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必须暂估的工资会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 燕子 发表的提问:
代开出这个设备的发票,还必须去会计事务所做评估,拿评估报告,去工商所做增资是吧
现在不需要评估报告了,直接增资就可以了
106楼
2023-08-08 20:22:33
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 可爱多 发表的提问:
暂估的材料费发票汇算清缴前必须要开到吗?
是的,否则要纳税调增
107楼
2023-08-08 20:29:36
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可爱多:回复小云老师 纳税调增是什么意思?
2023-08-08 20:39:56
小云老师:回复可爱多就是汇算清缴调增
2023-08-08 20:55:06
可爱多:回复小云老师 调增后续还有哪些麻烦事吗?
2023-08-08 21:09:29
可爱多:回复小云老师 睡觉会不会查?不是说最好要有发票来嘛
2023-08-08 21:31:30
可爱多:回复小云老师 税局会不会查
2023-08-08 21:59:54
可爱多:回复小云老师 那暂估的材料票以后就不要了吗?
2023-08-08 22:23:23
小云老师:回复可爱多没什么麻烦事,也要啊,拿到发票可以给来抵后面的税
2023-08-08 22:48:35
可爱多:回复小云老师 29000元估价,年收入150万,大概要补多少税?
2023-08-08 23:09:07
小云老师:回复可爱多29000×所得税率,税率一般25%,小微有减征
2023-08-08 23:26:12
可爱多:回复小云老师 19年有亏损30000元,那我调增出来的话,还是不用交所得税吧
2023-08-08 23:47:56
可爱多:回复小云老师 分录怎么做
2023-08-09 00:04:13
小云老师:回复可爱多你调完也不用交就不用做分录
2023-08-09 00:19:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
我想问一下,购货暂估的会计分录怎么做的,发票未到,暂估,下月发票到了冲暂估对吗?
你好,是的,是这样处理的 
108楼
2023-08-08 20:50:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 想人陪的黑猫 发表的提问:
跨年冲暂估的会计分录怎么做
你好是购进商品冲暂估吗?结转成本了吗?发票取得了吗
109楼
2023-08-09 19:36:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
收到物料 未付款,必须要做暂估吗? 部分取得发票 ,部分未取得发票
你好,没有发票的最好是蛋锅,因为你有可能领出来,你领用的时候你们借方没有数,会出现负数的。
110楼
2023-08-09 20:01:18
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安详的小蝴蝶:回复郭老师 我前面的几个月的都没有做暂估,我现在补上可以么
2023-08-09 20:17:27
安详的小蝴蝶:回复郭老师 直接反结账到该月吗 ?
2023-08-09 20:44:15
郭老师:回复安详的小蝴蝶你好,可以在这个月补上的。
2023-08-09 21:02:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 阳光昙 发表的提问:
原材料暂估凭证下月初就必须冲回?若是下月就收到原材料发票也必须要在原材料发票收到做账前冲回(在原材料做凭证前先冲红暂估凭证)??他们的顺序错了会产生什么影响??(先入原材料,后冲红暂估)??
你好,发票到了,冲如果没有到的话,继续单锅顺序有错误没有影响的,除非你结转了成本会出现负数余额。
111楼
2023-08-09 20:29:59
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阳光昙:回复郭老师 也就是说冲红暂估和原材料入库的顺序不会对财务帐有影响,除非做结转的时候会出现影响对吧
2023-08-09 20:58:39
郭老师:回复阳光昙你好是的,可以这么理解。
2023-08-09 21:12:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 幸福的味道 发表的提问:
老师,之前财务把暂估放到预付账款—暂估了,需要必须调整到应付账款那吗
你好 不用的 可以用这个科目的
112楼
2023-08-10 19:45:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
建筑工程公司暂估入账,次月发票来了一部分,还需要继续暂估入账会计分录怎么做啊
你好!跟你第一次暂估是一样的分录了。你之前第一次暂估怎么做的?
113楼
2023-08-10 20:05:03
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海↑彩虹:回复宋生老师 我第一次暂估是借工程施工材料费126万,借人工费84万,贷应付账款 暂估款
2023-08-10 20:24:32
海↑彩虹:回复宋生老师 次月来了材料票30万,人工费抵了135000,然后增加了个机械燃油费,请问老师现在我的会计分录应该怎么做才是正确的呢?
