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集体福利进项税额转出会计分录
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 机器鱼 发表的提问:
为何自产、委托加工的产品用于集体福利、个人消费是视同销售,而不是属于进项税转出?不向购进货物用于集体福利、个人消费那样属于进项税转出(即不得抵扣的进项税),难道自产、委托加工的产品没有进项税吗
购进货物直接用于福利消费,相当于没有进入下一道增值税链条,所以不抵扣。购进后经过了加工环节,相当于进入了又一道链条,进项可以抵扣,同时作为视同销售。
136楼
2023-01-04 06:32:57
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机器鱼:回复岳老师 谢谢,对于购进货物用于福利消费的,这我早就明白,但是不明白的是自产、委托加工的用于内部福利消费,为何 属于视同销售,而不属于进项税转出、我想知道的是这个,而不是购进货物
2023-01-04 06:46:32
岳老师:回复机器鱼既然进入下一道环节,无论用于何处(税法范畴,销售、消费一个原则),总得出这个环节,同时带来销售和销项税额。
2023-01-04 07:07:28
机器鱼:回复岳老师 谢谢,可是您的回答让我更糊涂了,既然自产委托加工货物用于内部消费,属于进入到下一个环节了,算是视同销售。那商贸企业购进货物是不需要加工的,它直接用于内部消费,难道不算是进入到下一个环节吗?难道不算是视同销售吗
2023-01-04 07:25:52
岳老师:回复机器鱼购进货物如果销售,那又进入下一环节。如果内部消费,则不进入下一环节。
2023-01-04 07:44:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ WIND. 发表的提问:
福利费进项税额转出 借:管理费用 借:进项税 贷:现金 这样怎么做转出的分录呢?
你好 转出的时候做 借管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税 -进项税转出
137楼
2023-01-04 06:53:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
福利费不含税257.74元,税额32.77元。总额290.51元已经认证,做会计分录进项税额转出,本月有留抵税额,不交税。
1、借:管理费用等 257.74 借:应交税费-应交增值税-进项税额32.77 贷:应付职工薪酬-福利费 290.51 2、借:应付职工薪酬-福利费 290.51 贷:银行存款 290.51 3、借:管理费用等 32.77 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 32.77
138楼
2023-01-04 07:23:13
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萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 进项税额转出会计科目在贷方:永远挂着?
2023-01-04 07:43:37
方亮老师:回复萌哒哒的小萝卜年末时与进项税额对冲。
2023-01-04 08:03:34
萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 不是当月冲?
2023-01-04 08:13:42
萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 我有留抵税额,怎么与进项税额对冲
2023-01-04 08:41:14
方亮老师:回复萌哒哒的小萝卜1、不是当月冲销。 2、留抵税额是进项税额大于销项税额的差额,不能与进项税额对冲。
2023-01-04 09:03:17
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
公司在2月份收到一张费用专票,专票进项了勾选认证,做的会计分录为:借:管理费用-福利费 1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷:银行出款 1130, 然后进项税额转出做的会计分录为:借:管理费用-福利费 130 贷:应缴税费-应交增值税(进项税额转出) 130 这样就可以了吗
同学你好 这样就可以了吗——对的;
139楼
2023-01-04 07:30:00
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 莫名 发表的提问:
报税问题!有79.28的进项税额要转出!填附列二中集体福利图1.没填错啊!申报时显示图2
你好!提示的是附加税报表里面的缴费基数与增值税主表里面的应补退税金额不一致
140楼
2023-01-05 07:05:25
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莫名:回复苳苳老师 进项税额转出不是相互抵消了吗?怎么还有应补退税金额?
2023-01-05 07:45:45
莫名:回复苳苳老师 附加税都是0申报的!
2023-01-05 08:01:11
苳苳老师:回复莫名要看你的申报上面的数据是怎样构成的,你这79.28是抵消了的,其他的呢,那你这个次还需要缴纳增值税吗?
2023-01-05 08:24:55
莫名:回复苳苳老师 就认证这一张票!需要转出!别的都不用交!
2023-01-05 08:38:56
莫名:回复苳苳老师 我把79.28不转出就全部是对的!难道哪里还需要填吗?
