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开具红字增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 机智的书本 发表的提问:
这个月开了红字发票,申报增值税,销项税是负数,申报时直接转进项抵扣了,怎么坐会计分录?
你好,销项负数发票这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
166楼
2023-07-17 19:06:40
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 我的54 发表的提问:
怎么开具红字增值税专用发票信息表
增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步:红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。 第一步:填开并上传《增值税专用发票红字信息表》 两种申请方式:购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形: 购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》,在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《红字信息表》一并作为记账凭证。 注意:购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】;购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的,依然是选择【已抵扣】,待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形: 购买方取得专用发票未申报抵扣,且发票联或抵扣联无法退回的,购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。 注意:购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第二步:接收校验通过信息表 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。 特别提醒:填错的信息表未上传时,可直接在开票系统中作废;一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。 第三步:开具红字专用发票 销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。 特别提醒:没有上传成功的信息表可以重复进行上传,上传成功也审核通过的信息表,没有开具负数发票的前提下可以重新下载。 3、小规模纳税人代开的专用发票,如何开具红字? 税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。纳税人请携带已开具发票各联次、开具红字发票的书面证明材料、经办人身份证明(经办人变更的还需提供复印件),到税务机关窗口办理。 4、开具红字增值税普通发票特别提醒 纳税人需要开具红字增值税普通发票的,销售方必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明,通过开票系统开具对应红字发票。 提示:可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。 电子发票系统不支持作废操作,发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减。电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致。
167楼
2023-07-17 19:23:58
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齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
开具红字增值税专用发票有没有时限?
我公司2010年7月开具的增值税专用发票一份,我公司已申报交税,2011年12月购货方因内容开错把此增值税专用发票退回我公司(购货方没有认证抵扣税款),要求我公司开具红字发票,再重新开具一份增值税发票!请问我公司还能开具红字发票吗?谢谢.
168楼
2023-07-18 18:04:53
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齐惠老师:回复毀若亦 ♡您好:按照《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号)第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。对您反映的问题,对方应当按期认证而未进行认证,造成超过180天认证期限的,购货方不能取得主管税务机关出具的《通知单》,销售方也无法开具红字专用发票。  感谢您对税收工作的关心和支持。.
2023-07-18 18:25:06
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,跨年的普通增值税发票(免税),可以分期开具红字发票么?
可以的,根据你们实际业务来就好了
169楼
2023-07-18 18:17:45
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售方收到红字增值税专用发票信息表之后要开具红字发票吗
是的。
170楼
2023-07-18 18:41:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ?徐微微 发表的提问:
老师,麻烦问下:4月份开重复了一张增值税专用发票,6月份我开了一张红字增值税专用发票,当月税务局就把这部分的税款退给我了,具体的会计分录是不是借银行存款 贷应交税费-增值税-已交税金
 你好     你之前缴纳的时候 做的   借已交税金贷银行存款 ; 现在退款的话 就这样处理即可  
171楼
2023-07-18 19:10:51
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?徐微微:回复meizi老师 老师,期末怎么结转
2023-07-18 19:39:33
meizi老师:回复?徐微微 你好  期末 之前你缴纳的已缴税金 已经结转到 未交增值税借方去了。 现在你就做账  借应交税费-增值税-已交税金 贷 应交税费-未交增值税
2023-07-18 20:00:19
?徐微微:回复meizi老师 老师 之前没有结转到未交增值税科目
2023-07-18 20:16:44
meizi老师:回复?徐微微你好之前 那就补结转就行了。   借 应交税费-未交增值税 贷  应交税费-增值税-已交税金
2023-07-18 20:34:46
?徐微微:回复meizi老师 4月份的分录是借:应收帐款 贷:工程结算/已交税费-应交增值税-销项税费 期末结转到主营业务收入 6月红冲上述会计分录红字,负数结转主营业务收入 7月收到税务局退税费借:银行存款 贷应交税费-应交增值税-已交税费
2023-07-18 20:57:50
?徐微微:回复meizi老师 老师 这样做 对不对
2023-07-18 21:16:56
meizi老师:回复?徐微微 你好 嗯是的;  先正常做收入。 月末结转 损益到本年 利润 ; 红冲就按照原来分录 不变 金额负数红冲即可 ; 然后把  主营业务收入  负数结转到本年利润去即可 。 然后做 收到退款分录即可 ; 对的 
2023-07-18 21:41:58
?徐微微:回复meizi老师 老师 我现在就是不知道退款分录做完,期末该怎么操作了?
