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本月应交所得税会计分录
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 裴文龙 发表的提问:
企业本月利润总额为600000元。本月应交所得税费用为150000元,将所得税费用转入利润类账户。会计分录怎么写?
您好, 借:本年利润 150000 贷:所得税费用 150000
16楼
2023-01-08 12:56:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 刺青 发表的提问:
就是说会计分录是 借:所得税费用 50 贷 :递延所得税负债 50 还需要做一个会计分录 借:应交税费 应交所得税 贷:所得税费用
你好,你这个具体的发生了什么业务的?
17楼
2023-01-08 14:08:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 儒雅的哈密瓜,数据线 发表的提问:
企业本月利润总额为600000元,本月应交所得税费用为150000元,讲所得税费用转入利润类账户。(会计分录怎么做)
你好,计提所得税 借;所得税费用,贷;应交税费——企业所得税 结转损益,借;本年利润,贷;所得税费用
18楼
2023-01-08 15:20:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计算本月应交所得税26784元,税率25%,分录怎么做
借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税
19楼
2023-01-08 16:27:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
上月计提所得税30000,本月所得税20000, 分录可以这么做吗? 借应交税费~应交所得税30000 贷银行存款20000 借所得税费用–10000
你好,是之前多计提了1万吗?
20楼
2023-01-08 17:46:59
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岁禾:回复邹老师 对啊
2023-01-08 18:04:08
邹老师:回复岁禾你好,那就可以按上面的分录处理的
2023-01-08 18:14:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芋圆4号 发表的提问:
老师,上月计提了个人经营所得,借所得税费用贷应交税费 应交个人所得税 那本月缴纳过应该怎么写分录
借应交税费 贷银行,你们这个交经营所得个税吧
21楼
2023-06-26 20:40:05
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芋圆4号:回复maize老师 对 个人经营所得税
2023-06-26 20:58:23
maize老师:回复芋圆4号是的,是这样做,可以,缴纳做这个 借应交税费 应交经营所得个人所得税贷银行
2023-06-26 21:16:43
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 326249320 发表的提问:
1.所得税汇算清缴调增调减都不需要做会计分录吗? 2.如果不做会计分录,就是计算出来需要补交多少所得税,就直接计提:借:所得税费用 贷:应交税费_应交所得税,缴纳的时候,借:应交税费_应交所得税贷:银行存款? 3.如果调减成本拿回来的成本的发票不入账,不做会计分录,直接把发票留存备查吗? 3.
1、不需要做会计分录 2、汇缴后应补缴所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 缴纳所得税: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、不需要入账的
22楼
2023-06-26 20:46:58
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326249320:回复Kim 我调减了成本,拿回来的成本的发票放哪里?
2023-06-26 21:28:04
Kim:回复326249320不用拿出来啊,你调减就是意味着你这个税法上不能税前扣除,会计做账是没问题的
2023-06-26 21:54:37
326249320:回复Kim 老师,我刚说错了,是调整了成本,
2023-06-26 22:13:29
Kim:回复326249320调整了成本是什么意思?就是有调增或者调减啊
2023-06-26 22:30:58
326249320:回复Kim
2023-06-26 22:46:02
326249320:回复Kim 调减了扣除类的视同销售成本中的其他,税法不能随意调增或者调减,都要有票据支撑,找了些成本的发票是跟汇算清缴的资料放在一起,留存备查吗?因为这些票之前不在2018的记账凭证里,现在调增或者调减也不做会计分录,那现在找来的这些成本票跟汇算清缴表放一块吗?不知道我的表达和理解是不是有问题,您知道我不解的地方了吗?
