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应付未付工资的会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
#提问#,老师,请问冲销上月计提工资时怎么做分录? 我上月计提时的会计分录是:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
你是要全部冲掉还是部分冲掉
76楼
2023-05-10 19:54:03
全部回复
娟儿:回复佟老师 我要全部冲掉,发放时直接做发放工资的凭证
2023-05-10 20:13:08
佟老师:回复娟儿那就红字冲销就可以了
2023-05-10 20:38:37
娟儿:回复佟老师 收到
2023-05-10 21:04:05
娟儿:回复佟老师 谢谢老师
2023-05-10 21:17:27
佟老师:回复娟儿不客气的,祝您学习愉快,!!
2023-05-10 21:32:19
娟儿:回复佟老师 老师,这样显示有问题吗?
2023-05-10 21:59:03
佟老师:回复娟儿看不清的,都是花屏
2023-05-10 22:23:46
娟儿:回复佟老师 做上月计提工资进行红冲的时候,显示单位往来社保个人部分借方赤字
2023-05-10 22:37:40
娟儿:回复佟老师 可以吗?
2023-05-10 23:01:02
佟老师:回复娟儿那就是这个科目有记账错误,按道理原路红字冲回不应该有错误
2023-05-10 23:17:49
娟儿:回复佟老师 那我查一下,谢谢老师
2023-05-10 23:33:02
佟老师:回复娟儿客气客气,有问题欢迎再来咨询!
2023-05-10 23:49:25
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付工资的会计分录、
借应付职工薪酬 贷库存现金
77楼
2023-05-10 20:21:44
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借应付职工薪酬 贷库存现金
2023-05-10 20:36:43
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
78楼
2023-05-10 20:48:59
全部回复
木槿花:回复张艳老师 老师第一张图片是错误的分录,第二张是我本月想冲销上月的凭证,再重新做一张正确的,行吗?
2023-05-10 21:00:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 5 发表的提问:
结转本月应付职工工资36000元的会计分录怎么写
您好 请问是管理部门发生的还是销售部门发生的?
79楼
2023-05-10 20:53:59
全部回复
5:回复bamboo老师 没有写
2023-05-10 21:08:52
5:回复bamboo老师 这样的
2023-05-10 21:35:37
5:回复bamboo老师 业务14
2023-05-10 21:46:52
bamboo老师:回复5我看见了 前面有没有写计提或者分配工资之类的?
2023-05-10 22:06:04
5:回复bamboo老师 没有
2023-05-10 22:34:03
bamboo老师:回复5把1-13可以截图给看看么
2023-05-10 22:51:09
5:回复bamboo老师 可以
2023-05-10 23:04:46
bamboo老师:回复5借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-05-10 23:18:11
5:回复bamboo老师 老师 那业务8的分录应该怎么写
2023-05-10 23:44:57
bamboo老师:回复5前面有没借支差旅费?
2023-05-10 23:56:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付工程队工人工资的会计分录怎么做
这个工程队人员是单位的职工吗 ?
80楼
2023-05-22 19:34:34
全部回复
????Yeah~????佳朵朵:回复玲老师 我们公司把活包给工程队干,现在工程结束了,要支付工程队工人工资
2023-05-22 19:51:55
玲老师:回复????Yeah~????佳朵朵发生时 借工程施工合同成本贷其他应付款 借款时 借其他应付款贷银行存款
2023-05-22 20:10:46
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
公司雇佣临工,需支付临工工资的会计分录
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 和正式职工的会计处理,是一样的哦。
81楼
2023-05-22 19:55:45
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 康熙 发表的提问:
我们这个月支付上个月的工资,会计分录怎么做?
你好!一般情况 下,上个月会计提工资:借:管理费用/制造费用,贷应付职工薪酬 本月发上月工资,借应付职工薪酬,贷其他应付款-代扣社保,贷应交税费-个税,贷银行存款或现金
82楼
2023-05-22 20:05:02
全部回复
康熙:回复老江老师 可以不计提,直接发放吗
2023-05-22 20:35:09
老江老师:回复康熙@446*511:可以的,但账目上不能直观看出累计发放了多少工资了
2023-05-22 20:55:29
康熙:回复老江老师 举个例子:本月发放上个月的工资5万元。本月的分录是什么
2023-05-22 21:11:16
老江老师:回复康熙@446*511:如果不计提,借管理费用或其他,贷银行存款
2023-05-22 21:21:19
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 宽容 发表的提问:
老师,我公司是老板通过股权转让形式来的,会计账也延用啦之前的,这段时间突然发现一笔外部欠款,以前的账上没有体现这次应付款,现在要还应该如何做会计分录
你好,查明之前未入账原因后,补做分录。比如之前购货未入账, 借:库存商品 贷:应付账款。
83楼
2023-05-22 20:27:03
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宽容:回复张乐老师 问题是前期就是一盘乱账,根本就没发查啦,
2023-05-22 21:10:20
张乐老师:回复宽容实在查不到的话, 就借:未分利利润 贷:应付账款 吧。
2023-05-22 21:39:55
宽容:回复张乐老师 外账这样可以嘛
2023-05-22 21:56:50
张乐老师:回复宽容勉强可以,别无他法了。
2023-05-22 22:20:45
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 清凉薄荷 发表的提问:
请问老师,购买设备应付款7万,已付6万,会计分录要怎么做?
