咨询
计提三包费用的会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买机器设备的运杂费和包装费算那个会计分录
可以计入固定资产成本或期间费用核算
61楼
2023-06-05 21:02:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
建筑公司,支付的包函费用会计分录
你好,建筑公司,支付的保函费用 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
62楼
2023-06-06 19:39:03
全部回复
人生旅途:回复邹老师 如果这个项目中标了,计入什么
2023-06-06 20:02:39
邹老师:回复人生旅途你好,如果这个项目中标了,会扣除相应款项吗?
2023-06-06 20:26:16
人生旅途:回复邹老师 不扣,我的意思要不要计入项目费用
2023-06-06 20:46:24
邹老师:回复人生旅途你好,建筑公司,支付的保函费用 借:管理费用,贷:银行存款等科目  这个不计入项目的成本,而是计入费用核算 
2023-06-06 20:59:23
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提财务费用的折旧费会计分录
借 管理费用 贷累计折旧
63楼
2023-06-06 19:55:29
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 直率的项链 发表的提问:
找第三方贴现的话,会计分录怎么做
您好 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据
64楼
2023-06-06 20:13:34
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 纯真的店员 发表的提问:
请问一下,该酒店的营业范围是住宿,给客人提供的免费早餐外包给第三方,第三方每月凭用餐券跟酒店结算,这个会计分录怎么列举呢?
你好,发生的早餐支出,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
65楼
2023-06-06 20:31:13
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高小小 发表的提问:
18年计提制造费用年终奖比实发多计提了2万,现在怎么做会计分录处理呢?
你好,冲销多计提 借;累计折旧,应付职工薪酬等科目,贷;制造费用 借;制造费用,贷;生产成本 借;生产成本,贷;库存商品 借;库存商品,贷;以前年度损益调整—主营业务成本
66楼
2023-06-06 20:59:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 杨春 发表的提问:
收到保险理赔 这个公司是作为第三方 自己垫付修理费 完了报价保险公司把钱打在账户,怎么做会计分录
您好 垫付费用的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 收到保险公司赔款 借:银行存款 贷:其他应收款
67楼
2023-06-07 20:25:51
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 惠栋梁 发表的提问:
燃气公司初装费收入,一户2200但是外包个第三方安装,给第三方支付的安装费是980,那我们应确认多少收入?会计分录咋写?
按2200元确认收入,按980元确认成本 借:库存现金 2200 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 980 贷:劳务成本 980 借:劳务成本 980 贷:应付账款 980
68楼
2023-06-07 20:40:49
全部回复
惠栋梁:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:增值税能按2200-980的差额算吗,980属于分包款
2023-06-07 21:11:03
李爱文老师:回复惠栋梁增值税,按2200元计算处理
2023-06-07 21:38:47
惠栋梁:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:好的。
2023-06-07 22:00:50
李爱文老师:回复惠栋梁共同学习,共同进步,有不懂的EXCEL函数范例实战精粹(速查版)函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询,我在这儿等你问
2023-06-07 22:26:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 体贴的鸵鸟 发表的提问:
工会经费用计提吗?会计分录
你好,需要的借管理费用工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
69楼
2023-06-07 20:51:20
全部回复
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 微笑 发表的提问:
请问作为淘宝店铺,双十二发出的红包客户没用又返还了,如何做会计分录?
波德老师给您解答了
70楼
2023-06-07 21:02:59
全部回复
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
企业出包工程在会计分录应该怎么做?
企业支付给建造承包商的工程价款作为工程成本通过“在建工程”科目核算。在建工程达到预定可使用状态时,首先计算分配待摊支出,其次,计算确定已完工的固定资产成本。   待摊支出的分配率可按下列公式计算:   待摊支出的分配率=累计发生的待摊支出/(建筑工程支出+安装工程支出+在安装设备支出)×100%
71楼
2023-06-19 19:50:21
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
没有计提个税可以吗,个税会计分录怎么写(包括缴纳,计提,发放工资是会计分录)
计提工资时: 借:管理费用/营业费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 发工资时: 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款 应交税金-个人所得税 交税金时: 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
72楼
2023-06-19 20:16:02
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
编制有关包装物的会计分录。(假设不考虑税费)谢谢各位了
1.购入原料桶6000只,每只100元,以银行存款支付。2.本月销售甲种化工原料2000桶,收到销货款2400000元,另收包装物押金240000元。3.客户退回原料桶500只,天虹公司如数退还200元/只的押金。4.本月随商品销售单独计价的原料桶100只,每只企业成本为100元,售价为150元。5.本月将原料桶500只用于出租,每只每月租金为10元,并收对方押金40000元,收到第一个月的租金。6.上述出租包装物收回450只,其余50只已无法收回,没收其押金8000元。7.支付上述出租包装物的修理费200元
73楼
2023-06-19 20:41:58
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2023-06-19 21:05:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ little简* 发表的提问:
请问外包物破损没有用上,这样会计分录怎么做
你好 那你们是要报损吗
74楼
2023-06-20 19:38:09
全部回复
little简*:回复meizi老师 老师,请问如果报损的话怎么做,如果对方会赔偿又怎么做
2023-06-20 19:59:21
meizi老师:回复little简*你好你外包物品怎么做分录的 周转材料吗
2023-06-20 20:15:02
little简*:回复meizi老师 是周转材料,外包物可以做原材料吗?是做周转材料
2023-06-20 20:25:52
meizi老师:回复little简*你好 计入周转材料哦 。 你现在做 借待处理财产损益贷周转材料 借营业外支出或者管理费用贷待处理财产损益 。 赔钱就做 借银行存款贷待处理财产损益
2023-06-20 20:36:35
little简*:回复meizi老师 写在同一种凭证上面吗?营业外支出和管理费用怎么判断,如果在筹建期发生的呢?
2023-06-20 20:54:35
meizi老师:回复little简*嗯是的 正常报废走营业外支出 。 如果时候管理费用原因 走管理费用
2023-06-20 21:23:04
little简*:回复meizi老师 老师,运输破损的情况是按什么处理
2023-06-20 21:33:28
meizi老师:回复little简*你好 这个要看是运输公司赔偿还是什么情况
2023-06-20 21:57:56
little简*:回复meizi老师 没有,老板跟对方商家谈,还没有结果,对方意思如果不多就不赔了,所以得做报损,这样情况报损是做管理费用吗?在筹建期发生
2023-06-20 22:26:58
meizi老师:回复little简*你好 那你就报营业外支出
2023-06-20 22:38:34
little简*:回复meizi老师 老师,那后面所附凭证需要哪些
2023-06-20 22:50:26
meizi老师:回复little简*你好 附你们领导签字的情况说明审批单 以及出库单的明细
2023-06-20 23:18:08
little简*:回复meizi老师 老师如果在试机器的时候破损也是营业外支出吗
2023-06-20 23:46:09
meizi老师:回复little简*你好 是的 正常破损计入这个科目
2023-06-21 00:09:02
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:过年的时候给员工发的红包怎么计会计分录
同学,你好,做职工福利费即可,借:费用,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:现金
75楼
2023-06-20 19:52:21
全部回复
长雀斑的猫:回复小叶老师 老师:这个是出纳用备用金发的
2023-06-20 20:05:37
长雀斑的猫:回复小叶老师 那她要报出这些备用金来,怎么做分录
2023-06-20 20:31:01
小叶老师:回复长雀斑的猫取备用金就是借:现金,贷:银行存款
2023-06-20 20:41:25

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×