2023-01-05 08:58:52
苳苳老师:回复莫名如果你的申报数据里面“”只有一个进项转出金额“”。那么就得缴纳增值税,
2023-01-05 09:20:10
莫名:回复苳苳老师 进项不抵扣是要交吗老师?是负数还是正数?我前两个月也填过,没出现这种情况啊?
2023-01-05 09:35:16
苳苳老师:回复莫名你把你填的数据截一个全图,在进项转出金额栏填的是正数是对的,只针对一笔进项转出来说,这个转出就是要缴增值税的,只是你以前的还存在其他的数据,然后综合起来就不交税,
2023-01-05 09:56:15
莫名:回复苳苳老师
2023-01-05 10:21:17
莫名:回复苳苳老师 以前也是专门把不抵扣的认证转出掉
2023-01-05 10:43:27
莫名:回复苳苳老师 79.82不填的话!右边2列就没数字
2023-01-05 11:01:25
苳苳老师:回复莫名你上面的表的增值税申报的哪个表呀?
2023-01-05 11:28:08
莫名:回复苳苳老师 这个是主表
2023-01-05 11:45:34
莫名:回复苳苳老师 我买的是工人防暑的药品!也不视同销售,怎么要交税?
2023-01-05 12:07:11
苳苳老师:回复莫名主表上面的“”进项转出金额“”都是正数
2023-01-05 12:25:15
莫名:回复苳苳老师 搞不懂懒得转出了!
2023-01-05 12:39:00
苳苳老师:回复莫名如果不符合抵扣条件的抵扣了,没做进项转出,以后查到了也是要进项转出的
2023-01-05 13:08:19
莫名:回复苳苳老师 转出本身应该是相互抵消!不用交税啊?这系统怎么这样了?明天再看下吧!不应该是我这里问题!谢谢老师了
2023-01-05 13:34:17
苳苳老师:回复莫名嗯嗯,如果本次即认证这笔79.28,同时又进项转出这笔79.28,就是相互抵消不用交税的,你明天再试一下嘛
2023-01-05 13:58:01
莫名:回复苳苳老师 好的 !谢谢老师
2023-01-05 14:26:18
苳苳老师:回复莫名不客气,麻烦您给个评价,谢谢了
2023-01-05 14:52:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
将一部分自制产品用于职工集体福利,进项税怎么计算
视同销售计算销项税额。
141楼
2023-01-05 07:12:38
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ LYL 发表的提问:
用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
外购产品用于集体福利的进项税不能抵扣,按含税金额,借:管理费用-福利费,贷银行存款
142楼
2023-01-05 07:29:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 追寻的流沙 发表的提问:
老师集体福利的进项税是要认证以后转出,还是说网上不认证就行?
你好!不认证会出现滞留票,个人建议还是认证做转出
143楼
2023-01-06 06:18:42
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叶子老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ !?。 发表的提问:
老师,请问,究竟外购商品用于集体福利,进项税需不需要转出抵扣啊?
是的,外购的用于集体福利,需要转出。
144楼
2023-01-06 06:34:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ ???? 发表的提问:
在购进的货物里,用于集体福利的就要把进项税额转出来做成本里面,但是用于赠送分配的话,就视同销售,那进项税额怎么抵扣呢?
借库存商品,进项贷银存 按专票税额抵扣
145楼
2023-01-06 07:02:05
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????:回复郭老师 但不是说这个算视为销售了吗?
2023-01-06 07:17:49
????:回复郭老师 我问的是赠送的那种情况 这样的话进项税还能抵扣嘛?
2023-01-06 07:34:30
郭老师:回复????可以抵扣 需要视同销售的 借库存商品,进项贷银存 借销售费用贷库存商品,销项
2023-01-06 07:49:22
????:回复郭老师 但是如果是赠送的话 等于我就没有收到钱啊
2023-01-06 08:11:05
郭老师:回复????是的,没有收到钱的
2023-01-06 08:37:43
????:回复郭老师 那可不可以就是说 虽然我有进项 也可以抵扣销项 但是实际上我的进项和销项金额是一样的
2023-01-06 08:52:43
郭老师:回复????不一样的,销项是销售价格*税率 进项是购入的价格
2023-01-06 09:11:57
????:回复郭老师 但是我没有销售呀 我都赠送了 那假设是我够进来了货物进项100元 我现在原价赠送给别人 那可不可以等于我销项税也是100呢
2023-01-06 09:30:38
郭老师:回复????赠送需要视同销售的 销项税额=售价*税率 售价看市场同类商品的
2023-01-06 09:53:51
????:回复郭老师 进项税和销项税的税率不一样吗?
