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应付未付工资的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 顺利的百合 发表的提问:
应付账款无力支付时的销售方会计分录怎么写
你好,应付账款无力支付,对于销售方,就无法取得收入,计入营业外支出
151楼
2023-06-28 18:39:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 8888 发表的提问:
我的应付账款退10元,出货系统退15元如何做会计分录
借;银行存款 贷;应付账款 15
152楼
2023-06-28 18:54:20
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8888:回复邹老师 我们公司存在物料对换的情况,这个单据应该怎么走,分录也是这么写吗
2023-06-28 19:15:40
邹老师:回复8888借;原材料——换入 贷原材料——换出
2023-06-28 19:44:46
8888:回复邹老师 那这个具体要怎么写呢?老师能写清楚点吗
2023-06-28 20:10:45
邹老师:回复8888借;原材料——换入 贷原材料——换出 这个就是换货的分录 你之前退的做这个分录 借;银行存款 贷;应付账款 15
2023-06-28 20:27:57
芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ Amy 发表的提问:
我是中途接的账,前面盘往来账时,应付账款少了2万多,现在补上该怎么做会计分录啊,期初设置已经改不了了,谢谢!
借库存商品 应交税费 贷应付账款 库存商品入账了吗
153楼
2023-06-28 19:08:23
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 吴娜 发表的提问:
应付账款石材款2550元,但是有50元不用支付,怎么做会计分录
您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入50
154楼
2023-06-28 19:23:59
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 托马斯英语Mandy李维老师 发表的提问:
老师,我想问下这一题为什么会计分录里,两个都是应付账款,而且后面的应付账款为什么是贷呢?贷方表示增加,应付账款还增加了?
其他应付的借方表示其他应收款
155楼
2023-07-02 20:32:36
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托马斯英语Mandy李维老师:回复马老师 没明白
2023-07-02 20:55:25
马老师:回复托马斯英语Mandy李维老师就是代垫的运费刚开始甲方借其他应付 2000 贷银行存款2000 这里其他应付的借方就和其他应收的意思是一样的 后期收回 借现金2000 贷其他应付款款 你就把其他应付当做其他应收去理解 这个叫做科目重分类 就像你初级书本里写的 预收账款很少的企业 可以用应收的贷方表示预收一样的道理
2023-07-02 21:24:23
托马斯英语Mandy李维老师:回复马老师 不好意思老师,我还是没有很明白,后期既然收回了,借现金2000,表示现金增加了。为什么贷方应付款也是增加了呢!应付款没有增加啊!现金收回了,不需要付款了啊!
2023-07-02 21:48:53
马老师:回复托马斯英语Mandy李维老师那里有个应付账款呢 只有其他应付款啊
2023-07-02 22:00:39
托马斯英语Mandy李维老师:回复马老师 不好意思啊,我省略了,就是其他应付款-代运费,后期收回了,为什么其他应付款是贷呢!这个贷方表示增加啊
2023-07-02 22:17:09
马老师:回复托马斯英语Mandy李维老师那最前面是在借方啊 我给你说了其他应付款按照其他应收去理解 1和2两个分录说的是一个业务 1是垫付 2是收回垫付款
2023-07-02 22:42:28
托马斯英语Mandy李维老师:回复马老师 那就是说分录1是表示垫付,所以其他应付款是借方,减少方。 分录2是表示收回垫付款的分录,所以其他应付款是贷方,因为收回就表示增多,是这个意思吗?
2023-07-02 22:56:32
马老师:回复托马斯英语Mandy李维老师你现在不要把它当做其他应付 他的本质是其他应收款科目 只是用其他应付款表示了
2023-07-02 23:24:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 栀子花开 发表的提问:
老师,会计学堂提供的以下分录,收到工会返还时计入其他应付款,是什么意思? 计提工会经费的会计分录 有关工会经费的计提会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 返还时: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费.
同学你好 这个就是工会支出的时候冲减其他应付款
156楼
2023-07-02 20:46:25
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栀子花开:回复朴老师 麻烦举例说明一下,谢谢!