2023-08-10 20:51:24
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你先红字冲减暂估的金额,然后做正确的分录。借工程施工-合同成本-材料/人工 贷应付账款。 然后继续做暂估的分录就好了
2023-08-10 21:14:08
海↑彩虹:回复宋生老师 老师我做正确的分录时,因为是现金支付的可以直接做贷库存现金吗?
2023-08-10 21:30:08
宋生老师:回复海↑彩虹你好!可以的。可以贷现金了。
2023-08-10 21:43:53
海↑彩虹:回复宋生老师 老师出现了红色数字是什么意思啊?成本暂估少了吗?还是…
2023-08-10 22:13:18
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你冲减了成本就会是红色了。是减少了。
2023-08-10 22:38:58
海↑彩虹:回复宋生老师 您好老师这样是对的吗老师?o(^o^)o
2023-08-10 22:52:25
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你有没有做负数冲减?
2023-08-10 23:14:58
海↑彩虹:回复宋生老师 没有呐,请教一下老师负数冲减怎么做啊?
2023-08-10 23:39:53
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你如果没有做负数,为什么会红色呢 你看下明细账。
2023-08-10 23:50:35
海↑彩虹:回复宋生老师 好的,因为之前暂估的是210万,这个月来了30万的材料票,那么这个月应该继续暂估180万,但是我这个月并没用暂估到180万,只暂估了170多万
2023-08-11 00:11:17
宋生老师:回复海↑彩虹你好!没关系,不一定说一定要暂估180万,你可以只估算170万
2023-08-11 00:22:47
海↑彩虹:回复宋生老师 所以说就出现了主营业务成本是负数这种情况,我不知道这样做对不对老师?
2023-08-11 00:40:04
宋生老师:回复海↑彩虹你好!对不对要看明细账的。你之前210万冲减了,然后重新估了170万是吗?
2023-08-11 00:58:38
海↑彩虹:回复宋生老师 是的按照你说的方法,先冲减之前的暂估,然后做正确的分录,然后又继续暂估的
2023-08-11 01:25:42
宋生老师:回复海↑彩虹你好!这样跟成本没关系啊。只是暂估的数啊。你暂估怎么做的分录。
2023-08-11 01:49:18
海↑彩虹:回复宋生老师 请老师看一下!
2023-08-11 02:18:29
宋生老师:回复海↑彩虹你好!你如果是暂估与实际的差异的话,这样也是可以的。成本确实是可能出现负数
2023-08-11 02:40:28
海↑彩虹:回复宋生老师 好的,谢谢您宋老师!
2023-08-11 03:03:41
宋生老师:回复海↑彩虹你好!不客气的。
2023-08-11 03:22:46
海↑彩虹:回复宋生老师 老师您好!请教一下工程类的人工工资分录是挂在工程施工人工费里的,企业所得税汇算清缴的时候可以记入职工薪酬吗?
2023-08-11 03:35:57
宋生老师:回复海↑彩虹您好!麻烦不同的问题不要再一个上面不停的追问,谢谢! 可以的。可以计入职工薪酬。
2023-08-11 03:58:05
海↑彩虹:回复宋生老师 好的老师,谢谢您!
2023-08-11 04:21:41
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 兮屵 发表的提问:
关于社保的会计分录必须通过应付职工薪酬计提吗
做规范的账务核算的话,是需要通过应付职工薪酬科目过渡的。
114楼
2023-08-10 20:26:59
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
没有原材料,缺成本,暂估会计分录从原材料开始暂估吗?
同学你好,如果真实购入了原材料将来能开发票就从原材料开始暂估
115楼
2023-08-16 19:08:14
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K14617785746499:回复波德老师 没有,就是先估,后期让老板补,怎么做全部会计分录
2023-08-16 19:20:41
波德老师:回复K14617785746499同学你好,入库借原材料贷应付账款—原材料暂估,出库借生产成本贷原材料
2023-08-16 19:41:29
K14617785746499:回复波德老师 谢谢老师
2023-08-16 20:10:57
波德老师:回复K14617785746499不客气,请对我的服务做出评价。
2023-08-16 20:22:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
暂估工资成本怎么做分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
116楼
2023-08-16 19:27:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
暂估跨年,如何做会计分录
你好,现在发票到了吗?当时暂估的分录怎么做的?
117楼
2023-08-16 19:44:31
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天青色等烟雨:回复郭老师 因为我们是商贸公司 21年暂估 :1.借:库存商品 贷:暂估 2.借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-08-16 20:00:31
郭老师:回复天青色等烟雨好,现在是发票到吗?
