咨询
补交上年增值税会计分录
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晨均 10463438 发表的提问:
老师,前会计19年末账上应交增值税为5415.94,实为7801.60,现要调增的会计分录怎么做呢
你好,同学。 你是什么情况要调增
151楼
2023-06-27 18:59:06
全部回复
晨均 10463438:回复陈诗晗老师 前会计是事业单位会计兼职的,账上全是乱的,看不所以然来,想直接把我今年接手的期数调正就好
2023-06-27 19:44:50
陈诗晗老师:回复晨均 10463438借 以前年度盈余调整 贷 应交税费 7801.6-5415.94
2023-06-27 20:11:07
晨均 10463438:回复陈诗晗老师 以前度盈余再转末分配利润吗
2023-06-27 20:30:25
陈诗晗老师:回复晨均 10463438是的,你最后的归属是未分配利润。
2023-06-27 20:59:31
晨均 10463438:回复陈诗晗老师 老师,再帮我看下回冲多提的折旧分录怎么做呢,麻烦帮我列下步骤
2023-06-27 21:16:04
陈诗晗老师:回复晨均 10463438多计提折旧 借 累计折旧 贷 以前年度盈余调整
2023-06-27 21:29:03
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
补交以前年度的增值税(账上收入并未少做),应该不会影响到损益吧,分录是怎么做的?
借:以前年度损益调整贷:应交税费,借:应交税费贷:银行存款,不影响本期损益的
152楼
2023-06-27 19:15:14
全部回复
小幸运:回复袁老师 你以前年度损益调整不得结转啊?不是结转到利润分配-未分配利润吗? 不影响吗?
2023-06-27 19:31:54
袁老师:回复小幸运需要结转借:未分配利润贷:以前年度损益调整,不影响今年损益,影响往年的
2023-06-27 19:46:54
小幸运:回复袁老师 那请问老师,需要调整财务报表的期初数吗
2023-06-27 20:04:41
袁老师:回复小幸运这个可以追溯调整的了。
2023-06-27 20:20:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
补交以前年度的增值税(账上收入并未少做),应该不会影响到损益吧,分录是怎么做的?
你好,不影响损益的 借;应交税费——未交增值税 贷;银行存款
153楼
2023-06-27 19:29:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 许红军 发表的提问:
2018年5月补交2017年增值税如何作分录?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
154楼
2023-06-28 19:05:31
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 昵昵 发表的提问:
补交以前年度增值税怎么做分录?
借:应交税金—应交增值税 贷:银行存款
155楼
2023-06-28 19:13:37
全部回复
昵昵:回复月月老师 不要做以前年度损益调整
2023-06-28 19:56:55
月月老师:回复昵昵你好,上缴的时候不涉及损益类科目,不用做以前年度损益调整,滞纳金部分用以前年度损益调整替代。
2023-06-28 20:12:35
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
一般纳税人因以前年度虚开增值税发票受处罚,需要增值税进项税转出补交增值税,如何做会计分录?谢谢老师
您好,转出时,借;以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
156楼
2023-06-28 19:19:52
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 404NotFound 发表的提问:
10月稽查补税后,做了分录如下:纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 现在我在季报财报,发现资负表和利润表勾稽不平了,差额正是稽查补税的金额,也就是“以前年度损益调整” 的金额
老师,如何处理,这样子报表就一直勾稽不对了,稽查补税前都是没问题的
157楼
2023-06-28 19:29:59
全部回复
朴老师:回复404NotFound通过以前年度损益调整就可以了
2023-06-28 19:59:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 正儿八经 发表的提问:
补交上年度的企业所得税和滞纳金怎么做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 营业外支出——滞纳金,贷;银行存款
158楼
2023-07-02 20:14:08
全部回复
正儿八经:回复邹老师 我在19年补交了18年的企业所得税和滞纳金,在汇算清缴的时候是不是应该把这个滞纳金放到纳税项目调整明细表中填写
2023-07-02 20:29:44
邹老师:回复正儿八经你好,滞纳金是放到纳税项目调整明细表中滞纳金栏次填写申报
2023-07-02 20:42:44
正儿八经:回复邹老师 虽然是在19年交的,但是所属却是18年的企业所得税,在汇算清缴的时候怎么填写表呢
2023-07-02 20:58:53
邹老师:回复正儿八经你好,补交的所得税不需要在汇算清缴的时候填写 只需要把滞纳金做纳税调增处理就是了
2023-07-02 21:16:50
正儿八经:回复邹老师 汇算清缴时,我想增加一个职工教育经费支出,那如果填报这个数字,我后期是需要完善什么手续的吗?比如发票之类的,还是发给员工现金?
2023-07-02 21:29:00
邹老师:回复正儿八经你好,是什么原因需要在汇算清缴的时候增加职工教育经费支出呢?
2023-07-02 21:50:15
正儿八经:回复邹老师 没有原因的,只是想做些调整。
2023-07-02 22:10:52
邹老师:回复正儿八经你好,调整得有依据的,而不是随意调整的 调整了需要取得相应支出的发票
2023-07-02 22:28:03
正儿八经:回复邹老师 感谢老师,辛苦了。
2023-07-02 22:57:06
邹老师:回复正儿八经不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-02 23:23:54
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 顾童言 发表的提问:
补交以前年度的增值税,要怎么做会计分录 老师,跟正常的交增值税是不是不一样 是自查 的、 不是税局查出来的
您好,与平常交增值税是一样的处理的。
159楼
2023-07-02 20:38:57
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
老师,税务稽查要补缴2020年增值税怎么做会计分录
借应交税费检查调整 贷银行存款。
160楼
2023-07-02 21:05:38
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 留胡子的老师 发表的提问:
你好,增值税比账上多交一分钱怎么会计分录
借营业外支出贷应交税费 借应交税费贷银行
161楼
2023-07-02 21:23:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 我是Lynn 发表的提问:
补提增值税怎么做分录,上个月转出未交增值税转少了~
增值税没有计提的说法,您是不是没有确认未开票收入的销项税啊?