2023-01-06 10:06:37
郭老师:回复????如果都是一般纳税人或者小规模的税率一样的 但是计税依据不一样的
2023-01-06 10:34:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 他° ゛ 发表的提问:
购买的货物用于简易计税方法计税项目,增值税的进项税额为什么需要转出,需要转出的不是管理不善,或购买以后用于集体福利,个人消费。
您好!因为你简易征收,就类似小规模了。就不能抵扣了。
146楼
2023-01-06 07:20:47
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他° ゛:回复宋生老师 如果一般纳税人用简易征收视为小规模吗?那我知道了,我以为 还以一般纳税人来看呢
2023-01-06 07:40:12
宋生老师:回复他° ゛你好!简易征收就是按小规模来收
2023-01-06 08:03:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ 漂亮的花瓣 发表的提问:
上个月把用于集体福利的发票的进项税额给认证了,这个月想转出来,要怎么操作呢
借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。
147楼
2023-01-06 07:26:59
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漂亮的花瓣:回复郭老师 老师,那在发票认证系统里需要做什么么
2023-01-06 07:57:08
郭老师:回复漂亮的花瓣选择不抵扣勾选这个选项,或者是认证了之后做镜像,再做进项转出。
2023-01-06 08:14:13
漂亮的花瓣:回复郭老师 上个月已经勾选了,那这个认证系统里不能做什么更改了吧
2023-01-06 08:43:22
郭老师:回复漂亮的花瓣对的是的,不需要更正的。
2023-01-06 09:00:58
漂亮的花瓣:回复郭老师 老师,那在电子税务局上的表是填写在哪里呢
2023-01-06 09:21:48
郭老师:回复漂亮的花瓣附表二,进项转出,有一个福利费在这里面填。
2023-01-06 09:50:16
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 平淡的大神 发表的提问:
你好 餐费用于集体福利的专票,进项已经做账,现在要转出来,转出到哪里?
您好,转出到管理费用福利费就行
148楼
2023-01-08 09:17:29
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平淡的大神:回复东老师 你好 怎么不是这样结转的?
2023-01-08 09:46:39
东老师:回复平淡的大神进项税额转出不用这么麻烦
2023-01-08 10:13:09
平淡的大神:回复东老师 那为什么要结转到 费用里面呢?
2023-01-08 10:25:31
东老师:回复平淡的大神因为这个原本其实应该是计入到费用里边的,所以你才会转出到费用里面。
2023-01-08 10:44:06
平淡的大神:回复东老师 如果我买了存货,管理不善,进项税额转出了,要计入哪里呢
2023-01-08 11:01:54
东老师:回复平淡的大神那就转到存货里面
2023-01-08 11:19:23
平淡的大神:回复东老师 到月末什么情况下会有 进项税额转出的?然后像书上那样结转呢
2023-01-08 11:48:57
东老师:回复平淡的大神书上这种情况我没遇到过,一般都是按照我这么做
2023-01-08 12:01:46
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,请问员工福利的进项税额转出怎么做分录呢?
您好,外购商品用于职工福利,增值税不得抵扣进项税额,会计处理: (1)购进时: 借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) 贷:银行存款等 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出)
149楼
2023-01-08 09:25:20
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月半弯:回复小锁老师 进项税额转出的余额转入哪里呢?
2023-01-08 09:55:20
小锁老师:回复月半弯转到未交增值税里边了
2023-01-08 10:12:52
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 专一的大神 发表的提问:
请问老师,外购商品用于集体福利,在填增值税纳税申报表2时,报它填在进项税额转出中的哪一项?
三、用于集体福利和个人消费
150楼
2023-01-08 09:38:59
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专一的大神:回复田老师 怎么没有这一项呢?
2023-01-08 09:59:43
田老师:回复专一的大神那有什么?
2023-01-08 10:17:37
专一的大神:回复田老师 本期进项税转出额 其中:免税货物用 非应税项目用 非正常损失 按简易征收办法征税货物用 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 纳税检查调减进项税额 未经认证已抵扣的进项税额
2023-01-08 10:37:36
田老师:回复专一的大神免税货物用 非应税项目用
2023-01-08 11:06:34

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