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企业所得税调整会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 君福 发表的提问:
二、汇算清缴 (企业应补缴税额) 1.计提年度企业所得税时,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税(用全年应交所得税-已预交税额=正数<代表企业应补缴税额> 2.缴纳汇算清缴税款时,借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 3.调整未分配利润时,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 假设汇算清缴2019年度的企业所得税,上面计提、缴纳和调整是在2020年度做的分录吗?
你好,是的哦,在2020年做的
196楼
2023-08-06 19:44:22
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君福:回复朴老师 上面2020年做的分录,为什么要去调2019年的报表,调增利润分配-未分配利润 调减应交税
2023-08-06 20:06:44
朴老师:回复君福因为这是属于2019年的业务,属于跨年做
2023-08-06 20:28:43
君福:回复朴老师 如果我调整2019年报表,那么2020年会造成不平衡。例:2020年上述分录应交税费 科目有借有贷是平衡的,如果我去调2019年的报表,将应交税费调增1000元,会造成借贷不平。还有利润分配-未分配利润 2020年分录是减少1000元,如果我去调2019年报表调少1000元,这样不是重复做了减少吗?
2023-08-06 20:53:42
朴老师:回复君福你直接用以前年度损益调整来做就可以了
2023-08-06 21:05:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
所得税汇算清缴后调账 企业会计准则下之前不盈利怎么调 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 -应交企业所得税
你好,这个是补的企业所得税吗?
197楼
2023-08-06 20:01:14
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实操学堂:回复郭老师 是补的企业所得税
2023-08-06 20:17:02
郭老师:回复实操学堂可以的,可以这么做的。
2023-08-06 20:38:15
实操学堂:回复郭老师 把以前年度损益调整再 转到本年利润? 不做的话可以吗?
2023-08-06 20:51:25
郭老师:回复实操学堂你好,需要结转到利润分配,未分配利润的 以前年度损益调整没有余额。
2023-08-06 21:16:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好,企业所得税年报调增的应税所得额需做会计分录吗?不是应纳所得税哈
你好,什么原因调整。
198楼
2023-08-06 20:26:11
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微信用户:回复郭老师 季度已经预交所得税,年末亏损,年度汇算请时又不想退税,所以调减费用,调增应税所得额刚好是已经预交所得税的应税所得额,这个调增的应税所得额需做会计分录吗
2023-08-06 20:45:31
微信用户:回复郭老师 打错了,是年度汇算清缴时
2023-08-06 20:55:49
郭老师:回复微信用户你好 不需要做分录的。
2023-08-06 21:16:31
微信用户:回复郭老师 如果调增后,应补交所得税,这个要做分录吗
2023-08-06 21:29:36
郭老师:回复微信用户借利润分配贷应交税费,借应交税费贷,银行存款。
2023-08-06 21:42:38
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
我公司采用巜小企业会计准则》核算,上年度企业所得税汇算清缴时,因开业2年以来连年亏损,但上年度的业多招待费严重超标,汇算时是否应调减费用,如果调减费用后应纳税所得额要调增,纳税调整后上年就有利润,申报表中: 减:弥补以前年度亏损后,应纳税所得额仍然是负数,这就说朋不需要补缴企业所得税。这个会计分录怎么做?如果不做纳税调整分录的话,会计账中未分配利润就与汇算清缴申报表中未分配利润不相符?
您好,1应纳税所得额负数,不做分录
199楼
2023-08-06 20:46:07
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小林老师:回复喜悦的鲜花您好,汇算清缴,不纳税,不影响未分配利润
2023-08-06 21:23:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ~疙瘩宝贝~ 发表的提问:
这是16年调整的会计分录的数据,每一个季度都有报所得税的季报,说的就是16年的利润
你好,但是你做分录是在今年啊
200楼
2023-08-06 20:54:00
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~疙瘩宝贝~:回复邹老师 @邹老师:老师,不好意思,这是16年的分录不是今年的,今天在报汇算清缴的时候才发现这个错误
2023-08-06 21:05:47
邹老师:回复~疙瘩宝贝~正是因为是16年的分录错误,你今年发现,当然是在今年做调整分录了
2023-08-06 21:26:51
~疙瘩宝贝~:回复邹老师 @邹老师:老师管理费用计多的是15年的分录,16年调整的分录错了
2023-08-06 21:41:20
邹老师:回复~疙瘩宝贝~16年做分录 借;相关科目 贷;以前年度损益调整 如果16年度调整分录错了,就先把调整分录做相反分录冲销掉
2023-08-06 21:57:16
~疙瘩宝贝~:回复邹老师 @邹老师:老师,是不是只能是17年再冲销错误的分录,我现在如果改16年的分录,我的利润和16年每个季度报给税务局的所得税季报的利润不一样了
2023-08-06 22:25:49
邹老师:回复~疙瘩宝贝~你好,是的
2023-08-06 22:52:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 慢慢 发表的提问:
请问小规模企业,企业所得税上季度计提100.01月,缴纳了100.02元请问,本月应该怎么调整,完整分录是什么
你好,补计提0.01的所得税 借;所得税费用,贷;应交税费——企业所得税 0.01
201楼
2023-08-07 18:01:21
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慢慢:回复邹老师 我们上季度增值税留底155.85,这个季度增值税留底155.86请问想把这一分钱的增值税调整过来,分录应该怎么写,请告诉我完整的一级和2级科目。
2023-08-07 18:26:05
邹老师:回复慢慢你好,正确的是哪个金额?