162楼
2023-07-03 18:19:09
全部回复
我是Lynn:回复张艳老师 是报税报少了收入,比对失败,去税务那里重新申报,税务那边直接扣了差额税款。这个月实际交的上个月转出的未交增值税多了一百多
2023-07-03 18:33:49
张艳老师:回复我是Lynn您需要补确认一笔差额的收入,对应这多补交的增值税就可以了,就是正常的确认收入和销项税额的分录。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2023-07-03 18:46:29
我是Lynn:回复张艳老师 您能把分录写一下吗老师?
2023-07-03 19:15:40
张艳老师:回复我是Lynn借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-07-03 19:30:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 七七 发表的提问:
小规模公司 第一二季度交增值税都少缴了 现在马上报3季度的 补交前两个季度的假如补交金额是10000现在第3季度交正常增值税应该是20000,那做计提附加税分录的时按20000增值税计提,还是按30000计提,另外补交10000增值税需要另作分录吗?
您好!各个季度分开。不扯一起的。 你补交2季度的,就缴纳2季度,然后按2季度增值税缴纳附加税。 然后3季度的,正常申报缴纳。
163楼
2023-07-03 18:43:16
全部回复
七七:回复宋生老师 谢谢老师,那如1季度3000 那就按3000计提第一度附加税 2季度17000 就按17000计提 3季度20000 就按20000计提 就是3个季度附加税做3笔分录,那老师再请问一下,这个补交增值税不用做分录对吗,10月份报税的时候直接补报就是了,对吗?
2023-07-03 18:59:37
宋生老师:回复七七你好!这个补交增值税是要做分录的。 你为什么会少交,是少做了收入吗?还是把税金这部分多计入了收入
2023-07-03 19:23:17
七七:回复宋生老师 账上没有错,是报税的时候收入那里写少了
2023-07-03 19:44:31
宋生老师:回复七七你好!那你账上计提的增值税也没错,只是申报的增值税少了?
2023-07-03 19:55:56
七七:回复宋生老师 是的,我们小规模平时不用单独做一笔增值税分录,季报的时候是不含税收入那里写少了
2023-07-03 20:06:16
宋生老师:回复七七您好!平时是要写,要计提的,只是缴纳的时候免税,就计入营业外收入
2023-07-03 20:31:43
七七:回复宋生老师 那我平时没有计提增值税,怎么办?我们公司有收入也是今年3月开始的
2023-07-03 20:58:38
宋生老师:回复七七您好!那你之前取得收入是如何入账的
2023-07-03 21:20:00
七七:回复宋生老师 就是 借 银存 贷 主营业主收入 应交税费-应交增值税 每一笔收入都是按上面分录做的,我的意思是月底的时候我没有把这所有的增值税汇总再写一笔分录,而是报税的时候会把这些总收入填入报税系统,因为我们是物业公司,基本上业主来缴物业费的时候都没有要发票,我们都没有开发票,但是我们是按照所有收入来交税的,另外就是在1、2季度的报税的时候,报税人把收入填少了,但实际上我们账上没有少做的 ,现在应该报第三季度的税 我就想把前面2个季度少报的税补上,不清楚怎么操作,老师我可不可以正常计提第3季度的附加税,等10月份的再做补计提并支付第1、2季度的附加税,还有这个补交增值税的收入金额是和第3季度加起来一起填写吗?如第1季度2万,第2季度3万,第3季度10万,那我报税的收入那里写15万吗?
2023-07-03 21:39:31
宋生老师:回复七七不是的。你第三季度是10万,就按10万申报。 你第二季跟第一季度的,需要上门填表申报。申报的时候,要分2次分别申报12季度的。
2023-07-03 22:05:08
七七:回复宋生老师 就是到大厅填报申报表,那老师这种大厅申报1、2季度要扣我滞纳金吗?我们领导说汇算清缴是一年为单位,不会扣滞纳金的
2023-07-03 22:15:26
宋生老师:回复七七你好!是会有滞纳金的。汇算清缴跟这个还是有些区别。
2023-07-03 22:30:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
补交以前年度的残障金该如何做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残障金 借;应付职工薪酬-残障金 贷;银行存款等科目
164楼
2023-07-03 18:51:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????雨莎 _* 发表的提问:
老师,请问现在已经补交了以前年度的增值税和滞纳金,要怎么做会计分录啊?
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
165楼
2023-07-03 19:02:58
全部回复
????雨莎 _*:回复邹老师 补交的增值税不需要在利润表里体现吗?
2023-07-03 19:23:14
邹老师:回复????雨莎 _*不需要,增值是负债,不是损益科目
2023-07-03 19:36:51
????雨莎 _*:回复邹老师 老师,还想问一下,收了客户的款,现在又全部退回去了,怎么做分录啊?
2023-07-03 19:51:02
邹老师:回复????雨莎 _*借;预收账款等科目 贷;银行存款
2023-07-03 20:11:19
????雨莎 _*:回复邹老师 谢谢老师
2023-07-03 20:35:00
邹老师:回复????雨莎 _*不客气
2023-07-03 20:51:12

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×