2023-07-02 21:00:38
朴老师:回复栀子花开比如说你收到100元返还的,这个是工会经费,你们有单独的工会经费账户就存进去 借其他应付款 贷银行存款 这样 然后工会经费单独核算继续了
2023-07-02 21:24:49
朴老师:回复栀子花开然后工会经费单独核算就行了
2023-07-02 21:53:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,我们的应付账款不用付了,请问做什么会计分录冲回呢
你好 是因为什么原因不用付款了
157楼
2023-07-02 20:54:13
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没有如果:回复玲老师 对方公司倒闭了
2023-07-02 21:12:10
玲老师:回复没有如果你好 借 应付账款贷营业外收入
2023-07-02 21:34:49
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,这个应付账款会计分录怎么做
学员你好,能不能描述一下你的业务
158楼
2023-07-02 21:17:59
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篼篼潴:回复悠然老师01 餐饮行业,这个是合作的承包商,期间会领用煤气,他们的员工会住在本公司会扣除水电费,然后会领用食材,本公司不做原材料科目直接结转主营业成本科目
2023-07-02 21:31:51
篼篼潴:回复悠然老师01 营业费用是现在的销售费用科目么
2023-07-02 21:45:14
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款,这个会计分录怎么做合适呢
2023-07-02 22:13:02
篼篼潴:回复悠然老师01 老师能回答我这个问题么?我问了别的老师,因为不能继续问了所以找别的老师了
2023-07-02 22:42:10
悠然老师01:回复篼篼潴营业费用是现在的销售费用科目
2023-07-02 23:02:45
篼篼潴:回复悠然老师01 会计分录怎么做计提应付账款图片
2023-07-02 23:32:09
悠然老师01:回复篼篼潴借:主营业务成本100000 贷:应付账款100000 借:应付账款3456 贷:其他应收款3456
2023-07-03 00:01:59
篼篼潴:回复悠然老师01 那些扣除项目可以直接从我们的营业费用扣除么
2023-07-03 00:16:38
悠然老师01:回复篼篼潴不可以直接扣除,需要视同销售
2023-07-03 00:38:12
篼篼潴:回复悠然老师01 第二个应付账款那里看不懂,3456
2023-07-03 00:59:54
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款在借方,第一步我能看懂
2023-07-03 01:11:50
篼篼潴:回复悠然老师01 老师这个会计分录是不是直接从费用里扣除的
2023-07-03 01:38:51
篼篼潴:回复悠然老师01 我也大概知道这样做啥意思,成本费用直接冲减是负数
2023-07-03 01:53:11
篼篼潴:回复悠然老师01 她这么做的意思相当于为在供应商买货,然后为供应商垫付的项目就得从货款里扣除,计提的应付账款就是扣减后的金额
2023-07-03 02:08:53
悠然老师01:回复篼篼潴是的,她是直接冲减成本的
2023-07-03 02:34:52
篼篼潴:回复悠然老师01 那和你们做的那个不一样呢?有什么问题
2023-07-03 03:03:43
悠然老师01:回复篼篼潴我是认为你们原来领材料的时候做过处理了,计入其他应收款做过收入结转成本了,所以冲减其他应收款
2023-07-03 03:21:11
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 霸气的柜子 发表的提问:
承担原债务650.会计分录贷方应付账款60。为什么
是的,债务增加计贷方
159楼
2023-07-03 18:29:20
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
老师好,应付账款预算会计分录怎么做
你好,同学。预算会计没有这个科目,预算会计 收付实现制,在实际支付时计相关支出处理的。
160楼
2023-07-03 18:50:57
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春华秋实:回复陈诗晗老师 那就是不做预算会计分录是吧?
2023-07-03 19:27:02
陈诗晗老师:回复春华秋实是的,应付账款预算会计是不处理的
2023-07-03 19:40:31
春华秋实:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2023-07-03 20:03:55
陈诗晗老师:回复春华秋实不客气,祝你工作愉快。
2023-07-03 20:14:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 叶子 发表的提问:
施工企业,XX工地结算时应付人工费40万,现金付了30万,余款10万挂账未付,会计分录有几步?怎么写?谢谢
你好,这个是你单位的职工吗?
161楼
2023-07-03 19:00:33
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叶子:回复郭老师 不是,分包出去的人工
2023-07-03 19:20:39
郭老师:回复叶子你好,这个是建筑劳务公司的吗?
2023-07-03 19:43:48
职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
A员工未付工资3200元,离职三个月后,公司领导决定与其发放未付工资,但是需扣除200元工装费,因未干满一年,计提的时候计提了3200,发放的时候会计分录如何做?
你好,发放的时候: 借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款3000 至于多计提的200,可计提后面工资时少计提200元,或这次直接红字冲销多计提的: 借:管理费用/生产成本等 - 200 贷:应付职工薪酬 -200
162楼
2023-07-03 19:14:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
应付未付的工程帐该如何做分录
您好!借在建工程等 贷应付账款等。
163楼
2023-07-04 18:06:55
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 言诺 发表的提问:
老师,例如3月份工资计提了,但4月也未发放,需要做分录提现出来吗?借:应付职工薪酬-应付工资,贷:其他应付款-XX员工个人部分,然后5.6也没发,一直到7月份才补发3.4.5月份的工资,这几个月,每月都需要做一笔分录提现,未发吗
同学,你好 恩恩,是的
164楼
2023-07-04 18:24:00
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言诺:回复小菲老师 好的,是之前没发工资的每个月都做体现,然后又另外计提本月工资和社保,又是单独做,对吧
2023-07-04 18:40:35
小菲老师:回复言诺同学,你好 恩恩,是的
2023-07-04 19:04:44
言诺:回复小菲老师 老师,我们公司是7.29才有工程款打进公司公账,然后发了前两个月的员工工资,7月份,员工工资还是做管理费用-开办费吗?8月份以后我才统一做管理费用-对应二级科目,对吗
2023-07-04 19:26:17
小菲老师:回复言诺同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-04 19:36:24
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
临时工的工资怎么做会计分录?单位怎么在应付账款核算?
请问临时工的工资怎么做会计分录 你好,可以计入到应付职工薪酬--外请临时工,
165楼
2023-07-04 18:49:29
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妮妮:回复庄老师 我们公司是做应付账款核算的,我想怎么会应付账款核算呢?
2023-07-04 19:02:11
庄老师:回复妮妮你好,清楚就好,给个五星好评
2023-07-04 19:12:52
妮妮:回复庄老师 老师,您没回复我下面这个问题
2023-07-04 19:36:56
庄老师:回复妮妮你好,下面你不是否定了,怎么会是应付账款
2023-07-04 19:59:06
庄老师:回复妮妮:计提临时工资,借生产成本一工资,贷应付账款,当时可能是这样的做分录
2023-07-04 20:20:58

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