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应付未付工资的会计分录
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
计提工资的时候做的会计分录错了,借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬,请问这个要怎么做更正?
冲减借方的应付职工薪酬 贷记成本费用
121楼
2023-06-20 19:19:02
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????J.ing????????:回复轶尘老师 怎么做会计分录?
2023-06-20 19:31:59
轶尘老师:回复????J.ing????????冲减借方的应付职工薪酬 贷记成本费用 这就是分录啊
2023-06-20 19:56:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 钱钱 发表的提问:
企业股权转让时分配利润,会计分录 借;利润分配——应付股利 贷;应付股利 ,目前尚未支付,这个金额是否包含在资产负债表未分配利润中
你好,已经做了这个分录,期末未分配利润就会减少的
122楼
2023-06-20 19:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
公司上月未付工资 但帮员工交了社保 这个会计分录怎么做?
借应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
123楼
2023-06-21 18:43:02
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皆如愿:回复邹老师 公司只交了部分人的社保 但工资一直未发 会计分录怎么做 请帮忙详细列出借贷的科目好吗?谢谢
2023-06-21 19:06:43
邹老师:回复皆如愿借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 工资没有发放做计提的就是了
2023-06-21 19:34:29
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
因债务重组,18000元的应付账款无需偿还的会计分录
借应付账款18000贷营业外收入18000
124楼
2023-06-21 19:00:16
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
老师早上好,请问应付账款转为股本,会计分录要怎么写
你好 借,应付账款 贷,股本
125楼
2023-06-21 19:15:07
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纯真的大地:回复立红老师 应付账款是资产类科目,在这里是减少,为什么在借方
2023-06-21 19:39:47
立红老师:回复纯真的大地你好,应付账款是负债类科目,是借减贷增,不是资产类科目。
2023-06-21 20:04:04
纯真的大地:回复立红老师 股本是不是也是资产类科目
2023-06-21 20:21:29
立红老师:回复纯真的大地你好,股本是所有者权益类,借减贷增。
2023-06-21 20:49:51
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
转销确实无法支付的应付账款会计分录是
您好,借:应付账款,贷:营业外收入。
126楼
2023-06-21 19:35:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 葵花籽 发表的提问:
老师,应付而不需要付的应付账款怎么做会计分录呢
借 应付账款贷营业外收入
127楼
2023-06-22 18:24:51
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 威武的台灯 发表的提问:
将一笔无法支付的应付账款300元,经批准予以转销。经查,该笔款项的收益单位已撤销而无法清偿。这个的会计分录如何?
借应付账款 贷营业外收入
128楼
2023-06-22 18:50:43
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
129楼
2023-06-22 19:09:27
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
老师,应付账款时,零头不用付,?如何做会计分录
计入到营业外收入里面!!
130楼
2023-06-22 19:35:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
因债务重组,18000元的应付账款无需偿还的会计分录
借应付账款18000贷营业外收入18000
131楼
2023-06-23 18:45:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 光明 发表的提问:
老师好,公司转让车辆一台90000元,核销应付账款会计分录
你好 核销应付账款是什么情况。 拿车去抵应付账款吗
132楼
2023-06-23 19:13:12
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光明:回复meizi老师 光明: 老紫,你好,请都个问题,公司转让固定资产一小汽车90000元,核销应付账款,分录怎么写呀 光明: 账面净值78974.36元 光明: 借:固定资产清理 78974.36 累计折旧 11025.64 贷:固定资产 90000 光明: 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 营业外收入 11025.64
2023-06-23 19:29:28
meizi老师:回复光明你好 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 资产处置损益11025.64 不是计入营业外收入 你们是转让变卖处理的话
2023-06-23 19:48:28
光明:回复meizi老师 这样写有余额了,请问应该怎么写
2023-06-23 19:59:33
meizi老师:回复光明你好 你不是应付账款是9万吗 你 把余额转到资产处置损益去 。 资产处置损益 月末转本年利润去
2023-06-23 20:15:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们公司欠客户2万,应付账款2万,经协商,客户不要了,怎么做会计分录
你好 借应付账款 贷营业外收入 
133楼
2023-06-23 19:32:59
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提问者1号:回复玲老师 老师,客户5月份发了通知说不要了,可是当时没做分录,现在录入到7月的账,可以吗
2023-06-23 20:01:10
玲老师:回复提问者1号可以补记分录 的呢
2023-06-23 20:26:04
提问者1号:回复玲老师 补记是什么意思,我直接做到7月有影响吗?如果去反结账做到5月,会影响二季度申报数据的吧
2023-06-23 20:38:04
玲老师:回复提问者1号你好 现在记就是补记的意思 ,反结账最好的,就是麻烦 ,报表要更正申报 
2023-06-23 20:49:49
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 一眼成永远 发表的提问:
确认无法支付的应付账款怎么做会计分录
你好,借:应付账款 贷:营业外收入
134楼
2023-06-24 18:46:01
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一眼成永远:回复安与逸老师 为什么计入营业外收入?
2023-06-24 19:10:01
安与逸老师:回复一眼成永远无法支付的应付账款,是与日常活动无直接关系的各项利得,应计入营业外收入。
2023-06-24 19:27:07
一眼成永远:回复安与逸老师 我还是不太明白
2023-06-24 19:55:02
安与逸老师:回复一眼成永远请问哪里不明白呢?
2023-06-24 20:24:48
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 小林 发表的提问:
老师,我司要注销了,我司的应付账款签三方协议,由另一家公司偿还。请问我司的会计分录应该怎么写?
你好,应付和应收对冲即可
135楼
2023-06-24 19:10:38
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小林:回复赵海龙老师 老师,如果另一家公司也是我的其他公司,不在我司的应收账款里面呢?就是第三个公司和我司的账务是没有关系的,是我本人的另外一家公司。
2023-06-24 19:24:43
赵海龙老师:回复小林你把具体的详细说一下
2023-06-24 19:36:55

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