2023-07-18 21:57:53
meizi老师:回复?徐微微好 你结转 分录就行了。 上面我都给你写了结转分录了。 先挨着去做结转。   到时核对 所有科目是不是平衡的就行了。  
2023-07-18 22:16:29
?徐微微:回复meizi老师 老师 那现在是不是先要补结转之前的
2023-07-18 22:39:07
?徐微微:回复meizi老师 老师 这样做对不对
2023-07-18 23:01:50
meizi老师:回复?徐微微你好  是的。先补结转 之前的分录 。
2023-07-18 23:23:52
?徐微微:回复meizi老师 老师,结转后余额都是0就对了 是不是
2023-07-18 23:39:24
meizi老师:回复?徐微微嗯是的。结转后就是0 了  
2023-07-18 23:51:27
?徐微微:回复meizi老师 收到 感谢老师
2023-07-19 00:10:46
meizi老师:回复?徐微微没事的; 希望能帮到你  
2023-07-19 00:33:02
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 光亮的小蝴蝶 发表的提问:
退货方开具增值税红字开票信息表收到对方的红字(负数)发票如何记账
你好!原采购分录红字冲回就可以的
172楼
2023-07-18 19:20:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 爱笑的哈密瓜 发表的提问:
我公司12月31日开具红字增值税专用发票信息表,对方单位于次年1月开具红字增值税专用发票可以吗?有什么税务风险
你好,可以的,没有税务风险的说法
173楼
2023-07-19 18:04:36
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爱笑的哈密瓜:回复暖暖老师 对方单位说跨年了红字发票开不出来
2023-07-19 18:27:22
暖暖老师:回复爱笑的哈密瓜没有这个说法,可以开具
2023-07-19 18:53:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如何开具红字增值税专用发票通知单
直接在系统里面申请填开,税局审批通过后,可以直接开具负数发票
174楼
2023-07-19 18:33:03
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 温柔的帽子 发表的提问:
10月开具红字发票信息表,未收到红字发票,申报增值税时系统必须做进项税额转出,如何做账,在11月收到上个月已报进项税额转出的红字发票如何做分录?
你好,只要在10月凭红字信息表做借原材料或管理费用等负数金额, 贷应交税费(进项税额转出)贷应付账款等负数金额,11月收到红票不用再做分录
175楼
2023-07-19 18:58:59
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温柔的帽子:回复徐阿富老师 但是收到红字发票的发票开具日期是11月呀?
2023-07-19 19:18:52
温柔的帽子:回复徐阿富老师 我开信息表是10月,红字发票是11月,不在一个月内?不能把11月的发票付在10月份吧?
2023-07-19 19:32:21
徐阿富老师:回复温柔的帽子你好,申报表上显示的是红字信息表时间和金额,开不开红字发票无所谓了,只要有信息表 红字发票可以不用提供你的。
2023-07-19 19:48:03
温柔的帽子:回复徐阿富老师 我是购买方,10月给厂家开2万的红字发票折扣信息表,未收到红字发票,报账时做进项税额转出了,12月才收到厂家开具日期是11月的发票,不做账吗?票怎么处理?
2023-07-19 20:07:56
温柔的帽子:回复徐阿富老师 红字息息表时间和收到红字发票的开具 时间不在一个月
2023-07-19 20:18:56
徐阿富老师:回复温柔的帽子你好,发票可以附在红字信息表后面,也可以附在抵扣联一起,我说了,红字发票不用再做账了,听我的不会错的
2023-07-19 20:29:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
已确认收入的售出货物全部或部分退回,开具红字发票,如何做会计分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
176楼
2023-07-19 19:21:09
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 时尚的蛋挞 发表的提问:
上月开出过发票,本月开红字发票冲销,上月已经由银行代缴的增值税和附加怎么办,会退回吗?红字发票和计提的附加税的分录应该怎么写
不退回 根据红字发票冲减当时的蓝字分录 附加税按交的增值税计提 计提 借税金及附加 贷应交税费
177楼
2023-07-19 19:26:59
全部回复
时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 执着的宝贝 发表的提问:
上月开出过发票,本月开红字发票冲销,上月已经由银行代缴的增值税和附加怎么办,会退回吗?红字发票和计提的附加税的分录应该怎么写
不退回 根据红字发票冲减当时的蓝字分录  附加税按交的增值税计提 计提 借税金及附加 贷应交税费
178楼
2023-07-20 18:50:01
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
开具红字增值税专用发票开错,怎么作废啊
你好,不需要作废,再开具一张正确的就是了
179楼
2023-07-20 19:01:18
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开具红字增值税专用申请单后怎么处理
开具红字增值税专用申请单后 由销售方在开票系统里面开具红字发票
180楼
2023-07-20 19:17:58
全部回复

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