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预缴企业所得税会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
小企业会计准则下,补缴上年度企业所得税会计分录怎么做?
你好,借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费 借 应交税费 贷 银行存款
151楼
2023-07-05 19:03:27
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晨:回复紫藤老师 你好,补缴上年度所得税,会出现利润表跟资产负债表不平,需要什么处理?
2023-07-05 19:28:58
紫藤老师:回复你结转一下,就可以了
2023-07-05 19:42:33
晨:回复紫藤老师 老师,不懂结转
2023-07-05 20:08:37
紫藤老师:回复这个会影响年初的未分配利润
2023-07-05 20:37:20
晨:回复紫藤老师 所以报表上要修改吗?
2023-07-05 20:58:42
紫藤老师:回复报表上要修改年初的未分配利润
2023-07-05 21:27:00
晨:回复紫藤老师 手动修改吗?还是报表自动生成?
2023-07-05 21:42:50
紫藤老师:回复你如果没有月结的,可以刷新,自动生成
2023-07-05 21:53:43
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ Lu.???? 发表的提问:
老师,公司缴纳企业所得税,做会计分录的时候,是否需要计提企业所得税?
需要计提企业所得税,如果没有计提,可以缴纳后补提处理
152楼
2023-07-05 19:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花落な莫离い 发表的提问:
企业所得税汇算清缴后按核定征收方式缴纳的企业所得税如何做会计分录?
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
153楼
2023-07-06 18:33:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ KIA 发表的提问:
建筑业预缴的企业所得税和个人所得税怎么 做分录
你好!借所得税费用-企业所得税 税金及附加 贷应交税费-应交个人所得税/企业所得税 然后借应交税费-应交个人所得税/企业所得税 贷银行存款
154楼
2023-07-06 18:58:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 風起時 . 雲聚雲散 . 发表的提问:
房地产企业,预售期间,预缴得土地增值税和企业所得税需要每月计提,入账,写计提分录吗?
同学你好 预缴增值税、借:应交税费—应交增值税(已交税金),贷:银行存款 预缴土地增值税、借:应交税费—应交土地增值税,贷:银行存款 预缴企业所得税,借:应交税费—企业所得税,贷:银行存款 增值税结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 预交抵扣应交税款,分录是 借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税(已交税金) 计提土地增值税,分录是 借:税金及附加,贷:应交税费—应交土地增值税 企业所得税计提分录是 借:所得税费用,贷:应交税费—企业所得税
155楼
2023-07-06 19:21:00
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 沁心 发表的提问:
老师您好,请问企业所得税汇算清缴时缴纳企业所得税,该如何做会计分录呢?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 方向可以相反
156楼
2023-07-09 20:07:06
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 懦弱的手套 发表的提问:
年度企业所得税汇算清缴的会计分录
借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷银行存款
157楼
2023-07-09 20:33:23
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青柠
职称:会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ 搞怪的啤酒 发表的提问:
小企业会计准则的企业,所得税汇算清缴后需补缴上年所得税款(上年没有计提),该补缴税款如何做会计分录?
借所得税费用,贷应交税费一应交企业所得税。
158楼
2023-07-09 20:44:57
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青柠:回复搞怪的啤酒直接可以计入当期所得税费用
2023-07-09 21:37:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 兜序 发表的提问:
企业开票到地税预缴款,地税有一个企事业承包承租-个人所得税(企业交的)这个会计分录怎么做
借;应交税费 贷;银行存款
159楼
2023-07-09 20:54:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
企业所得税年度汇算清缴,纳税调增,需要缴纳企业所得税,这个会计分录怎么做?
你好!1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
160楼
2023-07-09 21:18:00
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????J.ing????????:回复宋生老师 老师,已经没有以前年度调整这个科目,请问怎么做会计分录?
2023-07-09 21:35:52
宋生老师:回复????J.ing????????你好!有这个科目的。就是用这个科目
2023-07-09 21:56:28
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Smile  发表的提问:
企业所得税通过什么科目核算,缴纳企业所得税的会计分录怎么写?
企业按照税法规定计算应缴的所得税:借:所得税费用;贷:应交税费——应交所得税;月末或季末企业按规定预缴本月(或本季)应纳所得税税额时,作如下会计分录:借:应交税费——应交所得税;贷:银行存款
161楼
2023-07-10 18:27:02
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职称:
解题: 
引用 @ 15141049583 发表的提问:
企业所得税汇算清缴会计分录怎么做
162楼
2023-07-10 18:42:06
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 童新华 发表的提问:
求解小微企业的企业所得税计提及缴款的会计分录
借所得税费用 贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷银行存款
163楼
2023-07-10 19:11:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 糟糕的皮带 发表的提问:
要求计算应缴企业所得税,并编制会计分录
你好,你可以复制上来吗?
164楼
2023-07-11 18:56:35
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暖暖老师:回复糟糕的皮带国债利息免税,纳税调减16
2023-07-11 19:36:38
暖暖老师:回复糟糕的皮带业务招待费扣除限额18*60%=10.8 3000*0.005=15 纳税调增18-10.8=7.2
2023-07-11 20:02:41
糟糕的皮带:回复暖暖老师 这边已经做出来了 谢谢
2023-07-11 20:32:30
暖暖老师:回复糟糕的皮带新产品研发加计扣除100*50%=50,纳税调减50
2023-07-11 20:49:52
暖暖老师:回复糟糕的皮带借款利息纳税调增18-200*7%=4
2023-07-11 21:09:17
暖暖老师:回复糟糕的皮带工会经费扣除限额200*2%=4
2023-07-11 21:25:12
暖暖老师:回复糟糕的皮带福利费扣除限额的计算 200*14%=28 纳税调增30-28=2
2023-07-11 21:41:29
暖暖老师:回复糟糕的皮带教育经费扣除限额 200*2.5%=5纳税调整5
2023-07-11 21:59:03
暖暖老师:回复糟糕的皮带应纳税所得额的计算 100-16+7.2-50+4+4+2+5=56.2
2023-07-11 22:09:58
暖暖老师:回复糟糕的皮带应交所得税56.2-*20%=11.24 借所得税11.24 贷应交税费应交所得税11.24
2023-07-11 22:21:01
暖暖老师:回复糟糕的皮带祝你学习进步加油
2023-07-11 22:46:48
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 逗比先森 发表的提问:
企业所得税的会计分录怎么做?计提和缴纳
借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 缴纳时 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
165楼
2023-07-11 19:04:22
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