2023-08-07 18:46:30
慢慢:回复邹老师 增值税申报表还是155.85,但是账是155.86
2023-08-07 19:06:10
邹老师:回复慢慢你好,借;应交税费——应交增值税(某某明细),贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)0.01
2023-08-07 19:31:21
慢慢:回复邹老师 老师,这个是小规模纳税人,这个分录可以吗?
2023-08-07 19:44:04
邹老师:回复慢慢你好,小规模怎么会有留抵税额呢? 是什么原因导致小规模还有留抵税额?
2023-08-07 19:54:32
慢慢:回复邹老师 可能是税控盘,不知道是什么?
2023-08-07 20:04:45
邹老师:回复慢慢你好,根据你提供的图片,不是税控盘形成的 税控盘形成的在应纳税额减征额栏次会有相应数据的
2023-08-07 20:22:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 2025必须上岸 发表的提问:
老师,我现在在进行企业所得税的季报,调增了21年的企业所得税,补交21年企业所得税应该怎么做会计分录呢
借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款
202楼
2023-08-07 18:22:46
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2025必须上岸:回复郭老师 老师这个不用以前损益调整吗老师
2023-08-07 18:49:52
2025必须上岸:回复郭老师 这个是调整汇算清缴的
2023-08-07 19:04:47
2025必须上岸:回复郭老师 老师,我现在在进行2022企业所得税的季报,调增了21年的企业所得税汇算清缴,补交21年企业所得税应该怎么做会计分录呢
2023-08-07 19:26:00
郭老师:回复2025必须上岸好,你是企业会计准则做账吗?
2023-08-07 19:50:45
2025必须上岸:回复郭老师 是的老师
2023-08-07 20:16:46
郭老师:回复2025必须上岸借以前年度损益调整, 贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2023-08-07 20:36:57
2025必须上岸:回复郭老师 老师汇算清缴过的也是这样处理吗
2023-08-07 20:55:14
郭老师:回复2025必须上岸对的是的,也是这么做的。
2023-08-07 21:18:20
2025必须上岸:回复郭老师 老师,借:所得税用 贷:应交税费应交企业所得税 补交的是:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 这样做对吗
2023-08-07 21:33:45
郭老师:回复2025必须上岸你好,当年的是这么做的。
2023-08-07 21:48:32
郭老师:回复2025必须上岸当年的对的是的,当年缴纳当年的是对的,预缴的是这么做的,汇算清缴的不对。
2023-08-07 22:05:57
2025必须上岸:回复郭老师 老师汇算清缴就需要用以前年度损益调整科目吗,因为是跨年度的,老师我理解的对吗
2023-08-07 22:35:13
郭老师:回复2025必须上岸是的是的,是这么理解的。
2023-08-07 22:56:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 垂杨 发表的提问:
请问,去年购买商品实际买了100吨,10000元,但是开票多开了170吨,的产品,金额17000元.,,今年发现后,准备红冲去年多开的70吨,7000元。去年购入次商品后,此种商品并没有销售,会计分录如何做调整,是否影响去年的所得税。
有销售,没有结转成本,不需要调整的,你开红字信息表70就可以。 然后红冲库存借应付账款贷,库存商品进项转出。
203楼
2023-08-07 18:44:58
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垂杨:回复郭老师 去年钱已经付款了,,今年红冲。先借应收账款,待钱收回再进银行
2023-08-07 19:27:19
郭老师:回复垂杨你好,可以的。
2023-08-07 19:45:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发嗲的蜜蜂 发表的提问:
您好老师收到上年度多交的企业所得税,因用的小企业会计准则,无以前年度损益调整科目,分录借银行存款,贷应交税费所得税,借应交税费所得税,贷利润分配未分配利润。可以吗?