2023-08-16 20:16:31
天青色等烟雨:回复郭老师 是的,老师,收到了
2023-08-16 20:31:47
天青色等烟雨:回复郭老师 我在22年的1-3月做了账 借:库存商品 进项税 贷:应付账款--XX公司
2023-08-16 20:51:57
郭老师:回复天青色等烟雨借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷库存商品。
2023-08-16 21:09:25
天青色等烟雨:回复郭老师 我在2022年3月直接把之前的暂估的2笔分录做个负数,这样影响的就是22年的利润,对21年没任何影响呀?您那个分录这里所有的数字 都是原来暂估的数字吗
2023-08-16 21:28:59
郭老师:回复天青色等烟雨暂估和发票的是一致的,没有影响。
2023-08-16 21:45:48
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 布兜小新 发表的提问:
暂估入库会计分录怎么做呢
你这个是材料么,还是库存商品
118楼
2023-08-16 19:58:29
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布兜小新:回复maize老师 库存商品
2023-08-16 20:28:50
maize老师:回复布兜小新借库存商品 贷应付账款 暂估款
2023-08-16 20:54:36
布兜小新:回复maize老师 库存商品不要暂估吗?
2023-08-16 21:23:13
maize老师:回复布兜小新是的,这个最好是按准确数做,后续那个结转成本要用
2023-08-16 21:36:59
布兜小新:回复maize老师 老师,暂估的时候不应该是库存和应付都要暂估的吗
2023-08-16 22:04:24
maize老师:回复布兜小新不是,你库存也使用明细暂估那你结转成本咋做啊
2023-08-16 22:33:55
布兜小新:回复maize老师 哦,那收到发票怎么做账啊
2023-08-16 22:45:11
maize老师:回复布兜小新科目不变数字是负数冲回 借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款 负数
2023-08-16 23:00:03
布兜小新:回复maize老师 然后再做一个正确的是吗
2023-08-16 23:26:25
maize老师:回复布兜小新是的,再根据你们发票入账
2023-08-16 23:50:25
布兜小新:回复maize老师 还有老师,暂估的时候税点是没有进行暂估的,暂估入库的库存商品金额还包含税点,那结转成本不就把税点也结转了吗
2023-08-17 00:11:18
maize老师:回复布兜小新需要按不含税金额暂估,你要是暂估不对结转成本也不对,那冲回的时候需要全部冲回才可以,所以最好是准确数字去暂估,那发票回来只冲回暂估那个成本不用冲回
2023-08-17 00:21:25
布兜小新:回复maize老师 您的意思是不含税库存暂估入库?
2023-08-17 00:44:50
maize老师:回复布兜小新你可以抵扣可以取得专票就是不含税,不能抵扣就是含税
2023-08-17 01:01:23
布兜小新:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-08-17 01:14:57
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师,去年暂估的成本,借工程施工, 贷应付账款—暂估应付款,现在成本发票回来了,会计分录该怎么做?
借应付账款~暂估应付款 应交税费~增值税~进项 贷 应付账款
119楼
2023-08-16 20:14:59
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沉浮:回复陈老师 这样就是把成本发票直接用了2019年了的意思是吧?因为暂估了
2023-08-16 20:28:09
陈老师:回复沉浮是的,同学。工作愉快,记得好评哟
2023-08-16 20:42:26
沉浮:回复陈老师 老师,还得麻烦问您一下,暂估的发票只用了一个二级明细科目,比如1万元的暂估发票里包含了机械与人工,但是做账时只做了 借工程施工1万,但是现在回来的发票是7万元的机械和3万元的人工费,这时候该怎么进行账务处理?
2023-08-16 21:09:06
陈老师:回复沉浮你把之前暂估的冲红,然后再做一笔正确的分录就可以了
2023-08-16 21:22:04
沉浮:回复陈老师 好的,谢谢老师
2023-08-16 21:43:39
陈老师:回复沉浮祝工作愉快,帮我好评哟
2023-08-16 21:58:52
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 机灵的缘分 发表的提问:
现在记账,事业单位发工资必须要先做计提工资分录,在做发放工资的分录吗?
您好,是的,现在记账,事业单位发工资,必须要先做计提工资分录,再做发放工资的分录的。
120楼
2023-08-17 19:43:07
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