借:固定资产或在建工程 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——供应商 1 银行存款 6
84楼
2023-05-22 20:33:00
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
注销一笔无法支付的应付款5000 会计分录该怎么做
借应付账款 贷营业外收入
85楼
2023-05-23 19:40:46
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 郑秀霞 发表的提问:
那融资设备租赁未到期,款未付完,在建工程转固定资产,这会计分录要怎么做,有些付完,有些未付的,有租金(本金,利息)
融资租赁未到期? 在建转固定? 什么意思
86楼
2023-05-23 19:48:17
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
公司承包的一项工程支付给工人的工资会计分录要怎么写,
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
87楼
2023-05-23 20:01:11
全部回复
蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 这个我懂,是要进到哪个成本科目,
2023-05-23 20:18:06
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼计提计入工程施工——合同成本——人工
2023-05-23 20:42:32
蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 @邹老师:工程完工,要结转到主营业务成本吗?
2023-05-23 20:57:58
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼你好,是与工程结算对冲
2023-05-23 21:17:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 窗边细雨 发表的提问:
通过劳动仲裁裁决书支付工人的工资,会计分录 怎么做?
你好,你之前有计提应付未付的工资?
88楼
2023-05-23 20:22:28
全部回复
窗边细雨:回复邹老师 没有计提过
2023-05-23 20:42:27
邹老师:回复窗边细雨你好,那需要补计提,然后支付 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2023-05-23 21:08:58
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付饲养员工资的会计分录
计提时借:经营费用 贷:应付工资-应付职工薪酬 付款时 借:应付工资-应付职工薪酬 贷:银行存款
89楼
2023-05-23 20:32:58
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 阳光 发表的提问:
个人独资企业做账中发放应付利润,导致资产负责表的未分配利润与利润表里面的利润总额不平,这个是正常的吗?需要调账吗?还有 1.在计提利润分配的时候,会计分录: 借:利润分配-未分配利润, 贷:应付利润, 支付时: 借:应付利润, 贷:银行存款, 这个会计分录有问题吗? 2.在计提个人经营所得税,会计分录: 借:应付利润 贷:应交税费-应交个人所得税 支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款 这个会计分录有问题吗?
你好, 1.在计提利润分配的时候,会计分录: 借:利润分配-未分配利润, 贷:应付利润, 支付时: 借:应付利润, 贷:银行存款, …对的
90楼
2023-05-24 19:30:31
全部回复
蒋飞老师:回复阳光2.在计提个人经营所得税,会计分录: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 然后再结转分录: 借:利润分配…未分配利润 贷:所得税费用
2023-05-24 19:57:19
阳光:回复蒋飞老师 老师,这笔会计分录是不是存在问题啊? 在计提个人经营所得税,会计分录: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 这个贷方应该是“其他应付款-法人”吧,因为这个是从法人名下的个人银行卡上扣除的,公司的银行账户上没有显示这笔款项的扣除啊
2023-05-24 20:09:51
阳光:回复蒋飞老师 个人独资企业做账中发放应付利润,导致资产负责表的未分配利润与利润表里面的利润总额不平,这样的财务报表是正常的吗?需要调账吗
2023-05-24 20:21:47
蒋飞老师:回复阳光支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 这个贷方应该是“其他应付款-法人”吧,因为这个是从法人名下的个人银行卡上扣除的,公司的银行账户上没有显示这笔款项的扣除啊 …那就是:贷方就是“其他应付款-法人”
2023-05-24 20:45:36
蒋飞老师:回复阳光个人独资企业做账中发放应付利润,导致资产负责表的未分配利润与利润表里面的利润总额不平,这样的财务报表是正常的吗?需要调账吗 …不用调账的
2023-05-24 21:07:02

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