写就可以。账务上如果跨年没有明细余额也不用调整。如果有余而按正确的将科目余额调整过来就可以。比如:借:应付职工薪酬-福利费 (负数) 借:应付职工薪酬-社会保险费(正数)
155楼
2023-07-03 18:13:07
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ lxq 发表的提问:
应付职工薪酬怎么账务处理
计提工资分录: 借:生产成本-工资 制造费用-工资 管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
156楼
2023-07-03 18:25:19
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lxq:回复紫藤老师 计提社保呢
2023-07-03 18:45:17
紫藤老师:回复lxq借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保
2023-07-03 19:11:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
借:销售费用-职工薪酬 管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资
你好,你想问的问题具体是?
157楼
2023-07-03 18:47:17
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维:回复邹老师 之前提过的,你让我发的,我计提的五险一金是什么分录,这是快帐生成的呀
2023-07-03 19:16:05
邹老师:回复你好,个人部分需要通过其他应收款来核算的 借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
2023-07-03 19:32:17
维:回复邹老师 我是这样的,对吗
2023-07-03 19:56:00
邹老师:回复你好,计提的时候借方需要有其他应收款 否则就会出现其他应收款期末负数了
2023-07-03 20:15:58
维:回复邹老师 我需要改哪边,请指点一下
2023-07-03 20:41:34
邹老师:回复第一笔分录,需要把个人部分的 社保,公积金通过其他应款来核算,而不是 费用
2023-07-03 21:10:43
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 敏于行 发表的提问:
行政事业会计中和遗属补助与退休职工的房补需要计提应付职工薪酬科目吗
你好, 需要计提应付职工薪酬的
158楼
2023-07-03 18:57:00
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 倾听 发表的提问:
计提时 借:管理费用--工会经费   贷:应付职工薪酬--工会经费   缴纳时 借:应付职工薪酬--工会经费   贷:银行存款 收到工会经费返还 是这样的分录吗? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费
你好!你的分录是对的。
159楼
2023-07-04 17:57:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 姜岩2cq682 发表的提问:
退回员工多开工资如何记账。借:银行250,贷:应付职工薪酬250.但是明细账上应付职工薪酬就多250元。如何外理里,有人说应付职工用红字,但这样借贷不平啊。
你好    你计提多计提了吗?   
160楼
2023-07-04 18:26:31
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姜岩2cq682:回复meizi老师 也多计提了,也多发放了。
2023-07-04 18:50:26
meizi老师:回复姜岩2cq682 你好 那你冲计提   借管理费用负数贷应付职工薪酬负数  
2023-07-04 19:12:53
姜岩2cq682:回复meizi老师 那退250如何体现呢。也发给员工了
2023-07-04 19:29:18
meizi老师:回复姜岩2cq682 你好    借应付职工薪酬 贷银行存款    
2023-07-04 19:52:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
计提5月份工资 借:管理费用--职工薪酬 62200 贷:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68
你好,你想问的问题具体是?
161楼
2023-07-04 18:47:47
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阡陌红尘。:回复邹老师 发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 贷:库存现金 57569.68 2017.06月份对公账户缴纳养老保险费16,206.12元 怎么做分录?其中单位缴纳11575.80元,个人缴纳4630.32元。上面分录正确嘛?
2023-07-04 19:14:54
邹老师:回复阡陌红尘。借;应付职工薪酬——养老 贷;银行存款
2023-07-04 19:25:05
阡陌红尘。:回复邹老师 借:应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32 应付职工薪酬 - 养老保险费 11575.80 贷:银行存款 16206.12 这样做分录对嘛,应付职工新酬期末余额 是-11575.80,怎么回事?
2023-07-04 19:52:39
邹老师:回复阡陌红尘。你好,是不是单位部分没有计提啊
2023-07-04 20:07:34
阡陌红尘。:回复邹老师 没有啊,只计提个人部分了,怎么做啊?
2023-07-04 20:36:45
邹老师:回复阡陌红尘。计提 借;管理费用 (单位部分) 其他应收款(个人) 贷;应付职工薪酬
2023-07-04 21:01:17
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计继续教育会计准则职工薪酬好学吗
好学的。。。。 。。。
162楼
2023-07-04 18:56:58
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 2333333 发表的提问:
单独建账的工会组织,账务处理怎么记企业账户计提时:借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬--工会经费 上交时:借应付职工薪酬--工会经费 贷:银行存款-企业账户这时企业就不用再做分录了吧,那工会账户怎么记账呢
您好,上交时可以通过工会账户缴纳
163楼
2023-07-05 17:52:44
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阿妹 发表的提问:
计提工资的分录,借:管理费用-职工薪酬-工资社保 借:管理费用-职工薪酬-社保,贷:应付职工薪酬是这样吗?还有公积金也是在职工薪酬下做分录对吗?
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
164楼
2023-07-05 18:07:23
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阿妹:回复QQ老师 社保是按试用期满后的工资底数来计算吗?
2023-07-05 18:30:53
QQ老师:回复阿妹是按工资表的工资来计算
2023-07-05 18:46:33
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
应付职工薪酬-非货币性福利涉及到的账务处理,
如发放实物 借费用 贷薪酬 借库存 贷银行 借薪酬 贷库存
165楼
2023-07-05 18:16:16
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