2023-06-26 23:13:48
Kim:回复326249320没有入账,为什么要调减?我没有理解到你这一点,你调减部分都没有入账,为什么存在调减? 你这个汇算清缴调整就是会计上你已经做账了,然后税法上不能全部税前扣除的啊,才要调整啊
2023-06-26 23:37:22
326249320:回复Kim 汇算清缴我也不是很懂,之前代理记账公司给做的账,利润总额太大了,需要交些税,现在公司领导不想交税,就让给调减一部分,少交点税,是这种情况,看了整张调整表,最后决定把视同销售成本调减了一部分,是这种情况,别的也对不上能调整的项目。
2023-06-27 00:04:52
Kim:回复326249320不是这样操作的呢,汇算清缴就是你会计上入账了,税法上不能全部税前扣除要调整的项目,你不能自己随便填啊
2023-06-27 00:27:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
调减成本,调增应纳税所得额,补交企业所得税的会计分录是什么呢
调减成本,调增应纳税所得额 这个实际业务的吗
23楼
2023-06-26 21:08:25
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岁禾:回复郭老师 是的 成本转多了,现在发现了
2023-06-26 21:31:17
郭老师:回复岁禾之前分录是怎么做的?
2023-06-26 21:46:49
岁禾:回复郭老师 借库存商品 100 借应交税费-进项 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入 80 贷应交税费-销项 借主营业务成本 100 贷库存商品 100
2023-06-26 22:11:19
郭老师:回复岁禾借库存商品贷利润分配20
2023-06-26 22:39:43
岁禾:回复郭老师 19年错 在19年调账改 可以 借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数 吗???
2023-06-26 23:07:07
郭老师:回复岁禾你好,可以的。
2023-06-26 23:31:44
岁禾:回复郭老师 管理员让调整2019年账不让在2020年账里调整,不让冲成本,让做收入,是借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税,吗?涉及进项税额转出吗
2023-06-26 23:44:46
郭老师:回复岁禾不需要进项转出,你可以抵扣的。
2023-06-27 00:04:11
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 醉熏的香菇 发表的提问:
要求: (1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程); (2)编制应交所得税的会计分录。
你好,学员,图片是完整的吗
24楼
2023-06-26 21:33:24
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冉老师:回复醉熏的香菇图片是所有的题目吗,学员
2023-06-26 22:08:47
冉老师:回复醉熏的香菇不好意思,老师之前忙,没及时回复的
2023-06-26 22:30:35
冉老师:回复醉熏的香菇稍等,老师看看的,这个
2023-06-26 22:41:00
冉老师:回复醉熏的香菇这个有点复杂的,学员
2023-06-26 23:07:11
冉老师:回复醉熏的香菇内容有点多,稍等的
2023-06-26 23:26:13
冉老师:回复醉熏的香菇老师写完发你的,学员
2023-06-26 23:37:42
冉老师:回复醉熏的香菇(1)1、企业应交所得税金额=1000000*25%=250000
2023-06-27 00:03:49
冉老师:回复醉熏的香菇(2)借所得税费用250000 贷应交所得税250000
2023-06-27 00:24:02
冉老师:回复醉熏的香菇以上是分项的解答的,
2023-06-27 00:52:04
冉老师:回复醉熏的香菇合并的解答是如下的
2023-06-27 01:07:02
冉老师:回复醉熏的香菇(1)1、企业应交所得税金额=1000000*25%=250000 (2)借所得税费用250000 贷应交所得税250000
2023-06-27 01:34:44
冉老师:回复醉熏的香菇账务处理金额等于是
2023-06-27 01:47:50
冉老师:回复醉熏的香菇1、借银行存款50000 贷应收账款50000
2023-06-27 02:00:34
冉老师:回复醉熏的香菇2、借材料采购80000%2B1600=81600 应交税费应交增值税13600 贷银行存款81600%2B13600= 95200.00
2023-06-27 02:21:50
冉老师:回复醉熏的香菇3、借生产成本70000 制造费用986 管理费用2800 贷原材料70000%2B2800%2B986
2023-06-27 02:32:25
冉老师:回复醉熏的香菇4、借制造费用22000 管理费用8000 销售费用1600 贷累计折旧22000%2B8000%2B1600
2023-06-27 02:58:00
冉老师:回复醉熏的香菇5、借生产成本3220 制造费用644 管理费用2254%2B80 贷应付职工薪酬3220%2B655%2B2254%2B80
2023-06-27 03:26:02
冉老师:回复醉熏的香菇6、借银行存款202000 应收票据600000%2B102000-202000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税102000
2023-06-27 03:36:56
冉老师:回复醉熏的香菇以上是分小题的分录的
2023-06-27 03:53:42
冉老师:回复醉熏的香菇合并的分录是如下的
2023-06-27 04:07:16