你好,收到上年度多交的企业所得税,小企业会计准则。账务处理是这样的 
204楼
2023-08-08 17:26:26
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小鱼 发表的提问:
企业所得税,会计分录
你好,借:所得税费用 贷:应交税费_应交所得税
205楼
2023-08-08 17:53:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 冰淇淋 发表的提问:
请问老师,因小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,19年汇算清缴时调整后需补缴1200元的所得税,扣缴时分录该怎么做?
借利润分配贷应交税费 借应交税费贷银存
206楼
2023-08-08 18:16:08
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冰淇淋:回复郭老师 就不用做以前年度损益调整分录了是吗?
2023-08-08 18:39:09
郭老师:回复冰淇淋不需要做的 你们没有这个科目
2023-08-08 19:08:07
冰淇淋:回复郭老师 好的,还需要做一笔借所得税,贷应交税费-所得税分录吗?
2023-08-08 19:31:39
郭老师:回复冰淇淋不用做的 做上面两个就可以
2023-08-08 19:58:45
冰淇淋:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-08-08 20:23:59
郭老师:回复冰淇淋不用客气的 应该的
2023-08-08 20:50:29
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 天山雪莲 发表的提问:
老师,我要补缴2018年企业所得税,没有以前年度调整这个科目怎么办,具体的会计分录该怎么做,谢谢!
你好, 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税
207楼
2023-08-08 18:44:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ always online 发表的提问:
汇算清缴需要补交企业所得税,是不是要先计提再缴纳?需要调整19年损益吗?全套会计分录如何写?
你好,汇算清缴补交税款的分录是 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
208楼
2023-08-08 19:05:59
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always online:回复邹老师 好的,谢谢老师,如果19年多计提了工资5万,也多发放了,现金发的,实际就没有那一笔,税务专管员让调整,汇算清缴已经调减了,账如何调?会计分录如何做?
2023-08-08 19:30:58
邹老师:回复always online你好 冲销多计提,借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整 冲销多发放的分录,借;库存现金,贷;应付职工薪酬
2023-08-08 19:54:49
always online:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-08-08 20:11:26
always online:回复邹老师 老师,多计提多发放工资,是不是汇算清缴和财务报表都要调整,还有补交企业所得税是7月才缴纳的,那几月再做借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整 对吗?
2023-08-08 20:21:43
邹老师:回复always online你好 多计提多发放工资,那财务报表,汇算清缴都需要调整的 补交所得税的分录是什么时候补交税款,就什么时候做这个分录就是了
2023-08-08 20:51:40
always online:回复邹老师 好的,谢谢老师,老师先付款后开票,能不能做:借:应付账款 贷:银行存款
2023-08-08 21:09:35
邹老师:回复always online你好,如果不设置预付账款的单位,可以这样做账 借:应付账款 ,贷:银行存款
2023-08-08 21:30:57
always online:回复邹老师 如果先付款,在明年汇算清缴之前发票没回来,是不是要做纳税调增。预付账款和应付是不是只能设一个
2023-08-08 21:45:23
邹老师:回复always online你好,如果先付款,在明年汇算清缴之前发票没回来,你有计入到成本或者费用核算 吗? 同一个单位,预付账款和应付账款最好只设置一个科目核算
2023-08-08 22:09:15
always online:回复邹老师 给他付款的时候就做的借:应付账款 贷:银行存款,如果说后面他们在明年汇算清缴之前给我们开不了发票,是不是要调整
2023-08-08 22:29:09
邹老师:回复always online你好,如果没有计入到成本或者费用抵扣企业所得税,就不需要调整的
2023-08-08 22:40:10
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 风雨同行 发表的提问:
用银行存款,补缴所得税,分录:借:以前年度损益调整500,贷:应缴所得税500,借:应缴所得税500 贷:银行存款500,借:利润分配(未分配利润)500,贷:以前年度损益调整500。当月会计报表数字是否要调整?如果要调整,怎么调整,谢谢
当月会计报表数字按调整后的分录做就行了
209楼
2023-08-09 18:05:54
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 456 发表的提问:
老师,您好!我交的企业所得税大于计提的时候,我要怎么做分录呀?那我是不是要调整以前年度损益调整
是的,补交做计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
210楼
2023-08-09 18:28:08
全部回复

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