冉老师:回复醉熏的香菇账务处理金额等于是 1、借银行存款50000 贷应收账款50000 2、借材料采购80000%2B1600=81600 应交税费应交增值税13600 贷银行存款81600%2B13600= 95200.00 3、借生产成本70000 制造费用986 管理费用2800 贷原材料70000%2B2800%2B986 4、借制造费用22000 管理费用8000 销售费用1600 贷累计折旧22000%2B8000%2B1600 5、借生产成本3220 制造费用644 管理费用2254%2B80 贷应付职工薪酬3220%2B655%2B2254%2B80 6、借银行存款202000 应收票据600000%2B102000-202000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税102000
2023-06-27 04:32:40
冉老师:回复醉熏的香菇以上是全部的解答过程的
2023-06-27 04:47:50
冉老师:回复醉熏的香菇这个题目的解题思路都是这样的
2023-06-27 04:58:48
冉老师:回复醉熏的香菇学员可以看看的,这个
2023-06-27 05:18:49
冉老师:回复醉熏的香菇有什么不明白的,还可以问的
2023-06-27 05:37:01
冉老师:回复醉熏的香菇祝你工作顺利,学员
2023-06-27 05:57:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
12月的时候多计提所得税,1月份缴款了,会计分录是借:应交税费-应交所得 贷:银行存款现在账上应交所得税挂了0.1。我2月份的时候忘了调整,那现在调整做什么分录?
你好!你直接计入营业外收支就可以了。
25楼
2023-06-26 21:56:59
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 不是计入以前年度损益?
2023-06-26 22:20:25
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!1角钱不重要,不需要那么麻烦了
2023-06-26 22:47:44
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 那如果是跨月的销项发票,也像平常做的会计分录就可以了?
2023-06-26 23:03:06
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 不,我说错了,是负数销项发票,像平常做账就可以,对吗?
2023-06-26 23:32:10
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好好!是的,正常做,只是金额写负数。
2023-06-26 23:44:19
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 可是我这边做账是这样做的 1.冲销未开具发票收入(分录上的金额都是红字) 2.已开具发票发入(跟上级分录金额一致蓝字)
2023-06-27 00:11:33
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!你这个是又重新开了一张才有你说的第二个吧。
2023-06-27 00:22:37
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 细心的路人 发表的提问:
2018年1月缴纳个人所得税,做会计分录借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款,那请问什么时候计提这笔所得税?
工资的个税吗?还是个人生产经营所得
26楼
2023-06-27 21:01:56
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 传统的书包 发表的提问:
期初余额中,应交税费40000元,本期用银行存款交纳上月所得税50000元,怎么做会计分录
您好 借:应交税费-企业所得税 50000 贷:银行存款 50000
27楼
2023-06-27 21:19:47
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花之语 发表的提问:
老师,小企业会计准则下5月份补缴的上一年度企业所得税冲减的是哪一年的未分配利润?会计分录1借记:所得税费用-补缴所得税 贷记:应交税费-应交企业所得税2:)借记:本年利润 贷记:所得税费用-补缴所得税3:)借记:利润分配-未分配利润 贷记:本年利润 这样的会计分录对吗?
是的,是这样账务处理的
28楼
2023-06-27 21:46:16
全部回复
花之语:回复辜老师 老师,补缴的税金冲减得是上一年的未分配利润还是本年的未分配利润,影响今年的第二季度净利润吗?
2023-06-27 22:14:01
辜老师:回复花之语金额不大,直接计入所得税费用,影响当期利润
2023-06-27 22:30:26
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 酷酷的啤酒 发表的提问:
您好!我想问一下所得税减免额如何做会计分录。计提所得税=利润总额×25%。借:所得税费用,贷:应交税费_应交所得税。那减免额如何做会计分录
你好! 借:应交税费_应交所得税 贷:营业外收入
29楼
2023-06-27 21:53:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 愤怒的云朵 发表的提问:
30日计算本月应缴纳的所得税额,怎么写会计分录
你好! 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
30楼
2023-06-28 20:50:23
全部回复

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